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      1. 小金庫專項治理自查自糾工作報告

        時間:2022-06-20 15:45:45 自查報告 我要投稿
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        小金庫專項治理自查自糾工作報告

          根據縣財政局,縣監察局、縣審計局、縣人力資源和社會保障局關于轉發《市深入開展嚴肅紀律和“小金庫存”專項治理工作方案的通知》的通知精神,我局對照要求,認真地開展組織開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現將治理工作開展情況如下。

        小金庫專項治理自查自糾工作報告

          一、加強組織領導

          為做好我局“小金庫”治理工作,我局專門成立了以局班子主要成員任正副組長,紀檢、財務人員為成員的工作領導小組,為切實做好“小金庫” 治理工作提供了組織保障。

          二、認真組織開展治理工作

         。ㄒ唬┳龊眯麄鞴ぷ。利用職工會,向職工傳達治理工作的重要意義,提高職工對治理工作的認識,促進工作深入開展。

         。ǘ┱J真開展治理工作。按照要求對列入治理范圍的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,重點是20xx年以來津貼補貼先進。

          1.嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從未設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

          2.我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留、挪用國家和單位收入的情況發生,不存在單設帳戶和任何形式的“小金庫”現象。

          3.單位監管使用的票據由財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀,按照票據登記制度有關的規定設置票據登記薄;落實專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

          4.按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,不存在設“小金庫”的現象。財務報銷嚴格按照財務制度執行,嚴格控制財政資金支出,不存在任何形式的私存私放現象。

          通過自查、自糾,我單位嚴格執行財經紀律財務管理規范,不存在任何形式的“小金庫”設立現象。

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