項目績效事前評估報告(精選15篇)
隨著社會不斷地進步,越來越多的事務都會使用到報告,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,下面是小編為大家整理的項目績效事前評估報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
項目績效事前評估報告 1
一、評估對象基本情況
(一)項目立項背景
公安工作是鞏固國家政權的重要工作,公安機關是人民民主專政的重要工具,是武裝性質的國家治安行政力量和刑事司法力量,肩負著打擊敵人、保護人民、懲治犯罪、服務群眾、維護國家安全和社會穩定的重要使命。公安基礎設施建設是司法體制和工作機制改革工作中的一項重要內容,是國家政權建設的重要組成部分,事關公安工作和公安事業長遠發展,是公安機關保障公安工作的物質依托和基礎。多年來,國家高度重視公安機關基礎設施建設,先后出臺了《中共中央轉發政法委員會關于深化司法體制和工作機制改革若干問題的意見的通知》([20xx]19號)、《關于加強和改進政法基礎實施建設管理工作的意見》發改投資字[20xx]20xx號等文件,以推動和規范公安系統基礎設施建設工作。我國處在社會主義市場經濟體制初步建立時期,由于高度集中的計劃經濟體制下所遺留的歷史問題與現代經濟生活中出現的一些新的矛盾相互交織,由于利益格局的調整與地區發展的不平衡,以及改革過程中配套措施的完善需要一個過程等原因,群體 性事件可能會繼續增多。由于新舊體制交替過程中管理漏洞、空隙較多,社會控制能力減弱,刑事案件總量有可能繼續增長,有組織犯罪、嚴重暴力犯罪、經濟犯罪等活動仍將突出,賣淫 嫖 娼、色情活動、拐賣人口、毒品犯罪等社會丑惡現象也可能會繼續蔓延發展。要確保公安機關打擊、防范敵對勢力、敵對分子破壞活動和刑事犯罪活動,嚴格各項治安管理,妥善處置各類突發事件任務的完成,必須努力探索確立在新形勢下,大力加強公安警務保障工作的新思路,按照《人民警察法》關于國家保障公安人力、財務和物力發展的有關規定,確定未來15年的主要發展目標。面對公安機關警力不足、技術裝備落后、各項業務設施基礎薄弱的現狀,必須在挖掘現有警務保障資源潛力的同時,適當增加警力,大力發展和健全公安事業,加強警用裝備與業務基礎設施建設,加快推廣、應用現代科學技術成果,提高公安科技水平。文水縣公安局承擔著全縣范圍內維護社會穩定、打擊違法犯罪、保護人民生命財產安全,建設和諧社會,保護全縣經濟和社會各項事業發展,實現中國夢的重要作用。近年來,從公安領導管理層到全體民警始終堅持“以人為本、規范執法”為核心,努力樹立公安形象,在打擊違法犯罪活動,維護社會穩定,維護公民的合法權益,為建設和構建和諧的警民關系,服務文水縣經濟發展取得了顯著的成績。隨著文水縣經濟的不斷發展,公安工作任務繁重。隨著社會的進步發展和經濟的發展,對公安工作的要求也越來越高,相應的職能科室不斷新增、工作人員數成倍增長,加之各類業務技術用房的增設以及建設標準的提高,現有面積已經遠遠不能滿足使用要求,以至于每次有新職能科室成立、新功能區室建設和原有功能區室更新標準改造、人員新增的情況時只能因陋就簡,無法做到更高的標準。20xx年7月山西省公安廳下發《關于加強全省公安基層所隊警務保障用房建設及設施配置實施方案》的文件,要求實現城市基層民警一人一張床,房間短缺問題成了以上工作進一步開展最大的制約因素。尤為突出的是因業務技術用房嚴重短缺,110指揮中心和視頻監控中心用房緊張,無法根據新標準擴建;按上級要求正在建設的辦案中心,也只能擠占各部門本就擁擠的辦公和其他業務用房,給全局及各部門都造成工作上的諸多不便。因備勤用房嚴重不足,給民警值班備勤和快速反應機制帶來嚴重影響,造成部分突發事件不能快速反應及時處置。
文水縣公安局現位于縣城西大街,占地面積9.3畝,現辦公及業務技術用房主要包括一棟建于 年的4層辦公大樓(建筑面積2890㎡)和一棟建于20xx年的三層指揮樓(面積939㎡),這兩棟樓均按照當時的民警人數和用房標準立項建設。近年來,隨著局機構增設、人員增加和系統設備添置,社會治安形勢日益復雜,維護穩定的任務日益繁重,現有的辦公及業務技術用房根本無法滿足公安各項工作開展需要。
一是文水縣公安局4層辦公樓結構為磚混結構,基礎形式為鋼筋混凝土條形基礎,上部主體結構承重墻體采用燒結普通磚砌筑,樓板為混凝土預制板。經太原茂通建設工程檢測有限公司對該局辦公樓安全性及抗震性能進行了現場檢測,鑒定結論為,“文水縣公安局 辦公樓安全等級綜合評定為Dsu級,抗震綜合能力不滿足當地抗震綜合能力不滿足當地抗震設防要求,建議拆除重建”。
二是人員增加導致辦公用房極度擁擠。20xx年至20xx年,文水縣公安局人數已達800余人,但是,設該局的實際辦公用房面積扣除大型會議室、機房和食堂、服務窗口等場所后僅剩約20xx㎡,遠遠達不到《黨政機關辦公用房建設標準》(建標169-20xx)中規定的定編人員人均9-24㎡的標準,局一些部門辦公場所擁擠不堪,有的甚至十幾個人擠在一間辦公室,辦公條件及環境很差。
三是增設的機構部門沒有獨立的辦公場所。20xx年以來,文水縣公安局根據市委、市政府和上級公安機關的要求,先后成立了行政審批股、新型網絡犯罪偵查大隊、巡特警大隊等警種和部門,縣禁毒辦等機構也掛靠在該局。由于辦公用房緊張,上述新增機構部門都沒有固定獨立的辦公場所,只能與該局其他部門合署辦公,影響了業務工作開展和隊伍建設管理。
四是技術用房建設達不到上級制定的標準。近年來,為應對日益動態化、信息化的維穩治安形勢,文水縣公安局深入實施科技強警戰略,大力加強以刑偵、技偵、網偵、圖偵為核心的專業技術建設和社會治安防控體系建設。但是,該局網絡安全偵控機房、取證分析實驗室等技術用房面積不達標準,嚴重制約公安信息化建設。上級公安機關因面積不達標準不予下發技術權限,并多次督促該局盡快改善實驗室、機房面積,但由于現有的業務技術用房已無法擴展,遲遲得不到有效解決。
五是辦案區狹小擁擠。文水縣公安局辦案區現有面積僅210㎡,省公安廳、市公安局要求該局建設專門用于處理群眾來訪、進行詢問、訊問、辨認、情報采集、案情分析、專家審卷、整檔立卷等辦案工作的用房,但因場所限制,難以為警務實戰提供有力保障。
同時,目前全縣集中閑置存量房中無適合公安局調劑、置換和租用的辦公和業務技術用房。
當前文水縣正處于經濟跨越發展關鍵時期,公安機關職責任務艱巨繁重,解決辦公和業務技術用房不足問題,是各項功能區室及技術用房高標準建設、高效率服務公安工作大局的前提和保障。既是維護全縣社會治安穩定的需要,也有利于公安機關執法規范化建設和文水公安工作長遠發展。當前公安工作面臨新形勢、新情況、新任務,為保障和促進公安機關工作與時俱進,進一步落實公安部的“四項建設”標準,改善基礎設施薄弱、技術設施落后的現狀。
鑒于上述情況,重新選址新建文水縣公安局 辦公和業務技術用房迫在眉睫、刻不容緩。
為此,文水縣委、縣政府研究同意并報呂梁市人民政府批復新建文水縣公安局辦公和業務技術用房項目。
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項目規劃用地面積20000平方米、約合30畝,總建筑面積30263平方米。本項目建設一棟地上十一層地下一層的辦公和業務技術綜合大樓。地上建筑面積20263平方米,包括行政辦公用房14132平方米,業務技術用房6131平方米。地下建筑面積10000平方米,其中4907平方米按平戰結合方式建設,平時為車庫和設備用房,戰時為六級乙類二等人員掩蔽所,防護等級為乙級。其余按地下車庫、備用房、物資庫房建設。同時配套建設室外管線工程、消防水池、硬化工程(道路、門前廣場、停車場)、綠化工程、室外照明、圍墻及大門等。
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1、項目產出指標
數量指標:項目規劃用地面積:指標值30畝,總建筑面積30263平方米,
質量指標:竣工驗收合格率:指標值100%,
時效指標:項目建設周期:指標值24月,
成本指標:土地開墾費平均成本:指標值50000元/畝,
2、效益指標
社會效益指標:辦公條件改善:指標值定性提高,
可持續影響指標:打擊罪犯和服務社會的能力:指標值定性提高
3、滿意度指標
服務對象滿意度:民警滿意度 指標值100%
4、項目資金構成項目總投資為198 95.81萬元。其中:建安工程費用為16712.19萬元,工程建設其他費用1709.86萬元,預備費1473.76萬元。建設所需資金申請上級專項資金,不足部分由縣財政資金解決。項目建設周期為18個月,實施計劃建議安排如下:
20xx年01月,完成可行性研究、立項工作;
20xx年02月~05月,完成勘察、設計、招投標工作;
20xx年06月~20xx年06月,工程施工、竣工驗收并投入使用;
二、事前績效評估工作開展情況
。ㄒ唬┰u估程序。
1、確定評估對象。
文水縣公安局辦公和業務技術用房項目。
2、成立評估組織。
應成立評估組。評估組成員:閆志斌、張鵬飛、雙應鈺、申興良、閆晉強、雙開、李樹彬、賀俊婷、文志強。
3、制定評估方案。
按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及要求等制定評估方案。
。ǘ┰u估方式、方法。
采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。
三、評估內容和結論
。ㄒ唬┝㈨棻匾栽O立必要性。
1、本項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要
伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮,公安機關“四項建設”已進入關鍵階段。這項公安事業長遠發展的基礎性、全局性、戰略性工程,與立體化治安防控體系建設和公安現實斗爭緊密結合,相向而行,蹄疾步穩。當前公安機關以信息資源整合共享為牽引,充分運用大數據、云計算、物聯網等信息技術手段,不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰應用;以完善警務運行機制為重點,不斷提升打防管控能力水平;以標準化、專業化、精細化領執法規范化建設,使民警執法能力水平得到進一步提升;把公安機關能力建設提升到一個新水平。
2、本項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩定的.需要
黨的十九大報告指出:要深化平安建設,完善立體化社會治安防控體系,強化司法基本保障,依法防范和懲治違法犯罪活動,保障人民生命財產安全。
3、本項目建設是經濟建設、社會發展服務的需要。
國家安全和社會穩定是社會主義現代化建設的前提基礎,是全面建成小康社會、實現中國夢的重要保證,是構建社會主義和諧社會的內在要求。公安機關依法嚴懲各類危害國家安全和影響社會穩定的犯罪,為社會主義現代化建設和人民安居樂業創造穩定、有序、和諧的社會環境。公安機關在維護社會穩定、保持對嚴重刑事犯罪分子的高壓態勢、創造良好社會環境的同時,積極為經濟發展服務,為企業和投資者服務,以更加開放的姿態和奮發向上的工作作風投入到創優經濟發展環境工作中,綜合整治發展環境,使公安機關成為社會經濟發展的堅強后盾。嚴厲打擊侵害企業的違法犯罪活動,依法保護企業的合法權益。積極開展整頓和規范市場經濟秩序工作,維護合法企業的正當權益。公安機關雖然不能直接創造經濟價值和物質財富,但在新的形勢下,公安工作面臨著案件高居不下,流竄犯罪日益突出,犯罪手段多樣化,犯罪分子反偵查意識不斷增強等嚴峻挑戰。公安機關站在以經濟建設為中心的高度,對各種刑事犯罪活動保持高壓態勢,嚴厲打擊黑惡勢力犯罪、嚴重暴力犯罪、侵財犯罪、毒品犯罪等。下大力氣為經濟建設服務,嚴厲打擊各類經濟犯罪,排除一切干擾社會主義經濟發展的因素,真正為經濟建設保駕護航。項目建設使文水縣公安局具備布局合理、功能完善、設備健全、運行高效的標準,為文水縣公安人員保護人民生命財產安全、為文水縣經濟社會健康穩定發展保駕護航提供了可靠的后勤保障。
4、本項目建設是改善文水縣公安局公安辦公和業務開展條件、提高戰斗力的需要。
多年來,辦公及業務技術用房緊張一直困擾著文水縣公安局,現有辦公場地狹小、擁擠,嚴重制約了公安局的規范化工作和偵查破案工作。黨中央、國務院關于加強科學技術工作的重要指示精神,把刑事科學技術擺在優先發展的重要地位,大力推進刑事科學技術專業化、規范化、信息化、現代化建設,提高現場勘查能力、檢驗鑒定能力、科研創新能力,實現現場必須勘查、質量必須保證、鑒定必須準確的目標,為打擊犯罪、保護人民、維護社會穩定、促進司法公正提供有力保障。項目的建設是加快推進刑事科技工作信息化進程,強化管理,不斷提高刑事科學技術現場勘查、檢驗鑒定、保障公正執法的能力和水平的需要。項目的建設能有效提高文水縣公安局統一指揮和快速反應能力,提高警務人員的工作熱情和工作效率,為公安機關打擊犯罪、創建平安文水、推進依法治縣進程發揮新的更大的作用。
