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      1. 銷售流程管理制度

        時間:2024-04-04 00:00:41 志升 制度 我要投稿

        銷售流程管理制度(精選15篇)

          在社會發展不斷提速的今天,制度使用的情況越來越多,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編精心整理的銷售流程管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        銷售流程管理制度(精選15篇)

          銷售流程管理制度 1

          為確保公司年度銷售計劃的順利落實,增強電話營銷與網絡營銷人員的責任感與工作激情,共同創造良好、健康、積極的工作氣氛,特做如下規定:

          1、市場部門電話營銷員工日電話量標準為50個,傳真量或電子郵件標準為8份,尋找意向性客戶不少于4個;網絡營銷員工日信息發布量10個網站,電子郵件20個,信息收集30個。

          2、電話量的考核與統計工作由市場部主管或指派助理兼職具體負責,在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核檢查;

          3、營銷人員必須詳細記錄當天電話、網絡具體內容,整理出意向明確客戶,有需求客戶,潛在客戶,一般客戶,及時更新客戶數據庫。

          4、網絡信息發布量的考核與統計工作由主管具體負責,采取員工自報、主管監督抽查的方式。

          5、員工發傳真或電子郵件必須有詳細的記錄,包括聯系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息,信息不全或未事先電話聯系的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄,虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款;

          6、本著“日清日結、日結日高”的`工作原則,日電話量、傳真量、網站信息發布量、信息收集量、電子郵件量,原則上要求在下班前完成;對未能當日完成工作量的員工,可延遲下班半小時完成;對延遲下班尚未完成的員工必須寫檢討報告,由部門主管審核予以通過;

          7、對電話量與傳真量或電子郵件規定落實特別優秀的員工,公司每月適當給予一定物質獎勵,并在月總結大會上通報嘉獎;

          8、電話、電子郵件、傳真數量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標,在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

          銷售流程管理制度 2

          第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。

          第二條目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續,使其經營得以合理進行。

          第三條管轄。銷售業務則應屬于銷售副總經理的經管領域。

          第四條事務范圍。銷售業務的事務范圍如下:

          1.處理銷售方面的事項;

          2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務;

          3.因銷售而發生的會計記賬事務;

          4.代理店與特許經營店的管理;

          5.廣告、宣傳業務;

          6.開發。

          第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前,應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等,拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。

          第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外,還須參酌其他同業公司及市場行情,力求確實、妥切。

          第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同,原則上以文書方式,雙方互相交換,如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。

          第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的,要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系,這樣才能使設計迅速確定。

          第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此,除了需盡快采取請款手續外,在貨款收訖之前,必須經常留心其發展。

          第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理,須以互相牽制為根本,在整理方式上必須求其統一與合理化。

          第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求,以銷售產品為主,獲取市場信息為輔。

          第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度,以此喚起需求,幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時,必須依據統一的計劃,重點實施,使經費能夠最有效的運用。

          第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品,并喚起他們的需求,才能擴大銷售管道。另外,對于改良意見須加以統一,對于未來的品項也須進行研究,如此才能鞏固銷售的根基。

          第十四條銷售部門的定義。在本規定中,銷售部門是指國內貿易部(及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部)和國際貿易部(及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部)。

          第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容,與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。

          第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括:半年度的訂貨受理及銷售額計劃表,各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。

          1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月,依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。

          2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類,記載每6個月期間的銷售預定額。

          3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月,依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。

          4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。

          第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。

          第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃,應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料,進行調查與分析。

          第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理,舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議,借由討論來制定銷售計劃。

          1.半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開,會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。

          2.月份銷售會議于每月上旬舉行,目的在于審議銷售計劃的妥當性。

          3.每月進款會議于每月上旬舉行,目的在于制定每月的收款計劃,并進行審議。

          第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃,如有必要進行預估生產的準備時,銷售經理室須發出生產準備委托書,經由銷售副總經理的裁決后,送交生產部。

          第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領,不斷的掌握市場動向,其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況,適時地向銷售副總經理報告。

          第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重,如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。

          第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料,設法使其完備,幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。

          第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種:

          1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。

          2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。

          石英塑膠地板的基價(包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品)由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶,如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者,應由部門經理請示上級裁示后行事。

          第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準:

          1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價,由董事長裁決。

          2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價,由銷售副總經理裁決。

          3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價,由銷售部門經理裁決。

          第二十六條如果客戶沒有特別指定,通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

          第二十七條規格(厚度和顏色)設計。設計說明書必須以基價為基準,進行測算,并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。

          第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時,須依照下列規定來處理銷售合同文本:

          1.在銷售合同號碼上冠以英文字母,以表示產品銷售的`國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話,原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

          2.前項銷售合同文本的交換發生困難時,也務必設法取得足以證明的文書。

          3.銷售合同若由顧客一方做成,則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符,并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作,由須依照另外所規定的文本格式為標準。

          4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此,銷售部門必須備有合同登記簿,將規定的內容記入其中。

          第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分,則另行規定。

          第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時,須依照下列規定完成事務手續:

          1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票,并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票,在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。

