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      1. 材料采購的管理制度

        時間:2024-11-11 11:38:02 制度 我要投稿

        材料采購的管理制度

          隨著社會一步步向前發展,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編收集整理的材料采購的管理制度,希望能夠幫助到大家。

        材料采購的管理制度

        材料采購的管理制度1

          材料作業管理制度對于企業的.運營至關重要。它能:

          1. 確保生產活動的連續性,防止因材料短缺導致的停工待料。

          2. 降低庫存成本,減少資金占用,提高資金周轉效率。

          3. 防止材料浪費,提升資源利用率,節約成本。

          4. 保障產品質量,維護企業聲譽,增強市場競爭力。

          5. 通過績效考核,激發員工積極性,促進團隊協作。

        材料采購的管理制度2

          為加強原材料采購的管理,根據決議,結合本公司的實際情況,制定本制度:

          一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務科完成。

          二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格,并永不合作。

          三 、對生產所需的'原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產需要。

          確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。

          四、生產用原材料設專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續,材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

          五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

          六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實,確保生產成本最小化。

        材料采購的管理制度3

          材料收發管理制度的重要性在于:

          1. 提升效率:通過標準化流程,減少物料處理時間,提高工作效率。

          2. 控制成本:有效防止材料浪費,降低庫存成本,提升資金周轉率。

          3. 確保質量:嚴格的`驗收標準,保障了材料的質量,從而保證產品制造的品質。

          4. 風險防范:預防因材料問題引發的生產中斷,降低運營風險。

          5. 透明度:清晰的記錄和報告,提高了信息透明度,便于管理層決策。

        材料采購的管理制度4

          采購是指餐飲業者依據其既定的營運方針,對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨(驗收)、儲藏,最后到發放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料,他還要負責上述其他方面的處理或運作。

          一、采購的主要職責

          1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業務。

          2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。

          3、確保并掌握貨源的不斷供應。

          4、開發并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。

          5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。

          6、配合市場需要而評估新產品。

          7、協調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發生積壓的情況。

          8、與生產、管理、會計、行銷業務部門保持密切聯系。

          9、向上級經理人員提出報告或匯報。

          這里需要強調的是,上級經理人員必須將其所屬的采購部門養成一個創造利潤的導向單位,而不是一個普通的服務部門。

          二、采購手續

          采購工作有其一定的手續或程序,這可分為五個階段或步驟:

          1、請購表——這是由有關單位的主管,諸如:主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來,通知采購經理存貨需要補充的數量及名稱。

          2、供貨廠商的選擇。

          3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。

          4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。

          5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。

          三、如何選擇供應廠商

          選擇供應廠商要特別謹慎,可根據如下幾點進行考慮:

          1、該廠商的營業情況及其所售貨物的范圍。

          2、最近的價目表。

          3、售貨條件的細節。

          4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

          5、全部產品的樣品。

          最理想的方法是直接參觀,實地了解廠商的營業規模,加工與倉儲設施的大小,運輸工具的數量及種類。如滿意,即可與其建立采購與供貨關系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價格是否盡可能的低,品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

          四、采購作業注意事項

          1、采購的貨品要適應當時的市場需要,所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。

          2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格,否則將會造成直接經濟損失。

          3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。

          五、食品的采購

          采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系:就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間,因此而產生的儲藏費用,安全風險等問題,所以必須以特惠價格購進;最后是生產成本,如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。

          食品采購有以下幾種主要方式:

          1、合同采購

          餐飲業者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

          2、逐日采購

          這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前,廚務部門派出一位資深廚師清點存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。

          3、臨時采購

          這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要,這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。

          六、食品的采購規格

          所謂采購規格就是所購貨品的一種簡單說明,主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經理團人員(采購經理、主廚、餐飲經理等)依照餐飲營業方針,菜單需求及其定價尺度,事先協商擬定。規格副本應由經理部門分發給供應廠商,供其保存參考。制定規格的理由為:

          1、確立貨品材料的采購標準,以便廚房調理出標準產品,從而服務顧客。

          2、規格具有書面通知的作用,使供應商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價。

          3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標準情況。

          4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情,既大小、重量、品質數量等情形。

          采購規格的制訂,應以標準的表格為準,其中不可缺少的資料為:

          1、物品名稱:所用的名稱務求明確而習慣通用者,尤其要與供應商所用的名稱一致。

          2、貨品或品牌名稱:以蘋果為例,本地產或進口貨,什么品牌等資料。

          3、重量:公斤,磅或市斤。

          4、單價:以供應商報價為準,例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

          5、附注:如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注,不可等閑視之。

          采購規格是采購作業中必要的書面樣本,也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。

          七、飲料的采購

          飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記:包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:

          1、貨源的供應在時間上有所限制。

          2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

          3、應當重視酒類供應商的建議。

          4、品質的'評估很困難,應由曾受特別訓練的專業人員負責,最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。

          5、酒類的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類。

          6、酒類的價格波動不大。

          任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:

          1、運酒商

          有些供應

          商從產地直接買酒運回來賣,當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。

          2、批發商

          他們供應的貨品范圍相當廣,所售貨品不僅在價格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。

          3、飲料制造廠商

          大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨,不僅價格便宜,條件優惠,還可有多種付款方式和優惠的付款條件。

          4、付現金自己運貨

          這主要是針對那些數量極少使用極少,只供一時之須的貨品。

          八、飲料的采購規格

          采購規格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規格交付供應商,使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來洽談買賣價格。交貨時,驗收人員以此為根據進行收貨。

          飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準,每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。

          九、市場走訪調查制度

          為保證購進貨品的合理質量和價格,就應充分了解和掌握市場信息,推動新原料的開發使用,從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。

          1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質保量的基礎上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

          2、餐廳經理,廚師長,庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪,調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查,以獲取同等質量基礎上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類,調輔料等)的最低最真實的價格,以便更好的控制進貨成本。

          3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查,力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

          4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。

        材料采購的管理制度5

          材料管理是企業運營的關鍵環節,直接影響項目的成本控制、質量和進度。有效的材料員管理制度能夠:

          1. 提高效率:通過標準化流程減少浪費,提高材料利用率。

          2. 控制成本:精確預測和管理庫存,防止資金占用過大。

          3. 保障質量:確保材料合格,降低因質量問題造成的返工風險。

          4. 維護安全:規范材料存儲和使用,防止安全事故的'發生。

        材料采購的管理制度6

          第一章總則

          第一條 為了加強對原料采購業務的內部控制,規范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據國家相關法律法規以及集團公司要求,制定本制度。

          第二條 制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

          第三條 在建立并實施采購業務內部控制度中,至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制,并采取相應的控制措施:

          一)、權責分配和職責分工應當明確,機構設置和人員配備應當科學合理;

          二)、采購計劃和審批程序應當明確;

          三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰,對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;

          四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

          第二章 職責分工與授權審批

          第四條 建立采購業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限。

          采購業務的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:

          市場部:

          一)、采購計劃審批;

          二)、詢價與確定供應商;

          三)、采購合同的審核與備案;

          四)、付款的審核。銷售部:

          五)、采購、驗收;

          第五條 建立采購與付款業務的授權制度和審核批準制度,并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業務。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

          第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務,并在采購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件盒憑證的相互核對工作。

          第三章 采購計劃與審批控制

          第七條 建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

          第八條 加強采購業務的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應當嚴格按照計劃執行采購業務;對于計劃采購項目,要有完善的審批手續。

          第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

          第四章 采購與驗收控制

          第十條 建立采購與驗收環節的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定,確保采購過程中的透明化。

          建立供應商評價制度,由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價,包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價,并根據評價結果對供應商進行調整。