綜上所述,本項目的建設是必要的。
(二)績效目標合理性目標合理性。
1、項目建設符合相關法律、法規和政策、規劃要求。
2、項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要,項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩定的需要,項目建設是為經濟建設與社會發展服務的需要,項目建設是改善公安機關辦公及業務技術用房條件,提高戰斗力的需要,項目建設是必要的。
3、項目建設規模及標準符合相關標準規范要求,與文水縣經濟社會發展狀況相適應,技術經濟可行。
4、社會效益評價表明,本項目具有較好的社會效益。
。ㄈ┩度虢洕詴r效性。
本項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要
伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮,公安機關“四項建設”已進入關鍵階段。這項公安事業長遠發展的基礎性、全局性、戰略性工程,與立體化治安防控體系建設和公安現實斗爭緊密結合,相向而行,蹄疾步穩。當前公安機關以信息資源整合共享為牽引,充分運用大數據、云計算、物聯網等信息技術手段,不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰應用;以完善警務運行機制為重點,不斷提升打防管控能力水平;以標準化、專業化、精細化引領執法規范化建設,使民警執法能力水平得到進一步提升;把公安機關能力建設提升到一個新水平。
(四)實施方案可行性實施可持續性。
按照《山西省黨政機關辦公用房管理辦法》,推進文水縣公安局辦公用房資源合理配置和節約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進黨風廉政建設和節約型機關建設;按照《公安機關業務技術用房建設標準》規范業務技術用房建設,提高公安機關維護國家安全和社會穩定、打擊罪犯和服務社會的能力,
將此項目經費列入年度預算,并按時撥付。
(五)籌資合規性
根據《方案》規定,所需項目資金申請上級專項資金,不足部分由文水縣財政資金解決。并列入相應年度的財政預算,按時撥付、確保到位。
(五)總體結論。
1、項目建設符合相關法律、法規和政策、規劃要求。
2、項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要,項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩定的需要,項目建設是為經濟建設與社會發展服務的需要,項目建設是改善公安機關辦公及業務技術用房條件,提高戰斗力的需要,項目建設是必要的。
3、項目建設規模及標準符合相關標準規范要求,與文水縣經濟社會發展狀況相適應,技術經濟可行。
4、社會效益評價表明,本項目具有較好的社會效益。
此項目建設是必要的,也是可行的,宜盡快實施。
四、評估的相關建議
項目資金來源為上級財政投入和縣財政自籌,請縣財政部門在年度預算批復時予以優先安排財政資金保障項目建設。
項目績效事前評估報告 2
受貴局委托,我們組成評價組于20xx年6月8日至20xx年6月16日對渦陽縣20xx年度新增地方政府債券資金項目(以下簡稱“該項目”)績效進行評價(自評報告)。我們的考評工作是依據財政部關于印發《地方政府一般債務預算管理辦法》的通知(財預〔20xx〕154號)和安徽省財政廳《關于做好新增債券資金項目績效評價工作的通知》(皖財債〔20xx〕848號)等相關文件規定進行的?荚u過程中,我們結合項目實際情況,查閱了與項目有關的工程及財務等相關資料,并查看了工程建設現場,F考評工作已完成,考評情況報告如下:
一、項目基本情況
1、項目立項審批情況。20xx年省財政廳共轉貸渦陽縣新增政府債券資金205226萬元,渦陽縣財政局依據安徽省財政廳《關于做好新增債券資金項目績效評價工作的通知》(皖財債〔20xx〕848號)等相關文件的規定,分別制定了《關于下達20xx年新增債券(第一批)資金的通知》(財債〔20xx〕18號)、《關于下達20xx年新增專項債券(第2批)資金的通知》(財債〔20xx〕63號)、《關于下達20xx年新增專項債券(第3批)資金的通知》(財債〔20xx〕131號)和《關于下達20xx年第4批新增政府專項債券資金的通知》(財債〔20xx〕308號),共分配債券資金205226萬元,其中:新增一般債券資金7626萬元,新增專項債券資金197600萬元。該項目資金計劃經渦陽縣人民政府同意,報請渦陽縣人大常委會批準后列入縣本級財政預算。
2、投資計劃下達情況。渦陽縣20xx年度新增地方政府債券資金,共分配12個項目,其中:渦陽縣五館二中心提升改造項目33000萬元、亳州市渦陽縣第二中學新區項目18000萬元、渦陽縣地表水廠建設項目36000萬元、渦陽縣龍馬污水處理廠工程5000萬元、渦陽縣城區供水全覆蓋工程5000萬元、20xx-2020年棚改項目(渦陽縣20xx-2020年棚改天靜宮街道馬棚、桑樓社區等周邊地塊及渦陽縣20xx-2020年城關街道東風、紫光社區等周邊地塊)82000萬元、渦陽縣社區民政康養服務中心建設項5000萬元、亳州市渦陽縣中醫院新院內科綜合樓建設項目4365萬元(含中醫院新建內科綜合樓365萬元)、渦陽縣中醫院醫共體應急能力提升工程3000萬元、渦陽縣人民醫院醫共體應急能力提升工程6980萬元(含縣醫院改擴建項目一期380萬元)、S245線新興至渦陽城區段公路建設工程3447萬元和渦陽縣擴面延伸工程3434萬元。
3、資金落實及使用情況。渦陽縣20xx年新增地方債券資金253624萬元,于20xx年9月已全部到位,資金均通過財政資金管理平臺下達項目實施單位或通過國庫直接撥至項目單位賬戶,資金到位率100%。
截止20xx年5月31日,使用20xx年渦陽縣新增政府債券資金的12個項目共使用新增地方債券資金163049萬元。
4、項目組織管理情況。渦陽縣對新增地方政府債券資金管理較為規范,一是納入地方預算管理;二是注重制度監管,對項目進展及資金支付情況實施月報制,工程類項目實施實行項目法人制、招標制、監理制、質量檢測制、竣工驗收制、決算審計制,補償類項目實施第三方機構評估制;三是實行信息公開,接受社會監督,所有項目資金按規定實行信息公開,補償類項目在補償前張榜公示,補償對象對補償評估結果簽字認可。
5、項目建設完成情況。截止20xx年5月31日,渦陽縣新增債券資金項目產出情況一般,其中:渦陽縣五館二中心提升改造項目、渦陽縣城區供水全覆蓋工程和渦陽縣擴面延伸工程均已竣工驗收;渦陽縣社區民政康養服務中心建設項目和S245線新興至渦陽城區段公路建設工程部分子項目完工;剩余項目均按計劃實施中。具體產出見下表:
二、績效評價工作實施情況
1、績效評價指標體系的確定。根據《安徽省財政廳關于做好新增債券資金項目績效評價工作的通知》(財債〔20xx〕848號)的要求,渦陽縣財政局制定了《渦陽縣20xx年度新增地方政府債券資金績效評價實施方案》(財債〔20xx〕89號)和評價體系。遵循客觀、公正、規范、透明的'原則,本次績效評價指標體系包括項目基本情況、項目進展、財務管理、資金到位、項目產出和效益共4個一級指標,7個二級指標,19個三級指標。本次績效評價以所有子項目的加權平均值作為20xx年度渦陽縣新增地方債券資金的定性與定量總體績效評價得分。
2、績效評價方法的選擇。本次評價以渦陽縣20xx年度新增地方政府債券資金所涉及的12個項目為評價對象,采用了資料審查、現場查看、綜合評價等評價方式,使用了比較法、調查問卷、因素分析法等績效評價方法?冃гu價工作組先集中審查項目資料,包括項目建議書、資金計劃文件、工程建設檔案、賬務處理資料等。同時,為了了解項目實施進展以及項目使用效果等情況,深入項目區,踏勘12個項目現場,并對項目受益人作了有關項目社會效益和公眾滿意度的問卷調查。
三、項目單位績效自評情況
渦陽縣住房和城鄉建設局、渦陽縣交通運輸局、渦陽縣重點工程建設管理服務中心和渦陽縣民政局、對已完工項目開展了績效自評,按照《渦陽縣20xx年度新增地方政府債券資金績效評價指標體系》,對項目投入、過程、產出、效果等情況進行了逐一對比分析,通過加權平均數計算,自評得分100分,評價等級為優秀。
四、項目績效考評情況
經綜合分析考評,按照新增地方債券資金總額進行加權計算,本次評價得分為91.83分,評價結果為優秀,情況如下:
(一)資金投入指標(滿分20分),得分20分。
項目的申請、設立過程符合有關政策規定;項目經立項批復后,項目實施基本上公開招標(或按程序實行了政府采購),符合相關要求。項目法人制、合同制、監理制、質量監督制、竣工驗收制、補償項目第三方評估制執行情況符合要求;債券資金納入地方預算管理。
1、項目立項合規性(滿分3分),得分3分。
渦陽縣12個新增地方政府債券項目的申請、設立過程均嚴格按照規定實施,由財政部門根據省分配下達的資金額度,組織項目的申報、評審,形成年度項目安排計劃,并經縣級人民政府批準后實施。
2、建設類政府采購(招標)合法性、補償類項目第三方評審制執行情況(滿分3分),得分3分。
所有建設項目均按要求實行了公開招標(或按程序實行了政府采購),補償類項目實行了第三方評估制。
3、績效目標合理性(滿分4分),得分4分。
渦陽縣財政局制定的《渦陽縣20xx年度新增地方政府債券資金績效評價指標體系》,績效目標設置相對合理,績效評價體系較為完整。
4、資金是否納入地方預算(滿分2分),得分2分。
渦陽縣20xx年度新增地方政府債券資金均納入地方財政預算管理。
5、資金到位率(滿分4分),得分4分。
渦陽縣20xx年度新增地方政府債券資金,自20xx年1月至9月全部下達,資金到位率100%。
6、資金到位及時率(滿分4分),得分4分。
新增地方政府債券資金撥付及時,未發現拖延撥付的情況。
(二)項目實施過程管理指標(滿分38分),得分33.48分。
在所有12個項目中,4個項目已按計劃竣工驗收、8個項目尚未完成,已按項目計劃完成時間、進展比例或工期延遲情況扣減得分。
1、項目法人制、合同制、監理制、質量監督、中期檢查、竣工決算制執行情況(滿分6分),得分6分。
已實施的12個項目基本上按照法人制、合同制、監理制執行,在工程質量控制上采用專業監理機構進行施工監理,同時報請質量監督部門進行質量檢驗。已竣工項目實行了決算審計制。
2、項目進展情況(滿分6分),得分3.51分。
根據已完成的工程投資與計劃實施的實際工程總投資的比值,經綜合測算,該項扣減2.49分。
3、工期控制情況(滿分3分),得分3分。
在所有12個項目中,有4個項目已竣工驗收,剩余項目按計劃實施中。
4、制度建立情況(滿分3分),得分3分。
渦陽縣人民政府結合本地區實際情況,對使用新增地方政府債券資金項目,制定了具體的實施制度,如《渦陽縣人民政府關于印發渦陽縣國有土地上房屋征收與補償實施細則的通知》(渦政[20xx]20號)文等相關制度。
5、資金使用合規性(滿分7分),得分7分。
所有項目不存在違反財債〔20xx〕673號文件中“嚴格控制安排能夠通過市場化方式籌資的投資項目,不得用于經常性支出,堅決杜絕用于樓堂館等中央明令禁止的項目支出”的規定。
6、政務公開情況(滿分3分),得分3分。
新增債券資金安排的項目通過渦陽縣人大常委會批準并納入預算管理,并在渦陽縣政務公開網公示。
7、投資完成(支付)情況(滿分10分),得分7.97分。
根據投資完成情況,各項目資金均按照工程實施進度,依照合同約定、扣除質量保證金后足額支付。
。ㄈ┊a出指標(滿分25分),得分21.39分。
項目基本按照建議書或規劃建設,因12個項目中,有4個項目實施結束并驗收完畢,剩余項目基本按計劃實施。
1、按《項目建議書》建設情況(滿分10分),得分10分。
在已實施的12個項目中,基本上按項目建議書或可研報告的內容建設。
2、項目完工與驗收情況(滿分15分),得分11.39分。
所有12個項目中,因大部分項目尚未完工,但考慮大部分工期在2年以上,參照視同項目完工進行考評,綜合該項扣減3.61分。
。ㄋ模┬б嬷笜耍M分17分),得分16分。
渦陽縣20xx年度新增地方政府債券資金已竣工項目的效益目標實現情況、工程管理制度建設情況、公眾滿意度、相關社會環境改善情況、惠及的受益人群情況等調查結果較好,基本實現了預期效果。未完成的項目效益按照績效評價辦法酌情扣減得分。項目后期管理有待加強,個別項目管理不到位,已酌情扣分。