          2.出貨傳票的記載事項如有變更,應重新發出訂正后的出貨傳票。

          第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作,應由銷售經理室來負責。

          第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行:

          1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出,由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表,根據此表,銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。

          2.如有質量檢測的必要時,銷售部門應填寫質量檢測委托單,委托技術部門進行。

          第三十三條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等,遵照另行規定來進行。

          第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理,請依照另行規定進行。

          第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行:

          1.當交貨完畢時,銷售部門須連同出庫單及其他必要資料,寄出請款單,交由銷售經理室依規定蓋章后,提交給客戶。

          2.銷售經理室在收到前項的請款單時,應將內容與訂貨單做成查核檔案后,登錄請款登記簿中,然后送交銷售部門經理認可蓋章后,回復給銷售部門。

          3.如顧客沒有特別指定時,請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿,詳實記錄。

          4.當顧客匯款進來時,銷售部門應填寫傳票,將款項登錄進款通知簿后,交給財務部。

          5.財務部為證明已確實收受進款時,應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章,然后送交銷售部門。

          第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定,貨款的收據則以本公司規定的格式為準,在處理時應依據下列規定進行:

          1.收據表格由銷售部門負責制表。

          2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份,A為收據證明正本,B為顧客付款證明,C為備查副本。

          3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時,須先在C聯上蓋章前往。

          4.若因特別情況需要,在收款時必須先交付客戶臨時的收據時,事后須迅速以正式收據換回臨時收據。

          第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時,銷售部門應根據公司規定的方式,發出催促單,催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久,在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況,銷售部門應事先照另外的規定,取得債務的確認書。

          第三十八條倒債的處理?蛻羧粢蚱飘a或其他因素以至貨款回收無望時,此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下,除非有特別規定,否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。

          第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。

          第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票:

          1.訂貨的銷貨傳票。

          2.訂貨的銷貨修正傳票。

          3.應收賬款傳票。

          第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票,除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外,并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外,一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。

          第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正,及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

          第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時,根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來,另外,銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。

          第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種:

          1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

          2.應收款賬本及賒欠補助簿。

          3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。

          第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序,記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。

          第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的,從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

          第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號,記載銷售額的收賬明細,銷售部門與財務部之間同時利用它來通知,回復收款的情況。

          第四十八條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作,并由銷售副總經理負責審核。

          第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告,并作為銷售業務的經營資料。其中,必須定期制作的,包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

          1.收款日報必須每天制作,并依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

          2.銷售月報應于每月上旬制作,記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。

          3.銷售年報于每年1月制作,記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。

          第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費(傭金)合同,但以前者結算價格合同為主。

          1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品,然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。

          2.所謂銷售手續費(傭金)合同是指乙方作為甲方的代理人,直接銷貨給顧客的合同。

          第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬,則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準;以手續費用(傭金)為基礎的代理店報酬,則依據代理合同書中所規定的手續費(傭金)為基準。

          第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時,代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。

          第五十三條在選定代理店時,須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時,通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。

          第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者,原則上仍列為特須經營店。

          第五十五條特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。

          第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理,其目的以希望提高各店的銷售意愿外,為了達成下列四項目的,還須不斷加以指導,接著及監督等工作。其規定如下:

          1.依照本公司的銷售計劃,利用標準售價來達成銷售額。

          2.設法使貨款回收順利,并依照規定的付款條件來執行。

          3.調查市場狀況,在設定委托地區時須設法避免疏漏,同時須不斷地提供信息給本公司。

          4.維持各店的健全經營。

          第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議,使各店管理得以順利進行。

          第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期,須重新更換代理店的合同時,應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查,并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。

          第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。

          第六十條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄,一切皆以本公司的有關規定進行。

          第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料,原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面,只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內,可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。

          銷售流程管理制度 3

          1、進取工作,團結同事,對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

          2、營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動,工作,會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到,不早退。

          3、服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職,盡責,盡心,盡力。

          4、聽從領導指揮,如遇到安排區域不服,安排工作不干,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,按公司有關制度處理。

          5、銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,可是分吹噓,實事求是,待人禮貌,和藹可親。

          6、在銷售過程中,如未得到經理允許,不得擅自降低銷售價格。

          7、誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經公司經理允許,出現問題,后果自行承擔,與公司無關。

          8、做事謹慎,不得泄露公司的.業務計劃,要為公司的各項業務開展情景保守秘密。如有違反,根據情節輕重予以追究處罰。

          9、以部門利益為重,進取為公司開發和擴展新的業務項目。

          10、學會溝通,善于隨機應變,進取協調公司與客戶關系,對業績突出和表現優秀的員工,進行適當獎勵。

          11、協助總經理,銷售部經理制定營銷戰略計劃,年度經營計劃,業務發展計劃,協助制定市場營銷管理制度,明確營銷部目標,建立銷售網絡。

          銷售流程管理制度 4

          第一條銷售員應當心智健全,品格高尚,誠實守信,忠于職守,熱愛本職工作,恪守公司各項規章制度,服從公司領導安排。

          第二條應當互相尊重、友愛、團結、互助,具有團隊意識,爭議應當妥善解決,或者向公司領導報告,尋求調解,不得私自使用等。

          第三條銷售人員是代表公司對外形象的重要“代言人”。每名銷售人員不得在客戶面前做出任何有損公司形象的行為或舉動,也不得做出任何有損公司聲譽的舉動。如果被發現,或者顧客對公司的形象不滿,所有的工資和獎金都會被扣除。

