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      1. 公司出入庫管理制度

        時間:2023-01-06 20:00:31 制度 我要投稿

        公司出入庫管理制度

          在日新月異的現代社會中,制度的使用頻率逐漸增多,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的公司出入庫管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        公司出入庫管理制度

        公司出入庫管理制度1

          當你準備進入成品倉庫時,請務必認真閱讀《進入成品倉庫須知》之規定。凡進入成品倉庫者,或違規被處罰者,均視為已經閱讀并理解《進入成品倉庫須知》之一切規定。

          一、原則上,任何人員未經倉庫管理人員允許,不得擅自進入成品倉庫。違者每人每次處罰50元。

          二、所有進入成品倉庫人員,嚴禁在倉庫內吸煙,嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品,嚴禁攜帶有毒有害有異味物品,嚴禁攜帶液體及潮濕物品,非倉庫管理人員嚴禁隨意開關用電設備。違者每人每次處罰100元。

          三、盜竊行為認定:成品未辦理出庫手續(即出庫單)而被帶出倉庫大門,即構成盜竊行為。內盜行為,按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為,可加重處罰。對所有盜竊行為,公司保留訴諸法律解決的權利。

          四、未經倉庫管理人員允許時,任何人不得揭開封箱條,不得撕開包裝箱(袋),不得觸摸搬動成品箱子(袋),不得品嘗偷吃成品,不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。

          五、入庫工人和裝車工人,在入庫或者裝車結束后,不得在成品庫內閑坐休息。違者每人每次處罰50元。

          六、倉庫管理人員對可能違規的人員及行為應立即制止;對已經違規的人員立即處罰,對不聽勸阻故意違規、惡意違規的人員,能夠加倍處罰。

          所有處罰以現金收繳送達財務部。凡有拒交罰金的,倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任,請保衛人員協助收繳罰金。

          倉庫管理人員對以上違規行為不予制止的,或違規后不予處罰的,以瀆職行為論處,并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。

        公司出入庫管理制度2

          一、成品入庫操作流程:

          (入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統計裝車數量→(入庫保管1)監督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛,統計卸車數量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數量,登記商品卡,填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫,制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的狀況下,雙方簽名,完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)

          注意事項:務必貫徹“入庫四個堅持”

          1)堅持按入庫流程操作:務必按流程的先后順序操作,個性是要先入庫,后填入庫單,再登記明細賬,最后出盤點表。嚴禁違規操作。

          2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中,2個入庫保管員務必同時在指定的位置、現場負責,嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時,務必拒絕入庫作業,同時務必請示倉庫主管臨時增派人員協助。

          3)堅持入庫復核:在入庫過程中,一個保管員在車間內,指揮成品裝車,隨手統計裝車數量,并全程跟隨平板車、監督成品從車間運到倉庫內;另一個保管員在倉庫內,指揮成品卸車打垛,隨手統計其卸車數量。

          4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結束后,分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后,才允許制作入庫單并記賬。

          二、成品出庫操作流程:

          接到一式四聯的“發貨出庫單”→審核出庫單資料(車牌號、所有職責人簽名、發貨專用章、品名規格口味等等)→(發貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車,隨手統計平板車裝車數量→(發貨保管2)在倉庫門口監督平板車卸車,隨手統計平板車卸車數量→發貨結束后,兩個保管員立即核對各自記錄的發貨數量與出庫單是否完全一致,只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(白聯)交給司機轉交客戶,第四聯(黃聯)給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符

          注意事項:務必貫徹“出庫四個堅持”

          1)堅持按出庫流程操作:務必按流程的先后順序操作,嚴禁違規操作;

          2)堅持2人同時操作出庫:在整個發貨出庫過程中,2個發貨保管員務必同時在指定的位置、現場負責,嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時,務必拒絕出庫作業,同時務必電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。

          3)堅持出庫復核:發貨過程中,一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移,統計其數量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移,統計其數量。

          4)堅持出庫對賬:兩個發貨保管員在發貨結束后,分別匯總自己的發貨數量,并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致,且與提貨人(司機)完全一致后,才允許把出庫單一、四聯交給提貨人(司機)。

        公司出入庫管理制度3

          1.目的:

          為了保證公司的物資財產的入庫、倉儲、出庫的正常控制和有序管理,特制訂本規定。

          2.適用范圍

          適用于本公司所有倉庫的管理。

          3.倉庫管理任務:

          保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,收發迅速,面向生產,服務周到,合理設置庫存,合理運用倉庫空間,加速資金周轉降低費用,

          4.物資驗收入庫:

          4.1生產用原料,外購,外協件,憑檢驗合格的方可入庫。注:供應商送貨車或者公司提貨車(自提貨物)到廠區后,應及時將《送貨單》呈交相關倉管員,由倉管員安排在指定的待檢區。貨卸至指定待驗區后,倉管員及時掛待驗標識(尤其注意同種物料是多家供應商提供的,必須做好標示及分開放置),并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標識填寫是否明確、規范(合格標識內容至少包括采購單號、品名、規格、數量、日期),標識不規范的要求供應商∶重新填寫,供應商不配合或自提貨物由倉管員通知相應采購員處理。

