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      1. 集團公司管理規章制度

        時間:2024-09-18 10:19:27 宜歡 制度 我要投稿

        集團公司管理規章制度(精選10篇)

          在不斷進步的社會中,制度起到的作用越來越大,制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編精心整理的集團公司管理規章制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        集團公司管理規章制度(精選10篇)

          集團公司管理規章制度 1

          (一)公司人事管理工作

          1、協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員;

          2、協同各部門辦理員工的招聘工作,為各部門提供符合條件的員工;

          3、協助公司領導和各部門做好員工的考核、轉正、任免、調配等工作;

          4、協同各部門對員工進行培訓,提高員工的整體素質及工作能力;

          5、負責員工工資的管理工作;

          6、負責正式員工勞動合同的簽訂;

          7、負責保存員工相關個人檔案資料;

          8、負責為符合條件的員工辦理養老保險和大病統籌等相關福利;

          9、根據工作需要,負責招聘臨時工及對其的管理工作;

          10、負責為員工辦理人事方面的.手續和證明。

         。ǘ公司行政管理工作

          1、制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監督檢查各部門執行的情況;

          2、負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理;

          3、根據董事會批準的行政費用總額度,每月制定公司行政費用預算,并嚴格控制行政費用的支出;

          4、負責公司資產的管理,建立固定資產、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度;

          5、負責公司印章和介紹信的管理,嚴格執行印章和介紹信的使用規定;

          6、負責公司文件的管理工作;

          7、根據公司行政管理制度,做好電話、傳真和復印機等設備的使用和管理;

          8、負責公司車輛的管理和調度工作;建立車輛檔案,做好車輛的維修、保養工作,定期檢查車輛使用情況,加強對司機、非司機的安全教育工作;

          9、負責公司外圍環境衛生的管理;

          10、負責公司辦公地點安全、保衛、消防工作的管理;

          11、負責員工食堂工作的管理;

          12、負責對外的接待及票務、住宿等工作;

          13、根據總經理的指示,積極組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議;

          14、負責公司大事紀工作;

          15、負責信訪接待工作;

          16、負責對派出所、安委會、居委會等單位的聯系工作;

          17、負責辦理營業執照、代碼證、統計證、稅務證等的換發年檢工作。

          集團公司管理規章制度 2

          一、目的:

          為加強本公司貴重物品(電視機、照相機、DVD、投影儀、電腦(含筆記本電腦)等)的使用和管理,使貴重物品能夠運行正常,確保各項工作的順利開展。

          二、職責:

          1、行政部信息管理員負責公司內貴重物品設備的申購、安裝、維護和管理,確保貴重物品的正常運行。

          2、各貴重物品使用人負責該物品的日常維護保養工作。

          3、行政部負責監督貴重物品維護保養實施情況。

          三、管理規定

          1、本公司對電視機、照相機、DVD、投影機、筆記本電腦、解碼儀、診斷儀等貴重儀器設備,應指定專人保管,責任落實到人。

          2、公司所有貴重物品設備統一由信息管理員負責安裝維護,任何人不得私自拆裝硬件和軟件,如果自行拆裝發生問題造成經濟損失由拆裝人負擔。

          3、各部門貴重物品由指定專人負責使用和保管。使用和保管者應保持設備的清潔。如果發現設備有不正常運行的現象,應及時與信息管理員取得聯系。

          4、在設備操作使用過程中,如發現異常應立即停止工作并報告信息管理員,待問題解決后方可使用,不可擅自處理。

          5、管理員如發現設備損壞不能維修,需要購買或外部維修,應及時提出申請,按相應審批權限審批后方可購買。

          6、未經公司負責領導批準,任何人不得將上述物品轉借給他人或帶回自己家中使用。

          7、貴重物品要設專柜保管,專人使用。

          8、存放貴重物品的`專柜和房間應離人落鎖,鑰匙不準轉借給他人使用。

          9、貴重物品的存放應遠離火源和化學物品。

          10、貴重物品存放應做好防火、防盜工作,落實防范措施。

          11、如果是筆記本電腦,則不得安裝游戲程序及與工作無關的軟件,任何人不得使用計算機打游戲和瀏覽與工作無關的網頁。

          12、貴重物品保管使用流程:管理物品匯總記錄表→保管人員登記表→使用人填寫領用登記表(貴重物品領用登記表)→部門負責人簽字→保管人員簽字→領用設備→歸還時間→保管人填寫設備情況。

          13、若有違反將處予50分以上處罰直至開除。如無故損壞,則責任人必須照價賠償相關損失。

          四、本規定從頒布之日起正式執行,其它相關未盡事宜可參照集團公司相關規定執行。

          集團公司管理規章制度 3

          第一條:為更好的控制辦公消耗成本,規范集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作,特制定本規定。

          第二條:耐用辦公用品的領用:

          1、耐用辦公用品包括:電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

          2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

          第三條:易耗辦公用品的.領用:

          1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。

          2、部門所需用品包括:傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

          3、個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

          4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數,可依據每月平均用量進行合理調整。

          5、每月22日前,由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準),經部門經理初核,中心總監或副總復核,人力資源中心總監批準后交采購部統一采購。

