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      1. 費用報銷流程及制度

        時間:2020-10-25 10:05:00 制度 我要投稿

        費用報銷流程及制度范本

          隨著社會一步步向前發展,制度對人們來說越來越重要,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編整理的費用報銷流程及制度范本,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        費用報銷流程及制度范本

          費用報銷流程及制度1

          1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

         、拧箐N發票單位名稱需寫全稱。

         、啤㈨椖坎孔赓U房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發票。

         、、原則上跨年度發票不允許報銷。

         、、發票內容與報銷單內容一致。

         、伞⒕唧w項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱。

         、、報銷單上需寫明所附單據數量。

         、、報銷時需將發票分類,按報銷類型分行填列報銷單據,報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。

          會議費證明材料應包括:會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。

          2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務備款。

          3、費用報銷基本流程及審批管理:

         、、總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。

         、啤⒇泿刨Y金支付的批準方式為書面方式。

         、恰⒉块T主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的費用報銷業務真實性審核。

         、、財務部門對費用報銷憑證的合法性,合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。

         、伞⒊黾{收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷,對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。

         、、報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任,在費用發生后必須取得合法有效的憑證。

          4、報銷時間的具體規定

          公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。

          5、費用報銷單填寫及票據粘貼要求:

         、、報銷單據填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改。

         、、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過大時應按封面大小折疊好)。

          ⑶、各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致。

         、取⑷魣箐N票據面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼。

         、伞箐N單據金額、類型相同的(如車票等),應盡量張貼在一塊,并按金額大小排列。

          ⑹、報銷票據在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額。

          ⑺、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。

          ⑻、報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經部門領導有效批準。

          ⑼、有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認,需入庫的實物單據應附入庫單。

          費用報銷流程及制度2

          如何管理好企業的“錢袋子”,是企業持續經營的重點,F在越來越多的企業,將財務管理內控的節點前移,通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中,日常費用報銷的.管理是重中之重。

          1、費用報銷流程

          費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務主管審核(單據、數據等方面要求)———公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)——出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。

          2、費用單據要求

          為了強化公司的財務紀律,規避財務風險,原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的。認定以國家財務、稅務等方面的規定為準,具體操作由財務部負責把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕,各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

          3、單據整理要求

          報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據,首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的后面,并在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰,粘帖不規范的財務部門可要求對方改正,不改正的有權予以拒絕受理。

          4、預借款的操作要求

          公司員工因工作需要需要事前預借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預計的金額和還款日期,財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。

          5、報銷金額審批規定

          公司為提高工作效率,規定如下:單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的,按照正常的流程由公司常務副總審批即可,金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限,操作不規范的不得付款。

          6、報銷或單據傳遞時效要求

          財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間,原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷,業務人員有及時催收票據的義務。

          7、費用報銷的其他規定

          公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由副總和財務主管的共同認可,同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務風險。

          公司各階層人員,在上述規范中操作失當,給公司帶來損失風險的,根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究,討論決定。

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