1、項目基本目標實現情況(滿分3分),得分2分。
根據完工項目建產出情況以及未完工項目建設情況,項目基本目標實現,該項扣減1分。
2、社會環境改善情況(滿分5分),得分5分。
項目的實施強化了市政公共基礎設施建設、綜合治理了城市水系,完善了縣鄉交通網絡,促進了棚戶區改造、提升教育基礎設施、社會及人居環境得到明顯改善。
3、受益群體滿意度(滿分4分),得分4分。
本次評價對受益人群進行了現場調查詢訪,詢訪人數為10人,滿意程度達到100%。
4、工程管理制度建設情況(滿分5分),得分5分。
已投入使用的項目已建立了依據手續及管護辦法。
五、存在問題及建議
1.部分項目實施進度緩慢、資金撥付較低,部分項目實施進度未能達到計劃目標。如渦陽縣龍馬污水處理廠工程項目實施方案中項目建設計劃顯示項目完工實際20xx年3月、竣工驗收時間20xx年5月,截止20xx年5月31日,該項目尚未完工,實際完成工程量的84%。
加強項目實施進度管理。建立進度控制的組織系統;監測計劃的執行情況;實現項目進度計劃的資金保證措施;采取加快項目進度的技術方法;協調參與項目的各有關單位、部門和人員之間的關系,使之有利于項目進展。
2、項目未及時進行財務竣工決算編報
評價小組以詢問各部門財務負責人及抽查項目的方式,確定渦陽縣20xx年使用地方政府債券資金的4個已完工項目均未進行財務竣工決算編報。根據《關于印發<基本建設項目竣工財務決算管理暫行辦法>的通知》:“第二條 基本建設項目(以下簡稱項目)完工可投入使用或者試運行合格后,應當在3個月內編報竣工財務決算,特殊情況確需延長的,中小型項目不得超過2個月,大型項目不得超過6個月。”的規定,建議各部門在項目完工后,盡快編報竣工財務決算。
項目績效事前評估報告 3
為客觀、真實地反映專項資金項目實施和績效狀況,提高財政資金使用效益,根據新野縣脫貧攻堅領導小組的要求,由新野縣扶貧辦牽頭,縣財政局會同相關部門對20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目進行了績效評價,現將評價結果報告如下:
一、項目評價工作情況
。ㄒ唬┰u價目的
通過對20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的實施過程和結果的跟蹤問效,達到兩個目的:第一,了解該項目資金使用的`社會、政治、經濟效益,分析存在的問題,提出改進意見和建議,促進財政資源優化配置,提高財政資金的安全性、規范性和有效性。第二,在本項目資金績效評價的基礎上,總結經驗,鞏固成果,研究探索提高財政支出有效性的新措施、新方法,促進財政支出精細化管理水平的提高。
。ǘ┰u價過程
依照績效評價工作程序,相關部門組成了績效評價工作組,在收集、匯總、整理、分析項目單位上報的《專項資金績效評價數據表》、自評報告及其它相關資料的基礎上,對項目實施情況進行了實地抽查與核實,對相關財務賬簿和憑證進行了認真查閱,并在咨詢有關專業技術人員的基礎上形成本報告。
(三)評價方法
按照《財政專項扶貧資金績效管理操作指南的通知》(財辦農[20xx]68號)要求,結合本項目專項資金運行的特點,本項目采用了“目標預定和實際效果比較法”的評價方法,利用定量分析與定性分析相結合的形式進行評價,其中:定量分析指標包括資金投入和使用情況、項目實施情況、項目運行能力情況;定性分析指標包括項目的社會、政治和綜合效益情況、可持續影響等。評價類型以完成結果評價為主,兼顧過程評價。
二、項目基本情況
20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目,主要建設內容包括:在官碾、張營、戴營三個自然村內新修入戶路15條,3米寬,0.12米厚,1800米長,C20商混。
三、項目執行情況
20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目,年初預算安排資金總額49.6萬元,實際支出總額為49.6萬元,無結余資金。
20xx年3月26日,新野縣脫貧攻堅領導小組下達了20xx項目實施方案的批復,項目正式開始啟動。項目施工后,在項目區域內以公告形式對項目建設內容、投資、時間、地點等進行了多處公示。項目于20xx年5月份竣工。
四、績效情況分析
項目年度總體目標為解決官碾村的貧困戶行路難問題。
該項目實施后新建貧困村道路≧810米;工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿意度≧100%。
項目預算及預期績效目標編制水平、預算執行率、項目組織管理水平、資金支出合理合規、項目產出、項目效益(效果)六個方面,均達到指標值,年度總體目標全部完成。
五、評價結果
在項目單位自評的基礎上,經評價工作組實地調查,結合項目單位的資金管理情況,評價組認為:本項目預算(即投入目標)編制科學、規范、合理,預期績效目標申報完整,產出、效果類關鍵性指標清晰、明確、量化,投入與項目產出、效果目標匹配。預算執行率為100%,項目支出符合國家相關法律法規、財務管理制度等規定,且均在預算范圍內,無與本項目預算不相符或無關的資金支出。建立了質量管理、財務管理等項目管理制度,并嚴格按相關制度執行。項目經濟效益、社會效益可持續影響及服務對象滿意度均達到目標值。
根據“優、良、中、差”的績效評價等級,評價工作組一致認為:20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的績效評價結果為“優”。
項目績效事前評估報告 4
一、基本情況
(一)項目概況。
1.立項背景:南昌軍供站于 年成立,屬全額撥款事業單位,機構規格正科級,無內設機構。職能系為執行戰備訓練、搶險救災以及應對其他突發性事件等任務的成批過往部隊,支前民兵,集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時住宿等保障。
2.立項目的:根據江西省財政廳文件《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神,用于全國重點軍供站維修改造、設備設施更新,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優質服務。
3.項目內容、執行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、設備設施更新,嚴格按照財政要求?顚S。
4.資金使用情況:
20xx年當年專項資金已使用114.07萬元,剩余8.73萬元。
5.項目組織管理情況:
。1)為切實加強對績效評估工作的組織領導,由局機關績效小組牽頭,軍供站成立了績效評估工作領導小組,由站長程茳擔任組長;副站長甘順生、彭小輝擔任副組長;成員由有關各科室責任人組成:劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云;聯絡員:張美云?冃ьI導小組辦公室設在財務科,負責項目績效評價日常工作。
。2)制定了南昌軍供站內控手冊,制定和完善了預算業務管理制度、收支業務管理制度、政府采購業務管理等六項內部控制制度,成立了內部控制工作小組,對項目資金的使用進行控制和監督專項管理。
。ǘ╉椖靠冃繕。
1.項目績效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容,進門道路大門、鋼架雨棚,項目監理費,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優質服務。
2.項目年度績效目標:向塘工程電增容、水增容,進門道路大門、鋼架雨棚,項目監理費,夯實南昌軍供站現代化、正規化建設基礎。
3.項目預期目標完成情況:20xx年項目資金全部到位,截至20xx年底使用114.07萬元,20xx年12月31前通過政府采購完成建設工程項目相關采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統安裝支出59.05萬元,進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費0.9萬元,監理費3.2萬元,本著“?顚S谩钡脑瓌t,嚴格執行了項目資金批準程序及采購程序,確保了財政資金的使用效益。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
1.績效評價目的
全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況,資金使用合規性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能,總結南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題,為今后完善管理服務。
2、績效評價對象和范圍
對過往部隊官兵采用不記名調查,通過發放調查問卷的形式,發放問卷,征求意見和建議,進一步提高軍供站服務保障工作,繼續優質保障部隊官兵,努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌,把軍供保障做出賓至如歸的味道。
。ǘ┛冃гu價原則和依據、評價指標體系、評價方法
1.評價原則:
。1)客觀、科學、公正的原則;
(2)綜合績效評價的原則;
(3)定量分析與定性分析的原則;
。4)統籌規劃、穩步推進的原則;
。5)財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則;
(6)財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價指標體系
本項目績效評價建立了三級評價指標體系,見下表:
2.評價依據:根據20xx年專項資金支出預算情況和項目計劃安排,對軍供站項目實際支出情況進行評價考核。
3、評價方法
組織相關人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據省、市相關政策制度,采用問卷調查、座談等形式,收集相關信息資料,對各項指標進行逐項逐條審核,形成項目支出績效評價報告。
4、評價標準
項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設相應的`二級和三級指標進行績效評價。評分分為優秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分,分數在90分(含90分)以上評優秀;分數在80(含80分) -90之間評良好;分數在60(含60分) -80分為中,60分以下評差。
。ㄈ┛冃гu價工作過程
本項目績效評價工作的過程,南昌慈善總會一是加強組織領導,成立了以主要領導為組長的工作領導小組,制定了績效評價工作方案,明確了工作要求及工作步驟;二是客觀評價,按照要求合理設置評價指標,對照績效指標,開展實際與計劃的對比分析,實事求是地評價完成情況;三是明確責任,建立績效評價工作責任制,將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。
三、綜合評價情況及評價結論
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作,通過政府采購完成建設工程項目相關采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統安裝支出59.05萬元,進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費0.9萬元,監理費3.2萬元,根據部門整體支出績效評價指標體系評分表,經認真逐條自評,20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分,檔次“優秀”。
評分詳情見下表:
四、績效評價指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
1、項目立項依據充分性、規范性程序情況分析
根據《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神,全國重點軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關要求,得2.5分。
2、績效目標合理性、指標明確性情況分析
項目有績效目標,與實際工作內容具有相關性,將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,與項目目標任務數或計劃數相對應,得5分。
