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      1. 事前項目績效評估報告

        時間:2022-12-24 19:42:35 績效考核 我要投稿

        事前項目績效評估報告15篇

          在現實生活中,大家逐漸認識到報告的重要性,報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。那么一般報告是怎么寫的呢?以下是小編精心整理的事前項目績效評估報告,希望對大家有所幫助。

        事前項目績效評估報告15篇

        事前項目績效評估報告1

         。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

          施甸縣由旺鎮禾木自然村農村公路項目,農村公路網建設項目,保發改基礎〔20xx〕1號下達建設計劃,經施甸縣交通運輸局施交發〔20xx〕45號文批準設計,路線總長3.68468km;其中主線起點位于躲安村木林,止于喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位于躲安村,全長0.67065km;支線二起于躲安小學,止于回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路。

         。ǘ╉椖靠冃ё栽u工作開展情況

          根據《施甸縣財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求,本單位及時進行布置、組織所屬項目預算用款情況自評工作,成立評價小組,進行現場核查。

         。ㄈ╉椖靠冃崿F情況

          1.項目資金情況

         。1)項目資金到位情況。

          項目到位資金311.808萬元(其中政府到位160萬元,農發行融貸款151.808萬元)

         。2)項目資金執行情況。

          項目完成建筑工程總投資389.76萬元(其中:建筑工程投資340.47萬元),目前已支付272.376萬元。

         。3)項目資金管理情況。

          嚴格工程造價控制,精打細算,精心組織管理,認真核實工程數量,完備計量簽批手續,加強預決算管理。建筑工程總投資389.76萬元,建筑工程投資340.47萬元,目前已支付272.376萬元。工程款實行專戶存儲、?顚S,支付實行月進度撥款,每月撥付完成金額的80%,工程(竣)交工驗收審計過后撥付完成總金額的95%,剩余5%作為質量保證金,一年后無質量問題,全額撥付施工單位。

          2.項目績效指標完成情況

         。1)產出指標完成情況。工程于20xx年4月開工建設,至20xx年4月完工;径壔炷谅访嫒L3.68468公里。工程正在準備進行交竣工驗收工作。

          (2)效益指標完成情況。主線起點位于躲安村木林,止于喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位于躲安村,全0.67065km;支線二起點躲安小學,止于回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路,路線全長3.68468公里。促進了施甸縣由旺鎮禾木自然村發展,帶動兩個鄉鎮經濟發展。群眾出行方便,生活水平提升。

         。3)滿意度指標完成情況。人民群眾滿意度普遍提高。

          (四)績效目標未完成原因和下一步改進措施

          績效目標已完成。

         。ㄎ澹┛冃ё栽u結果。

          如期完成工程量,正在進行交竣工驗收準備,如期撥付施甸縣由旺鎮禾木自然村農村公路項目的本年度上級下達預算資金。自評為得分89分,自評等級為良。

         。┙Y果公開情況和應用打算

          績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段,為使績效評價結果得到合理應用,應將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的'重要依據。

          (七)績效自評工作的經驗、問題和建議

          一是績效指標、指標性質希望上級部門給予統一的說明。二是項目績效已完成,但資金撥付沒有跟上,至今欠工程款約20%還沒著落。建議縣財政局加快資金籌措,及時撥付項目資金。

          (八)其他需說明的問題

          沒有其他需要說明的情況。

        事前項目績效評估報告2

          一、項目基本情況

         。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡介

          基本性質:20xx年單位共設權籍調查、系統維護、檔案整理和不動產登記綜合事務等4個本級專項,所設本級專項均為不動產登記必需的基礎工作,屬于經常性項目,由南縣不動產登記中心負責實施和管理。項目實施期為一年。

          用途:保證不動產登記工作的順利開展,推進不動產登記信息平臺的建設,保障不動產權利人的合法權益。

          主要內容:

          1、為不動產登記提供規范有效的調查成果,保障和維護權利人的合法權益;

          2、對系統軟硬件進行日常維護,逐步健全完善相關軟件、控件,建立一套便捷、實用、安全的操作系統,保證不動產登記的順利進行;

          3、逐步完成各類檔案的整合工作,開展日常檔案整理、使用、保管工作,促進檔案信息化建設;

          4、對不動產登記各項工作進行全面管理和監督,保證各項事務順利運行。

         。ǘ┛冃繕嗽O定及指標完成情況

          1、績效目標設定

          開展權籍調查,核實補錄相關信息,出具權籍調查報告,建立權籍調查成果數據庫,保證登記工作的順利開展,實現日常不動產權籍調查有序進行,推進不動產登記條例實施、簿冊統一、信息平臺建設。

          保持設備良好的工作性能,充分發揮設備效率;清除系統運行中發生的故障和錯誤,對系統進行必要的修改與完善,保證系統正常而可靠地運行;做好操作系統的及時更新和殺毒,保證系統使用安全。

          修繕、補充、完善陳舊檔案,規范建立新檔案;對新整合的各部門檔案進行核查比對,確保資料的準確、完整。

          做好業務流程和系統的優化工作,確保不動產登記業務的順利開展;做好不動產登記業務知識、各專項行動、上級各項政策和文件精神的宣傳工作;解決因不動產登記工作產生的各種矛盾和法律糾紛;做好不動產登記工作的辦公保障,保證各項事務的.正常運行。

          2、指標完成情況

          完成首次登記權籍調查業務471宗、遺失補證登記權籍調查業務50宗、轉移登記權籍調查業務3371宗;鄉鎮權調業務正常開展;所有權籍調查均在規定受理期限內完成,全年無投訴;權籍調查成果準確率高,全年未出現權屬糾紛。

          網絡與信息系統安全0事故;系統安全保障、網絡管理水平、數據處理能力、辦公效率及信息服務、優質服務滿意度達到100%;機房設備更新與技術維護率、設備數量完好率、培訓目的達成率均達到95%。

          檔案整合工作基本完成,開始試用并逐步優化;完成期內所有業務檔案歸檔整理工作、

          及時辦結各類不動產登記業務,共發放證書6491本,證明8000份,不動產登記工作全面有序開展。

          二、績效評價工作情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的

          通過績效評價,找出資金預算和使用中存在的問題,促使單位在項目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節約,并為下年的預算安排提供重要的依據。

          (二)項目資金使用及管理

          本級專項全年預算資金為83.98萬元,年初結余縣財政及時審批并撥付資金84萬元,資金及時到位率100%。

          實際支出83.98萬元,主要用于:辦公費23.83萬元,印刷費15.07萬元,咨詢費0.15萬元,水費0.29萬元,差旅費2.11萬元,維護費7.99萬元,培訓費0.18萬元,專用材料費10.81萬元,勞務費1萬元,委托業務費6.6萬元,其他交通費5.08萬元,其他商品和服務支出10.83萬元,公務接待費0.04萬元。

