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      1. 文件管理制度

        時間:2024-11-13 16:51:43 制度 我要投稿

        文件管理制度15篇(熱)

          在日新月異的現代社會中,很多場合都離不了制度,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎?以下是小編整理的文件管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

        文件管理制度15篇(熱)

        文件管理制度1

          現場管理制度文件旨在規范企業日常運營中的各項活動,確保生產安全、效率和質量。它涵蓋了人員管理、設備管理、作業流程、環境控制、安全管理等多個層面,為企業的現場管理工作提供清晰的操作指南。

          內容概述:

          1. 人員管理:包括員工的職責分配、培訓、考勤、行為準則等,確保每個員工明確自己的角色和責任。

          2. 設備管理:規定設備的使用、保養、維修及報廢流程,保證設備的正常運行和使用壽命。

          3. 作業流程:設定標準操作程序,明確各環節的`工作步驟和質量標準,以提升工作效率和產品質量。

          4. 環境控制:規定現場的清潔、照明、溫度、濕度等環境因素,以創造適宜的工作環境。

          5. 安全管理:制定應急預案,執行安全檢查,強調個人防護措施,預防事故的發生。

        文件管理制度2

          為使公司安全生產文件管理制度化、規范化、科學化,使得每次安全生產檢查能夠有確切可以查閱的資料和記錄,充分發揮各項安全記錄文件在安全生產中的重要作用,根據國家相關規定,結合公司實際情況,特制定本制度。

          安全文件管理目標及內容:

          1、 安全管理各項臺賬要有專門的存放地點,并由專門人員進行管理。

          2、 要對文件的內容、份數、標題等逐一核對,如發現不符應及時向上級報告。

          3、 應及時送交領導,不要擠壓。

          4、 應及時登記編號、分類整理并存檔,做好詳細記錄。

          5、 保存時,要保持文件的完整性。

          6、 需上報的文件必須經過負責人及法人的審核、簽字批準后方可上報,文件上必須詳細寫明文件標題、主送單位、經辦人等。

          7、 存檔人員應及時分類整理、存檔,并統計編號、編制目錄等,以方便查閱。

          8、 存檔時,要求把文件的'批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

          9、 傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和詳細規定,不得將有密級文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所。

          10、 借閱時要明確責任人借閱時間和歸還時間。借閱人必須做好保密工作,不得翻印和復印,不能轉借他人。

          11、 對于不具備存檔和存查價值的文件應填寫《文件銷毀清單》,經安全科長批準后,可以銷毀。

        文件管理制度3

          一、檔案歸檔制度

          (一)文件材料的歸檔要求:

          1.公司在籌備、成立、經營、管理及產權變動過程中形成的具有保存價值的文件材料均列入歸檔范圍。

          2.公司各部門負責歸檔文件材料的收集和整理,并定期交檔案室集中管理,任何人不得拒絕歸檔。

          3歸檔文件材料必須齊全、完整、準確、系統、簽署完備。

          4.歸檔文件材料必須準確地反映企業生產、科研、基建和經營管理等各項活動的真實內容和歷史面貌。

          5.歸檔文件材料必須層次分明,符合其形成規律,保持同一案卷內文件材料的有機聯系。

          6.歸檔的文件材料主要包括紙質、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實物等各種載體形式。

          7.歸檔的文件材料必須為正本,本企業編制的文件應附發文底稿。

          8.歸檔的具有永久、長期保存價值的電子文件應有相應的紙質文件材料一并歸檔保存。

          9.非紙質文件材料應與其文字說明一并歸檔。

          10.外文(或少數民族文字)材料若有漢譯文的應與漢譯文一并歸檔,無譯文的要譯出標題后歸檔。

          11.為便于保管和利用,歸檔的文件材料用的紙張必須優良,紙面清潔,書寫文件材料應用碳素墨水或藍黑墨水,禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍墨水及復寫紙等不牢固的書寫材料。書寫工整、圖像、字跡清晰。

         。ǘw檔范圍及保管期限

          (參照企業檔案歸檔范圍及保管期限表)

         。ㄈw檔時間:

          1.管理性文件材料一般應在辦理完畢后的第二年第1季度連同收發簿一同移交檔案室歸檔。

          2.凡專項工程、專題項目、科研課題等由發生部門將文件材料整理后經部門領導及項目負責人審定后向檔案室移交歸檔。周期長的可分階段、單項歸檔。

          3.外購設備儀器或引進項目的文件材料在開箱驗收或接收后即時登記,安裝調試后歸檔。

          4.工程項目在竣工驗收后三個月內接收歸檔。

          5.每年形成的會計檔案,由財務部及有關部門保存一年,在下一年的第一季度內向檔案室移交歸檔。

          6.電子文件邏輯歸檔實時進行,物理歸檔應與紙質文件歸檔時間一致。

          7.榮譽檔案由行政部收集整理后于次年統一歸檔。

          8.聲像檔案在每次活動結束后整理歸檔。

          9.相關會議(技術會議、專題會議、年度工作會議),在會議結束后歸檔。

          10.外出、出差考察材料由當事人在回來后一個月內整理歸檔。

          11.變更、修改、補充的文件材料隨進歸檔。

          12.公司內部機構變動和職工調動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料隨時歸檔。

          13公司產權變動過程中形成的文件材料隨時歸檔。

          二、檔案查(借)閱制度

          檔案借閱是檔案室的日常業務工作,是檔案更好地為生產提供利用服務的基本形式,為做好檔案管理工作,特制訂如下制度:

          1.凡本公司有關人員,因工作需要借閱檔案者,一般只允許在檔案室閱檔室查閱。查閱內容根據檔案密級程度,取得相關領導簽字,同時做登記。

          2.本公司有關人員如有實際情況必須借出者,須辦理相關手續,超過兩天以上歸還者,須經領導批準簽字。但要如期歸還。

          3.借閱檔案者應愛護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時,須當面查看清楚,如發現遺失或損壞,應及時反映給主管領導。

          4.外單位借閱檔案者,須持單位介紹信,且經總經理批準后方可借閱,只限在本室查閱,一律不外借,且抄摘內容也須經總理同意審核后方能帶出。

          5.凡屬不成熟的現行技術資料及保密文件一律不外借。

          三、檔案的保密制度

          1.凡屬密級檔案,必須正確地標明密級,并妥善存放。

          2.非綜合檔案室人員不得隨便進入檔案庫房,庫房門窗及箱柜應隨關鎖。

          3.全體職工對密級檔案、文件、資料均須嚴格執行企業保密規定,不失密。否則應追究責任。

          4.凡查閱密級檔案,均須辦理審批和借閱手續,一般只允許在閱檔室查閱,不得帶出或復制,確屬需要者須辦理相關手續。

          5.查閱人員對檔案內容承擔保密義務,違反規定造成后果者必須追究責任。

          6.檔案人員要忠于職守,認真執行各項保密制度。

          7.定期對保密檔案保管情況進行檢查,發現問題及時處理。

          四、檔案庫房管理制度

          一、檔案入庫檢查:

          1檔案出入庫房要清點、登記。定期對庫藏檔案進行清理、核對,做到賬、物相符。對破損或載體變質的檔案,及時進行修補和復制。

          2.入庫底圖應批邊分類裝袋,照片、磁帶等聲像檔案應存放入專用檔案盒(袋)內。

          3.定期對檔案保管狀況進行全面檢查,做好記錄,發現問題要采取積極有效措施,保證檔案的安全。

          二、檔案庫房管理:

          1.檔案庫房未經許可,外來人員不得擅自進入。

          2.檔案柜、卷排列科學、合理、整齊、美觀,便于調卷。

          3.庫房門窗須安裝窗簾,庫房內采用白熾燈且照度不超過100勒克期。

          4.避免光線直射檔案,更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對檔案的危害。

          5.庫房內應有空氣調節和溫濕度計等設施,及時做好溫濕度記錄,溫度應控制在14度——24度,相對濕度控制在45——60%。

          6.庫內及庫外應科學地安設溫濕度記錄儀表,庫房應專門安裝空調設備。

          7.庫房必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙,定期檢查,杜絕一切發生火災的可能。

          8.檔案庫房要做到八防:防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲、防塵。

          9.對庫藏檔案應經常進行檢查,發現問題,及時報告并采取措施予以處理。

          10.每年9月定期對庫藏檔案進行一次抽樣檢查,掌握檔案管理情況,為科學管理積累資料。

          五、檔案鑒定、銷毀制度

          1.根據《檔案法》及《江蘇省檔案管理條例》中的相關規定,編制本企業的檔案保管期限表。其中會計檔案見會計檔案保存期限表。

          2.保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限,保管期限從長。

          3.從檔案的內容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面監別檔案的價值。

          4.檔案通過鑒定,要求保管期準確,案卷質量達到規定標準。如果鑒定中發現檔案不準確,不完整,應及時責成有關部門修改、補充。

          5.銷毀檔案必須嚴格掌握,慎重從事。銷毀前要造具清冊、提出銷毀報告、會同總工辦核查、總經理審批。銷毀檔時要嚴格執行保密規定,由鑒定小組指定人員會同保密、保衛人員銷毀或監銷,防止失密。