3、項目資金預算編制科學性、資金分配合理性情況分析
預算內容與項目內容匹配預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配,預算資金分配依據充分,資金分配額度合理,得2.5分。
。ǘ╉椖窟^程情況
1、項目資金管理資金到位率、預算執行率情況分析
20xx年項目資金資金預算安排122.8萬元,實際到位資金122.8萬元,資金到位率100%,預算支出114.07萬元,預算執行率92.89%,得4分。
2、項目資金使用合規性情況分析
項目符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,得2分。
3、項目組織實施情況分析
項目已制定或具有相應的財務和業務管理制度,財務和業務管理制度合法、合規、完整,遵守相關法律法規和相關管理規定,業務管理制度健全,建立了監控機制,并采取監控措施,得4分。
。ㄈ╉椖慨a出情況
1、產出數量指標情況分析
20xx年項目資金全部到位,并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程,產出數量指標15分。
2、產出質量指標情況分析
嚴格按照工程建設規定,確保工程質量,安全正常使用,但搬遷重建項目未完工,還未投入使用,扣4分,產出質量指標得11分。
3、產出時效指標情況分析
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設,進門道路、大門及鋼架雨棚工程,供水管道工程和下水道工程,電力系統安裝工程,產出時效指標得15分。
4、產出成本指標情況分析
進門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬,成本節約率14.23%,供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬,成本節約率15.47%,電力系統安裝計劃成本71萬,成本節約率16.83%,產出成本指標得10分。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
1、社會效益指標情況分析
根據省、市相關政策制度,采用問卷調查、座談、電話回訪等形式,收集相關信息資料,進行對部隊官兵的調查,對軍供服務認可度很好,得10分。
2、可持續影響指標情況分析
軍供保障保障環境設施設備得到大大改善,軍供服務持續發展,得10分。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
南昌軍供站堅持把黨建擺在首位,項目和業務統籌推進;堅持“為部隊服務 為國 防建設服務”的宗旨不動搖,優質、快速、持續、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務,緊推工程項目,打造現代化、正規化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想,西軍供分站項目建設進度還需加快,與領導預期存在一定差距;向塘工程因歷史原因,建設時期過長,已組織竣工驗收,正就提出的問題進行整改。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
項目績效事前評估報告 5
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
1、項目背景
通過項目實施,完成古樹名木保護修復,加強油茶產業振興,推動竹產業和森林旅游康養服務業加快發展,培育一批經濟效益好、輻射帶動強的產業基地、園區載體、企業主體和新型業態新型經營主體,打造一批特色林業區域公用品牌、企業品牌和產品品牌,形成一批特色優勢明顯、產業基礎好、發展潛力大、帶動能力強的林業龍頭企業和特色林產品優勢區,提升了全市特色林產品的產品優勢、產業優勢和競爭優勢。加強科技創新,增強林產品研發力度和深加工水平。建設一批現代林業示范區,推進林業標準化生產,實施林業產業化轉型升級。實施鄉村振興戰略,推動林業一二三產業融合發展,進一步推深做實林長制改革,打造林長制改革示范區的六安樣板。
2、內容及實施情況、資金投入和使用情況。
根據《六安市林業局、六安市財政局關于20xx年市級和省級林業專項資金分配方案的請示》(六林〔20xx〕46號),20xx年市級林業改革發展和森林資源培育管護專項資金預算850萬元,具體項目內容及資金分配情況如下:
六安市林業局本級:
市林業改革發展專項資金預算30萬元,其中:全民義務植樹資金30萬元。
金寨縣:
金寨縣市林業改革發展專項資金預算160萬元,其中:油茶加工研發及品牌創建試點項目100萬元、古樹名木保護20萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目20萬元、林長制改革示范點20萬元。
霍山縣:
霍山縣市林業改革發展專項資金預算285萬元,其中:森林旅游康養特色村建設項目100萬元、竹產業優化轉型升級試點建設項目100萬元、古樹名木保護60萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目25萬元。
舒城縣:
舒城縣市林業改革發展專項資金預算130萬元,其中:油茶豐產高效試點建設項目100萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目30萬元。
霍邱縣:
霍邱縣市林業改革發展專項資金預算15萬元,其中:古樹名木保護5萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目10萬元。
金安區:
金安區市林業改革發展專項資金預算160萬元,其中:林下生態平衡種植試點建設項目100萬元、古樹名木保護10萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目30萬元、林長制改革示范點20萬元。
裕安區:
裕安區市林業改革發展專項資金預算50萬元,其中:古樹名木保護5萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目25萬元、林長制改革示范點20萬元。
葉集區:
葉集區市林業改革發展專項資金預算20萬元,其中:“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目10萬元、林長制改革示范點 10萬元。
根據《六安市財政局六安市林業局關于下達20xx年度中央、省級和市級林業專項資金的通知》(財建〔20xx〕353號)下達我市市級林業改革發展資金850萬元,全部到位,已撥付850萬元。
。ǘ╉椖靠冃繕。
1、總體目標:
為全面推深做實林長制改革,加快林業高質量發展,推動木本油料、木竹加工、林下經濟、森林旅游康養等林業特色產業集群化、組織化發展,促進綠色經濟提質增效、轉型升級,通過項目實施促進農民增收,助推鄉村振興。
2、階段性目標:
根據《中共六安市委辦公室六安市人民政府辦公室關于印發〈六安市創建林長制改革示范區實施方案〉的通知》(六辦發[20xx]18號)“四區”總體布局和“五綠”具體任務,20xx年,市林業改革發展專項資金重點支持林業改革發展試點項目5個,林長制改革示范點建設15個。開展市直機關義務植樹活動,完成全市二級古樹名木保護修復50株。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
1、績效評價目的:認真落實預算績效管理工作要求,通過對20xx年度六安市市級林業改革發展項目專項資金的績效評價,加強項目績效管理,提高資金使用效率,同時促進單位預算管理水平,優化資源配置,為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。
2、對象和范圍:20xx年市級林業改革及森林資源培育管護經費項目資金850萬元。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準。
本次績效評價原則遵循科學公正、公開透明、重點核查。根據項目設定績效目標、評價指標和標準,對政策和項目實施效果,開展績效自評。
。ㄈ┛冃гu價工作過程。
通過項目設定績效評價指標,收集項目評價資料,全面了解項目立項依據、預算安排、組織實施情況,開展分析評價,撰寫績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
20xx年度市級預算項目全面完成了項目建設任務,市級林業改革發展專項資金在資金使用和項目管理方面規范、合理,按照《六安市市級林業改革發展專項資金操作規程》進行項目申報管理,實現了年度績效目標,及時發揮了資金的使用效率,最終自評結果為100分,綜合評定等級為“優”。
四、績效評價指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
根據《安徽省財政林長制考核獎勵及林業增綠增效行動綜合獎補管理辦法》、《六安市林業改革發展資金管理辦法》、《六安市市級林業改革發展專項資金使用操作規程》,結合年度林業重點工作任務,經市政府批準,市財政局、市林業局聯合下達市級林業改革發展專項資金。
。ǘ╉椖窟^程情況。
嚴格按照《市財政局市林業局關于下達20xx年度中央、省級和市級林業專項資金的通知》要求,項目和資金管理制度健全,績效目標設定與項目實施相符,資金撥付嚴格審批程序,資金使用規范。
。ㄈ╉椖慨a出情況。
全市共完成二級古樹名木保護修復50株,建設油茶豐產高效試點項目1個、油茶加工研發及品牌創建試點項目1個、森林旅游康養特色村試點項目1個、林下生態平衡種植試點建設項目1個、竹產業優化轉型升級試點項目1個,林長制改革示范點建設15個。
(四)項目效益情況。
1.經濟效益指標
全力提升林業經濟發展層次,大力實施綠色產業富民工程,加快推進林業特色產業發展,重點實施油茶品牌提升行動、竹產業升級改造行動以及依托國家森林康養基地擴面提質實施林旅融合發展行動,打造林業全產業發展鏈條,加快國家級林業產業示范區建設進程,20xx年全市林業產業規模和質量效益發展迅速,林業總產值繼續保持穩步增長。
2.社會效益指標
繼續推深做實林長制改革,盤活林業資源,激活林業經濟,著力打造綠色振興趕超發展的.金山銀山,通過項目實施,有力激發了林業發展活力、促進農民增收、助力鄉村振興。
3.生態效益指標
組織開展“互聯網+義務植樹”系列活動,號召全市人民植樹增綠,踐行綠色發展理念,全市森林覆蓋率達到45.51%。
五、主要經驗及做法
(一)健全管理制度。制定了《六安市林業局項目管理辦法(試行)》(六林辦[20xx]66號)、《六安市市級林業改革發展專項資金操作規程》(財農[20xx]393號),修訂了《六安市林業局財務管理制度》等制度。
(二)嚴格申報程序。市級重點林業改革發展試點項目,經縣區推薦申報,市級組織第三方機構進行現場核查并公示,公示無異議后確定項目實施單位,按照要求編制實施方案,并指導縣區督促實施單位嚴格按照實施方案要求按時按質完成建設內容。
。ㄈ⿵娀O督管理,加強與財政主管部門的溝通協調,確保項目資金及時撥付到位。按照《六安市林業改革發展資金管理辦法》、《六安市市級林業改革發展專項資金使用操作規程》執行,切實加強資金使用和項目監管,確保資金專款專用。
六、存在問題及原因分析
一是部分項目績效指標設定不夠細化、量化,不便于績效評價開展。二是市級林業改革發展專項資金預算偏少,對林業建設投入不足。
七、有關建議
一是建議財政部門將林業項目預算績效指標設定再細化和量化,具有明確的評價標準。二是加大市級林業改革發展專項資金預算,充分發揮林業專項資金在林業生態保護、產業發展和鄉村振興中的作用。
八、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題
項目績效事前評估報告 6
一、政策或項目概況
(一)政策或項目基本情況。
為了滿足人民日益增長的對美好生活的向往,近幾年來政府加大對基礎設施、基層公益設施等項目的投資力度,工程數量越來越多。本著節約資金的原則,泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進行審計,對資金進行監管。隨著政府投資工程項目越來越多,審計部分自身的人才隊伍已經無法滿足龐大的業務需求,根據縣委縣政府領導的工作部署,泗縣審計局借助社會審計力量參與政府投資工程審計,需要支付相應的審計業務費。
(二)政策或項目績效目標。
結合以往的審計工作經驗,通過借助社會審計機構參與政府投資工程審計,全年預計能為政府節約資金上億元。