         。ㄈ╉椖拷M織情況

          成立了權籍調查項目實施部門,明確了部門負責人,并將責任細化到組到人。同時成立了由分管副主任為組長、各股室相關人員為成員的項目監管工作小組,負責該項目的日常監督管理。

         。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析

         。ㄒ唬╉椖抗芾碇贫

          為了高效、高質完成不動產登記本級專項任務,確保不動產登記的順利開展,制定了《南縣不動產登記中心項目管理辦法》;同時,為了規范、合理使用項目資金,提高資金使用效率,確保資金安全,制定了《南縣不動產登記中心項目資金管理辦法》。一切以制度為準則,嚴格按制度實施項目管理。

         。ǘ┚唧w工作措施

          1、明確了項目負責人和崗位成員職責,制定了相關操作流程和管理制度;

          2、積極參加省市不動產登記學習培訓,提高業務知識水平和業務辦理能力;

          3、配合技術服務公司做好系統和流程優化,提高業務辦結效率;

          4、檔案整合前期工作基本完成,開始試用和改進完善階段工作,檔案歸集、整理依序進行。

          5、開展不動產權籍調查工作,保障不動產權利人的合法權益。

          集體土地確權中心工作同步開展。

          三、項目績效情況

          (一)經濟性分析

          根據縣財政部門的預算批復,項目預算資金84萬元 ,實際到位資金84萬元。資金實際使用83.98萬元。

         。ǘ┬市苑治

          項目總投入財政資金83.98萬元,項目于20xx年01月01日開始,至20xx年12月31日結束,本級專項工作全部實施完成。

          項目的實施嚴格按照相關規定實施進行,項目基本按照規定的質量標準完成。資金實行了專戶管理、獨立核算。

          (三)有效性分析

          不動產權籍調查項目全年順利實施,成果全部審核入庫。

          網絡與信息系統安全0事故;系統安全保障、辦公效率及信息服務、優質服務滿意度達到100%;

          檔案整合工作基本完成,投入試用并逐步優化;所有業務檔案整理歸檔。

          不動產登記業務及時辦結率100%,不動產登記工作全面有序開展。

         。ㄋ模┛沙掷m性分析

          項目為常年性項目,財政每年都會提供相應的資金支持,項目人員也基本保持原有的崗位人員,并且單位每年都會組織項目人員進行專業技術知識的培訓,項目持續可行。

          四、存在的問題

         。ㄒ唬┵Y金指標未明細到各具體項目,項目間資金指標分配不夠清晰,在以后的項目運行中應盡量細化、量化;

         。ǘ⿲m椯Y金指標下達時間和使用時間存在時差,部分專項費用需動用基本支出資金。

          五、其他需要說明的問題

          無

          六、綜合評價情況及評價結論

          通過認真自查,南縣不動產登記中心20xx年本級專項項目在決策上科學合理,實施過程嚴謹規范,項目績效明顯,較好地達到了預期效果,按20xx年度項目支出績效自評標準,自評綜合得分為95分,自評結論為優秀。

        事前項目績效評估報告3

          一、評估對象

          項目(政策)名稱:司法局辦公業務用房缺口資金

          項目(政策)概況:為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業務功能用房緊張問題,積極適應新時代司法行政工作任務的新要求,在上級司法部門和縣政府的關心支持下,20xx年10月實施了同德縣司法局辦公用房建設項目,項目投資150萬元,其中中央投資128萬元,地方自籌剩余資金。

          主管部門(項目實施單位):同德縣司法局

          項目(政策)屬性(新增/延續):新增

          項目(政策)績效目標:本項目同德縣辦公業務用房缺口資金。目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬元,因縣財政自籌資金22萬元未到位,造成項目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬元。

          申請資金總額:16.6萬元其中申請財政資金:16.6萬元

          二、績效目標

          1.總績效目標

          為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業務功能用房緊張問題。

          2.產出數量指標

          此次項目建設規模數量456平方米

          3.產出質量指標

          工程質量達到國家標準。

          4.產出進度指標

          撥付拖欠施工單位工程款16.6萬元。

          5.產出成本指標

          總缺口資金16.6萬元,合理安排預算支出。

          6.效果指標

         。1)社會效益指標:提升辦公環境,俱全辦公設備。

         。2)服務對象滿意度指標:通過調查,使同德縣司法局工作人員對優化工作環境滿意度達到90%以上。

          三、評估方式和方法

          (一)評估程序

         。1)確定評估對象,同德縣司法局辦公業務用房缺口資金。

         。2)成立評估組。

          評估組長:

          成員:

          (3)制定評估計劃,按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。

          (二)論證思路及方法

         。1)組織階段

          分解并下達評估任務,做好人、財、物方面的資源配置,激勵和健全有效的管理措施。

         。2)實施階段

          1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數據資料等方面的相關信息。

          2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析,運用具體的評估方法對政策提出公正合理的'評估意見,得出評估結論。

         。ㄈ┰u估方式

          本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估,對缺口資金問題給予咨詢建議及指導。

          三、評估內容與結論

         。ㄒ唬┩度虢洕。

          投入產出及效果較匹配,成本測算依據較充分,測算相對合理,應補充完善成本控制措施。

         。ǘ┛冃繕撕侠硇。

          貫徹落實中央“過緊日子”要求,本著厲行節約、精打細算、?顚S谩⑻岣哔Y金使用效率的原則用款,申報20xx年同德縣司法局辦案業務用房缺口資金16.6萬元。

          四、總體結論

          從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業務功能用房緊張問題,積極適應新時代司法行政工作任務的新要求,在上級司法部門和縣政府的關心支持下,20xx年10月實施了同德縣司法局辦公用房建設項目,項目投資150萬元,其中中央投資128萬元,地方自籌剩余資金。

          目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬元,因縣財政自籌資金22萬元未到位,造成項目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬元。

          五、附件

          包括:同德縣人民政府《關于海南州同德縣司法局建設項目配套資金的承諾函》同政【20xx】136號文件,海南州發展和改革委員會《關于海南州同德縣司法局建設項目可行性研究報告的批復》【20xx】259號文件。重大政策和項目資金預算事前評審意見表。政策預算和項目預算績效目標申報表。

        事前項目績效評估報告4

          為落實好農機購置補貼政策,切實提高農機購置補貼工作績效,根據《內蒙古自治區農機購置補貼、深松整地試點補助、農機化專項資金項目績效考評辦法》的通知精神要求,結合海拉爾區農機購置補貼項目績效管理情況,現將自評工作報告如下:

          制度建設

          1、政策細化:海拉爾區財政局、農牧局聯合建立并印發了《海拉爾區20xx-2023年度農機購置補貼實施方案》。聯合多部門出臺了《海拉爾區農機購置補貼工作責任追究制度》

          2、內控制度:嚴格按照補貼范圍、補貼分類分檔及補貼額實際執行、補貼對象確認、重大事項集體研究、補貼申領所有程序均建立內部控制管理制度。對各崗位工作職責進行公開,對補貼資金使用情況及受益對象的確定進行公開公示。

          重點工作

          1、關鍵環節工作規范化:在補貼資金分配、重點推廣機具種類確定方面,我們根據海區的資金情況,按照上級要求,結合農民提出的申請,大型青飼料收獲機械、馬鈴薯種植及收獲機械、牧草收獲機械、噴灌機械、動力機械等機具給與補貼;補貼工作自年初開始,由農牧業局、財政局、紀委監察局參與,共同開展工作。對申請補助的購機戶,按照全區統一規定的補貼申領材料,材料齊全的`直接打印補貼確認通知單,一次即可辦理完成購機補貼所有程序。

          信息公開

          在呼倫貝爾市農機產品質量監督信息網上開通補貼專欄,及時上傳公開相關信息,并向上級部門提交了地址鏈接,向呼倫貝爾市及自治區農機化信息網站發布信息。全年補貼結束后,把補貼資金使用情況及受益戶信息公開至村屯。

          系統應用

          補貼的全部程序均按照規定使用全國農機購置補貼管理軟件系統,錄入信息準確無誤,根據要求導出保存購機戶個人信息。

          投訴處理

          在這方面,只要是農民有投訴問題,我們就及時調查,與經銷商溝通解決問題,同時建立投訴記錄檔案,及時上報工作動態。

          問題整改

          上年度延伸績效管理和當年部級、自治區農機購置補貼督導發現的問題實行清單管理并整改到位。

          廉政風險防控

          為了更好地加強廉政風險防控工作,制定了《海拉爾區推進農機購置補貼政策廉政風險防控機制建設實施方案》。農牧業局紀檢部門及農機管理中心多次組織職工學習關于農機購置補貼反腐倡廉警示教育,利用觀看警示教育影片等方式加強廉政風險防控機制。購機補貼工作人員認真核實購機戶提交申請補貼的材料,對符合要求的購機戶申請的同時即辦理補貼手續,并做到不參與、不插手、不變相為企業銷售出謀劃策。

          宏觀引導

          手機APP申領補貼海拉爾區已開展,但使用很少。農牧民的補貼申請,對提交申請補貼材料齊全的用戶,均可申請的同時一次直接辦理補貼確認,滿足購機戶的補貼需求。

          工作經費

          海拉爾區未安排20xx年農機購置補貼工作經費。

          操作模式

          海拉爾區全面實行補貼政策按照“自主購機、定額補貼、先購后補、旗市區級結算、直補到卡(戶)”方式實施;不存在游離于政策外及軟件系統外實施。

          資金管理

          截止12月24日,全年補貼資金78.39萬元全部分配給購機戶。購機戶信息已上報財政部門準備撥付補貼資金到購機戶的“一卡通”賬戶。

        事前項目績效評估報告5

          為貫徹落實中央關于全面實施預算績效管理的決策部署,加強政府專項債券項目資金管理,提高專項債券資金使用效益,有效防范政府債務風險,湖南省財政廳下發通知,對20xx-20xx年度全省市、縣政府專項債券項目資金開展績效評價。邵陽市委、市政府高度重視本次績效評價工作,市政府常務副市長親自主抓并對如何搞好本次評價工作做出批示;邵陽市財政局成立了局黨組書記、局長任組長、分管績效管理工作的局總會計師任副組長的政府專項債券績效評價領導小組,局相關業務科室負責人任組員;領導小組制定了績效評價工作方案,明確工作職責,召開專題會議,布置績效評價工作。20xx-20xx年度邵陽市市本級共發行政府專項債券739,600萬元,涉及項目共計56個。按照要求,本次將以上三年期間發行的專項債券項目資金全部納入評價范圍,全面開展績效評價工作;按債券資金總額的30%篩選7個項目開展財政重點評價,重點評價的債券資金總額為250,063萬元,通過公開招標方式選定第三方中介機構負責實施,F已按程序完成了評價的各項工作,根據現場評價結果,結合項目單位自評情況,通過綜合評議,形成綜合評價報告。現將評價情況報告如下:

          一、政府專項債券資金基本情況

         。ㄒ唬┥坳柺惺斜炯壺斦顩r與債務管理情況

          20xx年,邵陽市地方一般公共預算收入105億元,其中市本級一般公共預算收入53.56億元。20xx年末,邵陽市本級地方政府債務余額223.89億元(其中一般債務67.89億元,專項債務156.00億元),債務余額控制在省人民政府核定的債務限額之內。20xx年邵陽市防范化解政府債務風險工作繼續保持市州黨政重點工作績效考核全省第一;隱性債務化解任務超額完成,市轄三區基本實現了隱性債務“清零”。全市債務還本付息均按期履約,沒有出現債務違約和資金斷鏈風險。市本級綜合債務率大幅下降,在全省率先退出高風險地區,化債工作績效考核從全省末尾躋身全省先進,債務管理工作卓有成效。

         。ǘ┦斜炯墝m梻l行情況

          1、專項債券發行總體情況

          20xx-20xx年度邵陽市市本級共發行政府專項債券739,600.00萬元,其中:20xx年發行53,000.00萬元,20xx年發行324,700.00萬元,20xx年發行361,900.00萬元。20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項債券發行情況如下:

          略

          2、專項債券項目類別分析

          20xx-20xx年度邵陽市市本級共發行政府專項債券739,600.00萬元,其中:園區建設專項債券發行金額為278,000.00萬元,收費公路專項債券發行金額為217,500.00萬元,土地儲備專項債券發行金額為101,500.00萬元,交通基礎設施專項債券發行金額為70,000.00萬元,棚戶區改造專項債券發行金額為34,100.00萬元,水務建設專項債券(含兩供兩治專項債券)發行金額為22,500.00萬元,社會事業專項債券發行金額為16,000.00萬元。20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項債券項目類別情況如下:

          略

          3、專項債券資金在項目總投資中占比情況

          20xx-20xx年度邵陽市市本級共申請發行政府專項債券739,600.00萬元,發行了七個類別的專項債券,共涉及56個項目;政府專項債券資金充分發揮了引導作用,專項債券資金支持的建設項目共帶動項目總投資217.48億元,專項債券資金帶動效應明顯,政府專項債券資金占項目總投資比重情況如下:

          略

         。ㄈ⿲m梻Y金管理情況

          1、專項債券資金管理情況

          邵陽市人民政府嚴格遵循《地方政府專項債務預算管理辦法》(財預〔20xx〕155號)、《關于進一步規范財政管理硬化預算約束的通知》(湘政辦發〔20xx〕12號)等管理規定,規范專項債券資金預算管理,強化專項債券預算管理和限額管理,嚴防財政收支混亂,專項債券項目收入、支出、還本付息均分門別類、依法依規納入政府性基金預算管理。專項債券資金嚴格用于債券發行對應的具體項目,嚴禁將不同項目資金混用,嚴格按照規定的項目用途使用,嚴禁將專項債券資金用于無收益的公益性項目或非公益性項目(特別是房地產項目),嚴格禁止將專項債券資金用于發放工資等經常性支出。

          2、專項債券資金撥付情況

          邵陽市委、市政府多次召開專題會議,督促協調加快專項債券資金使用,加快專項債券項目建設進度,使政府專項債券資金充分及時地發揮效益。一是及時撥付債券資金。在省財政廳對專項債券資金的撥付情況通報中,邵陽市本級政府專項債券資金撥付進度居全省前列;二是適時預撥專項債券資金。根據項目建設實際情況,市政府對重點建設項目酌情安排預撥部分債券資金,推動項目盡早形成實物工作量。截至目前,20xx-20xx年度邵陽市市本級發行的政府專項債券累計完成資金撥付73.96億元,專項債券資金撥付率為100%,邵陽市財政未截留、擠占、挪用政府專項債券資金。20xx-20xx年期間市本級發行的專項債券資金已按管理規定及時、全額撥付到項目單位。

          3、對專項債券資金的監管情況

          邵陽市政府對專項債券資金建立了多部門聯動監管機制,創新監管模式,確保專項債券資金管理使用安全、合規和高效。對專項債券資金監督管理主要采取了以下幾方面措施:一是聯合財評壓實項目金額。對發行專項債券的項目,引入事先財政投資評審機制,壓實核準項目建設所需資金,避免虛報項目投資;二是實時監控,督促使用。建立資金使用管理臺賬,動態掌握資金使用情況,及時督促相關單位加快資金撥付和使用進度;三是加強考核,提高專項債券資金績效。對專項債券資金項目實行財政績效評價,促進專項債券資金發揮良好效益。

         。ㄋ模⿲m梻Y金支出情況

          1、各年度發行的政府專項債券資金累計支出情況

          20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項債券累計發行739,600.00萬元,專項債券資金已累計完成支出618,912.85萬元,專項債券資金使用率為83.68%。其中:20xx年發行53,000.00萬元,已累計使用44,783.30萬元,專項債券資金使用率為84.5%;20xx年發行324,700.00萬元,已累計使用276,192.81萬元,專項債券資金使用率為85.06%;20xx年發行361,900.00萬元,已累計使用297,936.74萬元,專項債券資金使用率為82.33%。專項債券資金累計使用情況如下:

          略

          2、政府專項債券資金分類使用情況

          20xx-20xx年度邵陽市市本級發行的專項債券資金已累計使用618,912.85萬元。其中:園區建設專項債券發行金額為278,000.00萬元,已累計使用248,523.3萬元,專項債券資金使用率為89.4%;收費公路專項債券發行金額為217,500.00萬元,已累計使用183,894.21萬元,專項債券資金使用率為84.55%;土地儲備專項債券發行金額為101,500.00萬元,已累計使用79,289.73萬元,專項債券資金使用率為78.12%;交通基礎設施專項債券發行金額為70,000.00萬元,已累計使用56,827.64萬元,專項債券資金使用率為81.18%;棚戶區改造專項債券發行金額為34,100.00萬元,已累計使用33,192.17萬元,專項債券資金使用率為97.34%;水務建設專項債券發行金額為22,500.00萬元,已累計使用7,059.9萬元,專項債券資金使用率為31.38%;社會事業專項債券發行金額為16,000.00萬元,已累計使用10,125.9萬元,專項債券資金使用率為63.29%。專項債券資金分類支出情況如下:

          略

         。ㄎ澹⿲m梻Y金支出管理情況

          邵陽市對市本級政府專項債券資金實行支出“雙控”監管,對專項債券資金支出開展全過程監管。20xx年4月,經邵陽市債務管理領導小組專題研究,決定由市財政局和項目主管部門對專項債券資金采取“雙控”監管模式,項目單位支出專項債券資金需由項目主管部門和市財政局共同簽批后才能從資金專戶對外付款,從制度和流程設計上杜絕了專項債券資金違規使用或被擠占挪用。邵陽市對市本級專項債券資金全面實行“雙控”監管制度,確保了專項債券資金?顚S茫蟠蠼档土藢m梻Y金被違規使用和擠占挪用的風險。

         。⿲m梻Y金結余情況

          20xx-20xx年度邵陽市市本級發行的政府專項債券資金尚有120,687.15萬元未完成支付,專項債券資金結余情況如下:

          略

          邵陽市市本級加強了對短期內尚未完成支付的專項債券資金的管理,形成了安全合規的管理制度,提高了專項債券資金的效益。對暫未使用的專項債券資金,在確保本金安全的前提下,依規開展現金管理,將存款年化利率提高至1.6%以上,達到普通活期存款利率的4倍左右。20xx年下半年對土地儲備專項債券資金進行了試點,當年增加存款利息收入570.92萬元;20xx年對專項債券資金全面開展現金管理,全年增加資金存款利息收入約3000萬元。邵陽市政府明令禁止項目單位將短期內未使用的專項債券資金用于本金安全無保障的任何形式的存管與投資(包括購買理財產品)。根據中央和省相關文件精神,市政府組織相關部門對域內銀行機構支持政府化債、支持區域經濟社會發展的情況進行量化打分,相應安排市本級債券資金存放,切實有效地激勵和引導本區域內銀行機構支持地方政府化債,實現專項債券資金管理提質增效。

          二、績效評價工作情況

          (一)評價政策依據

          1、與政府預算績效管理相關的政策和制度。主要包括:《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)、《湖南省人民政府辦公廳關于進一步規范財政管理硬化預算約束的通知》(湘政辦發〔20xx〕12號)、《湖南省預算支出績效評價管理辦法的通知》(湘財績〔20xx〕7號)等相關文件。