          第四條公司應當按照充分保護每一位銷售人員利益的原則,嚴禁銷售人員之間發生搶奪、拉票的`行為。搶奪發票是指推銷員在經營洽談中的業務,乙推銷員利用關系或其他手段讓自己拿起這個業務;劃賬是指,推銷員把自己的單名劃到乙推銷員的名下。公司發現有搶賬單或劃賬行為后,在月內扣除雙方的全部工資和獎金,并在全公司循環一次。如果出現第二次違規,公司有權終止合同并被解聘。

          第五條銷售人員應當善待公司的任何財產。有惡意破壞者的,除賠償損失外,公司依法扭送公安機關處理。對于燈具等非故意傷害,該公司按成本從其工作中扣除成本。

          第六條經營者不得以與其業務無關的公司名義或者公司名義從事公司以外的活動。如果發現,減掉當月的工資和獎金,立即辭退,并送交公安機關依法處理。

          第七條銷售人員應當具有職業道德,遵守公司有關保密規定,不得向競爭對手泄露公司的商業秘密。如果發現他們扣減了當月的所有工資獎金,他們將立即被解雇,并根據合同所載的有關保密協定向法院提出起訴。

          銷售流程管理制度 5

          第一條以質量求生存,以品種求發展,確立"用戶第一"、"質量第一"、"信譽第一"、"服務第一",維護工廠聲譽,重視社會經濟效益,生產物美價廉的產品投放市場,滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

          第二條掌握市場信息,開發新產品,開拓市場,提高產品的市場競爭能力,溝通企業與社會,企業與用戶的關系,提高企業經濟效益,是我廠產品銷售管理的目標。

          市場預測

          第三條市場預測是經營決策的.前提,對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析,并掌握下列各點:

          1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量分析飽和程度。

          2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率,分析開發新產品,開拓市場的新途徑。

          3.了解用戶對產品質量的反映及技術要求,分析提高產品質量,增加品種,滿足用戶要求的可行性。

          4.了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況,分析產品發展的新動向,做到知已知彼,掌握信息,力求企業發展,處于領先地位。

          第四條預測國內各地區及國外市場各占的銷售比率,確定年銷售量的總體計劃。

          第五條收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報,國外市場供求趨勢,國外用戶對產品反映及信賴程度,確定對外市場開拓方針。

          經營決策

          第六條根據工廠中長期規劃和生產能力狀況,通過預測市場需求情況,進行全面綜合分析,由銷售科提出初步的年度產品銷售方案,報請廠部審查決策。

          第七條經過廠務會議討論,廠長審定,職代會通過,確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工廠年度方針目標的依據。

          產銷平衡及簽訂合同

          第八條銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況,平衡分配計劃,對外簽訂產品銷售合同,并根據市場供求形勢確定"以銷定產"和"以產定銷"相結合的方針,留有余地,信守合同,維護合同法規的嚴肅性。

          第九條執行價格政策,如需變更定價,報批手續由財務科負責,決定浮動價格,經經營副廠長批準。

          第十條銷售科根據年度生產計劃,銷售合同,編制年度銷售計劃,根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃,于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

          第十一條參加各類訂貨會議,擴大銷售網,開拓新市場的原則,鞏固發展用戶關系。

          第十二條建立和逐步完善銷售檔案,管理好用戶合同。

          編制產品發運計劃,組織回籠資金

          第十三條執行銷售合同,必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃,做好預報鐵路發運計劃的工作。

          第十四條發貨應掌握原則,處理好主次關系。

          第十五條產品銷售均由銷售科開具"產品發貨通知單"、發票和托收單,由財務科收款或向銀行辦理托收手續。

          第十六條分管成品資金,努力降低產品庫存,由財務科編制銷售收入計劃,綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助財務科及時回籠資金。

          第十七條確立為用戶服務的觀念,款到發貨應及時辦理,用戶函電詢問,三天內必答,如質量問題需派人處理,五天內與有關部門聯系,派人前往。

          建立產品銷售信息反饋制度

          第十八條銷售科每年組織一次較全面的用戶訪問,并每年發函到全國各用戶,征求意見,將收集的意見匯總,整理,向工廠領導及有關部門反映,由有關部門提出整改措施,并列入全面質量管理工作。

          第十九條將用戶對產品質量,技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。

          第二十條負責產品銷售方面各種數據的收集整理,建立用戶檔案,收集同行業情報,提供銷售方面的分析資料,按上級規定,及時、準確、完整地上報銷售報表。

          銷售流程管理制度 6

          1、銷售文員應服從部門主管的管理和指導。

          2、銷售文員須將當天工作內容整理,依照附表1格式篩選出意向客戶電話記錄,需在當日下班之前或在次日九點之前遞交部門經理批示。部門經理在接收報表起一個工作日之內給予批示回傳,保證工作信息流通順暢。

