內審崗位職責(精選27篇)
隨著社會一步步向前發展,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系,制定崗位職責可以有效規范操作行為。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?以下是小編為大家收集的內審崗位職責,希望對大家有所幫助。
內審崗位職責 1
1、組織制定財務方面的'管理制度及有關規定,并監督執行;
2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;
4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;
5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施;
6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。
內審崗位職責 2
1、掌握等級醫院評審標準及實施細則,通過學習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序,具備相關基本知識。
2、按等級醫院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。
3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。
4、記錄上級部門和專家評審小組的`評審結果,對不符合項目制定整改措施,優化流程并落實實施,做到持續質量改進,以書面報告形式上報等級醫院評審辦公室。
5、接受上級部門和專家評審小組對持續改進效果的跟蹤評價與驗證。
6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程,模擬個案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況,做好記錄。
7、負責科室內質量管理體系運行工作的指導和監督。
8、內審員工作業績做為科室質量管理考核、年度評優的依據之一。
9、參加醫院各項內審員培訓工作,完成其他有關評審工作。
內審崗位職責 3
1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;
6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況;
7、負責審計過程中與相關部門的'協調和溝通;
8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;
9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;
10、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件。
內審崗位職責 4
1、負責編制集團財務分析,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;
2、負責對經營數據的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議并持續跟進改進狀況,促進信息質量持續提升;
3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優化和完善財務分析體系,優化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關制度并監督執行。
內審崗位職責 5
1、申請醫療設備產品注冊的'相關工作,熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;
2、熟悉系列標準和國家相關的質量政策、法律法規,具有質量意識,三年以上質量管理工作經驗;
3、具有一定的協調溝通和解決問題能力,負責采購材料質量的監管,采購部內部報銷流程、進出倉手續辦理等工作;
4、負責內部檔案整理,協助采購員跟進采購工作;
5、從事醫療行業優先。
內審崗位職責 6
一、審核組長職責
質量管理體系審核階段,絕大多數審核工作由審核組長全權負責,審核組長應具備管理能力和經驗,應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。
因此,審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責:
1、協助選擇審核組的成員;
2、制定審核計劃;
3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;
4、分析審核報告。
二、審核組內審員職責
1、負責檢查、填寫審核檢查表;
2、負責填寫不符合項報告單;
3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;
4、向審核組長提供審核有關的質量信息,完成所承擔的內部審核任務;
5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現場進行審核工作;
6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;
7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業文件的組織學習,并負責有關內容后的傳達;
8、負責本部門內指導、監督質量體系運行工作。
三、內部審核員能力要求
1)具備所有審核員應具備的能力。
2)編寫審核文件和報告的能力
3)2年以上管理崗位經驗
4)跟蹤驗證和監督審核的`能力
5)較強的上下級溝通能力
四、內審員部門內的義務及權限
(一)義務
1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用,協助部門領導規范管理、促進改進。
2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。
3、協助公司完成體系審核、外部審核等任務,并組織做好本部門后續改進工作。
4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。
5、協助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。
6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日;A管理工作。
7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
(二)權限
1、對本部門的質量體系運行有指導、監督和改進權。
2、根據公司審核安排,有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求,并對問題點的整改情況進行驗證。
3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進行監督和糾正。
4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。
5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。
五、內審員主要工作內容
內審員的崗位職責內審員1、體系審核:做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作,負責組織實施職能部門的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問題點整改效果。
2、管理評審:協助部門經理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入,不斷完善基礎管理體系。
3、流程優化評價:擔任公司流程優化評審員,根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作,提供增值服務,推動管理完善。
4、迎接外審:組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。
5、改進項目的策劃、實施或參與:公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求,策劃組織實施,固化改進成果,是公司基礎管理改進的重要推動力量。
6、日;A管理工作:包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。
7、部門質量管理體系維護:部門內部體系運行監督、改進、文件優化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改,部門制度健全等。
內審崗位職責 7
1、審計工作
1.1對公司信息系統和it環境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發現,并完成改進進度的跟蹤;
1.2分析業務數據庫數據,提供審計依據;
1.3分析基礎架構和網絡配置,提供信息安全方面審計;