          2、與政府專項債券資金管理相關的制度。主要包括:《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發關于做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》(廳字〔20xx〕33號)、《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發〔20xx〕43號)、《地方政府專項債務預算管理辦法》(財預〔20xx〕155號)、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》(財預〔20xx〕61號)、《中共湖南省委 湖南省人民政府關于嚴控政府性債務增長切實防范債務風險的若干意見》(湘發〔20xx〕5號)、《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》(湘財績〔20xx〕12號)、《湖南省政府專項債券管理暫行辦法》(湘財債管〔20xx〕18號)等文件。

         。ǘ┰u價工作組織與評價步驟

          按照績效評價要求,市政府組織召開了專項債券項目績效評價協調會和推進會,并下發了《關于開展20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項債券項目資金績效評價工作的通知》(邵財績〔20xx〕20號),明確了績效評價要求,規范了評價工作流程,壓實了各項目單位和財政相關科室的職責,并明確了本輪績效評價工作的六個步驟:

          1、統計匯總基礎數據。由市財政局各業務主管科室、專項債券項目主管部門負責組織項目單位對政府專項債券項目資金基礎數據進行統計,填報《邵陽市市本級政府專項債券資金分配表》和《邵陽市市本級政府專項債券項目統計匯總表》,摸清底數,鎖定評價范圍,做到應評盡評。

          2、項目單位自評。由市財政局債務科牽頭、項目主管部門組織、項目單位具體實施政府專項債券項目資金績效自評工作。

          3、開展現場評價。由市政府選定專項債券重點項目,開展財政重點評價,市財政局組織第三方機構進行現場評價,F場評價專項債券資金總額不低于20xx-20xx年期間市本級累計發行專項債券資金總額的30%。通過公開招標方式,選定了南方會計師事務所等三家中介機構分別承擔7個項目現場評價工作。

          4、出具評價報告。由被委托的.中介機構根據省、市財政的通知要求完成現場評價,并按項目分別出具績效評價報告。在形成正式績效評價報告之前,由市財政局向被評價單位征求意見。

          5、形成綜合報告。根據現場評價情況,結合各項目單位提交的績效自評報告及自評資料,填報《政府專項債券項目統計匯總表》;匯總各專項債券項目現場評價資金支出結構性分析情況,形成結構性分析匯總表;對市本級所有政府專項債券項目資金績效評價情況進行綜合分析,形成20xx-20xx年邵陽市市本級政府專項債券資金績效評價綜合報告。

          6、評價結果應用?冃гu價結果采取評分與評級相結合的形式?冃гu價結果應用方式主要包括:結果報告與通報,結果反饋與整改,結果公開,評價結果與債券資金分配相結合,績效問責等。對于績效評價中發現的管理不規范問題,責成相關單位和主管部門限期完成整改;對于專項債券資金效益低下的,對責任單位和責任人進行績效問責;對于存在違章違紀情節的,移送紀檢部門處理。

         。ㄈ┛冃гu價的主要內容

          1、項目決策方面。項目立項批復情況,項目勘察、設計、用地、環評、開工許可等前期工作完成情況,項目符合政府專項債券支持領域和方向情況,項目是否兼具公益性和收益性,項目“一案兩書”編制情況,項目績效目標設定情況,項目申請專項債券額度與實際資金需求匹配情況等。

          2、過程管理方面。項目單位財務管理與業務管理制度健全情況;財務與業務內部控制有效性;項目專項債券資金收支、還本付息納入政府性基金預算管理情況;債券資金按規定用途使用情況;資金撥付和支出進度與項目建設進度匹配情況;專項債券本息償還計劃執行情況;專項債券期限與項目期限匹配情況;外部監督發現問題整改情況;信息系統使用管理情況等。

          3、項目產出方面。項目產出與項目投資備案、融資平衡方案、績效目標的符合程度;項目建設質量達標情況,項目建設進度情況,項目建設成本控制情況;項目形成資產情況;項目建成后提供公共產品和服務情況等。

          4、項目效益方面。項目的經濟效益、社會效益、生態效益實現情況,項目可持續影響情況,社公公眾滿意程度等。

         。ㄋ模┈F場評價開展情況

          三家中介機構按計劃和分工開展現場評價,被選取開展現場評價的7個專項債券資金項目情況如下表:

          略

          被選取現場評價的7個項目專項債券資金總額合計250,063萬元,占邵陽市市本級20xx-20xx年期間發行的政府專項債券資金73.96億元的33.8%,現場評價資金比例符合規定。抽選的專項債券項目涵蓋了收費公路、園區建設、社會事業、水務建設、棚戶區改造和土地儲備等主要專項債券大類,現場評價樣本具有代表性。

          (五)績效指標設置情況

          按照省財政廳評價通知附件1之“政府專項債券項目資金績效評價共性指標”,對項目決策、過程管理、項目產出和項目效益四個維度開展評價評分。由于項目建設期和運營期的評價重心不同,對于尚處于建設期的項目,重點是評價項目決策與過程管理,特別是對過程管理部分應設置較高的分值權重;對于運營期的項目,重點是評價項目產出與項目效益。由于不同類別的專項債券具有不同的特性,對于部分專項債券項目在開展現場評價時,可由中介機構在績效評價共性指標體系框架范圍內對部分三級指標進行適當調整設定。

         。┚C合評價分值計算

          由于邵陽市市本級20xx-20xx年期間發行的專項債券項目共有56個,專項債券資金總額達73.96億元,專項債券類別較多,基于時間和成本因素,績效評價組不能前往所有項目單位對自評報告及自評資料進行情況核實。本輪績效評價的綜合評價評分,是以經第三方中介機構現場評價的7個專項債券項目的評分結果為基礎,以現場評價項目專項債券資金加權平均計算出綜合評價得分。

          三、債券資金主要績效

         。ㄒ唬╉椖慨a出情況

          現場評價的7個專項債券項目產出情況如下:

          略

          1、現場評價的兩個土地儲備項目已完成目標地塊土地收儲,并已實現土地使用權掛牌出讓,債券項目已按預期實現產出。

          2、資江北路片區棚戶區改造項目已按規定完成全部征收程序,征收土地面積35,276.12平方米,征地和拆遷補償款已支付到位,20xx年12月已完成國有建設用地使用權掛牌出讓,專項債券已實現預期產出。

          3、湘中幼兒師范高專污水處理工程項目已建成處理能力為2,000噸/天的污水處理廠并投入使用,項目已實現預期產出。

          4、白倉至新寧高速公路建設項目已完成征地290公頃,項目路基建設部分已基本完工,通涵部分工程已完成,橋梁部分和隧道部分已完成過半建設工作量。項目建設進度正常,并有望實現提前通車。