          檔案銷毀時要有二人以上監銷,并在清冊上簽字

          六、檔案保管統計制度

          1.檔案庫房須與辦公室、閱檔室分開,并有防火、防光、防潮、防蟲防塵、防霉、防盜和防高溫等“八防”設施,以確保檔案的安全與完整。

          2.檔案庫房嚴禁堆放食品和易燃易爆物,嚴禁吸煙和使用明火。

          3.建立健全檔案的接收、移交、庫藏、保管、利用和鑒定銷毀等統計臺帳。

          4.做好檔案接收、移交、保管、鑒定、利用各檔案構成情況的準確、及時、科學的統計工作。

          七、綜合檔案室主任職責

          1.認真學習《檔案法》,深刻領會上級檔案部門關于檔案工作的方針、政策,不斷提高自身的業務水平和管理水平。

          2.、努力學習業務,鉆研各類檔案理論基礎知識,充分掌握綜合檔案室庫存檔案的'各種情況,做到心中有數,操作自如。

          3.檢查督促專、兼職檔案人員的檔案管理工作,對收集管理的文件材料和立卷歸檔的諸多環節應嚴格把關。

          4.組織檔案網絡成員進行業務學習,交流檔案管理經驗與體會,開展檔案工作的檢查評比,不斷促進檔案工作的健康發展。

          5.定期向分管領導匯報檔案工作,爭取領導支持,做好檔案工作計劃的制訂和落實。

          6.組織制定綜合檔案室檔案管理工作目標和發展規劃。

          7.負責綜合檔案與各部門分公司的工作協調。

          八、檔案工作人員崗位職責

          1.認真學習貫徹執行《檔案法》和檔案工作的方針、政策,堅持以法治檔,忠于職守,全心全意為本部門各項工作做好服務。

          2.負責管理本部門的檔案,做好各門類、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。

          3.積極做好檔案的服務利用工作,編制必要的檢索工具和參考資料,及時準確地提供利用。

          4.做好檔案的“八防”工作,確保檔案的完整與安全。

          5.嚴格遵守“保密制度”工作,未經批準,不得擅自擴大檔案的借閱范圍,不得泄露檔案的保密內容。

          6.負責對本部門檔案工作進行監督、檢查和指導。

        文件管理制度4

          工藝文件管理制度是企業運營中不可或缺的一部分,它涵蓋了從產品設計到生產制造,再到質量控制的所有工藝流程的詳細指導文件。這些文件包括但不限于工藝規程、作業指導書、檢驗標準、設備操作手冊、工藝流程圖等,旨在確保生產活動的標準化、規范化和高效化。

          內容概述:

          1.工藝規程:詳細描述產品的'制造步驟、工藝參數、設備設置和材料要求,為員工提供操作指南。

          2.作業指導書:針對具體工作崗位的操作流程,提供詳細步驟和安全注意事項。

          3.檢驗標準:設定產品質量的檢查準則和方法,確保產品符合設計要求和行業標準。

          4.設備操作手冊:涵蓋設備的使用、維護和故障排除,保障設備正常運行。

          5.工藝流程圖:以圖形方式展示產品從原材料到成品的轉化過程,便于理解和優化流程。

        文件管理制度5

          1.總則

          1.1本工作制度依據工程承建合同文件、國家和行業行政規章制度以及工程建設管理文件有關規定制訂。

          1.2.本制度適用于建設單位單位、監理單位(監理機構)及承包商之間所有工程文件的傳遞與管理。

          1.3.工程文件分類及其組成。

          1.3.1設計文件。指由設計單位通過建設單位提供,或由建設單位提供,或按承建合同規定由承包商提供可用于工程實施的施工圖紙、設計說明書、技術要求、技術標準以及其相應的設計修改通知,或按合同規定可由監理工程師簽署的變更批示等文件。

          1.3.2施工文件。指承包商根據工程承建合同規定或根據監理文件要求必須報送監理單位的施工組織設計、施工技術措施、施工計劃、材料供應計劃、工程項目開工申請、工程檢測試驗報告、合同支付報表、合同索賠與合同商務文件、各種工程施工問題請示以及與工程實施、竣工、維護等一切工程承建活動有關的各種圖紙、報告、圖片和原始記錄、報表、材料與資料等。所有反映工程承建合同過程與工程承建活動的文件。

          其中由分包施工承包商蓋章并由承包商授權簽發的施工文件屬于二級施工文件。

          1.3.3監理文件。指監理工程師在建設單位授權和按工程承建合同規定開展監理工作所編制發布的文件,以及有關工程建設活動的批復、簡報、通報、通知、規定、簽證以及協調會議紀要等,所有反映工程承包與建設監理合同履行過程和建設監理過程的文件。

          1.3.4建設單位指示。指經建設單位或建設單位有關部門依照工程承建合同和建設監理文件規定簽發、下達、批轉的與工程建設活動有關的紀要、簡報、通報、通知、規定、批復、批轉、以及與此有關的各種文圖、函件等。