(三)政策或項目資金需求情況。
隨著項目數量的增多、項目工程量的不斷變大,審計業務費用也不斷增高,全年預計支付政府投資工程審計業務費用約1000萬元。其中:支付協審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元。
二、評估組織情況
根據《泗縣財政局關于開展事前績效評估的通知》文件要求,按照《宿州市財政局關于印發<宿州市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(宿財績〔20xx〕118號)及《泗縣財政局關于印發<泗縣縣級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(泗財績〔20xx〕53號)有關規定,泗縣審計局迅速開展對20xx年度實施的政府投資工程審計業務費項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業務費項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的帶領下,通過局班子成員的共同研究,結合業務股室的具體測算匯報,認為1000萬元審計業務費用符合預期目標。
該項目根據縣委縣政府工作安排,具有可持續性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化,通過7項指標提高績效。分別為:數量指標為協審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元;質量指標為嚴格把控協審單位工作質量,將工作質量與協審費用相掛鉤;時效指標為項目實施時間嚴格控制在20xx年1月至20xx年12月;成本指標為根據協審費用支付管理辦法,嚴格管理協審費用;社會效益指標查看是否為縣政府節約政府投資項目成本;可持續影響指標查看是否充分發揮審計監督作用,保障財政資金安全高效;服務對象滿意度指標要求服務對象滿意度≥100%。
三、評估主要內容
(一)立項必要性。根據縣委縣政府領導的.安排,設立了此項業務支出費用,該項目通過業務股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領導匯報后,得到縣委縣政府領導的支持和同意,該項費用支出符合相關法律法規規定,符合黨委、政府重大決策部署,符合國民經濟和社會發展規劃及其他專項規劃要求,能及時為政府投資節約大量資金,為更好的服務人民群眾節約大量資金。
(二)投入經濟性。經評估,該項目支出內容和標準、政策補助對象和標準恰當,體現了適用原則,項目的財政投入測算依據充分,測算方法科學,投入方式最優,投入成本與預期效益匹配。
(三)績效目標合理性。經評估,該項目績效目標和政策明確且一致,與年度計劃相符,滿足現實需求,7項績效指標精細化,具有可量化和可衡量性,指標值合理、可考核。
(四)實施方案可行性。經評估,具備政策和項目基礎保障條件,論證程序規范,組織實施方案、措施和完成時限等科學合理,不確定因素和風險可控。
(五)籌資合規性。經評估,政策和項目籌資渠道明確且合法合規,籌資規模和方式合理,屬于公共財政保障范圍,符合財政事權與支出責任相適應的原則,未超出財政可承受能力。
(六)其他需評估的內容。無
四、總體結論
經評估,20xx年度實施的政府投資工程審計業務費項目符合相關政策要求,具有可持續性,能夠帶來較大的社會效益。
項目績效事前評估報告 7
為加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《湖南省財政廳關于印發<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》(湘財績〔20xx〕7號)等文件,受西湖管理區財政局委托,湖南駿德會計師事務所(普通合伙)對20xx年度常德市西湖管理區教育局校舍維修改造資金進行了績效評價,現將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景
為滿足西湖管理區義務教育發展需要,合理配置教育資源,改善學校辦學條件,保障校舍安全,促進全區教育均衡發展。根據《國務院關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(國發〔20xx〕43號)、《財政部、教育部關于印發農村義務教育經費保障機制改革中央專項資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(湘政發〔20xx〕9號)等文件精神設立本專項。項目主管部門為常德市西湖管理區教育局(以下簡稱區教育局)。
2.主要內容和實施情況
。1)項目主要內容
本項目安排財政資金100萬元,主要用于西湖管理區內8所義務教育階段公辦學校的教學及輔助用房、行政辦公用房、生活服務用房等校舍的維修改造,重點用于D級危房維修改造。并按照西湖管理區第一中學3萬元以上,西湖管理區中心小學2萬元以上,西湖管理區裕民小學、西洲小學、下窖小學、新港小學、鼎港小學、東洲小學1萬元以上的改造起點標準分配項目資金。保障8所學校的維修改造需求。
20xx年共對8所學校進行了維修改造或設施設備更新,其中西湖管理區中心小學停車坪實施白改黑項目支出6.52萬元;西湖管理區第一中學購買設施設備支出25.22萬元;西湖管理區裕民小學采購護眼燈支出17.42萬元;西湖管理區鼎港小學食堂吊頂及學校電路改造支出12.93萬元;其他4所學校均采購了一體機等設施設備。
。2)項目實施情況
制定計劃:區教育局會同財政、建設等有關部門,定期對轄區內農村中小學校舍進行全面徹底的排查、核實,并根據房屋安全鑒定部門出具的《農村中小學校舍安全鑒定報告》,結合整體實際情況,編制年度維修改造計劃。
組織實施:區教育局遵循因地制宜、安全、經濟、實用的原則,編制項目預算并實施公示。再通過政府采購選取具有相關資質的施工方,按照從勘察、設計到施工的步驟實施,并對工程施工進行全過程、全方位質量監督,確保質量達標。項目實施完成后由區教育局、學校、施工單位等共同驗收,并出具竣工決算審計報告、公示項目決算信息。
3.資金投入和使用情況
20xx年項目年初預算100萬元,實際到位100萬元。上年結轉32.28萬元。20xx年實際支出99.89萬元(詳見附件1),年末結轉32.39萬元。
(二)項目績效目標
1.總體目標
優化西湖管理區教育布局,合理配置教育資源,改善辦學條件,保障校舍安全;促進教育公平、提高教育質量;促進基本公共服務均等化,推進義務教育均衡發展。
2.年度具體目標
(1)產出指標
①數量指標:保障西湖區中小學校數量共8所,校舍維修面積2366平方米,修繕改造任務完成率100%。
、谫|量指標:工程審核程序到位率100%;維修改造項目及時驗收,質量驗收合格率100%;房屋損壞修復率100%;施工期間做好安全防護措施,施工安全保障率100%。
③時效指標:維修改造工程開工完工及時率100%。
、艹杀局笜耍喉椖靠偝杀究刂祁~≤100萬元。西湖管理區第一中學改造起點標準≥3萬元;西湖管理區中心小學改造起點標準≥2萬元;其余六所學校改造起點標準≥1萬元。
。2)效益指標
通過校舍維修改造項目,保障校舍安全,保證學校安全事故發生率為零;改善廣大師生員工的生活設施條件,改善學校的教學、科研條件,房屋修繕類項目持續發揮作用期限≥10年;促進基本公共服務均等化,促進全區義務教育均衡發展,使得受益師生人數≥20xx人。
(3)滿意度
社會公眾及服務對象滿意度達90%以上。
二、績效評價工作開展情況
我們接到西湖管理區財政局(以下簡稱區財政局)委托后,成立了績效評價小組,結合項目實際情況制定了績效評價方案,于20xx年10月21日至10月26日進行了現場評價。執行的主要工作步驟為:聽取項目情況介紹;收集查閱相關資料;審核項目資金收支情況;通過現場詢問、微信調查和電話調查等方式,對65位學校師生進行了問卷調查。與區財政局、區教育局溝通交流后,綜合分析形成本項目績效評價報告。根據項目特性,將虛列項目套取財政資金和存在重大違紀違規情況列為項目否決性指標。
三、綜合評價情況及評價結論
評價結果:該項目得分83.7分,評價等級為“良”。得分明細如下:
。ㄒ唬Q策總分15分,得分12分,扣3分?鄯置骷殻
績效目標:缺少核心指標,如未對維修面積等設置相應的指標;指標內容描述不準確,“提高市民交通出行滿意度”,與該項目內容不匹配;指標值設置較低,“項目建成后受益師生達20xx人以上”,實際8所學校學生5713人,扣3分。
。ǘ┻^程總分25分,得分20分,扣5分?鄯置骷殻
1.預算執行率:預算執行率=99.89/132.28=75.51%,扣1分。
2.資金使用合規性:未將項目資金分類記賬,扣1分。
3.管理制度健全性:未建立項目管理制度,扣1分。
4.制度執行有效性:制度不健全,支出內容與資金管理辦法規定的資金用途不符;附件資料不齊全,部分項目支出附件在各學校賬本中,扣2分。
。ㄈ┊a出總分30分,得分23.7分,扣6.3分。扣分明細:
1.產出數量:據憑證資料顯示,鼎港小學電路改造面積120平方米,鼎港小學食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學停車坪白改黑面積789平方米,合計僅1017平方米,未達績效目標2366平方米,扣2.3分。
2.產出質量:多結算稅金2.07萬元,工程審核程序到位率未達100%,扣2分。
3.產出成本:西湖管理區第一中學20xx年僅購買設備,未進行維修改造,扣2分。
。ㄋ模┬б婵偡30分,得分28分,扣2分?鄯置骷殻
實施效益:部分學校僅購買設備,未進行維修改造,未有效保障校舍安全,扣2分。
詳見附件2。
四、績效評價指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
1.項目立項依據
項目依據《國務院關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(國發〔20xx〕43號)《財政部 教育部關于印發農村義務教育經費保障機制改革中央專項資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(湘政發〔20xx〕9號)等文件立項,立項依據充分,立項程序規范。
2.績效目標
區教育局自行申報的績效目標設置籠統、未細化分解為具體的工作任務,如年初績效目標申報表中僅設置“保障學校數量8所”一項數量指標。本次評價的績效目標由評價小組根據項目實施方案等資料補充完善。
3.資金投入
該項目預算內容與項目內容基本一致,資金投入合理。
。ǘ╉椖窟^程管理情況
1.資金管理情況
。1)資金到位率
20xx年預算安排項目資金100萬元,實際到位100萬元,資金到位率100%。
(2)預算執行率
20xx年資金到位100萬元,上年結轉32.28萬元,實際可執行資金132.28萬元。20xx年實際支出99.89萬元,預算執行率為75.51%。
。3)資金使用合規性
資金使用及審批依照項目單位財務管理制定執行,支出均采用國庫集中支付。但存在多結算稅款等現象,資金使用不合規。
2.項目組織實施情況
。1)管理制度健全性
區教育局建立了《西湖管理區教育局校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》。但未建立項目管理制度,管理制度不健全。
。2)制度執行有效性
項目實施按照《西湖管理區教育局校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》執行,但存在部分資金超范圍支出的現象,制度執行欠有效。
。ㄈ╉椖慨a出情況
1.產出數量
完成對西湖區8所中小學的改造維護,修繕改造任務完成率100%,目標完成。
但20xx年鼎港小學電路改造面積120平方米、鼎港小學食堂吊頂維修面積108平方米、中心小學停車坪白改黑面積789平方米,合計1017平方米。未達2366平方米,目標未完成。
2.產出質量
維修改造項目及時進行驗收,質量驗收合格率100%;房屋損壞修復率100%;施工期間做好安全防護措施,施工安全保障率100%,目標完成。
項目采購程序規范,但多結算部分稅金,工程審核程序到位率未達100%,目標未完成。
3.產出時效
維修改造工程開工完工及時率100%,目標完成。
4.產出成本
20xx年項目共支出99.89萬元。西湖管理區中心小學改造支出為6.52萬元,其余六所學校改造支出均≥1萬元。目標完成。
但西湖管理區第一中學20xx年僅購買設備,未進行維修改造,目標未完成。