          6、發放時間:每月1-2號(如遇假期,順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。

          7、領用方法:由各部門文員按發放日期統一到辦公用品倉申領,填寫《領料單》,經部門經理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發放,若部門領用超出需求計劃的,須經人力資源中心總監批準后方可發放。

          集團公司管理規章制度 4

          第一條 協助總監組織、領導、管理人事系統工作,帶領團隊實踐公司“德、忠、實、勤”的企業文化,并對分管的工作承擔責任。

          第二條 根據董事會和經營層的要求,協助總監編制、調整公司組織機構,科學合理設置部門和崗位,分配部門及崗位的職能、職責。

          第三條 協助總監組織、擬訂公司相關人事管理制度,建立、完善人事管理制度體系,并組織全員學習和貫徹執行。

          第四條 負責組織公司崗位職責的編制,不斷修訂、完善部門和員工崗位職責;貫徹、落實、督導全體員工學習、掌握并履行好崗位職責。

          第五條 負責勞動法、經濟法等相關法律法規在公司的貫徹執行,擬定公司勞動合同,并組織全體員工簽訂勞動合同,保障公司和員工的合法權益。

          第六條 協助總監完成人員招聘、錄用、任免和調配,做好人員招聘管理的`日常工作。

          第七條 負責優秀人才(知名院校優秀畢業生、知名企業優秀人才及其他機關事業單位的優秀管理人才)的招聘渠道開發與維護。

          第八條 負責公司員工人事檔案、人事制度及其他人事管理資料的歸檔和管理。

          第九條 負責執行公司培訓管理制度,根據公司業務需要,擬定年度、季度和月度人力資源培訓計劃并組織實施。

          第十條 負責培訓團隊(教師團隊、院校、機關、協會、會議等資源)和培訓機構的組織、聯絡、建立和維護工作,提升員工培訓質量和水平,促進人力資源持續發展。

          第十一條 負責公司各部門每月績效與任務考核、季度考評和員工年度評定工作,向總監和公司領導提出考核意見。

          第十二條 協助總監貫徹執行公司薪酬與福利管理制度,負責員工薪酬與福利的日常管理事務。

          第十三條 負責搞好考勤與薪酬、福利的核定工作。

          第十四條 負責公司企業文化的宣傳、建設,組織員工宣誓,讓每位員工將企業文化“牢記在心中,落實在行動上”。

          第十五條 負責公司員工勞動合同管理及離職管理工作。

          第十六條 嚴格執行公司廉政制度,清正廉潔,杜絕腐敗。

          第十七條 嚴格執行公司保密制度,嚴守公司機密。

          第十八條 負責組織、編制公司每周/月工作計劃 ,負責檢查、跟蹤、反饋每項任務的執行情況,并按時提交考核意見,供總經理參考。

          第十九條 完成上級領導臨時交辦的任務。

          集團公司管理規章制度 5

          一、嚴格遵守交接班制度,安全防火制度;嚴格遵守和自覺執行安全操作規程;認真執行衛生包干區域的清潔管理制度。

          二、認真執行上級領導交待的各項任務,負責完成好物業部經理安排、布置的各項工作。

          三、負責做好水泵房、空調機房及各樓層風機房、電器設備的保養及故障檢修。

          四、負責做好電梯、空調、冷凍、安保中心、電話機房、常備電源的電器設備保養及故障檢修。

          五、負責做好廚房、餐廳各樓層辦公用房、動力照明電器設備的保養及故障檢修。

          六、負責做好主樓、裙樓所有照明設備的保養和故障檢修。

          七、負責做好公共區域,包括大廳內外照明燈具,泛光照明正常使用和維修保養。

          八、堅守工作崗位,自覺執行勞動紀律,不做與工作無關的事。

          九、除完成好日常維修及計劃維修任務外,還應有計劃的盡可能完成好其它零星工程任務。

          十、積極協調好班次與員工相互間的工作關系,及時正確處理好突發事故。

          十一、做好每天巡樓點檢工作,并對在巡檢過程中發現的問題及處理結果如實記錄在冊。

          十二、當班時如發生電器故障應盡可能在本班次內解決,不能及時解決的,經征得領導同意后方可移交下一班解決;交接班時發生的故障原則上兩班共同解決。

          十三、及時做好報修工作的登記、復查、驗收工作,包括維修內容、維修工時、維修時所耗用的材料,報修人所在部門的領導或報修人的.驗收簽名。

          十四、對任何設備的維修非經工程部經理的同意,不得隨意更改原接線方式或損傷原裝飾格調,維修后均應做到工完、料盡、場地清。

          十五、正確使用、及時清點維修所用的各種工具,做到沒有遺留工具在現場,愛護使用、保管好、清潔好所借用的公用工具。

          十六、做好日常檢修材料的消耗登記造冊工作,及時向物業管理部申購常用、備用、易耗材料,如照明燈管燈泡、插座、開關、啟輝器、絕緣膠帶等,做到既不影響正常使用,又不過多儲存備品件。