2、協助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作
內審崗位職責 8
1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關制度;
2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;
3、負責與公司各部門協調,指導并監督各部門合規管理工作;
4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;
5、對合規管理、硝染廠管理中發現的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續跟進改善情況;
6、協調并對接外部法務資源,確保法務服務的`時效性和有效性;
7、根據公司業務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協議等,為公司日常經營提供法律政策咨詢;
8、完成上級領導安排的其他工作。
內審崗位職責 9
1、根據集團總部的統一安排,及時高效地完成年度預算;
2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;
3、負責集團預算執行情況的`跟蹤分析,準備預算分析會議的相關資料,推進各業務部門預算使用和管理規范;
4、負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;
5、根據管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;
6、研發費用加計扣除及規劃;
7、及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;
8、與稅務局保持緊密高效聯系,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;
9、上級交代的其他工作。
內審崗位職責 10
1.在質量管理負責人的領導下負責開展內部質量體系審核工作,制定內部質量體系審核計劃,并配合組織實施確認與監督執行。開展定期和不定期的內部審查工作。
2.負責外部審查的準備與陪同,不符合項的改善跟蹤與回復。
3.負責內部體系的宣傳培訓及監督執行。
4.負責體系文件的管控與修訂、簽發,體系資料的收集歸檔等。
5.負責質量體系審查工作的陪同與處理。
6.負責質量體系客戶審查不合格事項的回復與跟蹤確認。
7.負責公司內部人員質量體系的培訓及考核。
8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。
9.體系文件控制過程中出現的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。
10.負責定期對分公司的質量管理體系運行情況進行培訓、檢查、監督、審核。
11.貫徹、執行國家有關檔案工作的方針、政策和法規以及相應的規章、制度,制定公司檔案工作的.規章制度,并對執行情況實施監督、檢查。
12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作,做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學,內容保持有機聯系,保管期限準確,便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員,堅持查檔規定,做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。
13.負責對二級檔案管理工作進行監督和指導以及檢查驗收工作。
14.認真貫徹執行黨和國家的保密制度,確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。
15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃;負責辦公用品的保管和簽發;負責公司固定資產的登記與管理。
16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業務相關的工作任務。
內審崗位職責 11
。1)據國家、集團及公司的有關規章制度,負責公司財務核算和預算控制工作;
。2)負責公司費用審核和控制,各類費用和支出單據復核;
。3)負責編制公司財務報表及相關報表,并確保其及時性和準確性;
(4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;
。5)協助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。
內審崗位職責 12
1.協助審計經理修訂與完善公司內部審計制度;
2.協助審計經理發現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的內控健全方案,推進公司年度內控制度體系建設工作。
3.根據審計經理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的'審計工作。
4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經理;
5.審計經理交辦的其他事項。
內審崗位職責 13
1.負責制定質量管理工作計劃和總結,協助公司開展內審工作。
2.負責協助公司對工廠進行審核。
3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。
4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監控。
5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的'統計、分析與反饋。
6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。
7.會英文優先。
內審崗位職責 14
1、負責財務報銷系統設計、優化工作;
2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;
3、定期進行報銷數據的.分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯動公司的業務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。
內審崗位職責 15
1、負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;
2、協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;
3、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
4、配合完成集團審計流程的相關準備工作;
5、執行臨時的`、特定的審計/控制項目。
內審崗位職責 16
1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;
2、對所負責的審計業務中的控制漏洞提出改進意見并督促業務部門按時改進;
3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;
4、執行內審部門宣傳工作;
6、完成上級交辦的.其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。
內審崗位職責 17
職位職責:
1、對公司各事業部執行各項內部審計業務,并協助建立健全公司的內控運營相關制度流程;
2、負責收集、整理審計數據資料等信息,編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;
3、對提出的改進意見進行跟蹤并做好記錄;
4、及時完成上級交辦的工作任務。
任職資格:
1、財務、會計、審計相關專業,本科及以上學歷;
2、從事財務工作3年或審計工作1年以上,具有初級以上會計職稱;
3、熟悉審計方法和審計程序,具備勝任業務的.能力;
4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業精神。
內審崗位職責 18
1.本科及以上學歷,財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業;
2.4年以上相關工作經驗,審計、監察管理工作經驗,有四大、藥企工作經歷優先;
3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力;
4.具備高度敬業精神、團隊意識和抗壓力;
5.精通本領域國家法規、審計準則和會計理論及內部流程。
內審崗位職責 19
a、嚴格執行本公司有關程序和管理制度。熟悉國家質量工作的法律、法規和規章。努力學習業務,做到熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的、任務,熟悉《實驗室資質認定評審準則》的內容要求及在各部門的'應用和評審辦法,能準確評定檢測結果并能夠做出正確的評審結論。