          1.4.具有合同效力的一切工程文件,均以書面文件為準。特殊情況下可先口頭或電話通知,并在二日內補發書面文件。

          1.5.除非建設單位另有指示或工程承建合同文件另有規定,否則不符合文件傳遞程序的文件,可能被視為非正式文件或無效文件而不具有合同所賦于的效力。由此所造成的工程延誤與合同責任,由責任方承擔。

          2.設計文件管理

          2.1建設單位提供用于工程實施的設計文件均為一式十八份,監理審核備查及監理工作留存二份,其中四份依照工程承建合同文件規定批轉承包商執行。

          2.2設計文件應根據建設單位與設計單位簽訂的供圖計劃,按時提供給建設單位。監理公司于收到建設單位設計文件后七天內組織完成審核工作。對于需要修改的設計文件,提出修改意見,通過建設單位轉達回設計單位研究處理;審核合格圖紙,交承包商執行。

          2.3承包商對收到的設計文件應進行仔細閱讀和檢查(包括核對所有的尺寸、高程和數量),對發現的或在作業實施過程中發現設計文件中存在的缺陷或錯誤,應在3天內以書面通知監理單位,供監理工程師在施工前或該項作業實施前作出修改和補充,避免由此引起返工和造成損失。

          2.4正式施工前設計文件必須經過會審。

          2.5施工過程中,若地形、地質或其他自然條件發生了與設計文件不符的重大變化,承包商應及時書面通知監理單位,并提出處理或變更建議報監理工程師審批。

          2.6施工期間,監理公司依據工程承建合同文件規定的建設單位授權所簽發的施工變更指示,承包商應予執行。

          2.7除非合同文件另有規定,或監理文件另有要求,否則經監理批準的設計文件(包括監理公司簽發的施工變更指示),在送達承包商6小時后生效。

          2.8承包商可根據施工需要自行復制所需數量的設計文件,也可通過監理公司向建設單位申請追加提供圖紙份數,并為此支付其費用。

          2.9由建設單位或監理公司所提供的設計文件,承包商不得用于本合同項目范圍以外或轉給第三方。

          3.施工文件管理

          3.1承包商應依照工程承建合同規定和監理文件要求,報送或遞交工程活動全過程的施工文件。施工文件的報送期限、內容、格式和細節應符合建設單位和監理公司的要求。

          3.2對于已經批準的施工文件,若因自然條件或施工條件發生重大變化,或必須對施工文件作實質性的變更,承包商仍應按上述要求及時提出書面文件重新報請建設單位或監理公司審批。

          3.3合同文件規定由承包商負責設計的工程項目,承包商必須于開工十四天以前,一式四份報監理工程師審批。

          3.4承包商(含二級單位)編制的施工文件均應一式四份遞交監理公司,并由監理公司資料員負責簽收。經建設單位審批的施工文件或其審簽意見單也由承包商指定的資料員向監理公司資料員領取。

          3.5對于應報送審批并業已送達的施工文件,監理公司將在合同規定期限內完成審批工作,審批意見包括“照此執行”、“按意見修改后執行”、“修改后重新報送”或“已審閱”四種。返回承包商的施工文件審簽或批復意見若為“修改后重新報送”。承包商必須按有關規定和要求修改后重新報送,并承擔由此所造成施工延誤及經濟損失等的合同責任。

          3.6施工文件的報送期限以監理公司或指定簽收人的簽收日期為準。該報送期限按合同文件規定執行。若合同文件未明確規定時,按有關監理實施細則或監理工作規程的要求執行。

          3.7監理公司超過審批期限仍未完成對施工文件的審批,可認為該報審文件已經得到監理工程師同意。事后,監理仍有權對該報審文件提出異議和批復,承包商應予執行。

          4.建設單位指示或向建設單位單位報送的文件

          4.1除非建設單位中有指示或合同文件另有規定,否則承包商向建設單位報送的施工文件都必須主送監理公司,并經監理公司審核和轉達。

          4.2除非建設單位另有指示或合同文件另有規定,否則建設單位關于工程項目施工的主要意見和決策,都將通過監理公司向承包商下達實施。

          5.監理文件管理

          5.1監理文件的送達時間以承包商授權部門與機構負責人或指定簽收人的.簽收時間為準。

          5.2承包商對收到的監理文件有異議,可于接到該監理文件的3天內或合同規定時限內,向監理公司提出確認或要求變更的申請。監理公司在7天內或合同規定時限內對承建單位提出的確認或變更要求作出書面回復,逾期未予回復表示監理公司對原指令予以確認。