          3、銷售文員每天需在筆記本上詳細記錄電話日志,跟蹤日志,網絡日志并及時更新客戶數據庫(附表2)。部門經理每天對電話日志和網絡日志進行簽字檢查并列入考評指標。

          4、銷售文員經過部門經理認同后可與公司業務員保持聯系,為業務員提供信息,協助業務員與客戶順利簽單。

          5、對于正常工作過程中出現問題,及時向部門經理匯報,無特殊原因不得越級或越部門請示。

          6、銷售文員嚴格遵守銷售文員工作流程圖(附圖1),按時向部門主管完成匯報反饋任務,協助部門做好銷售工作。

          銷售流程管理制度 7

          一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

          二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業經濟實力為目標,營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

          三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

          四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經批準不得變更。

          五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

          六、工作人員要努力學習業務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

          七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

          八、銷售帳薄的`記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。

          九、房屋銷售后,要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

          十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。

          十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

          十二、營銷人員要保守商業機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

          十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。

          銷售流程管理制度 8

          1、工業氣體均為危險化學品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危險化學品的管理十分重要。

          2、經營管理和業務人員,要熟悉各種工業氣體的基本性質,掌握其危害特性,認真做好防范。

          3、配備經過消防培訓的專業人員負責店面的安全工作,定期組織員工學習消防、安全知識、提高經管人員的安全綜合水平。

          4、加強對消防工作的.領導、管理、配置好消防設施、器材,做到會使用,會定期檢查、維修、保養,各種消防設施、器材保持良好狀態。

          5、氣瓶入庫時,要對氣瓶外表面進行專門檢查,不得有變形、焊點、裂紋等現象,如發現有異常的必須及時聯系生產廠家,做退貨處理,管理人員必須配備可靠的個人安全防護用品。

          6、倉庫應設明顯的防火警示標志,不準吸煙,不準使用明火和高熱電裝置,更不準做生活設施用,要保持通風良好,并具備好的防雷措施。

          7、經營管理人員,必須經過;穼I知識培訓和有關法律法規學習,能獨立進行經營管理工作。

          銷售流程管理制度 9

          對于涉及劇毒化學品經營工作的部門和個人,考慮劇毒品的危險特性,除遵循上述管理制度外,還應嚴格執行下列制度:

          1、采購、銷售劇毒品部門必須嚴格遵守本制度,并對本崗位所做的工作是否符合本制度負責。

          2、采購部門所購進的'劇毒化學品必須保證合法、合格、手續齊全。

          3、采購部門在購進劇毒化學品時要建立臺帳,并實行兩人管理、兩本帳,帳物相符。

          4、采購部門向銷售部門移交時,要實行核賬簽字制,各自對移交和接收的劇毒化學品數量負責。

          5、銷售部門在銷售劇毒化學品時必須建立臺帳,并實行兩本帳兩人負責。并保證銷售的數量與臺帳相符,決不允許帳外流失。做到進帳、出賬相符。

          6、銷售部門在銷售劇毒化學品時必須建立臺帳,并詳細記錄購買單位的名稱、地址和購買人員的姓名、身份證號碼及所購劇毒化學品的品名、數量、用途,記錄至少保存一年以上。

          7、銷售人員要認真核查買方所提供證件的真實性和有效性。公司不得向任何個人或者無購買憑證、準購證的單位銷售劇毒化學品。

          8、銷售部門對銷售的劇毒化學品要每天和對銷售情況,如發現流失、誤售等情況立即向公安部門報告。并協助公安部門將流失、誤售的劇毒品追回。

          9、劇毒化學品采購和銷售崗位的職能人員,要努力學習國家相關的法律法規和有關的專業知識,并參加相關的安全知識培訓,不斷提高自己的專業知識水平和維護執行國家法律法規的自覺性,確保我公司劇毒化學品的經營守法、安全、無事故。

          銷售流程管理制度 10

          為了提高公司經營運作,加強產品市場的開發維護,以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。

          第一章管理制度

          一、考勤制度

          1、工作時間9:00—18:00

          2、按規定時間遲到早退者1元分鐘,凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工,除被違紀處罰及扣除當日工資外,另按公司罰款處理,曠工三天或以上者,視自動離職。

          3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意,否則根據情節可按早退或曠工處理,同上條規定一并累計計算。

          二、請假制度

          1、如遇病、事假,提前向主管請假,填寫員工請假條,再由主管上交銷售經理簽字批準,最后將請假條交由財務保管。

          2、病假超過兩天者需提供醫院證明。

          三、輪休

          1、原則上每人每周休息一天(周一至周五選一天),如遇特殊情況不能休息,由銷售主管統一安排調休。

          2、同一崗位工作人員分開休息,以保證工作的順利開展;

          3、值班情況

          4、如員工在規定時間以外加班,員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償,如員工個人自愿加班,視情況而定。

          四、日常管理制度

          1、工作人員上班期間要佩帶工作證;