          十七、由于維修電工、值班電工工作不負責任,粗心大意或違反以上各項工作制度,給商鋪、租戶或其它部門造成不良影響或擴大事故損失的,或由于違紀違規給物業管理部造成不良后果的,其責任自負,同時將受到相應處罰。

          集團公司管理規章制度 6

          第一章總則

          第一條為進一步加強人力資源管理,使人力資源管理工作逐步達到科學化、規范化、制度化,更好地促進企業發展,根據《勞動法》、《公司法》、《企業法》等法律法規的有關規定,結合我礦實際,特制定本制度。

          第二條堅持效率優先,兼顧公平;企業發展,員工富裕的原則,正確處理企業、員工之間的利益分配關系,調動各方面的工作積極性。

          第三條建立、完善和維護適應我礦發展要求的充滿生機與活力的人力資源管理制度。

          第四條運用法律法規、內部管理制度等手段,調整好勞動關系,保護勞動主體雙方的合法權益,使勞動關系穩定和諧、健康。

          第五條通過不斷提高人力資源管理水平,促進我礦發展。

          第六條人力資源部對各基層單位人力資源管理的主要環節實行監督、指導與協調。

          第二章人力資源規劃

          第七條根據企業發展戰略和生產經營需要和定員標準,制訂出本單位的人力資源規劃,包括長、中、短期規劃。

          第八條運用定性預測與定量預測相結合的方法,向主管副礦長提出全礦長、中、短期人力資源規劃方案,待批準后,報礦長最終審定。

          第三章員工的招聘與錄用

          第九條根據礦長審定的員工數量和工作需要,在一定的范圍內,按照一定的程序和方法,擇優錄用選拔管理人員、技術人員和工人到新的崗位工作。

          第十條對被錄用員工,實行全員勞動合同制,合同期限從一年到五年,第一期合同期滿,按照一定的條件續簽第二期合同。

          第四章干部管理規定

          第十一條員工檔案要實行專業保管,專職負責。

          第十二條檔案必須做到人檔相符,卷內資料完整,分類明確。

          第十三條檔案的保管要遵循安全保密、便于查找使用的原則。

          第十四條檔案要登記造冊,編碼入柜,以便查找。

          第十五條嚴格執行員工檔案查閱、借用制度。

          第五章員工的培訓

          第十六條工人的培訓

         。ㄒ唬┍讳浻玫膯T工無論是一般工種還是特殊工種,上崗前都要經過人力資源部、生產技術安全部等部門組織的安全知識與業務技能操作培訓。經過考核合格后,由公司有關部門分別發放《安全工作資格證》和《崗位培訓合格證》,持證上崗。

         。ǘ└鶕ぷ鞯闹、長期發展規劃,有計劃、有組織、有步驟地對在職員工分別進行在崗培訓和短期培訓及業余培訓,確保員工素質不斷提高,不斷適應我礦發展的需要。

          第十七條管理人員與技術人員的培訓

         。ㄒ唬┲攸c抓好現職領導干部資格培訓。按照部下達的計劃,及時做好參培人員的選送工作。在職六種領導崗位任職資格培訓學制三個月。

         。ǘ┌凑丈霞夑P于抓緊培養優秀中青年干部的要求,做好優秀中青年干部任職資格培訓。優秀中青年干部任職資格培訓學制四個半月。

         。ㄈ┤肆Y源部要把領導干部崗位任職資格培訓工作納入干部工作計劃,按干部管理權限由礦有關部門分別組織實施。優秀中青年干部可采取領導提名,組織人事部門考察的辦法,確定參加培訓人選。并據此制定年度培訓計劃。培訓和使用要相結合,認真做好對培訓人員的考核工作,并建立培訓檔案。

          第六章員工的調整與流動

          第十八條以定崗、包崗為基礎,本著精干高效的原則調配人員,滿足生產需要。

          第十九條嚴格控制外部人員調入,要求調入人員年齡男45歲以下

          第二十條其它工資問題的處理規定

         。ㄒ唬┍讳浻眯聠T工工資處理

          經過有關錄用程序,對于新錄用的員工根據每個崗位的技術含量及對生產經營的重要程度等具體情況而定:對于大中專畢業生原則上應有一年的見習期,見習期滿后執行定級工資標準;對于一般人員或技工學校畢業生原則上執行不少于半年的熟練期。熟練期滿后,執行定級工資。

          對于新錄用的復員(轉業)軍人,不再執行熟練期工資標準。根據其軍齡的長短和崗位不同,自錄用之日起,執行定級工資標準。

          新錄用員工的定級手續由公司人力資源部統一辦理。

          對我礦特聘的技術拔尖人才或其他人員,其工資待遇分別按照有關文件執行。

          (二)員工崗位變動的工資處理

          礦屬各單位因員工的正常流動引起崗位(職位)變動的,其工資標準執行新崗位的崗位工資標準。其技能工資標準的處理為:

         。1)井上下員工崗位變動,由地面調到井下從事輔助工作的,技能工資增加一級,調到井下從事采掘工作的,技能工資增加兩級;由井下輔助調到采掘崗位的,技能工資增加一級。

          井下員工非因工負傷或其它原因調到地面工作的,采掘員工實際工作滿10年(工齡部折算)保留原技能工資不變,滿5年不滿10年的.,技能工資降低一級,不滿5年的,技能工資降低兩級。井下輔助員工在井下實際工作滿15年的,調到地面工作以后,技能工資不變;不滿15年的,技能工資降低一級。

          從事采掘的員工調到井下輔助的,從事采掘工作實際年限滿5年的,技能工資不變;不滿5年的,技能工資降低一級。

          從事地面工作員工調到井下工作,從事井下輔助工作的員工調到采掘工作,只能享受一次高定技能工資待遇。

         。2)從事地面工作的員工變動崗位的,其技能標準不作變動。

         。3)員工因工負傷(包括職業。┬枰獚徫蛔儎拥,按照勞部發[1996]266號文件規定處理。

         。4)對所有變動崗位的員工,都給予一定的學習熟練期

          集團公司管理規章制度 7

          為進一步規范財務行為,加強預算,提高資金使用效益,有效保障交通事業發展,根據上級有關規定,在符合國家法規和財務規章制度原則下,結合本局、所(以下簡稱局)體制的實際情況,制訂本財務管理制度。

          第一章總則

          1、局財務管理必須按照國家財政有關法律、法規和規章,嚴格進行管理。局財務活動在局長的領導下,由局財務科統一管理。

          2、局財務管理必須堅持財務公開、理財制度。各項目收入和支出全部納入預算統一管理,統籌安排使用。

          第二章預決算制度

          按照部門預算編制要求和全局收支平衡的原則,認真編制年度預算,合理安排各項支出。

          1、各項收入的取得要符合國家及財經的規定,準確及時地入賬,按照財務管理的要求,分項如實填報。

          2、各項上級撥入或其他取得的資金,能夠保證機關必要的人員及公務經費支出。本著合理、勤儉、節約的原則編制預算。

          3、本局實施的基建工程須編報工程整體預算,嚴格按照預算進行實施。

          4、有關年度預算執行情況,每年2次向黨會進行匯報。

          5、局財務管理必須嚴格堅持監督機制。財務科要根據核算資料和決算要求,真實、準確、完整地編制財務報表和財務分析,每月向局主要領導上報交通、港、航三塊資金收支情況表和各項工程資金使用情況表。

          第三章審批制度

          審批實行局重開支集體研究制和一般開支實行在制度授權范圍內的分工審批制度。原則上列入年度預算的支出才能列支。

         。ㄒ唬┚謾C關重支出項目一律由局黨集體研究決定。重支出項目包括:

          1、工程基建;

          2、局各類修繕工程;

          3、機關各類會議安排;

          4、單位價值在2萬元(含)以上的固定資產購置;

          5、一切用于職工的獎金、福利;

          6、其他需要集體研究決定的重支出。

          (二)審批領導

          1、局長審批:

         。1)財務收支預決算;

          (2)資金的借貸、劃撥、補助、資助和贊助;

         。3)資產的增減、基建和中修理;

         。4)學習進修、獎金福利等發放、補助;勞保醫療規定應審批的醫療費;各種分管副職額定以上的業務會議、招待、外交、出差等費用;人員的借聘及工資待遇等。

          2、分管領導審批:

         。1)業務接待費用、公務支出總額在700元(含)以內的,由分管機關工作的領導審批;700以上的,經報銷部門的分管領導簽字,由局長審批;

         。2)差旅費用:差旅費用在700元(含)以內,由該出差部門分管領導審批;700元以上的,經該出差部門的分管領導簽字,由局長審批;局副職干部的差旅費一律由局長審批;局長差旅費由分管機關工作的副職審批。

          3、工程項目類建設開支審批:

         。1)工程基建及各項中修工程支出嚴格按項目預算實施,由分管工程的領導審批;

         。2)工程間資金借用,由財務、工程科提出方案,由分管領導認可簽字,再由局長審批;

         。3)交通、港、航基建招投標工程,在招投標合同范圍內由分管工程領導按合同管理支付工程。如超過合同工程量時,工程科應嚴格按合同實際變化測算,若增減在10萬元(含)以內向分管領導匯報,并由分管領導直接審批;增減在10萬元以上,工程科在向分管領導匯報后,由分管領導及時向局長說明原因,增減在30萬元(含)以上,應由局長在班子會議上說明增減原因,經決定,由分管領導審批。

          (4)交通、港、航基建、維修50萬以下的工程(非招標工程),由工程科在實施前編制工程項目預算。

         、5萬元(含)以內的由分管工程領導直接審批;

         、5萬元以上的須由分管工程領導報請局長同意方可實施,由分管領導審批;