          5.3承包商如對監理文件或監理公司的確認意見有異議,可于該文件或確認意見送達后的3天內向建設單位單位申請復議,并承擔由此而產生的一切費用與損失。

          5.4若承包商對監理文件(包括監理的確認意見)或建設單位的指示(包括其復議意見)有異議,應首先在總監理工程師的協調下,通過友好協商尋求全面解決。

          若經協商仍未能取得一致意見,建設單位和承包商任何一方均可依據合同規定進行仲裁或提交法律程序,但應事先將此意向通報監理單位

          5.5除非監理公司或建設單位復議指示或合同爭議評審組或通過仲裁程序對監理文件已作出撤消、變更或修改,否則在復議、評審或仲裁期間,原已送達的監理文件繼續有效。

          6.工程文件傳遞與受理

          6.1工程文件傳遞流程圖:

          設計文件

          設計單位

          項目法人

          項目法人指示

          監理單位

          監理文件

          承包商

          施工文件

          主導流向

          反饋流向

          6.2屬緊急工程文件,必須在其左上角一個明顯位置加蓋“急件”章,受理方應在一個合理的短時間內作出處理。在非常情況下,還可以先通過電話或口頭傳遞文件內容要點,并在隨后的8小時內補送書面正式文件。

          6.3為促進工程建設的順利進展和工程建設合同的切實履行,根據《工程建設監理合同》文件規定,建設單位應在14天(對于急件,應在一個更短的時間)內,就監理方書面提交并要求建設單位作出決定的事宜作出書面決定送達監理方。若超過期限監理方未收到建設單位的決定意見,可理解為建設單位對監理方的明確建議意見無異議,并將該建議意見視為建設單位的決定。

        文件管理制度6

          1. 建立專門的氣瓶管理部門,負責制度的制定、執行和監督,確保各項規定得到有效落實。

          2. 對所有涉及氣瓶操作的'員工進行培訓,使他們充分理解并掌握相關知識和技能,定期復訓以保持警覺。

          3. 實施嚴格的氣瓶驗收和檢查制度,不合格的氣瓶不得入庫或使用。

          4. 在儲存區域設置明顯的警示標志,定期進行安全檢查,確保消防設施完好。

          5. 建立氣瓶使用記錄,追蹤氣瓶狀態,及時進行檢驗和維修。

          6. 制定詳細的應急預案,并定期組織演練,提升員工應對突發情況的能力。

          7. 與專業的廢棄處理公司合作,確保報廢氣瓶的合法合規處理。

          通過以上方案的實施,我們旨在建立一個全面、有效的氣瓶管理制度體系,為企業的安全生產保駕護航。

        文件管理制度7

          1.法規遵循:遵守相關法律法規,如《企業檔案管理規定》,避免法律風險。

          2.決策支持:有序的'文件管理為管理層決策提供及時、準確的信息依據。

          3.溝通協調:清晰的文件流程有助于部門間的信息共享,提升協同效率。

          4.企業知識傳承:通過文件管理,積累和傳承企業的知識資產。

          5.客戶服務:保證服務質量,如維修記錄、合同存檔等,提升客戶滿意度。

        文件管理制度8

          規范性文件管理辦法

          第一條:為提高我局規范性文件的質量,確保規范性文件的合法性,保護行政管理相對人的合法權益,根據《行政許可法》的規定,結合本局實際,制定本辦法。

          第二條:本局依法制定,涉及管理相對人權利、義務,具有普遍約束力并可反復適用的規定、辦法、細則、決定、通告等文件的起草、審查、備案、登記、公布,適用本辦法。

          下列文件不適用本辦法:

         。ㄒ唬┎渴鸸ぷ,規范本機關、本系統內部工作的文件;

         。ǘ⿻h紀要。

          第三條:規范性文件資料應貼合下列規定:

         。ㄒ唬┵N合法律、法規、規章的規定;

         。ǘ┵N合職權法定原則;

          (三)與WTO原則或其他規范性文件相協調,無地方保護和行業保護的規定。

          第四條:規范性文件不得創設下列事項:

         。ㄒ唬┬姓S可;

         。ǘ┬姓聵I性收費;

          (三)行政處罰;

          (四)行政強制措施;

          (五)限制或者處分公民、法人或者其他組織的法定權益;

         。┓伞⒎ㄒ、規章規定之外的義務。

          第五條:法制辦負責對規范性文件進行監督和管理(包括規范性文件的制定、審查、廢止、備案、清理、匯編等)。

          第六條:規范性文件原則上由業務工作機構指定專人負責起草。需報市政府或市人大批準的規范性文件,應由業務工作機構組織起草小組進行起草。起草小組能夠吸納有關部門的人員、有關專業人員或社會團體的'代表參加。

          第七條:規范性文件初稿構成后,應由負責起草的業務工作機構將以下材料提交法制辦審查:

         。ㄒ唬┮幏缎晕募谋;