b、負責對除本崗位以外的針對《實驗室資質認定評審準則》各個要素的要求,進行檢查評審,并督促其改正。
c、根據本公司制定的內審計劃,配合內審組長進行評審工作。按時完成評審任務。對不符合規定要求的要素,對責任部門實施糾正措施,進行跟蹤驗收,并做好記錄。
d、對質量管理體系文件制、修訂提出意見。
e、完成領導交辦的其它任務。
內審崗位職責 20
工作職責:
1、實施集團下屬各公司的.經濟效益審計
2、實施集團及下屬各公司的年度經營指標完成情況考核工作
3、開展集團及下屬各公司總經理、主要負責人離任經濟責任審計、任中經濟責任審計
4、實施集團及下屬各公司財務收支和經營成果審計
5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作
6、完成領導交辦的其他任務
任職要求:
1、本科學歷,財務、審計或經濟類相關專業;
2、三年以上相關工作經驗,具有企業內部審計工作經驗佳;
3、專業知識扎實,熟悉財務處理
4、注會過三門以上、內審師或國際注冊內審師等相關任職資格
注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節假日、帶薪年假、優厚的節日現金福利,定期體檢,集團內部豪車購車優惠活動等。
工作內容涉及全國范圍內出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。
內審崗位職責 21
1、在科室主任的領導下,積極開展內部審計工作,配合并協調社會審計機構開展審計業務。
2、嚴格按照審計法規和審計準則開展審計業務,積極參加后續教育培訓。
3、及時做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關規定,做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業務,收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。
5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。
內審崗位職責 22
崗位職責:
1、了解公司業務流程及系統管理情況,評審相關it制度流程文檔,彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;
2、識別公司it系統管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目,就審計發現提出改進建議;
3、根據it內控合規要求,編制it風險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關控制測試,落實控制缺陷整改;
4、與業務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內控流程建設的規范及優化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢和培訓服務;
5、 完成上級交付的其他工作。
崗位要求:
1、計算機、信息管理、審計或相關專業本科及以上學歷;
2、5年及以上it內控審計相關工作經驗,有互聯網金融企業、美國上市企業內審或內控合規(sox)經驗者優先;
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優先;
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優先;
5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規定進行監督管理;
6、良好的'溝通能力、執行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。
內審崗位職責 23
崗位職責:
1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的建設、優化和落地審計;
2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;
3、負責定期對信息系統及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;
4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;
5、協助開展it合規管理和風險管理相關的工作;
任職資格:
1、大專以上學歷,計算機、網絡安全等相關專業
2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協作,對事物敏感度高,有較強的'邏輯分析能力。
3、良好的溝通技能,團隊協作能力
4、抗壓能力好。
5、持有iso27001內審員、cisa證書者優先
內審崗位職責 24
1、負責公司各體系工作運行維護,協助上級對公司各體系運行進行持續改進
2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發現不符合項的糾正措施的實施效果。
3、按職能分配,對所負責的部門進行系統運作監管,負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的.統籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執行情況。
4、監管質量體系管理方案的實施進度及實施效果
5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。
內審崗位職責 25
1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關制度;
2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;
3、負責與公司各部門協調,指導并監督各部門合規管理工作;
4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;
5、對合規管理、硝染廠管理中發現的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續跟進改善情況;
6、協調并對接外部法務資源,確保法務服務的.時效性和有效性;
7、根據公司業務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協議等,為公司日常經營提供法律政策咨詢;
8、完成上級領導安排的其他工作。
內審崗位職責 26
崗位職責:
1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;
2、負責開展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;
3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進內控體系的'建立與完善;
4、負責協助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯交易、資產購置與處置、銷售采購業務等經營業務的審計;
5、負責協助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;
6、負責協助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;
7、完成領導交辦的其他事項。
崗位要求:
1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業;
2、2年以上工作經驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經驗;
3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;
5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。
內審崗位職責 27
職位要求:
1.全日制本科及以上學歷,5年以上審計管理經驗,財務、會計、審計等相關專業;
2.熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程,有大型企業內部控制工作經驗者優先考慮;
3.優秀的'協調能力和文字功底,良好的職業道德和團隊協作精神。
崗位職責:
1.擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2.協調并組織各公司按照集團的要求,在所屬系統內編內控體系文件,進行內部控制;
3.組織實施財務、管理和效益審計,及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;
5.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
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