          第十一條 根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

          第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質比價,并按規定的授權批準程序確定供應商。

          第十三條 制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收,并對本批次材料負責。 對驗收過程中發現的異常情況,負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

          第五章 付款控制

          第十四條 市場部、財務部在辦理付款業務時,應當對采購合同約定付款條件以及采購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的`真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

          第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續,加強預付賬款和定金的管理。

          加強對預付賬款的監控,定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

          第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

          第十七條 建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符,應當查明原因,及時處理。

          第六章 監督檢查

          第十九條 建立對采購業務的監督檢查制度,明確監督檢查人員的職責權限,定期或不定期地進行檢查。

          第二十條 對監督檢查過程中發現的,在采購業務中的薄弱環節,供應部應當采取措施,及時加以糾正和完善。

        材料采購的管理制度7

          施工現場材料管理制度的重要性不容忽視:

          1. 保障工程質量:合格的材料是工程質量的基礎,制度能確保材料的質量和適用性。

          2. 控制成本:有效管理可避免材料浪費,降低工程成本。

          3. 提高效率:規范化的`流程可以提高工作效率,避免因材料問題影響施工進度。

          4. 安全生產:合理存儲和使用材料能減少安全隱患,保障工地安全。

          5. 環境責任:妥善處理廢棄物,體現企業的社會責任感。

        材料采購的管理制度8

          本材料作業管理制度旨在規范企業內部材料的采購、存儲、領用和廢棄等流程,確保材料資源的有效利用,降低生產成本,提升工作效率。

          內容概述:

          1. 材料采購管理:規定了材料的選型、供應商評估、采購計劃制定和執行、合同簽訂等環節。

          2. 庫存管理:涵蓋庫存盤點、存儲條件、安全庫存設定、庫存周轉率監控等內容。

          3. 材料領用管理:明確了領用申請、審批、發放和記錄的流程。

          4. 廢棄材料處理:規定了廢料的`分類、回收和處置方式,以及環保責任。

          5. 材料質量控制:強調了材料檢驗標準、不合格品處理和質量追溯機制。

          6. 績效考核:設置了與材料管理相關的績效指標,以激勵員工遵守制度。

        材料采購的管理制度9

          零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

          一、甲供材料操作:

          1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間(見附件1)。

          2、審核批準由后管處基建科審核用材申請,3000元以內的采購由后服公司批準,5000元以內的.采購由后管處批準,5000元以上須經院分管領導批準;

          3、材料采購根據用材計劃,須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。

          4、材料供應根據評標結果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯,供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。

          5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領用手續,并填寫領料單(見附件4)。

          二、乙供材料操作:

          乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心,并注明材料品牌、產地、規格、數量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價,報后管處或后服公司及院領導審批。

        材料采購的管理制度10

          本氣瓶管理制度體系文件旨在規范企業內部氣瓶的使用、存儲、運輸和廢棄處理流程,確保作業安全,防止意外事故的發生。主要內容涵蓋氣瓶的選擇、驗收、標識、儲存、使用、檢驗、維修、報廢及應急預案等方面。

          內容概述:

          1、氣瓶選型與驗收:規定了氣瓶材質、容量、壓力等級等選擇標準,以及新購或租賃氣瓶的驗收程序。

          2、標識管理:明確了氣瓶的標記、標簽和顏色編碼要求,以便識別氣體種類和安全信息。

          3、儲存規定:詳細描述了氣瓶儲存區域的安全條件、布局、通風、防火防爆措施等。

          4、使用規程:規定了氣瓶使用前的檢查、連接、操作及關閉步驟,強調了個人防護裝備的使用。

          5、定期檢驗與維修:明確了氣瓶定期檢驗的.周期、內容和合格標準,以及損壞氣瓶的維修程序。

          6、廢棄處理:闡述了氣瓶達到報廢標準后的處理方式,包括清空、處置和回收。

          7、應急預案:制定了針對氣瓶泄漏、火災等緊急情況的應對措施和演練計劃。

        材料采購的管理制度11

          一、

          1、為進一步規范公司采購行為,加強流程管理,特制定本暫行管理辦法。

          2、工程部,項目部、財務部在工程采購中分別承擔相因責任,及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。