          ③超30萬元以上的由班子集體研究決定方可實施,由分管領導審批。

          (5)局機關零星建造、維修工躊公室須在實施前須編排項目預算,由局長審批實施列支;2萬以上提交集體研究決定后實施。

          (6)養護資金撥付,由分管領導審批。

         。ㄈ┚謨扰R設的單立機構、部門的財務事項審批由班子集體研究另行規定。

          第四章牽制及復核制度

          1、購置、建造、中修理,要有預算、決算和合同。凡屬?厣唐泛土㈨椈,應辦妥?厥掷m(經辦部門辦理)和有關部門批準的同意立項的書面依據。

          2、預算內的經常性發放的月度工資、獎金、福利等各類津貼,由辦公室制單審核,財務部門復核后發放。(其中獎金、福利、津貼的發放必須經局長簽字)

          3、所有借聘人員必須由辦公室擬定報酬、待遇和借聘期限,簽訂勞動合同,經局長簽字,才能生效。

          4、各類建設補助性支出由補助單位提供書面報告,經相關部門審核,局長同意審批后方能辦理。

          5、各類文件或集體研究決定的支出都需經附文件及會議記錄等支付依據,然后再按支付程序進行支付。

          6、各類基建工程支出要有合同、決算。特別是進行招投標的中項目支付,在中期支付工程進度款時,必須由施工單位出具支付報告,由監理部門、工程部門、由業主代表及財務審核簽字,最后由有關領導核準簽字支付。造價決算時由上級部門許可的社會中介機構對最終工程造價進行的審核,調整相應的工程造價,然后根據決算審核書進行付款。

          7、各類款項費用(包括差旅費)須簡明填寫用途或事由,要有經手人、證明人及部門負責的簽字,有關領導批準的手續。

          8、每月采購的辦公用品和財產,必須辦理財產登記手續。必須辦理登記手續的財產物品,除辦妥審批、牽制等手續外,附辦公室的登記憑證予以報銷。

          9、各類款項費用報銷時,必須由財務部門核定列支賬戶,會計復核,出納才付款。

          第五章原始憑證審核制度

          原始憑證分外來原始憑證和自制原始憑二種:

          1、外來原始憑證分發票和收據。發票用于營業、經營性經濟業務;收據用于非營業、非經營性經濟業務。

          2、符合“發票管理統一規定”的發票和符合財稅部門統一規定印制的企事業收款收據,著重審核:

         。1)牽制及審批是否齊全,必要的附件和手續是否齊備;

         。2)票面的經濟業務記錄是否齊全,內容是否真實,有否涂改;

         。3)數量、單價與金額的小寫是否一致。必需附件的,附件內容和發票是否相符;

         。4)票面的戶名和戶章是否一致,應蓋“收款章有效”或“發票專用章”的是否加蓋;

          (5)有否超越經營、金額、結算方法和時效等的界限。

          3、自制原始憑證必須事由清楚,牽制和審批手續齊全。

          4、為規范和簡化手續,采取“報銷匯總單”辦法報銷。匯總單既是自制原始憑證,又是原始憑證數量和金額的匯總。

          5、有下列情況之一的原始憑證,財務部門不予受理:

         。1)不合法的原始憑證;

         。2)不真實的原始憑證;

         。3)白條及企事業單位自制或購買的收款收據;

         。4)混淆經營性質,超越經營范圍的原始憑證;

          (5)超時效、超限額、超結算方法的原始憑證;

          (6)數量、單價與金額不符、小寫不一致、金額涂改的原始憑證。

          6、有下情況之一的原始憑證,財務部門予以退回,要求更正、補充:

         。1)票戶與章名不符,該蓋而未蓋章的原始憑證;

         。2)記載不正確,文字涂改而又未蓋章糾正的原始憑證;

          (3)牽制及審批不全,必要的附件和手續不齊全的原始憑證。

          第六章現金管理制度

          1、現金(含銀行存款,下同)經管人員必須嚴格執行《現金管理暫行條例》的有關規定和有關規章制度,把好現金出納關。

          2、設立現金日記賬。日記賬登記必須規范化,時序記錄,日清月清。

          3、不準坐支,不準白條抵庫,不準動用挪用,不準私借或私掛。

          4、要定期或不定期地進行現金盤點,確,F金賬面余額和實際庫存現金相符。每月至少核對一次銀行賬戶,編制銀行存款余額調節表,確保銀行賬面余額和銀行對賬單相稱。

          5、出差或采購、維修、疾病等必須借款或暫領備用金的,均需簡述事由,部門負責人簽字,有關領導批準。出差借款在返回單位后的`三天內結清。其余借款均在事畢時還清。做到一次未清,二次不借。

          6、支票憑支票簽發單簽發。經辦人員憑有效支票簽發單向財會部門領用支票,辦理登記手續。三天內把支票存根聯附辦好,報銷手續的原始憑證交回財會部門,換回簽發單,并予以銷號。