          (二)制定規范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

         。ㄈ┲贫ㄒ幏缎晕募囊罁谋。

          規范性文件資料與其他行政機關職責相關聯的,還應供給與其他行政機關協商情景的說明。

          第八條:法制辦應當在收到送審材料之日起7個工作日內提出審查意見。遇特殊情景,可再延長7個工作日。

          第九條:法制辦按照本辦法第三條、第四條的規定,對規范性文件進行審查并按下列規定處理:

         。ㄒ唬┵N合本辦法第三條、第四條規定的,簽署同意意見后轉局辦公室進行文字把關;

          (二)送審材料不貼合本辦法第三條、第四條規定的,將送審材料退回負責起草的業務工作機構,并書面說明理由;

         。ㄈ┧蛯彶牧现淮嬖诹⒎夹g問題的,予以修改并簽署同意意見后轉局辦公室進行文字把關。

          第十條:凡資料涉及本辦法第四條規定事項之一的規范性文件,經局辦公會議討論決定或局長批準后,由法制辦負責提交以下材料送市政府法制辦公室,由市政府法制辦公室按照有關規定進行登記審查:

         。ㄒ唬┮幏缎晕募谋竞吞嵴垖彶榈墓ㄒ皇絻煞荩;

         。ǘ┲贫ㄒ幏缎晕募恼f明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

         。ㄈ┲贫ㄒ幏缎晕募囊罁谋;

          (四)本部門法制工作機構的書面意見。

          規范性文件資料與其他行政機關職責相關聯的,還應供給與其他行政機關協商情景的說明。

          第十一條:凡資料不涉及本辦法第四條規定事項之一的規范性文件,由主管局領導審核經局長批準后簽發,并應自發布之日起7個工作日內由法制辦將下列材料送市政府法制辦公室進行備案審查:

          (一)規范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);

         。ǘ┲贫ㄒ幏缎晕募恼f明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

         。ㄈ┲贫ㄒ幏缎晕募囊罁谋;

         。ㄋ模┍静块T法制工作機構的書面意見。

          負責起草規范性文件的業務工作機構應當在規范性文件發布后3日內將第一款第(一)、(二)、(三)項材料交法制辦。

          第十二條:規范性文件除按本辦法第九條、第十條規定交市政府法制辦進行登記審查和備案審查以外,還應在發布之日起3日內由負責起草的業務工作機構將規范性文件文本一式五份交法制辦,由法制辦統一送市政府法制辦、市人大、上級質監局等部門備案。

          第十三條:規范性文件應當自發布之日起30日內在本局網站上公開,亦可同時采取其他方式公開。規范性文件在本局網站的公開程序按照本局政務公開的有關規定執行。

          第十四條:規范性文件應自發布之日起30日后施行。確因特殊情景,不立即施行將有礙于規范性文件正確施行的,可自發布之日起施行。

          第十五條:規范性文件目錄由法制辦按年編印發布,規范性文件按政府每屆任期匯編一本。

          第十六條:對違反本辦法的職責追究,按照《儀征市規范性文件制定與備案審查辦法》規定處理。

          第十七條:本辦法由揚州市儀征質量技術監督局法制機構負責解釋。

          第十八條:本辦法自發布之日起施行。

        文件管理制度9

          技術文件管理制度是企業管理的重要組成部分,它旨在規范企業內部的技術文件管理流程,確保技術信息的安全、準確、有效傳遞,促進技術研發、生產運營的順利進行。主要內容包括:

          1、技術文件分類與編碼體系:定義不同類型技術文件的分類標準,如設計圖紙、工藝規程、測試報告等,并建立相應的編碼系統,便于查找和管理。

          2、文件的編制、審批與發布:規定技術文件的編制要求、審批流程和發布方式,確保文件質量與合規性。

          3、文件的存儲與保護:明確文件的存儲介質、期限、備份策略和保密措施,防止文件丟失或泄露。

          4、文件的使用與更新:規定文件的使用權限、查閱方式和更新程序,確保信息的時效性。

          5、文件的廢棄與銷毀:設定文件廢棄的標準和銷毀程序,確保不再需要的文件得到妥善處理。

          內容概述:

          技術文件管理制度應涵蓋以下幾個關鍵方面:

          1、文件生命周期管理:從文件的`創建、審批、發布、使用到廢棄的全過程管理。

          2、文件權限管理:確定不同角色對文件的訪問、修改和分享權限。

          3、文件版本控制:確保文件的修訂歷史記錄得以保存,方便追溯和對比。

          4、文件安全與保密:制定信息安全策略,包括物理安全和電子安全措施。

          5、文件培訓與執行監督:定期進行文件管理培訓,確保員工了解并遵守制度。

          6、文件審計與評估:定期審查文件管理制度的執行情況,及時調整優化。

        文件管理制度10

          文件管理制度的重要性不容忽視。

          一方面,它有助于提升企業的'組織效率,通過有序的文件管理,員工可以迅速找到所需信息,避免因查找文件而浪費時間。

          另一方面,良好的文件管理能保護企業的核心競爭力,防止敏感信息外泄,降低法律風險。

          此外,對于合規性要求高的行業,如醫療、金融等,文件管理制度是滿足法規要求的關鍵。

        文件管理制度11

          規范性文件管理制度對企業運營至關重要,主要體現在以下幾個方面:

          1.維護秩序:確保企業各項活動按照既定規則進行,減少混亂和沖突。

          2.提高效率:通過標準化流程,提高工作效率,減少錯誤和延誤。

          3.保障合規:防止法律風險,確保企業在法律法規框架內運行。

          4.傳承知識:將企業經驗和最佳實踐以文件形式固化,利于知識傳承。

          5.提升執行力:明確職責和權限,增強員工對政策的理解和執行力度。

        文件管理制度12

         。ㄒ唬┠康

          建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案,并加強對安全記錄的有效管理,充分利用文件和檔案信息資源,為安全生產服務,規范安全生產文件檔案材料保管借閱銷毀程序,特制定本規定。

         。ǘ┻m用范圍

          本制度適用于公司的文件、檔案管理。

         。ㄈ┮幏缎砸梦募

          《中華人民共和國安全生產法》

          《中華人民共和國檔案法》

         。ㄋ模┞氊

          1、行政人事處負責公司安全文件和檔案的日常管理。

          2、公司各部門負責本部門的安全記錄和檔案的管理。

          (五)管理要求

          1.檔案管理范圍

          1.1公司對涉及主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全生產資料(包括文件和記錄)定期歸檔,實施檔案管理。

          1.2對一般的安全記錄按公司的《記錄控制程序》執行。

          2.保管事項

          2.1公司的安全生產文件和檔案的保管,要符合國家文件和檔案管理要求,有文件柜存檔的文件,使用文件夾檔案袋存柜,分類清楚合理,便于查閱,做到防火防潮防鼠防蛀清潔通風干燥。

          2.2重要的文件檔案,要按時歸檔,存放在公司檔案室。

          2.3一般文件、記錄,由各分廠、處室自行按規定保管。

          2.4保管檔案的場所要做到有專人負責、配備滅火器材,標示嚴禁煙火標志。

          2.5檔案箱、柜;鑰匙專人保管。無關人員不得進入檔案室。

          2.6完善安全保管措施,防止檔案人為或自然的損壞。

          2.7案資料的'保管和存放應科學、規范,便于查找。

          3.歸檔時間

          3.1辦理完畢的文件,按工作階段性進行歸檔。

          3.2按年度形成的文件,第二年上半年歸檔。

          3.3凡是有法律效用的文件材料,一經識別就立即歸檔。

          3.4凡是有機密性的文件,隨時形成,隨時歸檔。

          4.文件和檔案保存形式檔案用紙張形式保管。

          5.安全檔案的借閱

          5.1凡本公司職工因工作需要查閱技術文件檔案,技術人員登記后方可查閱,其它人員須部門負責人批準,并經檔案員同意后,方可查閱;如查閱財務數據、考勤、工資等須部門分管領導批準,并經檔案員同意后,方可查閱;查閱其它文件的,須部門主管批準,并經檔案員同意后,方可查閱。