          3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。

          二、

          1、各項目均應求近采購,能在本地市場建立良好供應商的,價格相差不大的,均在本地市場采購。

          2、“直供”減少采購環節,一步到位,直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

          3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

          三、

          1、制定材料采購計劃

         、夙椖恐袠撕螅椖坎繎鶕袠藘r向財務部遞交成本預算表,并編制該項目總體采購計劃。

         、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場施工進度,詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

         、哿阈遣少徲媱澮傮w控制,月度不超4次,特殊情況除外。

          1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

          2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期,并考慮實際情況,著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執行性項目,應以書面形式(或郵件)向總經理反饋,以便及時調整計劃。

          3、采購金額達1千元以上,必須簽訂采購合同,經蓋章后視為有效合同,可執行合同,經辦人負責跟進,督促供應商按期到貨。

          4、國外現場借支采購的材料,應向公司提出書面申請,經總經理審批。并向財務部提供采購發票。

          四、

          1、簽訂采購合同時,合同中注明各方經辦人姓名、聯系電話。

          2、合同預付款不得超過合同總價的20%,采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質保金。

          3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后,再填制蓋章申請表。

          4、采購合同一式三份,供應商、工程部、財務部各執一份。

          五、

          1、工程部應于每月25日前向財務部提供下月資金計劃表。

          2、各供應商結算材料款時同時提供發票、供送貨單作為結算憑證。

          3、付款需填制付款通知書,注明合同金額、已付金額、本次申請金額,由分管領導簽字審批。

          六、

          2

          1、采購人員收貨時應根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。

          2、不合格材料,嚴禁辦理收貨手續,一經發現處以材料金額2倍以上。

          3、采購人員對進場不合格材料,達不到采購計劃質量的或發錯貨的,應及時與供應商聯系,組織退貨,查明原因,對供應商故意行為,要停止其后一切經營往來,列入黑名單。

          七、

          1、對已超過成本預算的采購,有現場指令單的`應及時遞交給財務部。

          2、對已超過成本預算的采購,沒有現場指令單的,項目部應出具書面報告,報總經理審核。

        材料采購的管理制度12

          為了加強公司材料采購和出入庫的管理,充分發揮經費使用效益,減少不必要的支出和浪費,按照節省節約的原則,規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序,建立科學有效的管理制度,特制定本規定。

          一、采購

         。ㄒ唬┎少徳瓌t:

          公司設專職人員進行材料采購,采購人員在對材料市場進行調查了解的基礎上,保證以低價購入,并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購,每月集中采購1—2次,其他零星使用的材料,盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購,未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購,以保證采購的'材料的種類和型號相符。

         。ǘ┎少彸绦颍

          1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》,須履行部門主管和總經理審批簽字手續,然后交給采購員,由采購員安排統一進行采購。

          2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對,確定庫中沒有留存方可進行采購。

          (1)采購計劃審批:采購資金每次在5000元以上原料或輔料,應提前10天提出采購計劃,經總經理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料,應提前5天提出采購計劃,經總經理審批。

          (2)確定供應商:采購資金每次在5000元以上,至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上;采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料,至少要確定沒有關聯關系的供應商5家。同時,將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。

         。3)確定采購價格:選擇性價比最高的供應商,經公司總經理審批后簽訂合同,實施采購。

         。ㄈ⿲徟鷻嘞蓿悍采暾堖M行采購的,填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后,然后報總經理簽批;對于急需材料,可先報總經理,同意后先行采購然后再補辦手續。