          2、注意保持個人衛生及桌面整潔(每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生);

          2、客戶接待過程中,嚴格按照接待流程進行介紹,務必實事求是,不得對客戶擅自許諾,不得誤導客戶;

          3、客戶接待完畢后,必須做客戶信息登記。

          4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩,禁止和客戶洽談區抽煙、化妝、玩手機;

          5、有客戶在場,禁止談論與工作無關的話題;

          6、不允許用公司座機接打私人電話,接私人電話時簡明扼要,不許煲電話粥;

          7、保管好個人辦公用品(包括電腦)。

          第二章銷售部工作流程

          一、銷售部人員及崗位職責:

          負責人:許景峰

          1、渠道銷售部的管理;

          2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研,收集市場信息,分析市場動向、特點和發展趨勢,制定市場銷售策略,確定主要目標市場、市場結構和銷售方針,報總經理審批后組織實施。

          3、部門員工招聘,錄用,培訓,解聘;

          4、培訓和造就一支專業銷售隊伍;

          5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施;

          6、制定部門績效考核制度,交由總經辦審批執行;

          7、年度費用預算控制及執行。

          銷售主管:吳聲亮

          1、網絡銷售部管理;

          2、店面零售管理;

          3、售后處理;

          4、協助許總完成各項工作;

          5、處理突發事件。

          助理:杜燕針

          1、協助主管完成工作;

          2、負責店面零售接待;

          3、接收每天退回快遞,登記核對;

          4、打印每日發貨單與快遞單并核對;

          5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據,每日下班前統計并交由財務;

          淘寶售前客服:孟小容韓光華周區桃

          1、負責網店接待;

          2、引導顧客購買產品;

          3、打印每日發貨單與快遞單(如果時間允許);

          4、接聽來電,為預約安裝客戶排隊,避免時間沖突。

          售后服務:吳聲亮

          二、接待

          (一)、顧客到門店:顧客到門店時由銷售主管或助理接待;

          1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”;

          2、“請問您要買行車記錄儀嗎?”;

          3、向顧客介紹產品;

          4、當顧客提出質疑時:“您的`擔心我們很理解,是這樣??”;

          5、當客戶提出自己不熟悉的問題時:“對不起,這個問題我不是很清楚,我給您咨詢一下??,您稍等”;

          6、客戶提出優惠,隨機應變(以數據包為依據);

          7、顧客付款時,由主管開出庫單,一式三份,客戶一份,一份底單,另一份交由小胖取貨,并做好銷售和出庫登記,現金和出庫單暫時由主管保管,每日下班前統計好一并交給財務;

          8、顧客如果需要安裝,由技術部人員為客戶安裝。

         。ǘ、顧客電話咨詢

          1、使用電話不得使用免提;

          2、每一位工作人員都有義務接聽電話,如顧客來電長時間沒有給與應答,電話接聽后,首先要向顧客致歉,取得顧客的理解;

          3、電話要在鈴響2~3下內接起,接聽電話使用普通話,先問“您好,上海兄盟

          銷售流程管理制度 11

          一銷售經理的職責

          1、 負責本部門員工制度的落實。隨時對部門人員進行監督和指導,向銷售總監提出獎懲建議;

          2、 負責本部門員工的業務知識培訓。每月組織對上月發生的關鍵業務和技術問題進行討論和研究;

          3、負責制定年度工作計劃和月度工作計劃,并監督計劃的實施和完成。在具體實施過程中,如遇特殊情況需要變更計劃時,應及時向銷售總監提出建議;

          4、 負責完成回款率;

          5、 負責本部門出差流程管理、車輛使用管理和人員管理。對人員負責,發現問題及時向銷售總監提出獎懲建議;

          6、 負責完成銷售任務;

          7、 嚴格負責本部門工作,及時處理工作中出現的問題,協調各部門之間的工作關系,及時向銷售總監匯報重大問題。對部門內員工的所有問題負責。

          二銷售部門的.工作流程

          1、 商務旅行的過程

          有必要提高出差的頻率和效率。

          (1)銷售人員在工作時間內應堅守崗位。如果出差他/她,他/她必須首先提交出差申請,國家各種各樣的客戶他/她的聯系方法,報告要點出差的銷售經理和銷售經理的同意。未經允許不得擅自離開崗位或到未知的地方去。根據銷

          紅旗公司銷售管理文件銷售考核指標設計規劃個人月、周客戶拜訪計劃,以書面形式記錄日常工作日志,制作電話及信息報告(手機不能24小時關機);

          (2)銷售人員在每周例會上向銷售經理匯報下個月客戶拜訪的重點計劃,了解銷售經理的指導,最終確定下個月客戶拜訪和回訪的重點;

          (3)銷售人員根據客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪和回訪。訪問的目的必須明確具體。同一客戶三次拜訪未取得突破,如無新計劃,原則上不予批準該客戶下一次出差申請;

          (4)訪問和回訪后,有必要報告拜訪和回訪信息(信息與突破性進展)銷售經理及時,及時提交出差報告,如實記錄相關信息并正確地填寫客戶關系數據表和客戶技術數據表,可以電子版本;