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1.通過校舍維修改造項目,保障了校舍的整體安全,全年學校安全事故發生率為零;改善了廣大師生員工的`生活設施條件及學校的教學、科研條件,房屋修繕類項目持續發揮作用期限可達10年以上;促進了基本公共服務均等化,促進了全區義務教育均衡發展,西湖8所中小學在校學生5713人均有受益,目標完成。
2.滿意度:經統計收回的65份調查問卷,服務對象滿意度為92.92%,目標完成。
詳見附件3。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)主要經驗及做法
1.堅持精準排查。區教育局加強整改力度,全面消除學校內校舍安全隱患,及早發現、及早查處,從根源上消除安全隱患,切實維護好學校師生的生命財產安全。
2.督促項目學校依規辦理。區教育局在項目報建、項目招投標等程序上依規辦理,對各義務教育校舍維修改造、設備設施購置等項目進行督查,保證建設質量。
(二)存在的問題及原因
1.績效目標設置不規范
。1)缺少核心指標。如20xx年績效目標申報表中僅設置一個數量指標“保障學校數量8個”,未對維修面積等設置相應的指標。
(2)指標內容描述不準確。如服務對象滿意度的指標內容為“提高市民交通出行滿意度”,與該項目內容不匹配,且未填寫滿意度的具體指標值。
。3)指標值設置較低。如年度績效目標中設置“項目建成后受益師生達20xx人以上”。但根據單位提供的績效評價報告顯示,西湖8所中小學在校學生已達5713人,遠高于受益人數20xx人。
原因分析:未能根據績效目標申報要求、單位實際情況、下年度具體工作內容等,準確設置績效指標。
2.制度不健全且執行不到位
。1)制度不健全。區教育局僅建立了資金管理制度,未建立項目管理制度,無法對項目實施進行監管。
。2)制度執行不到位。項目資金管理制度中規定:項目資金主要用于農村義務教育階段公辦中小學的教學及教學輔助用房、行政辦公用房、生活服務用房等校舍的維修改造(重點用于D級危房),不得用于償還債務或挪作他用。但根據支出明細顯示,20xx年購置一體機、護眼燈等設施設備支出63.02萬元,占全年總支出的63.09%,與資金管理辦法規定的資金用途不符。
原因分析:管理意識有待加強;基于西湖中小學校的校舍經過校舍安全工程、教育三年攻堅、農村薄弱學校改造的大力重建與改造,中小學校舍已整體安全達標。區教育局遂將20xx年度的校舍維修資金用于解決設備購置問題等。
3.財務管理不規范
。1)多結算稅金2.07萬元。如9月支付鼎港小學電路改造款,根據單位工程竣工結算匯總表顯示,單位工程建安造價合計11.13萬元,其中稅前造價10.21萬元、銷項稅額0.92萬元。但經統計,發票注明稅額合計為0.11萬元,多結算稅額0.81萬元。20xx年度共多結算稅金2.07萬元。詳見附件4。
。2)未將項目資金分類記賬。如12月支付智慧用電設備采購金額22.86萬元,區教育局將其分為三個借方科目記賬,分別為“其他費用-項目費用-其他-智慧用電”科目20萬元、“業務活動費用-項目費用-大型修繕-智慧用電”科目1.8萬元、“業務活動費用-項目費用-其他資本性支出-智慧用電”科目1.06萬元。未設立專賬,且未明確區分不同的項目資金。
。3)附件資料不齊全。如11月購置消防器材0.39萬元,除資金轉入西湖財政局的轉賬憑證外,無其他附件;12月解決中心小學停車坪白改黑項目6.52萬元,僅附中心小學的報告及預算審定表,無發票等支出明細附件。
原因分析:財務人員報銷審核不嚴謹;同一筆智慧用電計入到多個專項中;未嚴格按照審批流程執行,所有項目資料在對應學校的賬簿中。
4.部分績效目標未完成。如據憑證資料顯示,20xx年鼎港小學電路改造面積120平方米,鼎港小學食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學停車坪白改黑面積789平方米,合計僅1017平方米,未完成年初績效目標設定的2366平方米。
原因分析:項目推進不力,監管不到位,未及時督促相關責任人在規定時間內完成年初績效目標。
六、有關建議
(一)合理規范設置績效目標
一是及時根據年初預算合理設置績效目標,將工作任務細化分解為多項具體的目標,全面反映項目主要實施內容、質量標準等,避免缺少對重要工作任務的規范與監督;二是財務人員及項目負責人員應加強績效目標申報要求的學習,提高績效管理意識;三是應根據單位實際情況等合理設置各項指標值。
。ǘ┙⒔∪嚓P制度,提高制度執行力
1.建立項目管理制度,完善項目管理要求與流程,及時對項目實施進行監管。
2.查明資金超范圍支出是否有經過申請批復。因西湖區中小學校的校舍已整體安全達標,后續應減少該項目的預算金額,提高其他項目資金比例,支持校內設施設備的添置與更新,促進學校軟實力的發展;蚨ㄆ谏暾堅擁椖浚ㄆ跈z查與維修,保持較高的安全系數,減少安全事故發生。
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1.退回多結算稅款2.07萬元。后續加強財務審核流程的監督管理,經辦人、證明人、審核人與審批人應各負其責,切實履行各自崗位責任。對錯報多報的單據及時退回,把關嚴謹,將單位制定的財務管理制度落到實處。
2.后續明確區分各項目資金,準確區分,分類記賬,便于管理與統計。
3.補齊相關附件資料。后續應復印重要部分附件在區教育局的賬務資料中,便于查閱。
(四)提高產出效益
詳細設置年初績效目標,后續根據年初績效目標設立具體的工作計劃與任務。及時確認維修改造等各項工程進度,了解工程實施情況,督促工程質量,并在學校做好問卷調查,了解師生們的真實需求,做到發揮資金效益最大化。
項目績效事前評估報告 8
為切實加強耕地保護和用途管制,增強糧食綜合生產能力,未定發展糧食生產,省廳下達了開展耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作任務,為完成省廳下達任務,經公開招標確定了廣東華遠國土工程有限公司進行我區耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作。現將評價結果匯報如下:
一、項目實施情況
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該項工作調查的耕地以20xx年土地變更調查數據庫為基礎,結合第三次國土調查確定的耕地及建設用地農轉用審批等情況。充分運用遙感信息等技術手段,利用“三調”、農村亂占耕地建房問題專項整治等工作成,減少重復工作,做到應查盡查、不留死角盲區,確保數據的真實準確性并最終取得省自然資源廳和省農業農村廳驗收通過。
(二)項目資金管理及使用情況
此項工作為省廳臨時下達,年初并未申請預算,因摸底調查矢量數據的優化調整以及內業資料的搜集整理工作,包括航拍圖、現狀圖、區位圖等圖紙的制作等技術需要,用區財政預算局年初下達的`生態修復專項規劃資金調劑用于此項工作,向廣東華遠國土工程有限公司共計支付20萬元。
(三)項目執行情況及項目實施取得的成效
目前成果已提交至寧波市自然資源和規劃局及浙江省自然資源廳、省農業農村廳,該項目已完成并經省自然資源廳和省農業農村廳驗收合格。本次摸底調查工作順利完成了省自然資源廳下達的任務,為我區“恢復地類”整治項目提供了數據保障,也為我區耕地保護工作提供了便利。
二、項目實施中遇到的困難
為保證規劃的現勢性、科學性,需要及時更新、維護數據成果的完整性,加強數據庫成果管理來指導鎮(街道)及時了解和落實整改,需高效滿足國土資源管理要求精度、實效的“非農化”“非糧化”數據服務。因此后續還需按要求及時更新維護矢量數據與文檔數據等。為有效解決“非農化”“非糧化”等問題,之后還需要全面了解掌握核實整改工作的具體措施和技術問題,及時研究解決后續有關問題。
項目績效事前評估報告 9
一、項目基本情況
(一)項目基本情況簡介
按照省市自然資源部門的要求及《昆明陽宗海風景名勝區農村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》,全面開展農村亂占耕地建房摸排與農房違法建設和臨違建筑集中整治專項行動。
(二)績效目標設定及指標完成情況。
預計于20xx年底前完成對農村亂占耕地的初步摸排情況,在今后的兩年時間內完成農村亂占耕地建房的整治整改工作。通過開展農村亂占耕地建房工作,有效保護耕地。該項目按時間要求完成。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的。
客觀反映我局對轄區內農村亂占耕地建房摸排的完成情況。
。ǘ╉椖抠Y金實際使用等情況分析
按照《昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局關于批復20xx年部門預算的通知》(陽管財〔20xx〕13號)的要求,強制拆臨拆違工作經費為700萬元,已于20xx年全額撥付完畢。
。ㄈ╉椖拷M織情況分析
根據省市工作要求及《昆明陽宗海風景名勝區農村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》,我局立即組織人員開展并負責農村亂占耕地建房摸排與違法建筑拆除工作,國土分局牽頭,其他部門協同。
。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析
在項目實施過程中,我局安排專人全過程跟蹤和監督,編制過程中聽取工作進度和階段成果匯報,實時調整工作進度。
三、項目績效情況
按照上級要求做好農村亂占耕地摸排整治工作,做好“大棚房”后續工作。通過開展農村亂占耕地建房工作,有效保護耕地。
四、存在的問題
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嚴格按照資金計劃申請資金和使用資金,?顚S,?詈怂。
。ǘ┵Y金分配方面的問題。
資金分配合理,資金分配和使用方向嚴格按照資金管理辦法。
(三)資金撥付方面的問題。
撥付及時,無滯留、閑置等現象,該項目下達資金700萬元,已于20xx年全部撥付完畢。
。ㄋ模┵Y金使用方面的問題
我局在項目實施和資金使用過程中,嚴格執行項目資金的相關管理辦法和使用專項資金。專項資金堅持“專款專用、專項核算”的原則,堅持嚴格審批、依法管理的'原則,規定了專項資金撥付審批程序,無截留、挪用現象。
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃
嚴格進行農村亂占耕地建房摸排與農房違法建設和臨違建筑整治工作,嚴厲打擊農村亂占耕地建房行為,嚴守耕地紅線,有效保護耕地。
(二)主要經驗做法、改進措施和有關建議等
1、主要經驗做法:全面排查,科學設定工作目標。根據省市相關要求及《昆明陽宗海風景名勝區農村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》,區委、區政府早謀劃、早動員、早部署、早行動工作要求,進行實地摸排,扎實推進拆除工作。
2、建議和改進措施:一是進一步鞏固工作成效,建立長效機制,全力克服違法建設整治工作的頑固性和反復性,通過日常管理與重點整治、定期整治相結合的方式,整合資源、寧靜與力量、聯合執法,加強日常巡查防控力度。二是進一步加強宣傳引導,強化正面引導,上門到戶,做到面對面、人對人的宣傳教育。三是進一步加大責任追究力度,加強轄區內違法建設整治工作。
項目績效事前評估報告 10
一、評估對象
項目(政策)名稱:司法局辦公業務用房缺口資金
項目(政策)概況:為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業務功能用房緊張問題,積極適應新時代司法行政工作任務的新要求,在上級司法部門和縣政府的關心支持下,20xx年10月實施了同德縣司法局辦公用房建設項目,項目投資150萬元,其中中央投資128萬元,地方自籌剩余資金。
主管部門(項目實施單位):同德縣司法局
項目(政策)屬性(新增/延續):新增
項目(政策)績效目標:本項目同德縣辦公業務用房缺口資金。目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬元,因縣財政自籌資金22萬元未到位,造成項目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬元。
申請資金總額:16.6萬元其中申請財政資金:16.6萬元
二、績效目標
1.總績效目標
為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業務功能用房緊張問題。
2.產出數量指標
此次項目建設規模數量456平方米
3.產出質量指標
工程質量達到國家標準。