          二、入庫的辦理

          采購員將所采購材料連同采購發票交于倉庫保管員,倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發票按類進行數量清點,確定無誤后在發票上簽字,然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單(一式二聯)一聯由庫管保存,一聯交給財務做賬。

         。ㄒ唬、采購后進行入庫登記。

          1、貨物驗收:采購回庫房的貨物,至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量,并保存相關技術資料,經辦人負責貨物質量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字,貨物在驗收的二人到齊(如因公出差,則可由其主管代替)以后方可下車。

          2、貨物入庫:到庫房的貨物,填寫入庫單,登記入賬。只有入庫以后的物資,方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯由庫房保管,一聯由財務保管。

          (二)、貨款支付:

          1、單次購貨金額在1000元以下的,填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款。

          2、單次購貨金額在5000元以上的,填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款(轉賬方式付款)。

          三、材料領用出庫的辦理

          材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫“出庫單”,憑“出庫單”到倉庫領取材料,領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字,手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以短信的形式報備,同意后方可領取材料,在領用材料后的2個工作日內補全相關手續,否則造成的經濟損失當事人個人承擔。

          四、相關要求

         。ㄒ唬┚S修應急材料,備用量未經允許不得超量,如有發現,追究當事人和部門領導的責任。

         。ǘ┕ぞ哳惒牧细鞑块T要建立檔案記錄,保管員在出庫時也要建立備查帳。

         。ㄈ⿲τ谝讚p材料和工具出庫時,要嚴格執行以舊換新制度。

         。ㄋ模┮獓栏駡绦胁牧喜少弻徟掷m,凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的,在發票上不予簽字。

         。ㄎ澹┎牧喜少,正常情況下,至少有兩位經辦人參加,其中一位應是材料需求部門業務精通人員,采購員要做到貨比三家,優中選優,嚴禁將質次價高的材料購入公司。

         。┎少徆ぷ髦校獓澜撻_發票,抬高價格吃回扣等損公肥私現象,如有發生,要嚴厲處罰。

         。ㄆ撸┎牧喜少徱5日內結算,要履行完所有簽字與報銷手續,對借款余額及時返回財務。

         。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續,切實做到帳物相符,未經主管負責人允許,不得將材料占為己有或轉借他人使用,否則,要進行嚴肅處理。

         。ň牛╊I料人員嚴格履行領取手續,不得虛領、冒領,更不能占為己有,否則,需進行經濟處罰。

         。ㄊ└鞑块T人員要以身作則,注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口,否則,要追究相應的領導責任。

          XXXXX有限公司

        材料采購的管理制度13

          第一章總則

          第一條

          為保證農村飲水安全工程建設質量,規范農村飲水安全工程材料設備采購秩序,杜絕偽劣產品進入農村飲水安全工程建設環節,根據國家有關法律法規的規定和水利部辦公廳《關于加強農業節水灌溉和農村供水產品認證工作的通知》要求,結合我省的實際,制定本制度。

          第二條

          本制度所述材料設備主要指影響工程質量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等,其它材料設備可參照執行。

          第三條

          所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執行本辦法。

          第二章材料設備采購原則

          第四條

          材料設備質量滿足工程建設要求。

          第五條

          工程材料設備價格相對合理。

          第六條

          材料設備采購程序規范。

          第三章材料設備經銷單位管理

          第七條

          在全省范圍內,對從事農村飲水安全工程材料設備經銷的廠商實行信用備案制度。

          第八條

          省水利廳根據廠商提供的有關資料,組織專家進行認真的評審,對產品質量優良、企業信用度高、服務質量好的廠商發放信用證書。材料設備質量投保的優先發放,同時對信用證書進行統一管理。

          第九條

          廠商辦理信用備案應提供下列資料:

          1、營業執照(副本)

          2、企業資質等級證書(副本)

