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采購管理系統和質量管理系統實操
供應商存貨對照表
打開時分左右兩部分,左邊是主表,右邊是明細表,雙擊左邊的任一供應商,右邊會自動帶出供應商的所有存貨。點擊上面的選項卡,可轉化為“存貨供應商對照表”,即存貨在左邊,供應商在右邊,可查出某一存貨有多少供應商提供。這個表的維護主要由四個采購單位負責。
供應商價格表
如果你按照存貨編號來過濾,則可查詢某一存貨對應不同供應商的價格,如果你按照供應商編號來查詢,則可查詢出某一供應商對應不同存貨的價格。
供應商催貨涵
主要是查詢某一采購定單有沒有到貨或者到貨多少。
供應商存貨價格分析
通過對采購訂單的價格分析,分析出某一存貨,不同供應商的最低價、最高價、最新價、平均價,這個功能比較重要,可以指導我們以后采購訂貨下單時選擇最低價格的供應商。
請購單
還沒有用采購系統前,我們是用手工填寫的方式,使用采購系統后,這種方式要取消,直接在系統中錄入請購單。
錄入的方法是;點擊左邊的請購單選項,進入請購單界面,然后再把鼠標移動到上面,點擊“增加”按鈕,選擇出申購部門、申購人、存貨編碼、建議到貨日期等
單價和供應商可以不輸,在采購下單時再輸入。
存盤
用盧業勝經理的名字進行一級審核,審核后會自動傳遞給卓總。
退出系統,用卓總的用戶號進去,點擊“我的工作”選項卡,這樣卓總的所有工作都出現在這個界面,這里有一條紅字記錄,提示卓總要審核這張申購單,點擊這條記錄,出現一張由盧業勝經理審核過的申購單,再點擊“審核”按鈕則完成。
原熔部申購的精砂是兩級審核的,第一級是盧業勝經理,第二級是卓總,一級審核后,審核人的位置還是空的,只有二級審核(即終審)后,審核人的名字才填上去,不過你可以點擊“查審”按鈕,查出審核情況
兩級審核都完成后,請購單就生效。
用同樣的方法,建立一張請購單,建的時候用盧業勝經理的用戶號進去(LYS,密碼8888),LYS一級審核,卓總(ZWM)二級審核。
記。阂呀ê玫恼堎弳魏糜霉P記下,因為現在你們是用相同身份進去的,到時候找不到那一張是誰建的。
采購訂單
請購單卓總審核生效后,會自動傳遞給生產計劃部的李大剛和采購部的王國強經理,以各自的用戶號進入系統,尋找出所有經過審核的申購單。然后,把不同的申購單分發給不同的業務員采購。
采購員憑采購部經理分發的申購單,進行供應商的尋找,尋找供應商時,也可以把存貨名稱輸入進去,在供應商價格分析表中找出來,然后進一步砍價后,把供應商確定下來。
這些都做完后,可以把申購單轉化為采購訂單,轉化方法是:把鼠標移到左邊,點擊“訂購單”選項,進入訂購單界面,然后再把鼠標移動到上面,雙擊“增加”按鈕,選擇出供應商名稱、采購部門、采購員、付款條件,然后把價格填進去。
數量可以修改,如果申購100個,第一次訂90個,第二次訂10個,這樣一張請購單可以有兩張采購訂單。
付款條件是什么?