          7、支票簽發單應簡明購貨單位及用途,約金額,簽發支票賬戶及種類和號碼。經經辦人和部門負責人簽字,有關領導批準,財會部門核定列支賬戶有效。

          第七章票據管理制度

          1、票據由專人管理,建立臺賬,實行進銷存報核制。管理者必須具備《發票管理員》資格,不準直接使用票據。

          2、票據臺賬的設制按有關規定,但總賬與分賬間的勾稽關系要明確,進銷存發生數要平衡,持票者明細賬要清楚、正確。

          3、向上級部門領入的票據,憑上級部門的領票憑單,登記臺賬;向財稅部門購入或自印的票據,憑發票,由票據經管人填制清領單,財務部門負責人作為發票人,登記臺賬。

          4、票據核銷要及時、準確,并記錄入賬的會計憑證,使會計核算和票據管理互為稽核。

          5、持票部門要專人負責票據,填制票據內容完整、正確、清晰,服從票據管理員的指導。票據的報核必須及時,應隨款報核的票據必須把款隨解財務部門。

          6、票據遺失或短缺由持票人及時書面報告,說明原因及經過,由持票部門蓋章并負責人簽字,經有關領導批準,予以核銷。但由此而引起的一切后果和經濟責任,均由持票人負責。

          7、交通運輸票據專項性強,必須專票專用。不準它用。票據管理部門有義務對各持票部門進行輔導,有責任進行必要的檢查和審核。

          第八章資產登記及清查制度

          1、固定資產、低值易耗品,外購資產、自制資產,外借或自用、有賬和無賬資產均需清查,登記入冊。

          2、資產清查以辦公室為主,財務部門協助。

          3、資產登記分類別項,設單項資產卡片和臺賬。一式三份,一份使用部門(者)留存,一份辦公室存檔,一份財務部門存查。

          4、資產的報廢、失滅、毀損或損壞,均須由該資產的使用部門(者)書面報告,辦公室和財務部門鑒定,經有關領導批準后,予以核銷或修復。

          5、資產每年至少清查一次。特別是家具用具、家用電器、移動通訊工具等。遇特殊情況,可以即時清查。

          6、新置資產除辦妥報銷手續外,還應辦妥登記手續,才能向財務部門報銷。

          7、外借資產除登記入冊外,應把有局長批準外借的借條復印一份,交財務部門備案,待資產收回或處理后退回。

          第九章財務稽核制度

          1、財務稽核由局組成檢查組或財務部門或財務部門負責人分別實施。

          2、局組成檢查組主要對以下財務部門為主執行的制度進行內審,重點檢查預決算和各有關制度執行情況,審批、牽制的執行力度。

          3、財務部門根據不同情況,對各有關企業、部門和個人進行定期或不定期的檢查,發現問題,有權要求糾正;有重問題或屢次不改的,收回或停發票、據、證,待整頓處理完畢,予以恢復。

          4、財務部門負責人主要檢查財務部門對制度的執行情況,組織本部門人員下站對有關部門和企業進行檢查,發現問題,及時修正或補充。

          5、檢查實行書面報告制,直接向局長及分管領導匯報。

          第十章財務分析制度

          1、財務分析主要是本局所經濟活動分析。包括預算分析和決算分析,動態分析和靜態分析,全面、部分,專題分析。

          2、財務分析是根據會計核算、業務核算、統計資料以及通過調查研究所掌握的情況,對本單位經濟活動的書面報告。

          3、財務分析通過比較分析、因素分析、綜合分析來說明問題,找出原因,總結經驗,提出改進建議和措施。

          4、財務分析由財務部門負責人或組織本部門人員實施,向局長匯報。

          本制度的解釋責任屬局財務科。

          集團公司管理規章制度 8

          一、施工隊每一個工作人員在現場施工期間,必須隨時無條件服從當值質檢員及工程部其他相關管理人員所下達的工作指令(包括現場處罰決定)。服從公司安排及《管理規章制度》以利維護公司利益;統一著裝上崗,注重樹立公司整體形象;

          二、文明施工,規范作業,嚴格按照公司管理規范及各小區的規范要求進行施工,遵守各小區的規章制度及作息時間;

          三、每一工種質量層層驗收。每一工種完工后工長先行驗收并及時整改后施工現場負責人再行驗收后并出具書面文件簽字后交由施工總監再行驗收簽字后通知業主一同驗收。若因質量問題客戶投訴一次,扣10分;施工總監檢查發現一次,扣5分;

          四、施工工期嚴格遵守,工作期間必須開通手機、每一工種工長必須安排好當天的任務,責任到人。工地上不可無故無人,即使工種完工等下個工種進場,也必須提前通知公司早做安排,如有違反扣5分/天;

          五、安全用電用水,用電一定要帶觸電保護。離開施工現場時,務必關掉水閥、總電源及窗戶。凡每發現一次未關扣5分;注意安全,不得野蠻操作,電動工具必須由專人專項操作;

          六、服務態度熱情,對客戶的提問要好言回答,不得惡語中傷,不理不睬;不得隨意向客戶索要任何財物。以上凡發現一次,扣5 分;不得與客戶發生矛盾或發生任何爭執,否則扣10分,情節嚴重勒令停工,一切損失由該工種的`工長負責;

          七、工地及時清理,當天垃圾當天清理并送至小區指定地點,保證工地干凈整潔,衛生間無異味,材料、工具擺放有序。工地每天檢查,違反一次,扣3分;若客戶因為工地清潔問題投訴一次,扣5分;

          八、必須佩帶上崗證,嚴禁赤膊及穿拖鞋施工。嚴禁穿其它公司工作服,發現一次扣3分;