          3、國家有關產品質量檢測報告

          4、近三年工作業績

          5、售后服務證明材料

          6、通過水利部門組織的農村供水產品質量認證證書

          7、注冊資金證明材料

          8、其它相關資料

          第十條

          材料設備廠商在農村飲水工程建設領域從事商業活動,必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的經銷活動。

          第十一條

          信用證書實行年檢制度。對產品存在質量問題、售后服務不到位、有違規操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經年檢的信用證書的廠商,不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進行商業活動。

          第十二條

          對違反法律法規和有關規定的廠商,要記入其不良紀錄并按規定予以清出;情節嚴重者,給予相應行政處罰。

          第十三條

          工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備,要嚴肅查處,通報全省,如出現質量問題追究有關人員的相應責任。

          第十四條

          各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監督管理,切實加大查處力度,確保信用備案制度的順利實施。

          第四章材料設備采購程序

          第十五條

          縣級水行政主管部門根據年度建設計劃和單項工程設計,對工程所需的材料設備,根據數量、規格、使用時間等做出采購計劃。

          第十六條

          較大規模集中供水工程的`材料設備采購,符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發[20xx]39號)招投標規定的,由項目建設單位組織在獲得省水利廳發放的信用證書的廠商范圍內進行招標。通過考察綜合評選,采用價格合理、質量保證的材料和設備。

          第十七條

          較小規模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備,由市級水行政主管部門統一組織,召開供需見面會擇優選定;或由縣級水行政主管部門組織,參照當地政府采購的有關規定,進行集中采購,要通過詳細的考察了解,選擇合適的產品。

          第十八條

          確定材料設備采購供貨方后,應簽訂詳細的供貨合同,內容包括供貨方式及時間、產品的規格、價格及數量、質量、產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。

          第十九條

          工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證賬物相符、賬賬相符。

          第二十條

          供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入賬。

          第五章材料設備采購監督

          第二十一條

          各級水行政主管部門負責本轄區內農村飲水安全工程材料設備采購的監管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監督;較大規模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

          第二十二條

          各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監管。任何與材料設備采購有關的人員,無論任何原因,都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質的活動。

          第六章附則

          第二十三條

          本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

          第二十四條

          本制度自印發之日起施行。

        材料采購的管理制度14

          材料采購管理制度是企業運營的重要組成部分,旨在規范采購流程,保證供應鏈穩定,降低運營成本,提升效率。它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、合同簽訂到貨物驗收等一系列環節。

          內容概述:

          1.需求管理:明確各部門的材料需求,制定合理的采購計劃。

          2.供應商管理:評估、選擇和維護供應商關系,確保質量和服務的可靠性。

          3.采購策略:確定采購方式(如招標、詢價、直接購買等),設定價格和數量標準。

          4.合同管理:規范合同條款,確保雙方權益,預防法律風險。

          5.驗收與入庫:制定嚴格的驗收標準,確保材料質量,并及時入庫。

          6.庫存控制:平衡庫存量,防止積壓或短缺,優化資金周轉。

          7.采購績效評估:定期評估采購活動的`效果,持續改進流程。

        材料采購的管理制度15

          1、所采購的鋼瓶必須具備由《汽車用液化石油氣鋼瓶》gb17258制造許可證的單位制造,氣瓶出廠時應帶有產品合格證書和鋼瓶批量檢驗質量證明書。

          2、進口車用液化石油氣鋼瓶的制造單位應持國家質檢總局頒發的制造許可證。

          3、氣瓶附件應由有制造許可的單位生產。

          4、購置的氣瓶出廠前應經過監督檢驗機構檢驗合格。

          5、購置氣瓶的`外表面顏色、字樣、色環應符合國家標準規定。

          6、氣瓶肩上的鋼印標識應符合《氣瓶安全監察規程》的規定,清晰分辯。

          7、所購置的各種氣瓶附件應有合格證。

          8、所購置的各種材料應符合國家標準,并應有產品合格證。

          9、所購置的鋼瓶、材料到達公司以后應按照規定驗收合格。

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