存盤
用李大剛的用戶進行一級審核,審核后會自動傳遞給陳漢益老總。
退出系統,用陳總的用戶號進去,點擊“我的工作”選項卡,這樣陳總的所有工作都出現在這個界面,這里有一條紅色記錄,提示陳總要審核這張采購訂單,點擊這條記錄,出現一張由李大剛主任審核過的采購訂單,再點擊“審核”按鈕則完成。
兩級審核都完成后,采購訂單就生效。生效后則可以下單采購定貨。
到貨單
供應商的貨送到工廠后,就在采購系統中產生到貨單。
產生到貨單的方法是:退出系統,用羅億軍經理的用戶號進去,點擊左邊的到貨單選項,進入到貨單界面,然后再把鼠標移動到上面,雙擊“增加”按鈕,選擇出接受部門、接受人,我們的接受部門是物流部,接受人這里是羅億軍經理。
存盤
到貨單數量是可以修改的,修改后一張采購訂單變為多張到貨單。
貨送到后有兩種選擇:一種要質量檢查,另一種選擇是直接入庫
如果要質量檢查,就要在到貨單上產生報檢單。
產生報檢單的辦法是:先在“是否報檢”中選擇“是”,再把鼠標移到上面,雙擊“報檢”按鈕,這樣報檢單就產生了;報檢的同時也是審核的過程,報檢人就是審核人。
檢驗單
報檢后,質管部負責檢驗,檢驗后要形成一張檢驗單
檢驗單產生方法:退出系統,用羅金昆經理的用戶號進去,雙擊“質量管理”圖標,點擊左邊的檢驗單選項,進入檢驗單界面,然后再把鼠標移動到上面,雙擊“增加”按鈕,出現增加的輸入界面。
右擊鼠標,出現這樣的提示,選擇“拷貝報檢單“,出現過濾窗口,如果什么都不填寫,選擇”過濾“按鈕,把所有沒有檢驗的報檢單過濾出來,把鼠標移到最后一張擺檢單,雙擊后,左邊灰白色部分出現”Y“,雙擊”確定“,就把報檢單拷貝下來。
檢驗在默認的情況下,檢驗方式是“全檢“,但我們的原材料和包材的檢驗方式大部分是抽檢,所以這里要選擇”抽檢“。再把抽檢量、檢驗部門、檢驗人選出來,
再把檢驗方案選擇出來,我們的每一種物料設置成一個檢驗方案,每一個檢驗方案對應多個檢驗項目,每一個檢驗項目對應多個檢驗標準。每一個檢驗標準都有標準值、上限值、下限值和檢測值,其中標準值、上限值、下限值是在檢驗標準設置時設置進去的,檢測值可輸入的,所以,當我們選擇檢驗方案時,會在下面的表格中自動帶出兩個檢驗項目。
檢測值出來后,把樣品合格數和樣品不合格填寫進去,樣品合格數加樣品不合格數等于抽檢數;把接受數量或者不良品數量填寫進去,接受數量或者不良品數量只能等于報檢數量。
存盤
由羅金昆經理審核后,即檢驗完畢。
強度
硬度
二氧化硅 剛度
延展性
檢驗項目 純度 檢驗標準
精砂的檢驗方案
堿性
三氧化鋁 酸性
毒性
希望質管部提供所有檢驗方案、檢驗項目、檢驗標準資料,以便設置。
不良品處理報告(由質管部產生)
以手工操作時,不良品報告是由物流部產生,采購部和質管部審核的,使用這個系統后,這種流程可能要修改,變為由質管部產生;因為質管部是制定檢驗方案和檢驗標準的,檢驗操作也是由質管部完成的,在不良品報告中,要填寫不良原因和處理方式兩個欄目,質管部可能更加熟悉。不良品報告填寫完后,由質管部經理一級審核,采購部經理二級審核,三級審核(即終審)由物流部經理控制。這樣系統會更加暢順和合理。
不良品的處理方式有三鐘,分別是:退貨、報廢和不處理(即讓步接受)。
不良品處理報告三級審核完成后,可以點擊“查審“按鈕,把審核的批示打印出來。相當于我們手工做的”不合格產品處理報告“。
到貨退貨單
在不良品處理報告有退貨時,要在采購系統中退貨,
退貨方法是:退出質量管理系統,進入采購系統,點擊左邊的“到貨退回單“按鈕,出來一個紅字標題的”采購到貨單“界面,這里的紅字表示退貨的意思,然后雙擊”增加“按鈕,右擊鼠標,選擇剛剛檢驗過的到貨單,拷貝到增加界面。
存盤,既完成退貨操作。
請注意:這里的數量是負數,表示退貨的意思。
十一、入庫生單
入倉庫管理系統,點擊生單右邊的三角符號,選擇檢驗單生單,把經過檢驗的到貨單過濾出來,選擇最后一條,則把剛才經過檢驗到貨單拷貝進去,