          九、工地上禁止吸煙,發現一次扣2分。嚴禁攜帶小孩及閑雜人等駐留工地上。不得在施工現場酗酒及打架斗毆,發現一次扣5分;

          十、公司廣告牌、規章制度、效果圖如未張貼上墻,扣3分;

          十一、對于工地上的成品或半成品,每一工種工長進場后必須點清查實。若收工后發現成品或 半成品有所損害,賠償、更換均由工種工長承擔。完工時工地必須移交給下一工種并簽寫工程移交單,并請主戶簽署工程質量驗收單。

          集團公司管理規章制度 9

          總則

          1.目的:為規范公司運作與行政管理,規范員工的行為,使公司之發展有制度上的保證,特制訂公司管理制度。

          2.制訂原則:

          2.1可行性原則:公司各項制度的制定講求務實,不制定過高的標準。

          2.2有效性原則:公司的各項規章制度一旦制定,在被明令廢止之前就必須得到一絲不茍的執行,未經特別豁免,任何人不得違背。

          2.3標準化原則:力求公司的行政行為和業務行為的標準化;

          2.4個性化原則:公司以人性化管理為主,強調員工的自律和自覺,充分尊重員工的個性。

          3.效力:本制度自公布之日起生效,原制度與本制度沖突的,以本制度為準。

          解釋權:本制度的解釋權歸公司所有。

          企業文化

          1.公司的宗旨:通過向客戶提供全方位的產品服務,實現公司與客戶的共同發展;通過充分尊重、挖掘和培養員工的潛能,實現員工與公司的共同成長。

          2.企業文化:

          團隊力量與資源共享

          積極溝通與全面理解

          目標明確與高效運作

          專業素質與不斷創新

          3.員工行為準則:

          3.1工作時間,必須稱呼同事的職位(無職位者除外),不得直呼其姓名,直稱其職位,如總經理;或者姓+職位簡稱,如吳總;或者以小、老+姓氏,如小張,老王等。

          3.2個人形象規范,待人接物文明;

          3.3辦公秩序嚴肅、緊張、有序、安靜;

          3.4學無止境,不斷向書本、業務、同事、客戶、社會學習;

          3.5愛惜公物,勤儉節約,提倡環保;

          3.6做事以做人為先,尊重理解他人,如同尊重理解自己;

          3.7不以損害公司及同事利益的方式謀取私利;

          3.8不斷樹立、維護與提高公司品牌與形象。

          4.工作制度和觀念:

          4.1首問制:下級必須服從和完成上級的工作安排、指示和督導。若因故無法完成該項安排、指示或有不同意見,必須加以解釋,并由上級決定后另行安排或處理。對于上級的另行安排和處理有異議的,可以越級申訴。

          4.2復命制:事必有復,復必有時;

          4.3時間觀念:運用時間表進行時間管理,今日事,今日畢;

          4.4職業觀念:處處體現專業素質和職業風貌;

          4.5保密觀念:嚴守公司與客戶商業秘密,保證商業情報安全;

          4.6雙贏觀念:個人職業規劃與公司利益協調發展,實現個人與公司之共同發展。

          公司組織構架

          1.公司實行整合營銷策略(IMC),提高管理效率;經營內容包括水泵、風機、發電機組等機電產品,為客戶樹立統一的目標和企業形象,將統一的產品服務信息傳達給消費者。

          2.公司實現一對一責任制,實現職責分工。

          3.公司業務實行開放式管理機制,倡導企業目標與業務團隊利益的一致性;

          4.公司運作強調充分授權與完全責任的統一。

          5.公司的組織架構如下圖所示:

          1.總經理:

          1.1匯報對象:直接對董事會或者合伙人負責,全面負責公司的日常運作。

          1.2協作伙伴:與副總經理分工協作,相互配合形成管理團隊。

          1.3直接下級:總經理助理,財務總監,行政副總,營銷副總。

          1.4主要職責:

          1)擬定公司經營目標和發展戰略;

          2)制訂年度工作計劃并監督實施;

          3)負責業務開拓和戰略談判;

          4)建立和完善對外公眾關系;

          5)協調和督導業務團隊的業務進程;

          6)擬定和修改公司管理制度;

          7)提出公司機構設置和和工資調整方案;

          8)負責新聘員工的審核錄用;

          9)審核公司對外協議、合同和重要文件;代表公司簽署上述文件;

          2.總經理助理:

          2.1匯報對象:直接對總經理負責,全面負責公司信息資源與服務品質管理,確保各項風險的防范與控制。

          2.2協作伙伴:與總經理分工協作,相互配合形成管理團隊。

          2.3直接下級:財務總監、營銷副總、行政副總及各部門主管。

          2.4主要職責:

          1)對于公司的總體發展戰略、政策和策略提出建議;

          2)負責公司的知識管理和內部資源共享建設;

          3)制訂公司的保密制度和風險防范制度;

          4)對于經營市場從技術與風險等角度提出建議;負責審核經營市場總體方案設計、各類具體操作文件以及其他與市場有關的各類往來函件等,以確保產品服務的技術可行性與產品質量;