          5、中國邵陽特種玻璃谷(一期)項目主體工程已完成1#廠房、2#廠房、3#廠房、4#綜合研發樓、食堂、門衛室的建設與裝修,完工建筑面積共計35,004.34平方米;集仙路和29號道路工程已部分完工。

          6、邵陽職業技術學院基礎設施建設項目已完成基坑工程和地下室基礎澆筑。

         。ǘ╉椖啃б媲闆r

          1、項目經濟效益良好:項目累計實現收入437,256.08萬元,其中:土地出讓收入436,758萬元(含棚改項目土地出讓收入),園區資產收入333.2萬元,其他專項收入164.88萬元。項目累計實現的收益情況詳見下表:

          略

          20xx-20xx年,邵陽市市本級加大了對園區建設的投入,申請并發行專項債券27.8億元支持園區建設,先后安排了五個園區建設項目(邵陽經開區智能終端產業建設項目、邵陽經開區配套公共基礎設施項目、邵陽經開區湘商產業園標準廠房配套及附屬工程、邵陽特種玻璃谷項目、邵陽高端顯示器件產業園基礎設施配套項目),五個項目概算總投資80.69億元,建設力度為前所未有,邵陽市湘商產業園建設領跑全省,F已累計新增入園企業738家,累計實現產值1,420億元、稅收56.8億元,新增就業6.98萬人,在全省“135”工程三年綜合評價考核中名列第一,20xx年在全省園區綜合評價考核中排名第6位。在專項債券資金的支持下,邵陽市市本級項目建設特別是園區建設項目取得了良好的經濟效益。

          2、項目社會效益顯著:專項債券項目建設直接帶動項目周邊區域居民就業與增收,如白新高速公路建設項目,在項目建設期間,為項目建設周邊地區提供近千個就業崗位;在項目后期運營期間,仍將長期提供高速公路配套服務、公路養護維保等就業崗位,促進本區域居民就業與增收,助力邵陽縣、新寧縣在脫貧后產業致富發展。白新高速項目建設將直接改變兩縣的區位劣勢,增強可持續發展的后勁與潛力。又如邵陽市北塔區資江北路片區棚戶區改造項目為城中村棚改項目,主要涉及農村集體土地征拆,通過推進棚戶區改造工程,顯著改善了城中村群眾居住條件;通過出讓國有土地使用權,對項目土地進行了二級開發建設,對北塔區的經濟社會發展起到了良好的帶動作用。市本級專項債券項目社會效益顯著。

          3、項目建設促進生態效益提升:通過發行專項債券籌集水務建設等項目資金,邵陽市市本級截污入網工作已基本完成,中心城區黑臭水體整治全面完成,全市所有監測斷面水質達標率100%,國家監測斷面水質排全國地級市第26位、全省第2位。環保治污有力有效,6項主要污染物平均濃度均達到國家二級標準,城市水質改善幅度列全省第一。邵陽市市本級專項債券建設項目有效地促進了區域生態效益提升,人居環境得到明顯改善。

          四、評價結論

         。ㄒ唬┈F場評價項目的評分情況

          三家中介機構對7個專項債券項目現場評價的評分結果如下表:

          略

          第三方中介機構對7個專項債券項目資金開展了現場評價,有5個項目資金績效評價等級為“良”,有2個項目資金績效評價等級為“較差”。其中,“湘中幼兒師范高專污水處理工程”項目資金績效評價得分較低的主要原因是項目資產出現閑置,產能利用率僅20%左右;“邵陽職業技術學院基礎設施建設”項目資金績效評價得分較低的主要原因是項目前期準備工作不充分,工程建設進度緩慢,專項債券項目資金支出率低。

         。ǘ┛傮w評價結論

          根據評價方案確定的綜合評分規則,對開展現場評價的7個項目的評分以專項債券資金進行加權平均計算本項目綜合得分,邵陽市市本級20xx-20xx年度專項債券資金績效評價綜合評分為84.68分,績效綜合評價等級為“良”。

          邵陽市市本級20xx-20xx年度政府專項債券資金共計73.96億元,市財政均已及時、全額地撥付到項目單位專戶,并自20xx年起對專項債券資金實行“雙控”管理,在制度和流程上保證了專項債券資金專款專用、不被擠占挪用。截至績效評價日,邵陽市市本級20xx-20xx年度政府專項債券資金已累計完成支出83%,債券資金整體支出率正常。邵陽市委、市政府加大了對重點建設項目(如白新高速公路建設項目、邵陽市火車站客運綜合交通樞紐工程配套基礎設施建設項目、寶慶工業園園區建設項目等)的協調力度,除了少數幾個項目因客觀因素暫未形成支付、建設實施進度較慢以外,其余項目建設進度基本正常。已完工投入運營的專項債券項目整體經濟效益顯著,社會效益良好,項目建設促進了本區域生態效益提升。

          五、績效評價發現的主要問題

         。ㄒ唬╉椖壳捌诠ぷ鞣矫娴膯栴}

          1、項目績效管理工作不到位。根據《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》的有關規定,項目單位要對政府債務項目全生命周期開展事前績效評估、績效目標管理,事中績效運行監控,事后績效評價、評價結果應用等績效管理活動,對重大項目實行績效管理終身問責制。邵陽市本級有多個專項債券資金項目未設立績效總體目標,未對績效目標分解為具體、量化的績效指標,也未開展績效運行監控、績效自評價等工作,項目績效管理工作不到位。如白新高速公路建設項目、北塔區資江北路片區棚戶區改造、桃花新城7-14#土地儲備項目、佘湖新城A-05#土地儲備等項目,均沒有設立績效目標,項目績效管理工作不到位。

          2、個別項目前期準備工作存在不足。邵陽職業技術學院基礎設施建設項目“四證”辦理進度滯后,出現了“資金等項目”的現象,專項債券資金時效受到影響;另該項目施工許可證下發時間為20xx年12月7日,工程實際開工日期為20xx年9月,違規提前開工建設;白新高速公路建設項目于20xx年9月開工,20xx年4月才獲得省政府用地審批單,截至績效評價日,該項目不動產登記證尚在辦理中。

          3、部分項目預算編制不夠科學。部分項目預算編制沒有經過科學論證,預算編制與實際不符。如白新高速公路建設項目融資平衡方案對融資利息測算不嚴謹,利息資金測算與實際存在較大出入;部分土地儲備發債項目和發債額度的精準度方面有待提高,申請的額度和項目需求不夠匹配,如桃花新城7-14#土地儲備項目申請專項債券額度3,000萬元,實際支付拆遷補償預付款2,500萬元,專項債券資金節余500萬元;佘湖新城A-05#土地儲備項目發行專項債券資金7,000萬元,實際支付拆遷補償款為4,373萬元,項目資金預算精準度有待提高。