          (5)銷售經理對銷售人員的工作進行指導和安排。

          2、 報價投標流程

          這個過程主要是針對集團客戶購買的產品。

          (1)銷售人員應在第一時間報告給銷售經理在收到詢價或招標從用戶的信息,和銷售經理決定是否參與比價或招標(主要比價或招標,應請示公司的高級管理人員);

          (2)整理用戶詢價或招標信息(如有需要,技術部門協助);

          (3)技術部協助和支持相應產品的技術參數;

          (4)采購部(生產部)對報價產品的原材料采購價格和交貨期進行調查確認;

          (5)銷售部經理審核最終報價或投標書(重大比價或投標書,需請示公司高層)并確認后打。

          (6)制作正式的報價或投標書,裝訂成冊并加蓋公章,送去參加比價或投標。

          3.商務談判及合同簽訂流程

          銷售人員在與客戶談判前,應做好充分準備,保持整潔的外表,以良好的精神狀態與客戶打交道。

          銷售流程管理制度 12

          一、總則

          為加強員工管理,規范員工行為,提高員工素質,特制定本制度。

          本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規范員工言行的依據,是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。

          員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負責人咨詢,本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。

          本制度自制定之日起開始執行。

          二、銷售部人員素質要求

          1、品德好

          2、很強的.語言駕馭本事

          3、人格魅力

          4、很強的組織計劃管理本事協調本事

          三、服裝規范

          著裝規定:

          1、工作期間,公司要求員工穿統一工作服,女性身著統一職業裝;男性穿西裝打領帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。

          2、上班時必須統一著裝,佩戴胸卡。

          儀容要求:

          1、工作期間,員工應注意自我儀容。女性要求淡妝,并梳齊頭發,男性頭發不能蓋耳,至少每月理發一次,勤洗頭、頭發應梳理整齊,不凌亂,不留胡須。

          2、所有員工應每一天打掃衛生后將鞋面擦干凈,上班期間應堅持鞋面無污物、灰塵。

          3、員工應隨時注意個人形象,談吐時講究禮儀,謙虛寬容,時刻堅持微笑。

          4、所有員工工作期間衣著必須堅持整潔,無污物,衣服應熨燙整齊。六考勤制度

          1、每一天上、下班均由銷售人員自我打卡簽到。

          2、每一天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

          3、考勤時間標準:以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自我的時間。

          4、公司晨會如無特殊情景,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規范者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。

          6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準,2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準(總經理不在由副總經理批準)。請假必須填寫請假條,否則按照曠工處理。月底核算,扣發請假日工資。

          7、休假按公司制度調整年休,具體參照《公司規章制度》

          8、根據實際情景決定,銷售部上班時間做如下規定:

          上午:8:00 12:00

          中餐12:00 13:30

          午時:13:30 17:30

          附注:可根據銷售狀況、季節等進行調整。

          四、銷售報表規定

          1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。

          2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。

          3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。

          附:《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》

          五、薪金分配制度

          1、新招人員實行先培訓后上崗,培訓時間一并納入試用期,試用期為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定;試用期結束執行轉正工資標準。

          2、工資標準:分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

          3、薪金發放時間:每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。

          4、業務費用管理

          在公司銷售人員中餐補貼以3、5元人餐為標準,額外費用公司實行全額補助。

          業務人員市區交通按公交車費實報實銷,出租車費不報銷,特殊情景由營銷總監簽字報銷。

          差旅費用:銷售人員外出補助80元天。并按公司財務報銷制度執行。

          業務招待費:需請示銷售總監,由副總經理級以上領導批準。

          個人辦公電腦公司實行暫扣,以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。

          六、合同管理制度

          1、經辦的銷售人員填寫時,字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。

          2、合同資料填寫

          合同包括:主合同、附加補充協議等。

          嚴格執行合同規定的價格體系,規定的條款;如,出現變更、修改或補充,要及時向上級部門評審。

          填寫不得有空白欄,無資料填寫應用劃去,否則造成后果自行承擔。

          加蓋印章應當在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

          3、合同簽字程序

          合同文本由區域經理填寫后需大區經理審核簽字,審核每一條款,各項數據是否正確,在交銷售總監審批。

          原則上合同一式兩份,客戶、公司各一份,公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。

          銷售流程管理制度 13

          一、總則

          1、目的:為加強公司銷售管理,達成銷售目標,提升經營績效,將銷售人

          員的業務活動制度化,特制定本規定。

          2、適用范圍:凡本公司銷售人員的管理,除另有規定外,均依照本制度所規范的體制管理。

          3、權責單位:銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作;總經理負

          責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。

          二、工作職責

          銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外,應職守下列工作職責:

          1、部門主管

          (1)負責推動完成銷售目標。

         。2)執行公司所交辦的各種事項。

         。3)督導、指揮銷售人員執行任務。

          (4)控制產品銷售的應收賬款。

          (5)控制銷售部門的經費和預算。

          (6)隨時審核銷售人員各項報表、單據。

         。7)按時向上級呈報:產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。

         。8)定期拜訪客戶,借以提升服務品質,并考察銷售效果及信用狀況。

          2、銷售人員

         。1)基本事項

          A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。

          B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密,不得泄漏予他人。

          C、不得無故理解客戶的招待,不得于工作時間內酗酒。

          D、不得有挪用公款的行為。

          E、遵守公司規定,有經驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。

          (2)銷售事項

          A、向客戶描述公司產品功能、優勢特點、價格的說明。

          B、客戶抱怨的處理,催收貨款。

          C、定期拜訪客戶,收集并記錄下列信息:對產品的反應,對價格的'反應,客戶需求,客戶對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。

          D、整理各項銷售資料,即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。

         。3)貨款處理

          A、收到客戶貨款應當日繳回。

          B、不得以任何理由挪用貨款。

          C、不得以其他支票抵繳收回之現金。

          D、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。

          E、產品不貼合客戶需求能夠交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

          三、工作規定

          1、銷售計劃

          銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》,制定個人的《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,主管核定后,按計劃執行。

          2、作業計劃

          銷售人員應依據《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,主管核準后實施。

          3、客戶管理

          銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》,將客戶資料詳細錄入客戶管理系統。

          4、銷售工作日報表

         。1)銷售人員依據作業計劃執行銷售工作,并將每日工作之資料,填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。

         。2)《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,交于主管查看。

          5、月收款實績表

          銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈報主管核實,作為績效評核,賬款收取審核與對策的依據。

         。1)產品銷售一律以本公司規定的售價為準,不得任意變更售價。

          (2)如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。

          6、銷售管理

         。1)銷售人員負責客戶開發、網絡銷售、催收貨款等工作。

          (2)銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。

          (3)產品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。

          7、收款管理

         。1)銷售人員收款,必須于收款當日繳回公司財務。

         。2)銷售人員應于規定收款日期,向客戶收取貨款。

         。3)所收貨款如為支票,應及時交財務辦理銀行托收。

         。4)未按規定收回的貨款或支票,除依據相關規定懲處負責的銷售人員外,若產生壞帳時,銷售人員須負賠償的職責。

          8、貨款回收:銷售人員應貨款回收事宜負責,回收貨款必須遵守下列規定:

          (1)在受理合同簽訂或提出方案和報價時,應與對方談妥付款條件。

          (2)產品售出或實施完成后立即提出清款單,付款日向客戶提出催款通知。

          (3)經常與客戶堅持密切聯絡,不斷設法使對方如期付款。

          9、無法收款時的賠償:當貨款發生無法兌現,判定已無收款可能時,負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度,作為賠償。

          10、不良債權的處理:交貨后六個月內,對方仍賒欠貨款時,一般視為不良賬款,應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額,賠償給公司?墒牵绊椧幎▽嵤┖蟮膬蓚月以內,如果該貨款的總額已獲回收,則賠償金的23應退還給負責人員。

          11、事前調查:從事銷售業務人員,對于對方的付款本事等,應做事前調查,并衡量我公司的研發是否能滿足客戶的需求,再行決定是否受理該業務。

          12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時,除了遵守公司規定的售價及交付實施外,也應確實遵守:付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

          13、合同簽訂:如前述條件已具備,應將客戶需求書、報價單、實施方案、及合同等資料,一齊提出給所屬的主管。

          14、免費追加產品:產品銷售和實施后,若基于客戶的要求或其他情景的需要,必須免費追加產品或功能的情景,必須事前提出附有說明的相關資料給總經理,取得其裁決。

          15、銷售價格表:銷售價格表須隨身攜帶,但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料,也應迅速設法收回。

          16、宣傳資料:產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料,必須慎選對象后發放。

          17、回扣的范圍:客戶回扣必須以簽約或交貨方為主,發票金額內的回扣須扣除增值稅,客戶尾款結清后結算回扣,轉賬到客戶方經過手機信息或QQ所指定的銀行賬戶,國營機構和政府公務人員回扣不予認可。

          18、產品退貨:當發生訂貨取消或要求退貨的情景,應立即將對方的憑證資料提交給部門負責人,并待公司裁決同意退貨時,方可退貨。如果事情的職責須歸屬該負責人,則須從該負責人的薪資中扣除差旅費、招待費及其他相關的費用,以作為對公司的賠償。

          19、產品售后的折扣:如產品賣出或實施后,貨款被打折,應將對方的相關資料連同合同,訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因,負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司,作為賠償。

          20、實施技術人員的派遣:關于派遣技術人員到其他公司服務時,須事先向所屬主管請示,取得許可,并填寫派遣委托書方可派遣。

          四、工作移交規定

          銷售人員離職或調職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規定辦理。

          1、銷售單位主管

          (1)移交事項:財產清冊,公文檔案,銷售帳務,貨品及用品盤點,客戶送貨單簽收聯清點,已收未繳貨款結余,領用、借用之公物,其他。

         。2)注意事項:銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》;交接報告的附件,如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》

          銷售流程管理制度 14

          第一章總則

          第一條為了規范石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優化,確保公司管理體系的有效運轉,在《hb公司規章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。