          5.2查閱檔案需辦理登記手續,原件不外借,確因工作需要,須經主管部門批準,予以復制。

          5.3公司重要的文件、技術資料、合同(協議),未經公司領導批準同意,任何人不得查閱、借閱。

          5.4專業工具書,一律實行先歸檔保存,再辦理借閱手續,如長期使用的,部門內部應自備一本。

          5.5外單位來公司查閱檔案、資料,必須得到分管副總經理以上領導的批準同意。

          5.6每次借閱檔案資料時間最長為半個月,可以續借,到期由檔案室人員負責催討,如須長期使用的部門內部則復印予以備份,并保證文件內容不得外泄。

          5.7查閱、借閱檔案資料人員,要愛護公司財產,使用過程中嚴禁在檔案、資料上劃線、標號涂改、抽取等損害檔案、資料的情況發生,違者嚴肅處理。

          6.保密事項

          6.1檔案管理人員要自覺遵守保密紀律,檔案內容不外傳。嚴禁任何人私自保管檔案。

          6.2對公司下發的保密文件及重要會議材料各部門進行妥善保管,并進行登記管理,不得亂扔亂放

          6.3保密文件的復制必須履行審批、登記手續。要嚴格按照批準的份數,不得擅自多印留存。復制文件應按原文密級進行管理,復制中形成的廢頁應作為密件銷毀。

          6.4絕密級文件、資料和密碼電報不得全文抄錄,確因工作必須摘抄的,須經公司領導批準,并履行登記手續。未經同意,不得擅自復印、翻印和摘抄。

          6.5報廢的、過期的檔案材料及檔案工作中形成的不需進檔的草稿紙,要進行登記,經主管領導審批,送往有關地點監督銷毀,確保保密安全。

          6.6對夠不上密級又不宜公開的檔案,可劃為“內部”。

          6.7密級和保密期限的確定和變更以及解密,必須經公司分管領導審核批準。

          6.8查閱“絕密”檔案必須由總經理批準,未經批準不得復制和摘抄。

          6.9“絕密”檔案必須放在保險柜中單獨存放。

          6.10定期檢查檔案保密工作,發現問題及時處理。檔案人員應嚴格遵守保密紀律,防止泄密事件發生,對造成泄密事件的責任者,要視情節嚴肅處理。

          7.修改、補充事項

          7.1修改、補充科技檔案,必須填寫修改、補充申請單,并經分管副總經理以上領導審批后,方可修改,任何個人或部門不得擅自改動。

          7.2檔案室必須對自己歸檔的科技檔案的修改,進行監督和檢查。

          8.銷毀

          8.1檔案室對已保管期滿,擬銷毀檔案提出存毀的初步意見,并對擬銷毀檔案按類別登記,由專業技術人員和檔案人員共同鑒定檔案,確定銷毀或續存,分別送交分管副總經理以上領導進行初審。

          8.2匯總初審意見,編造檔案銷毀清單。銷毀清單是準備銷毀案卷的登記簿。同時還應該撰寫一份銷毀檔案的書面報告。

          8.3銷毀清單連同銷毀檔案的書面報告送交公司總經理審核批準。

          8.4銷毀時要進行監銷。

          經鑒定批準銷毀的檔案,必須送指定地點銷毀,不準出賣或做其它用;銷毀檔案時必須派專人護送到指定地點,由兩人(或兩人以上)監督銷毀,并在銷毀清單上注明"已銷毀"字樣和銷毀日期,監銷人要簽名蓋章,以示負責。經審查不準銷毀的檔案仍繼續保存,并再銷毀清單上詳細注明。

          8.5檔案銷毀的具體工作由辦公室承辦,并將銷毀清單歸檔。

          對已到保存期限安全生產文件和檔案材料,由公司生產技術處或相關部門提出申請,由公司分管領導及相關負責人審核簽批,對審批同意銷毀的材料,由公司生產技術處或相關部門銷毀,并在銷毀記錄上簽字。

        文件管理制度13

          1. 設立專門的文件管理部門,負責制度的制定、執行和監督。

          2. 引入專業的文件管理系統,實現文件的數字化、自動化管理。

          3. 定期舉辦文件管理培訓,提升全員文件管理素養。

          4. 建立嚴格的權限分配機制,確保文件訪問的安全性。

          5. 設定文件生命周期規則,定期清理無用或過時文件,保持系統整潔。

          6. 實施文件審計,確保文件管理合規,及時發現并解決問題。

          7. 定期備份重要文件,以防意外損失,同時設立災備策略。

          8. 鼓勵員工參與文件管理制度的優化,通過反饋持續改進文件管理體系。

          通過上述方案的'實施,企業能夠構建起高效、安全的文件管理體系,為業務發展提供有力支撐。

        文件管理制度14

          技術標管理制度旨在規范企業內部的技術標準制定、執行和維護,確保技術工作的高效、統一和質量可控。它涵蓋了技術標準的立項、編制、審核、發布、執行、修訂和廢止等一系列環節。

          內容概述:

          1. 技術標準立項:明確技術標準的需求,確定項目負責人,進行可行性分析。

          2. 標準編制:依據相關法律法規和技術要求,編寫詳細的技術標準草案。

          3. 標準審核:由專業團隊進行技術、法律和操作性的審查,確保標準的'合規性和實用性。

          4. 發布與傳達:將通過審核的標準正式發布,并向相關人員進行培訓和傳達。

          5. 執行監督:對標準的執行情況進行監控,確保其在實際工作中的應用。

          6. 修訂與更新:根據技術發展和業務需求,定期或不定期對標準進行修訂。

          7. 廢止管理:對于過時或不再適用的技術標準,進行合理廢止。

        文件管理制度15

          1. 提升效率:規范化的`文件管理能減少重復工作,提高辦公效率。

          2. 保證合規:符合法律法規要求,降低因文件管理不當帶來的法律風險。

          3. 保障信息安全:防止敏感信息泄露,維護組織聲譽。

          4. 支持決策:確保決策者獲取準確、及時的信息,輔助決策。

          5. 促進溝通:通過標準化流程,確保信息的準確傳遞,減少誤解。

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