         。ǘ╉椖抠Y金管理方面的問題

          1、個別項目資金未能按原計劃及時籌措到位。白新高速公路建設項目,按計劃應在20xx年底前到位的項目資金為41.21億元,實際僅到位資金21.75億元,資金到位率僅為52.8%,且均為專項債券資金,項目資金來源單一。目前項目資金已經面臨短缺,亟需落實項目后續建設資金來源渠道,否則將會直接影響項目建設進度。

          2、個別項目單位與關聯方的資金往來有待規范。省高速公路集團于20xx年6月、7月分兩次從白新高速項目部銀行賬戶調撥歸集專項債券資金6.6億元,截至20xx年10月末,尚有3.55億元專項債券資金暫存省高速公路集團公司賬戶,項目專項債券資金未能實現專戶儲存與管理。

          3、個別項目專項債券付息資金來源不合規。截至20xx年10月末,白新高速公路項目部累計支付四期專項債券利息(每半年付息一次)共計1.6億元,由于項目暫無自籌資金到位,專項債券付息資金來源于項目專項債券資金本身。根據財政部《地方政府專項債務預算管理辦法》(財預〔20xx〕155號)規定,專項債券利息不得通過發行專項債券歸還,該項目專項債券付息資金來源不合規。

         。ㄈ╉椖抗こ坦芾矸矫娴膯栴}

          1、個別項目實施進度緩慢。湘中幼兒師范高專污水處理工程項目,從開工到驗收耗時兩年,項目建設進度緩慢;邵陽職業技術學院基礎設施建設項目于20xx年9月開工,截至評價日僅完成土方外運、地下室基礎施工,目前尚處于一樓基礎施工階段,晚于原計劃進度工期6個月以上;邵陽玻璃谷(一期)建設項目29號道路工程項目合同約定的竣工日期為20xx年1月30日,工程完成日期比合同約定滯后8個月時間;邵陽市江北污水處理廠提標、管網新建及修復工程,原計劃建設工期為20xx年6月至20xx年12月,項目暫未開工,專項債券資金支付率為0;另有20xx年發行的原邵陽對外經濟貿易土特產品有限公司、邵陽湘林城建投資有限公司地塊土地儲備專項債和20xx年北塔區二期控規04-9#地塊土地儲備項目,截至評價日專項債券資金支出率為0。

          2、個別項目工程建設關鍵管理崗位人員調整變動。白新高速公路工程項目中標單位履約人員頻繁調整,其中一標段承包單位施工負責人已經變更兩次;邵陽職業技術學院基礎設施建設項目現場質檢員、安全員有時未在崗履職,導致有部分材料進場未及時報驗、送檢。

          3、部分項目采購管理不規范。湘中幼兒師范高專污水處理工程項目建設合同簽訂日期早于中標通知日期14天,采購及簽約流程不合規;邵陽玻璃谷(一期)建設項目中,邵陽經濟開發區C-6地塊土石方及部分地塊場內臨時排水工程由邵陽公路橋梁建設有限責任公司中標,合同簽訂日期晚于中標通知下發日30天以上,與我國《政府采購法》第四十六條“采購人與中標、成交供應商應當在中標、成交通知書發出之日起三十日內,按照采購文件確定的事項簽訂采購合同”規定不符。

         。ㄋ模┴攧展芾砼c內部控制方面的問題

          1、原始憑證不規范。白新高速公路項目2標承包人-湖南路橋建設集團有限責任公司向白新項目部開具第2期工程計量款工程服務增值稅專用發票,發票未加蓋開票單位發票專用章,也未注明注明建筑服務發生地縣(市、區)名稱及項目名稱,不符合《國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告20xx年第23號)第四條之規定。

          2、個別項目資金管理內部控制有待完善。20xx年6月,白新高速項目部從國開行的銀行賬戶劃轉至工商銀行長沙月湖支行賬戶金額96,167.12萬元,大額資金內部劃轉無審批程序,不符合“三重一大”管理規定,項目資金管理內部控制有待完善。

         。ㄎ澹╉椖窟\營管理方面存在的問題

          湘中幼兒師范高專污水處理工程項目自完工交用以來,產能利用率僅為23.77%,部分設備處于閑置狀態,項目資產未能發揮預期效用。

          六、有關建議措施

         。ㄒ唬┒嗲阑I措項目建設資金,確保項目建設順利推進

          邵陽市市本級專項債券項目中,有部分項目資金來源渠道單一,如白新高速項目目前僅通過發行收費公路專項債券籌集了第一期資金,尚未落實其他資金來源,當前項目建設已面臨資金短缺的局面。根據省發改委對該項目批復意見,該項目由項目單位通過發行收費公路專項債券和市場化配套融資籌措項目建設資金,建議項目單位按省發改委批復,適度開展市場化配套融資。此外,建議項目單位向省財政廳、交通廳爭取中央、省級基礎設施預算內撥款,實現多渠道籌措項目建設資金。

         。ǘ┭a足和完善項目前期工作

          項目單位按照《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》的有關規定,對項目開展全生命周期績效管理工作,開展包括事前績效評估、績效目標管理、績效運行監控、績效自評價等系列績效管理活動,提高資金使用效益,防范債務風險。

         。ㄈ┘訌娬畟瘜m椯Y金管理,確保?顚S

          政府專項債券資金必須?顚S,債券資金與債券發行項目應嚴格一一對應管理使用,不得與其他項目混同管理,更不得擠占挪用,嚴格執行專項債券資金“雙控”管理制度,項目主管部門不得單方面強行歸集與臨時劃轉專項債券資金,確保專項債券資金專戶管理、專款專用。對于專項債券利息,應通過其他渠道合規解決。

         。ㄋ模┘訌娨淹旯ろ椖窟\營期管理

          對于已完工交用的專項債券項目,一是要做好資產驗收與交接工作,明確各時點的資產管理責任,及時辦理資產權證和國有資產登記;二是對于已完工資產,要及時充分發揮其效能,對不能達到預期效用的,應深入分析原因,排除影響資產產能發揮的障礙因素,實現資產預期效益;三是要加強專項債券項目運營收益管理,及時與相關受益單位進行結算,嚴格按專項債券預算管理規定將專項收入繳入財政專戶,用于專項債券本息歸還。