          第二條本辦法適用于公司各部門業務及管理等流程的制定、審批發布、優化、運行監管及廢止。

          第三條流程的管理遵循以下幾點原則:

          (一)開放性原則:流程處在不斷優化的過程中,隨著公司不斷的發展,流程也會相應發生更新和變化;

          (二)責任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負責,各部門對本部門各項流程負責;

          (三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其運行過程提出建議。

          第二章組織機構及職責

          第四條公司流程優化領導小組是流程管理工作的決策機構。領導小組由公司領導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:

          (一)負責公司流程及優化后流程審批工作;

          (二)監督并指導流程管理體系的運行;

          (三)協調流程管理體系運行過程中出現的重大問題;

          (四)當公司戰略及組織機構出現重大變化時,負責啟動流程全面優化工作。

          第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:

          (一)負責公司流程的審核工作;

          (二)負責公司流程運行過程中的指導、組織協調工作;

          (三)負責組織公司流程執行的監測、反饋工作;

          (四)負責組織公司流程的評價優化工作;

          (五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。

          第六條各部門主要流程管理職責如下:

          (一)負責與本部門業務相關流程的.制定;

          (二)負責與本部門業務相關流程的正常運行;

          (三)負責對與本部門業務相關流程執行及監測;

          (四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優化工作。

          第三章流程的制定、修訂和廢止

          第七條流程的制定

          流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批準后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發布等過程按照規章制度進行管理,參照《hb公司規章制度管理辦法(試行)》執行。

          形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規定》對其進行編號。

          第八條流程的評審、優化與廢止

          流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業室意見的基礎上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。

          (一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調查,被調查者應詳細填寫《流程評審表》,各部門根據評審結果對流程提出優化、廢止的建議或意見。

          (二)評審工作結束后,綜合辦公室負責對評審結果進行匯總,收集有關流程優化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領導辦公會議審議。

          (三)流程優化、廢止方案經領導辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據流程的歸屬部門,下發到各相關部門進行流程修改或廢止。

          第四章附則

          第九條本規定由綜合辦公室負責解釋和修訂。

          第十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團公司、產品經銷公司相關規定執行。

          第十一條本辦法自頒布之日起施行。

          銷售流程管理制度 15

          1、置業顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排,不許遲到(以上午8:30為準,參照各組報前臺值班表),一個賽季內遲到一次罰款50元,二次罰款100元,三次黃牌警告并處罰500元;如果有事,必須向銷售組長和主管請假,并于當日上午9:00前通知前臺;無故曠工一次罰款150元,二次黃牌警告并處罰500元;罰款從工資內扣除。銷售組長每周要保證5個工作日(每個工作日早上8:30到崗),對組長一周進行一次考核,如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業顧問每天早上到前臺簽到,不允許代簽,一經發現代簽給予黃牌警告并視為當日遲到。

          2、前臺分配新來訪客戶為加強銷售管理,提高工作效率,本著公平合理的原則就建外前臺分配電話和客戶做如下規定:對于前臺要明確客戶來電來訪目的,有無置業顧問,只要客戶說是購房且沒有明確置業顧問則一律視為新客戶,由前臺按當日值班表分配,分配后無論何種情況不再重新分配,即使該客戶與其他銷售員b聯系過,該客戶仍歸新分配銷售員a所有,銷售員b在當日現場不得介入談判,如果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元,如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定;所有市調客戶由策劃部負責接待。

          3、成交原則及撞單處理原則

          ⑴成交原則

          為了促進競爭,取消客戶確認制度,采用“第一成交原則” 、“友好協商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。

          第一成交原則:無論誰先接觸客戶,以最終使客戶簽約的業績員為最終成交人,享受全部業績和傭金。

          友好協商原則:銷售員發現撞單后,應事先進行友好協商,成交后按事先達成一致的意見分單,公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

          客戶選擇原則:多名業務名同時跟進一個客戶,客戶有權擇優選擇一名銷售員作為他的服務人,并可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監,至此其它銷售員不能再跟進,如客戶投訴,將給予銷售員黃牌。

         、茋澜N售員以打折等方式進行惡性競爭,具體處理原則如下:

          兩個銷售員共同跟進一個客戶,其中一個(假設為乙)為爭取客戶,暗示“可以拿到折扣”,如客戶直接投訴,將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元,如果銷售員投訴,將給予乙警告一次;

          甲深度接觸客戶,乙在不知情的情況下以高折扣成交,則業績與傭金的分配為甲得60%,乙得40%;如甲在深度接觸客戶,乙在知情的情況下以高折扣成交,則傭金、業績100%歸甲,并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶面談并書面向公司確認過戶型或房號,有效期為一個月。

          如客戶已經委托甲購買(通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行),但當時沒有客戶需求的`房號,乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號(或引導客戶改變購買意象)成交,則業績與傭金的分配為甲得60%,乙得40%;如前題同上,乙在知情的情況下推薦客戶其他房號(或誘導客戶改變購買意象)成交,則傭金、業績100%歸甲,并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

          無論在乙是否知情的情況下,客戶已在甲處正式成交。

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