4.產出進度指標
撥付拖欠施工單位工程款16.6萬元。
5.產出成本指標
總缺口資金16.6萬元,合理安排預算支出。
6.效果指標
。1)社會效益指標:提升辦公環境,俱全辦公設備。
。2)服務對象滿意度指標:通過調查,使同德縣司法局工作人員對優化工作環境滿意度達到90%以上。
三、評估方式和方法
。ㄒ唬┰u估程序
。1)確定評估對象,同德縣司法局辦公業務用房缺口資金。
。2)成立評估組。
評估組長:
成員:
(3)制定評估計劃,按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
(二)論證思路及方法
。1)組織階段
分解并下達評估任務,做好人、財、物方面的資源配置,激勵和健全有效的管理措施。
。2)實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關的`數據資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析,運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見,得出評估結論。
。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估,對缺口資金問題給予咨詢建議及指導。
三、評估內容與結論
(一)投入經濟性。
投入產出及效果較匹配,成本測算依據較充分,測算相對合理,應補充完善成本控制措施。
(二)績效目標合理性。
貫徹落實中央“過緊日子”要求,本著厲行節約、精打細算、專款專用、提高資金使用效率的原則用款,申報20xx年同德縣司法局辦案業務用房缺口資金16.6萬元。
四、總體結論
從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業務功能用房緊張問題,積極適應新時代司法行政工作任務的新要求,在上級司法部門和縣政府的關心支持下,20xx年10月實施了同德縣司法局辦公用房建設項目,項目投資150萬元,其中中央投資128萬元,地方自籌剩余資金。
目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬元,因縣財政自籌資金22萬元未到位,造成項目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬元。
五、附件
包括:同德縣人民政府《關于海南州同德縣司法局建設項目配套資金的承諾函》同政【20xx】136號文件,海南州發展和改革委員會《關于海南州同德縣司法局建設項目可行性研究報告的批復》【20xx】259號文件。重大政策和項目資金預算事前評審意見表。政策預算和項目預算績效目標申報表。
項目績效事前評估報告 11
一、項目建設背景
本市是一座伴隨國家重點項目建設而逐步發展壯大的工業城市,以鋼鐵、稀土聞名,是國家和省重要的能源、原材料、稀土、新型煤化工和裝備制造基地。進入工業化后期,城市的服務功能發展滯后逐漸突出:如老城區基礎設施老化嚴重,發展趨于飽和,交通基礎設施管理和建設滯后,城鄉基礎設施缺乏統籌規劃;部分城鄉結合部建設缺乏規劃和管理,布局凌亂;經濟的快速發展、工業占主導地位導致的城區用地空間不足,也已經成為制約本市建設宜居城市的一個瓶頸,總體上,本市的城市服務功能和綜合承載能力有待提升。
為完善城市功能、培育城市新的增長點、全面提升城市綜合實力,實現把本市建成我國中西部地區中心城市的奮斗目標,20xx年利用新一輪城市總體規劃編制的契機,本市委、市政府確定規劃布局新的中心區。新市區正式被定位為集政務、商務、金融、會展、體育、教育、文化、醫療衛生、高端住宅、休閑等功能為一體的城市中心區。
在新市區規劃建設過程中,本市研究編制了《本市新市區地下空間開發利用專項規劃》,推進新市中心區建設用地多功能開發、地上地下立體綜合開發利用,指導新市區地下空間的開發利用高水平、規范化推進。根據規劃,本項目位于新市中心區地下空間發展主軸上,是新市中心區地下空間的節點之一,承擔著進一步完善城市功能、提升新市區整體形象的任務。本項目地面擬建成為綠地廣場,地下一層空間可用于商業使用,地下二層作人防車庫,以加強區域公共服務供給,改善區域停車配套,本項目是在以上背景下提出的。
二、項目建設必要性分析
1、加強地下空間綜合開發利用的需要隨著我國經濟的飛速發展、城鎮化加快,土地已成為了公認的稀缺資源,地下空間利用是優化國土資源配置、提高土地資源利用效率的必然選擇;而科技進步也使得我國地下空間開發的'時機日益成熟。
“十二五”時期,我國城市地下空間開發利用進入快速增長階段。城市地下空間建設量顯著增長,年均增速達到20%以上,約60%的現狀地下空間為“十二五”時期建設完成。地下空間的開發形態和功能也從單一走向復合:從人防工程拓展到交通、市政、商服、倉儲等多種類型,由小規模單一功能的地下工程發展為集商業、娛樂、休閑、交通、停車等功能于一體的地下城市空間,綜合效益十分顯著。
“十三五”期間我國將迎來城市地下空間開發利用的高潮,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》明確要求“強化土地節約集約利用”,有序推進城鎮低效用地再開發和低丘緩坡土地開發利用,推進建設用地多功能開發、地上地下立體綜合開發利用。
住建部出臺《城市地下空間開發利用“十三五”規劃》,確立了地下空間開發利用“生態優先,公共利益優先,保障公共安全”等基本原則,要求應當“優先安排市政基礎設施、地下交通、人民防空工程、應急防災設施,并兼顧城市運行最優化和相鄰空間發展的需要”!兑巹潯奉A計“十三五”時期城市地下空間開發利用還將有相當大的規模。在地下空間政策利好下,各地地下空間開發將迎來高潮,并通過規劃和制度建設走向規范化。
雖然近年來隨著本市產業結構升級,土地集約利用水平已有較大提高,但在重工業仍占主導地位的情況下,總體上用地仍較為粗放。因此,新市中心區作為未來本市的中心地帶、行政中心所在地,面對地方經濟加速發展,用地剛需和指標剛性約束的雙重壓力下,其建設發展有必要高度重視促進土地利用由外延向內涵挖潛的轉變。
項目地面為綠地廣場,地下為商業及人防車庫,綠化廣場從地下向地面延伸,在集約用地的基礎上增加城市綠化覆蓋率,打造優美的立體景觀。同時地下停車庫既解決了停車問題,又避免了地面景觀的破壞和土地的浪費;此外地下一層的商業,為周邊行政與商務辦公提供了必要的城市服務配套因此本項目的建設是新市中心區充分利用城市地下空間,促進城市服務功能完善的積極舉措。
2、充分開發利用人防戰備資源的需要宜居城市建設是一項長遠而又重要的工作。根據中國《宜居城市科學評價標準》(20xx),宜居城市的主要評價標準包括:社會文明、經濟富裕、環境優美、資源承載、生活便宜、公共安全六個方面,一個宜居城市離不開安全的環境,人民安居樂業也離不開人防工程的保護。
本項目擬于地下二層建設人防設施,用于彌補周邊人防設施的短缺,進一步完善新市中心的人防設施布局,成為本市應急管理體系不可缺少的組成部分,因此項目的建設,對于建設安全城市、支撐本市建設宜居城市十分有必要。
平戰結合是我國人防建設的一項基本方針,在以和平為主旋律的當今社會,人防工程的作用已經從過去“防空洞”的單一概念向合理利用地下空間而過渡,在強調“有備無患”的同時,還要做到“有備有用”。根據第六次全國人民防空會議精神,要全面開發利用人防戰備資源,最大限度地利用人防工程開發地下倉儲、餐飲、購物等產業,為人民群眾提供更多的休閑娛樂、體育鍛煉、停車等公共服務場所。
本項目按照“平戰結合”的原則,擬將地下空間以“停車+商業+綠地”的模式進行開發利用,大大提高人防設施在和平時期的使用效率,隨著本市城市化進程的加快與土地資源的日益緊缺,本工程充分挖掘人防設施的社會服務功能,使人防設施真正成為提供公共服務、方便群眾生活的民生工程,對于本市宜居城市的建設意義重大。
3、改善城市停車配套的需要。新市中心定位為集政務、商務、金融、會展、體育、教育、文化、醫療衛生、高端住宅、休閑等功能為一體的城市中心區,又位于新城、舊城的交界處,未來將導入大批的居住、通勤、休閑、商務人群,從而衍生出大量停車需求。
4、集政務、商務、金融、會展、文化休閑、高檔居住、總部經濟等為一體,未來將釋放大量的消費需求。新市中心區作為新建區,應高起點規劃、高標準建設,商業配套方面,應在本市現狀商業發展基礎上,進一步促進商業業態升級,滿足體驗式、互動式、娛樂性等的商業發展形勢。
本項目擬打造一個多功能體驗式商業區,特色業態包括餐飲體驗、城市超市、親子樂園、休閑健身、藝術廊及城市舞臺等,不僅滿足周邊商務、辦公的配套商業需求,同時也為周邊居民的周末休閑提供必要的商業配套,提升休閑、娛樂體驗,助推新市中心區商業業態升級。
三、項目的公益性
本項目將建設一座地下停車場,向社會集中提供車位850個;緩解未來周邊群體的私家車停車問題。此外,本項目積極引入新能源車、城市智能公共單車、APP導航、路引等智能化服務,構建智慧化綠色停車系統,有助于為新市中心宜居配套區打造一個高效、便捷、智能、示范的地下停車環境,其地上空間可作為休閑廣場對市民開放,大大提高辦公、商務、商業、居住等的出行品質,合理有效的整合了城市資源同時也體現了本項目的公益性。
項目績效事前評估報告 12
事前績效評估是績效目標審核的延展和擴充,為進一步扛牢政府過緊日子的政治責任,認真做好下年度預算編制工作,文登區財政局率先在威海市將所有申報20xx年度預算的政策項目納入事前績效評估范圍,全力以赴打贏績效管理第一戰。
著眼頂層設計,先后出臺《關于全面推進預算績效管理的實施意見》《威海市文登區區級部門單位預算績效管理辦法》,為全面開展事前績效評估明確了總體目標、發展方向以及各方權責任務等。著眼長遠發展,制定《威海市文登區區級政策和項目事前績效評估管理暫行辦法》,就開展事前績效評估的.評估原則、評估內容、評估方式方法等方面進行全面規范梳理,形成規范化、標準化制度體系。
強化內外聯動,開啟預算績效管理新格局。通過與預算科形成全過程融合,與其他業務科室形成適時互動,構建起“分工負責、凝聚合力”的內部互動機制。通過與大數據中心形成信息化項目協作審批前置機制,與發改部門形成固定資產投資類項目協商審查機制,搭建起“橫向架構、縱向延伸”的外部聯動機制。
強化技術支持,高質量推進預算績效管理工作。有計劃地將全過程預算績效管理工作實質性嵌入財政一體化系統中,通過搭建政策項目庫,發揮項目庫在預算管理中的約束和支撐作用,將新增政策和項目的事前績效評估情況作為進入政策項目庫的前提條件和重要依據,實現“無績效,不預算”的工作機制。
強化流程再造,全力組織好事前績效評估工作。全新設計了事前績效評估、審核說明及示例、審核建議等模板規程,突出操作簡便、流程規范、結論鮮明的工作特點,對所有納入事前績效評估范圍的政策項目形成“一事一議”,評估結果作為申請預算的必備條件。截至20xx年12月10日,共審核新增政策和各類項目392個,出具審核建議241份,形成事前績效評估報告20份,建議不予支持的93個。其中,共審核政策項目申報金額24.42億元,審減金額5.42億元,審減率22.19%。
此外,對照上級出臺的“預算支出分類管理清單”,全面加大事前績效評估力度,形成“保一批、壓一批、禁一批”的九字攻略。對民生支出、重點項目、重點領域等重點保障類,設置“綠色通道”,重點審核是否存在“搭便車”“逾期引申”“過度引申”等問題,全力支持“六穩”“六!;對差旅費、會議費、培訓費等壓減控制類,實行“黃色通道”,重點審核是否存在“超標準申請”“超規格設置”“績效目標不明確”等問題,實現“可壓盡壓、應壓盡壓”;對辦公用房購建、辦公用房修繕、編外用人等禁止類,設置“紅色通道”,采取“掛圖點名”方式,逐一對照確認是否存在禁止事項,一經查實,堅決不予安排。
項目績效事前評估報告 13
一、引言
在當今競爭激烈的市場環境中,項目的成功實施與高效管理對于企業的持續發展至關重要。為了確保項目能夠按時、按質、按量完成,并達到預期的經濟效益和社會效益,項目績效事前評估顯得尤為重要。本報告旨在通過對xx項目進行全面的績效事前評估,為項目決策提供科學依據,確保項目資源得到合理配置,降低項目風險,提高項目成功率。
二、項目概況
xx項目是由我司提出并實施的一項綜合性工程項目,旨在通過技術創新和資源整合,提升公司在行業內的競爭力。項目涉及技術研發、生產制造、市場推廣等多個環節,預計總投資為xx萬元,建設周期為xx個月。項目完成后,將實現年產xx萬件產品的生產能力,預計年銷售收入可達xx億元,凈利潤xx億元。
三、評估目的與原則
評估目的:通過對項目績效進行事前評估,明確項目目標、預期成果、投資效益等關鍵指標,為項目決策提供數據支持;同時,識別項目潛在風險,提出相應的風險應對措施,確保項目順利實施。