選擇存放倉庫
存盤,羅億軍經理審核,完成入庫操作。
練習使用的用戶是:
1、請購單由盧業勝經理(LYS)產生,LYS一級審核,卓總(ZWM)二級審核。
2、采購訂單由李大剛主任(LDY)產生,LDY一級審核,陳總(CHY)二級審核。
3、到貨單由羅億軍經理(LYJ)產生,不用審核
4、檢驗單由羅金昆經理(LJK)產生,LJK審核
5、不良品處理報告由羅金昆經理(LJK)產生,LJK一級審核,陳總(CHY)二級審核,羅億軍經理三級審核
6、到貨退回單由羅億軍經理(LYJ)產生,不用審核
7、檢驗單生單由羅億軍經理(LYJ)產生,LYJ審核
學習的內容主要包括三個部分:1、采購系統和質量管理系統的流程;2、我在臺上演示兩個系統;3、你們在臺下實際操作。
在講采購系統和質量管理系統之前,我們先了解我們的申購部門和采購部門。因為所有部門都需要申購,所以所有部門都是我們的申購部門,但各部門申購的物料種類不同,原熔部主要申購石英砂、碎玻璃、純堿、重油、柴油,器皿和瓶罐生產部主要申購備瓶、備件、潤滑油、勞保用品和一些工程備件,印花生產部主要申購涂料等,物流部主要申購包材、五金備件、勞保用品,工程部主要申購一些工程物料,總公司各中心主要申購電腦耗材。
采購部有四個,分別是計劃中心采購部,南海分公司采購部,工程部采購,行政部采購;其中計劃中心采購部主要負責石英砂、碎玻璃、純堿、重油、柴油等原材料的采購,南海分公司采購部比較復雜,主要負責包材、涂料、五金備件、備瓶、勞保用品、電腦和部分工程物料的采購,工程中心主要負責工程類大件物料的采購,行政部主要負責耗材的采購。
U8的采購系統中,每個申購部門只能設置一條申購審批流,而我們的申購部門要不同的物料,有不同的申購審批流,這該怎么辦呢?
辦法,就是按照申購單終審人不同,分成三大類:第一類是有部門經理一級審核,卓總批準即可下單采購的物料,比如:石英砂、碎玻璃、純堿、重油、柴油、包材、涂料、五金備件、備瓶、勞保用品等。第二類是由工程中心黃總終審的,比如:工程物料。第三類是由郭總或者葉總批準才能下單的電腦或者耗材。
第一類申購流程
第二申購流程
N
Y
第三類申購流
這樣,基本上涵蓋了所有物料的采購,達到了一個部門只有一個申購流的目的。申購流講完后,下面如何采購下單、到貨、質檢、入庫。
請購單審核生效后,會自動傳遞給生產計劃部的李大剛和采購部的王國強經理,以各自的用戶號進入系統,尋找出所有經過審核的申購單。然后,把不同的申購單分發給不同的業務員采購。采購員憑采購部經理分發的申購單,進行供應商的尋找,然后進一步砍價后,把供應商確定下來。
供應商確定下來后,可通過電腦拷貝的方式,把申購單轉化為采購訂單。采購定單通過采購部經理審核,就可以直接下單采購。
采購回來后,在電腦中產生一張到貨單,到貨單有兩種選擇:一種是直接入庫,一種是要報檢的,要報檢的會在電腦中自動產生一張檢驗單,檢驗單中如果有不合格產品的,會產生不合格產品報告,然后產生退貨單或者入庫單,經過羅億軍經理審核后,結束。
做好計劃后原熔部固定一個文員在U8采購系統中填寫申購單 盧業勝一級審核
卓總二級批準 計劃中心從采購系統中拷貝申購單 轉化為采購定單
采購定單由李大剛一級審核 陳漢益二級審核 下單采購回來后
從采購系統中拷備采購定單轉化為到貨單 到貨單報檢轉化為報檢單
轉化為檢驗單 不合格產品處理報告 倉庫管理系統生單生成入庫單
入庫單由羅億軍經理審核后 結束
使用采購系統后,將會有以下幾個方面的調整:
在填寫申購單之前要在存貨資料中檢查有沒有所申購物料的編碼,如果沒有要在我們的存貨資料中先建立,建立工作暫時由網絡信息部負責,以前的流程先購買再建立。
電腦和耗材買回來后,要經過物流部填寫到貨單和入庫單,使用時要經過領用。以前沒有經過物流部,也沒有領用過程。
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