          4.2工、量、具、設備備品、其他易耗品,憑批準的請購單,購貨發票入庫。

          4.3物資入庫,倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續,核對清點物資名稱、規格型號、數量是否一致后,辦理入庫手續,入庫單各欄應填寫清楚。

          4.4無,無批準的請購單,無發票、數量、規格型號、事物與發票不符的倉管員應拒絕入庫。

          4.5各倉入庫后單據及時交統計(ERP錄入員)做賬。

          5.貨物儲存管理:

          5.1物資的儲存保管,原則上應該按物資的、屬性、特點、用途、類別等設置,劃分區域。較重物資要落地堆放(放置在棧板上);小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放,上架的物料應分類放置定位。

          5.2物資堆放原則:重物堆放層數最高不超過4層,成品可根據實際情況碼放,必須做到過目見數,檢點方便、成行成列、清潔齊整,做到帳卡物一至。

          5.3倉庫保管員對庫存、代保管(客供)物資以及設備、容器和工、量、具等負有經濟責任和法律責任。做到人各有責,物個有主,事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧,倉管員應及時報告倉庫主管,分析原因,查明職責,按規定辦理報批手續。未經允許一律不準擅自處理,倉管員不得采取發生贏時多送,虧時扣克的違紀做法。

          5.4倉管員應掌握物資的自然屬性、儲存和保管的常識,加強保管措施,不使公司物資受到損失。同類物資堆放,要先進先出,發貨方便,空地上要有回旋余地。

          5.5倉庫嚴格遵守保衛制度,嚴禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴禁煙火,倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識。

          5.6倉管員應按規定定期盤點倉庫的物資。

          6.物資的出庫:

          6.1各倉按推陳出新、先進先出,規定供應、節約用料的原則。發料堅持一盤底、二核對、三發料、四減料的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物料失效、霉變、銹蝕、差錯等損失,倉管員要承擔責任。

          6.2機輔料的領用憑部門主管審批后的領料單發料。

          6.3未辦理領用手續或手續不符和要求倉管員拒絕發料,發料時與交接人辦理好手續,當面點清數量,防止差錯出門。

        公司出入庫管理制度4

          一、采購物資到達現場或入庫前,必須由質檢員對入庫物資的`質量進行驗收,必要時通過委托檢驗或驗證等方式對采購物資質量進行驗收,驗收合格后,由采購員、質檢員在"入庫單"上簽字方可入庫。其材料質量證明書、合格證及委托檢驗手續要作為必要資料妥善保管,以備查用。

          二、經驗收合格的物資,"入庫單"一份轉財務科記帳,并據此與供方辦理結算手續;一份由庫管員作為登記"物資入、出庫臺帳"的依據。

          三、經驗收不合格的物資,執行"采購控制程序"及"不合格控制程序"。

          四、由庫管員負責對入庫物資的數量進行驗收,通過查數、稱重等方式核實物資與入庫單是否相符,相符后,庫管員在"入庫單"上簽章。

          五、各類物資要根據其特點和質量要求放置適宜的儲存環境,露天存放的物資要采取可靠的防護措施,確保物資質量不受損害。

          六、物資儲存要做到"兩齊"(庫容整齊、擺放整齊);"三清"(規格清楚、數量清楚、質量清楚);"三相符"(帳、物、卡相符)。

          七、物資儲存要。對已入庫的原材料和成品,庫管人員進行合理的標識,包括產品名稱、規程型號等內容。另外,應執行"先入先出"原則。

          八、在滿足生產需要的前提下,要核定各類物資的合理儲備定額,限額儲存,減少資金占用。

          九、各類原材料的領用,由庫管員填寫"出庫單"一式兩份,經授權人核實、審批后方可領料。

          十、各倉庫物資管理要做到"四平衡",即入庫、出庫、結存、資金平衡。

          十一、各倉庫物資入、出庫要做到日清月結,每月末進行一次盤點。

        公司出入庫管理制度5

          一、目的

          通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規范倉庫人員日常作業行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

          二、范圍與職責

          范圍:倉庫所有工作人員

          職責:

          倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作;

          倉庫協調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作;

          采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

          倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定 ;

          三、驗收及保管規定

          驗收入庫管理

          保管管理

          出庫管理

          退貨管理

          1、 驗收入庫管理

          貨物到公司后庫管員依據采購單及送貨單上所列貨款的名稱、數量進行核對、清點,經采購員及檢驗員對質量檢驗合格后,方可入庫。

          對入庫貨物核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經采購人、倉庫主管簽字后,庫管員、財務部各持一聯做帳,采購員持一聯做付款憑證附件。

          庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

          有以下情況時可拒絕驗收或入庫

          與采未經總經理或部門主管批準的采購。

          購合同或采購單不相符的貨物。

          質量不符合要求的貨物。

          2、 保管管理

          貨物入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四定位"。

          庫存信息及時上報。須對品名、規格、數量、仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

          庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正。

          “二齊、三清、四定位”

          二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

          三清:品名清、數量清、規格標識清。

          四定位:按區、按排、按架、按位定位。

          3 、出庫管理

          庫管員憑出庫單如實發貨,若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發貨。

          庫管員必須遵守"先進先出"的管理原則。

          出庫單上所需貨物如無庫存,庫管員應及時通知采購員,采購員要及時填寫采購單,經總經理批準后及時采購。

          任何人不辦理出庫手續不得以任何名義從倉庫拿走貨物,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

          4、退貨管理

          由于客戶不需要或調換貨而直接退貨時,司機應及時跟庫管員辦理退庫手續。

          客戶過期、破損貨物經同意后退庫時,庫管員根據《過期、破損清單》進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

          四、倉儲管理規定

          入庫規定

          出庫規定

          報廢規定

          退貨處理

          倉庫衛生、安全管理

          物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

          單據、卡、帳務管理

          盤點管理

          帳物不符處理

          1、入庫規定

          需嚴格按照《倉庫單據作業管理流程》中相關的流程進行作業。

          貨物到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須檢查貨物是否全部放在倉庫里面。

          收貨時要求提供《送貨單》與《采購單》,沒有時需要補辦理,直到拿到單據為止,并填寫入庫單。

          所有貨物入庫必須由倉管員和采購員共同在《入庫單》上簽名確認,尤其是新產品。新產品需仔細核對產品名稱、規格,以避免出錯。

          1、入庫規定

          倉管員與采購員共同確認入庫單貨物數量時,如發現送貨單上的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯絡供應商處理數量問題。

          貨物擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放貨物,不得在規劃的區域外擺放貨物,特殊情況需要在4小時內進行整理歸位。

          原則上當天收貨的貨物需要當天處理完畢。

          倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因并上報總經理審批處理。

          《放庫單》需要按流程先給入庫人員確認登記后,再給倉庫主管簽字后才能給采購及財務。

          2、出庫規定

          需嚴格按照《出庫單》來發貨。

          已開出的出庫單無特殊原因,當天必須全部完成發貨。

          發貨時注意不要野蠻裝卸損壞產品。發完貨后將推車放在倉庫指定位置。

          《出庫單》發貨后隨貨物送到客戶手中,并要求其簽名確認。

          門店零售需要出納簽字確認已收款,門店主管簽字后方可發貨。

          3、報廢規定

          需登記《過期、破損、盤虧清單》報批。

          發現庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。

          要嚴格區分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、采購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢并分別保管和做標示。

          4、 退貨處理

          需按照《退貨流程》的要求進行作業。

          到貨時發現不良貨物要及時給采購部門處理,若要暫存倉庫,必須要有總經理簽字方可暫存倉庫。

          5、倉庫衛生、安全管理

          每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要和壞的東西,將需要使用的物料按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

          衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

          每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物,發現異常情況及時處理和報告。

          非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

          倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,一經發現必須立即報告處理。

          高空作業需要使用作業車,并注意安全。

          保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

          6、物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

          在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,必須遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題及時反饋并處理。

          每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。

          保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

          7、單據、卡、帳務管理

          倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。

          需要送到財務的單據電子檔和手工單據一起給財務。

          每月的單據由登帳人員按規定保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

          8、盤點管理

          盤點時作業人員根據《盤點作業流程要求》文件進行相關作業。

          盤點過程中發現異常問題要及時反饋處理。

          盤點時要盡量保證盤點數量的準確性,對于弄虛作假,虛報數據,或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業流程作業的,根據情況追究相關責任。

          盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

          9、帳物不符處理

          庫存物料發現帳物不符時需要查明原因并報告,查明原因后根據責任輕重進行處理。

          五、倉管人員管理規定

          倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。

          倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

          下達的工作任務無特殊原因要在規定時間內完成,且保證工作品質。

          上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律,作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位,不得以私人理由長時間會客等。

          六、倉管人員管理規定

          需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

          倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

          對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。

          倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。

          七、倉管人員管理規定

          工作評估

          獎勵

          懲罰

          獎懲原則

          工作評估

          部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估,以便于: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;

          檢查工作表現是否符合崗位的要求;

          衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

          工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;

          創造互相理解的氛圍,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。

          對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

          獎勵

          通報表彰: 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,并予以通告。

          嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“嘉獎”,并予以通告,獎勵50元。

          小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵100元。

          大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,并予以通告,獎勵200元。

          處罰

          通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。

          警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款20元。

          小過:對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款50元。

          大過:對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款100元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。

          獎懲原則

          倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

          獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名部門負責人代替評估。

          獎懲結果最終由評估小組確定,并告知行政部與本人溝通并予以執行。

          采購入庫與發貨流程圖

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