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      1. 公司工作制度

        時間:2021-08-15 15:40:17 制度 我要投稿

        最新公司工作制度

          在當下社會,制度對人們來說越來越重要,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編為大家收集的最新公司工作制度,歡迎大家分享。

        最新公司工作制度

          公司工作制度1

          一、客戶渠道

          1、上門客戶———電話、來訪;

          2、掃樓客戶———外來尋找的客戶;

          3、關系客戶———各種關系介紹來的客戶;

          二、客戶管理

          1、無論哪種渠道的客戶,必須盡快填寫《客戶登記表》上報銷售部經理,并得到其確認;

          2、客戶的確認以遞交《客戶登記表》的時間為準;

          3、銷售人員不得對未確認的客戶繼續跟進(善意協助者除外);

          三、跟蹤和反饋

          1、銷售人員必須及時跟跟進已確認的客戶,并及時將跟進記錄(電話、談話)填入《客戶跟進記錄》;

          2、每周一10:00以前銷售人員須將前一周的客戶跟進記錄匯總上報銷售部經理;

          四、合同洽定

          1、報價前,銷售人員須充分了解客戶的要求,評估客戶的承受能力后,根據報價方案及價格權限,酌情做出報價單,報價以書面形式做成,有部門經理簽發;

          2、價格談到以自己的權限為限,銷售人員可決定其權限范圍之內的價格,超過的必須事先上報銷售部經理,經批準后方可對外承諾;

          3、對于客戶堅持要修改的合同條款,需將客戶的修改意見以書面形式報于發展商協調人或合約部,由合約部出面與客戶洽談達成最后約定,以補充協議的形式成為合同的附件;

          4、銷售人員談成后,填寫《合同報簽單》,寫明價格條件

          和相關內容,轉交發展商合約部;

          五、對未成交的客戶的管理

          對未成交客戶的管理是我們客戶積累主要途徑之一,必須十分認真地對待,銷售人員必須每個月對未成交客戶作一整理,填寫好《未成交客戶登記表》的主要內容,有客戶名稱,需求面積,入住大廈名稱,成交價格,期限,未入住原因等。

          公司工作制度2

          第一條設立目的'

          為保證本公司進口物資采購供應工作有序高效開展,特制訂本制度。

          第二條工作原則

          1.詢價原則

          采購部門需執行對大宗進口物資實行招標,小宗進口物資進行多家報價的詢價原則,選擇供貨時間短,產品質量優良,價格條件合理的供應商,購買物美價廉的進口物資,保障工程和維護生產的需要。

          2.守法原則

          采購部門在進行采購工作時,要嚴格執行國家發布的關于進口物資管理規定,申報進口物資批文規定以及進口物資報關管理制度等。

          同時,采購部門也要遵守公司的各項規章制度,做到有令即行,有禁即止。

          3.廉潔原則

          全體進口物資采購員、辦事員、業務員必須盡職盡責,在商務工作和對外業務工作中做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。否則將受到本公司相關處罰制度的處理。

          第三條具體工作流程

          1.制訂采購計劃

          采購部門根據各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃,結合倉庫現有物資庫存情況,擬定年度進口物資采購計劃,上報公司_____審批下達進口物資的采購任務。

          2.招標與詢價

          對本公司引進小組確定的各項進口設備、物資進行招標、詢價工作,需嚴格按照采購具體章程處理。

          3.合同起草與簽訂

          (1)采購單(外購)經核決送回外購部門后,即向廠商訂購并辦理各項手續。

         。2)需與供應廠商簽訂長期合同者,外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書,依采購核決權限呈核后辦理。

          4.進口批文的申請與物資報關

          此處包括進口簽證前的專案申請;進口保險;進口船務;進口結匯;輸入許可證、信用狀的修改;裝船通知及提貨文件的提供;進口報關等程序。

          5.到貨處理

          6.貨款結算

          第四條注意事項

          1.采購部門要認真執行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續,增加進口物資在采購過程中的透明度。

          2.對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環節的工作,做到認真負責,萬無一失。

          第五條附則

          本辦法經_____核準后實施,增設修訂亦同。

          本辦法最終解釋權歸本公司。

          公司工作制度3

          1、采購人員外出采購物料需借用現金時,提前4小時將用款申請單報財務出納處,500元以內自備,超過500元時,由采購員寫出書面申請,經總經理簽字批準,可無息從公司資金中借取,但回公司后三日內必須將款結清(按發票時間第四天計息),每超期一天由財務人員按5‰對借款人罰息,罰息歸公司,如財務人員不按規定對借款人進行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。

          2、采購員外出采購,需辦理匯票,必須在用款申請單上注明具體使用時間(月、日、時、分),如帶支票,返回后,應立即按財務規定進行結算。需發電匯的,必須在15天內將發票報銷。

          3、采購員外出采購,如帶匯票或辦電匯,業務結算有余款時,應監督對方財務人員,將實際結算金額填入匯票并要求速傳回我方。電匯也請速傳回我公司。

          4、采購員所帶匯票或發電匯,結算有余款十日內返回屬正常運行;十日外返回,給采購員按每日5‰計息,利息歸用款部門;兩月內返不回者,除扣息外,按壞帳處理,從采購員每月工資中扣除,直到扣齊為止。

          5、如因相關財務人員不及時扣采購員款,除按本規定第4條對采購人員處理外,對相關財務人員按采購員相等款額處罰,罰款歸公司。

          6、個人業務或其他事由需借公款時,借款人首先到相關財務索取借款單,詳填借款用途,由經濟擔保人簽名擔保后,由總經理簽名批準(批準者在經濟擔保人失去經濟賠償能力時,承擔其賠償責任)。而后,由借款人持簽名齊備的借款單到相關財務辦理借款手續。其借款數額和還款時間由本部門經理決定,但借款者每人借款總額最多不準超過1萬元,借款時間每次不準超過12個月,借款利息按年息8計算,滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計算。

          7、經濟擔保人為借款人自愿擔保,如擔保失誤,自愿還清債款。

          8、各部門負責人,科室人員因公外出需借公款時,500元以內自備,超過500元時,可憑總經理、借款人簽名的借款單到公司財務從公司資金中無息借取,但必須回公司后三日內結清,每逾期一天由財務人員按借款額的5‰對借款人罰息,罰息歸公司。如財務人員不按規定對借款人進行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。

          9、各部門員工,因公傷可憑總經理、本部經理、借款人簽名的借款單,到本公司財務辦理借款,借款從公司資金中借取,借款時間最長不得超過保險公司賠款時間。

          10、任何形式的借款到期必須以現金形式歸還,對不按時歸還借款者,無論何種原因,從應歸還借款之日起三年內取消其借款資格。

          11、任何借款不能按期歸還,財務按借款人、經濟擔保人(或將抵押物)部經理、總經理的順序從其工資或其他收入中扣回,扣不齊的,按年息8的利率計收利息,直到扣齊為止。如財務人員不按以上順序的規定扣除,每發現一次按工作失職罰款500元。

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