          5)負責審閱公司所有其他的各類往來文件,并簽署意見;

          6)負責對下級的督導、培訓與考核;

          7)負責安排新聘人員的上崗前培訓;

          8)督導業務團隊的業務進程;

          9)提出相關專業問題并負責召集相關專業人員進行專題研討;

          10)在總經理外出期間臨時負責公司日常運作;

          11)負責每月的綜合考核;

          12)負責設立標準文件庫與工具箱;定期向上級匯報工作,完成上級下達的工作任務。

          3.營銷副總

          3.1匯報對象:總經理、總經理助理

          3.2協作伙伴:行政副總、財務總監、

          3.3直接下級:大區經理、門店經理、市場部經理、售后服務部經理

          3.4主要職責:

          1)對公司市場開拓戰略提出建議;

          2)參與并執行市場開拓策略與計劃;

          3)獨立開拓客戶與渠道

          4)負責組建并領導業務團隊開拓市場;

          5)負責經營市場的總體策劃,在方案獲得批準后負責實施;

          6)協調業務團隊對內對外分工,并對市場工作結果負責;

          7)每周確認市場部成員的工作時間表;

          8)負責對下級的督導、培訓與考核,并將培訓與考核意見呈報總經理;

          9)負責市場調查,定時收集、整合和提供市場信息。

          10)完成上級下達的其他工作。

          4.行政副總

          4.1匯報對象:總經理、總經理助理

          4.2協作伙伴:營銷副總、財務總監、

          4.3直接下級:采購經理、行政經理、人事經理、倉庫主管、車隊隊長4.4主要職責:

          1)在分管總經理的領導下,全面負責行政管理部的各項工作。

          2)建立健全公司的規章制度體系,并負責行政管理類制度的具體執行。

          3)建立健全公司的文書管理規范標準,體現公司的良好形象。

          4)營建企業內部良好的企業文化,強化企業精神、團隊精神的.宣傳。

          5)加強與各相關政府機構、行業協會等單位溝通,有效為公司提供良好的服務和支持。

          6)策劃和主持公司的大型活動,并負責予以實施。

          7)參與策劃及市場方案的制定完善工作。

          8)主持日常公司內部工作會議。

          5.財務總監:

          5.1匯報對象:總經理。

          5.2協作伙伴:行政副總、營銷副總

          5.3直接下級:會計、出納、打單員和對單員。

          5.4主要職責:

          1)協助制訂公司的財務計劃;

          2)完善公司的財務制度;

          3)負責成本規劃和控制;

          4)負責與合作廠商的聯系和合作事宜;

          5)負責對下級的督導、培訓與考核,并將考核意見呈報上級。

          6)負責財務管理優化,不斷收集、整合和提供新的優化建議。

          6.大區經理

          6.1匯報對象:營銷副總。

          6.2直接下級:駐外業務主管、分店經理

          6.3主要職責:

          1)做好市場規劃,正確分析市場狀態和客戶能力,擬定市場拓展思路;

          2)帶領團隊走訪經銷商,了解各類競品情況,按照公司政策、制度進行市場拓展,完成拓展目標

          3)定期(每周一次)和經銷商管理團隊召開會議,加強公司與代理商團隊的聯系。

          4)市場信息、競品信息的收集、整理和反饋;

          5)和各部門保持緊密聯系,執行和協助各部門的工作要求,尋求各部門的工作支持;

          6)確定公司下發的各項物料如:POP、海報等按時到位;

          7)了解代理商和經銷商的庫存狀況,協助其處理,并及時反饋總部;

          8)真實調查市場信息,協助公司進行區域廣告投放和審批工作;

          9)定期建立和維護客戶檔案;

          10)管理部門各項費用支出,監控預算執行情況;

          11)按時完成月、周、日工作計劃,并每日檢查各崗位人員工作進度

          集團公司管理規章制度 10

          1、公司員工上下班必須嚴格按照作息時間執行,不遲到、早退;

          2、上班考勤實行實時簽到制度,不得故意誤簽上班時間,必須本人親自簽到確認;

          3、工作期間內不得竄崗、閑聊、玩網絡游戲、網絡聊天、利用公司電話打私人電話、吃食物、聽音樂等與工作無關的事情;

          4、員工必須服從上級管理人員領導,不得工作怠慢;

          5、上班前30分鐘和下班前20分按《衛生輪流值日表》打掃辦公區域內衛生,保持整潔、干凈的'工作環境;

          6、下班時必須關好門窗及設備電源,防止安全事故發生;

          7、工作期間遇到顧客訪問時,必須主動、親切的接待或提供咨詢;

          8、有來訪電話時必須做好記錄,包括:來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息;

          9、上班要佩帶工作卡,必須保持良好的工作態度和風貌;

          10、外出辦公事時要向領導或同事打招呼,說明去向;

          11、特殊私事要向領導請假,待領導批準方可離開單位,否則根據情節處理;

          12、當日的工作必須在下班前結束,不得拖到第二個工作日;

          13、愛護公物,節約物品。

          14、積極學習業務知識。

          15、同事間要相互協作,相互支持。

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