評估原則:堅持客觀性、公正性、科學性和全面性原則,確保評估結果真實可靠,為項目決策提供有力依據。
四、評估內容與方法
市場需求分析:通過市場調研和數據分析,了解目標市場的規模、競爭格局、消費者需求等,評估項目的市場潛力和市場前景。
技術可行性評估:對項目所需的技術進行深入研究和分析,評估技術的成熟度、可靠性、創新性以及是否存在技術瓶頸等問題。
經濟可行性評估:根據項目的投資規模、預期收益、成本構成等因素,進行經濟效益分析,評估項目的投資回報率、盈虧平衡點等關鍵財務指標。
風險評估:識別項目可能面臨的市場風險、技術風險、管理風險、財務風險等,評估風險發生的可能性和影響程度,提出相應的風險應對措施。
組織與管理評估:評估項目團隊的組織結構、人員配置、管理流程等是否滿足項目需求,確保項目能夠高效、有序地推進。
五、評估結果與建議
評估結果:經過全面評估,我們認為xx項目具有較高的'市場潛力和經濟效益,技術可行性較高,風險可控。同時,項目團隊具備較強的組織和管理能力,能夠確保項目順利實施。
建議:為確保項目成功實施,建議公司在項目實施過程中加強市場調研和數據分析,及時調整市場策略;加強技術研發和創新,提升產品競爭力;加強項目管理和風險控制,確保項目按計劃推進;同時,加強與相關部門的溝通協調,爭取政策支持和資源保障。
六、結論
綜上所述,xx項目具有較高的實施價值和可行性。通過加強項目管理和風險控制,優化資源配置,該項目有望成為公司新的增長點。我們建議公司盡快啟動項目,并嚴格按照評估報告中的建議進行實施和管理,以確保項目成功并達到預期的經濟效益和社會效益。
項目績效事前評估報告 14
一、項目背景
首先,讓我們簡要回顧目標項目的背景。該項目源于企業對市場需求的敏銳洞察,旨在通過技術創新和產品升級,滿足消費者日益增長的多元化、個性化需求。隨著科技的飛速發展和市場環境的不斷變化,該項目旨在搶占市場先機,提升企業核心競爭力。
二、項目目標
明確的項目目標是項目成功的關鍵。目標項目旨在實現以下具體目標:一是研發出具有自主知識產權的新產品,提升品牌形象;二是優化生產流程,降低成本,提高生產效率;三是拓展銷售渠道,增加市場份額,實現銷售收入的顯著增長。這些目標相互關聯,共同構成了項目成功的衡量標準。
三、資源分析
資源是項目實施的物質基礎。目標項目所需資源包括人力資源、財務資源、技術資源和物資資源等。在人力資源方面,項目團隊已組建完畢,成員具備豐富的行業經驗和專業技能;在財務資源方面,企業已預留充足的預算,確保項目資金的及時到位;在技術資源方面,企業與多家科研機構建立了合作關系,擁有強大的技術支持;在物資資源方面,供應商已確認能夠按時提供所需原材料和設備。
四、風險評估
任何項目都伴隨著一定的風險。目標項目可能面臨的風險包括市場風險、技術風險、管理風險和財務風險等。市場風險主要體現在消費者需求的變化和競爭對手的應對策略上;技術風險則與新產品研發的成功率和生產技術的穩定性有關;管理風險涉及項目團隊的協作能力和項目進度的控制;財務風險則與項目成本的控制和資金流的穩定性密切相關。為降低這些風險,項目團隊已制定了相應的風險應對策略和預案。
五、潛在收益分析
目標項目的成功實施將為企業帶來顯著的潛在收益。一是通過新產品的推出,提升品牌形象,增強市場競爭力;二是通過優化生產流程,降低成本,提高盈利能力;三是通過拓展銷售渠道,增加市場份額,實現銷售收入的快速增長。此外,項目的成功還將為企業積累寶貴的`項目管理經驗和技術創新成果,為企業的可持續發展奠定堅實基礎。
六、結論與建議
綜上所述,目標項目具有較高的可行性和潛在收益。為確保項目的順利實施和成功達成既定目標,建議項目團隊在項目實施過程中密切關注市場動態和消費者需求的變化,加強技術研發和產品質量控制,優化生產流程和銷售渠道管理,同時做好風險控制和成本控制工作。此外,建議企業高層領導給予項目團隊充分的支持和關注,確保項目資源的及時到位和有效配置。
本報告僅為項目績效事前評估的初步結果,具體實施方案和細節還需在項目推進過程中不斷完善和優化。我們相信,在全體項目團隊成員的共同努力下,目標項目一定能夠取得圓滿成功。
項目績效事前評估報告 15
根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發[20xx]34號)和九江市德安縣財政局關于開展20xx年項目支出績效評價的相關通知,我局對20xx年林政執法工作經費、苗圃管理、森林防火、森林資源管理、林業有害生物防治5個項目支出進行績效評價,自評價平均98.6分,F將績效評價情況報告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
根據20xx年預算安排德安縣林業局項目總工作經費299.56萬元,項目實施主體為德安縣林業局。分別為:林政執法工作經費100萬元、苗圃管理8萬元、森林防火20萬元、森林資源管理125萬元、林業有害生物防治46.56萬元。
(二)項目資金來源及使用情況
德安縣林業局局林政執法工作經費100萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用90.32萬元;苗圃管理8萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用8萬元;森林防火20萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用3.77萬元;森林資源管理125萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用125萬元;林業有害生物防治46.56萬元,資金來源主要為德安縣財政資金(上年結轉結余),實際使用46.56萬元。
。ㄈ╉椖靠冃繕
總目標:德安縣林業局在縣委、縣政府的正確領導和上級業務主管部門的精心指導下,以推深做實林長制為總抓手,統籌推進林業改革發展各項任務,著力建設好、保護好、盤活好、利用好綠水青山,全力推進德安林業高質量發展。
年度目標:
1、認真履行職責,發揮林業執法在服務和林業發展中的職能作用,堅持依法行政,廉政行事,全面提升執法能力和效率,有力地打擊侵害林業的違法行為,維護森林資源的安全,保護生態建設的成果。
2、保障苗圃場改制后機構內的在職、退休人員和遺屬生活,確保苗圃機構正常運行。
3、履行森林防火主體責任與行業管理責任,多措并舉,嚴防森林山火,做到守土有責,守林盡責。
4、履行森林資源監測主體責任與行業管理責任,完全縣森林資源日常監測工作;完成更新全縣森林資源一張圖;進一步加強林長制工作。
5、完成我縣11個鄉(鎮、場)、2.98萬畝松材線蟲病除治目標。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
通過實施績效評價,掌握20xx年德安縣林業局項目工作經費項目資金使用的經濟性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風險。
。ǘ┛冃гu價原則、依據、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則,按照財政部印發《項目支出績效評價管理辦法》(財預[20xx]10號)、德安縣林業局項目工作經費項目相關文件的要求,結合本項目的具體情況,進行項目支出績效自評。評價指標體系分為項目過程指標、產出指標、效益指標、滿意度指標三個方面,具體見附件。
。ㄈ┛冃гu價工作過程。
1、成立績效自評組,掌握專項資金基本情況,提請相關股室準備績效評價資料;
2、德安縣林業局自評報告。
三、績效評價指標分析及評價結論
項目一:林政執法工作經費,總分值100分 ,得分99分。
。ㄒ唬┰u價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分9分。其中:
預算執行率,分值10分。年初預算100萬元,實際使用90.32萬元,預算執行率90.32%,得分9分;
2、產出指標,總分值61.9分,得分61.9分,其中:
(1)數量指標,實際完成值100%,得分22.56分
。2)質量指標,合格率100%,得分22.48分;
(3)時效指標,得分11.24分;
。4)成本指標,得分5.62分。
3、效益指標,分值22.48分,得分22.48分。
4、滿意度指標,分值5.62分,得分5.62分。
(二)績效評價價結論
德安縣林業局林政執法工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數99分,績效評價結果為“優”。
項目二:苗圃管理項目,總分值100分 ,得分100分。
。ㄒ唬┰u價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分10分。其中:
預算執行率,分值10分。年初預算8萬元,實際使用8萬元,預算執行率100%,得分10分;
2、產出指標,總分值60分,得分60分,其中:
。1)數量指標,實際完成值100%,得分20分
。2)質量指標,合格率100%,得分20分;
。3)時效指標,得分10分;
。4)成本指標,得分10分。
3、效益指標,分值20分,得分20分。
4、滿意度指標,分值10分,得分10分。
。ǘ┛冃гu價價結論
德安縣林業局苗圃工作經費使用方向符合相關規定,績效自評分數100分,績效評價結果為“優”。
項目三:森林防火項目總分值100分 ,得分94分。
。ㄒ唬┰u價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分4分。其中:
預算執行率,分值10分。年初預算20萬元,實際使用3.77萬元,預算執行率18.85%,得分4分;
2、產出指標,總分值65分,得分65分,其中:
(1)數量指標,實際完成值100%,得分35分
。2)質量指標,合格率100%,得分15分;
。3)時效指標,得分10分;
。4)成本指標,得分5分。
3、效益指標,分值20分,得分20分。
4、滿意度指標,分值5分,得分5分。
。ǘ┛冃гu價價結論
德安縣林業局森林防火工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的.社會效益,績效自評分數94分,績效評價結果為“優”。
項目四:森林資源管理項目總分值100分 ,得分100分。
(一)評價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分4分。其中:
預算執行率,分值10分。年初預算125萬元,實際使用125萬元,預算執行率100%,得分10分;
2、產出指標,總分值65分,得分65分,其中:
。1)數量指標,實際完成值100%,得分30分
(2)質量指標,合格率100%,得分20分;
。3)時效指標,得分10分;
。4)成本指標,得分5分。
3、效益指標,分值20分,得分20分。
4、滿意度指標,分值5分,得分5分。
。ǘ┛冃гu價價結論
德安縣林業局森林資源管理工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數100分,績效評價結果為“優”。
項目五:林業有害生物防治總分值100分 ,得分100分。
。ㄒ唬┰u價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分10分。其中:
預算執行率,分值10分。年初預算46.56萬元,實際使用46.56萬元,預算執行率100%,得分10分;
2、產出指標,總分值48分,得分48分,其中:
(1)數量指標,實際完成值100%,得分18分
。2)質量指標,合格率100%,得分18分;
(3)時效指標,得分6分;
。4)成本指標,得分6分。
3、效益指標,分值36分,得分36分。
4、滿意度指標,分值6分,得分6分。
(二)績效評價價結論
德安縣林業局林業有害生物防治工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數100分,績效評價結果為“優”。
四、偏離績效目標的原因和改進措施
整體看來,我局所有項目未偏離績效目標,實現年初制定目標。但部分項目資金執行率未達到100%,以后嚴格按照有關規定,制定科學、有效的專項資金管理辦法,確保專項資金?顚S。嚴格按使用進度使用,嚴格會計核算,確保資金使用安全及時。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
德安縣林業局20xx年預算項目自評表和自評報告,已在我局公開欄公示,自覺接受社會監督。
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