        事前項目績效評估報告6

          一、基本情況

          (一)政策背景和目標。

          根據《綿陽市貫徹落實省環境保護督察組反饋意見整改方案》(綿委發【20xx】78號)和《平武縣環境保護委員會辦公室關于確保環保問題整改按期完成的函》(平環委辦函【20xx】8號)、《平武縣發展和改革局關于平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告的批復》(平發改農經【20xx】293號),因原廠址緊鄰場鎮周邊的居民分布較多,原屠宰場生產過程中未對噪聲、廢棄(鍋爐煙氣、惡臭)、廢水進行有效治理,對周邊居民造成了較明顯的影響,同時污水經場鎮區污水管網排放,造成區域地表水質的污染。有利于改善周邊居民的生活生活生產環境,有利于改善生態環境,促進環境可持續發展,增加就業崗位,有利于周邊牛羊養殖業的發展。由平武縣光大國有投資(集團)有限公司組織實施平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目。

          (二)資金安排使用情況。

          20xx年,平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目建設總投資20xx.11萬元。平武縣光大國有投資(集團)有限公司申請平武縣地方政府債券資金用于完成平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改。

          二、評價結果

         。ㄒ唬┕ぷ鏖_展情況。

          1.評價目的。

          按照項目立項、投入、績效目標、實施方案、籌資方式等五類指標,對資金支出行為過程及其效果進行綜合評價和判斷。評價資金使用的科學性、合理性和有效性,分析存在的問題,提出完善資金管理的制度機制、提升資金使用效益的相關建議,為以后年度相關決策提供參考依據。

          2.步驟方法。

          我局組成績效評價小組,按照前期準備、報告撰寫兩個階段,組織實施項目績效評價工作。收集項目文件資料、細化評價指標及評價標準,通過匯總整理,定量和定性分析形成評價結論,經過復核和交換意見后,形成績效評價報告。

          3.決策依據。

         。1)《綿陽市貫徹落實省環境保護督察組反饋意見整改方案》(綿委發【20xx】78號)

          (2)和《平武縣環境保護委員會辦公室關于確保環保問題整改按期完成的函》(平環委辦函【20xx】8號)、

         。3)《平武縣發展和改革局關于平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告的批復》(平發改農經【20xx】293號)

          (二)績效評價情況。

          從總體上看,該項目績效目標合理,決策依據充分,項目補助方式科學合理、規范有序,項目的實施能進一步改善周邊居民的生活生活生產環境,有利于改善生態環境,促進環境可持續發展,增加就業崗位,有利于周邊牛羊養殖業的發展。經評價小組討論確定評價總得分為72.00分。

          4.項目的`成本控制制度

          未見平武縣光大國投公司的內部控制手冊,成本制度不完善不可操作。本項總分5分,本項得分0分。

          投入的經濟性總分25分,實際得分20分。

         。ㄈ┛冃繕说目尚行

          1.目標的完整性

          20xx年8月底前,完成對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改,有利于改善周邊居民的生活生產環境,及周邊牛羊養殖業的發展。項目目標有概括性、相對宏觀的文字描述。但無具體的績效指標三級指標,指標不值明確。本項總分5分,本項得分2分。

          2.目標的準確性

          未設置績效目標。本項總分10分,本項得分0分。

          3.目標量化

          未設置績效目標。本項總分10分,本項得分0分。

          4.指標值測算

          《可行性研究報告》中平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目建設投資估算表根據國家和行業標準預計完成投資總額20xx.11萬元;測算標準合理。本項總分10分,本項得分10分。

          績效目標的科學性總分35分,實際得分12分。

         。ㄋ模⿲嵤┑目尚行

          1.項目論證充分

          根據平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告,該項目事前經過了必要的可行性研究和集體決策。經論證可行。本項總分4分,本項得分4分。

          2.項目計劃完整

          根據可行性研究報告中工程建設方案、施工合同以及計劃項目完成時間期和施工進度網絡或橫道圖等相關資料,施工單位為四川智盛祥和建筑有限公司,測繪單位為四川省宏泰測繪有限公司,四川北極星水利工程設計有限公司對項目進行了行洪論證與河勢穩定評價報告書、項目取水水資源論證報告書、建設項目工程水土保持方案報告表的編制。計劃24個月完成對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目,項目計劃占地面積約1955平方米,總建筑面積約2187平方米,其中牛羊圈約200平方米,牛羊屠宰加工廠房約720平方米,冷凍倉庫約540平方米,辦公樓488平方米,配套附屬設施約239平方米,另建設廠區所需道路、綠化、管網、大門、圍墻、化糞池、擋土墻、防洪堤等附屬設施。項目有完整的計劃;項目計劃完整詳細、子項目計劃內容清晰。本項總分6分,本項得分6分。

          實施可行性總分10分,實際得分10分。

         。ㄎ澹╊A算的合理性

          1.預算匹配

          《可行性研究報告》中金藏溝牛羊屠宰場遷建項目建設投資估算表根據國家和行業標準預計完成投資總額20xx.11萬元。項目預算按照項目任務測算結果編制,且與績效目標匹配。本項總分5分,本項得分5分。

          2.編制準確

          根據金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告中建設投資估算表,分為第一部工程費用、第二部分工程建設其他費用、第三部分基本預備費,各部分又細分為具體建設項目和相關費用且經濟科目使用準確。項目細化編制,并按相應經濟科目編制預算。本項總分5分,本項得分5分。

          預算的合理性總分10分,實際得分10分。

          三、存在的主要問題

          (一)平武縣光大國有投資(集團)有限公司未制定內部控制手冊,無相應的措施及辦法,成本制度不完善不可操作。

         。ǘ┢轿淇h光大國有投資(集團)有限公司未對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改項目未設置項目的績效目標。

          四、項目建議

         。ㄒ唬┢轿淇h光大國有投資(集團)有限公司應及時制定內部控制手冊,或相應措施及辦法,有利于項目具體實施和成本的管控。

         。ǘ┢轿淇h光大國有投資(集團)有限公司應及時對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改項目設置項目的績效目標有利于資金的合理規范的使用,項目的順利實施完工。同時有利于相關部門對項目的監督和檢查。

        事前項目績效評估報告7

          一、基本情況

          (一)項目一:20xx年校園安保經費51000元

          1.項目概況:20xx年度聘請保安人員4名,采購保安服務人員1名,每月產生約13000元不等的勞務費支出,財政撥款51000元,不足部分用我園辦公經費補充支付。

          2.項目績效目標:建設安全校園。

         。ǘ╉椖慷20xx年獎勵性績效(教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經費補助)5500元

          1.項目概況:20xx年度有1名教師被評選為優秀教師,獎勵500元、1名教師被評選為骨干教師,獎勵5000元,資金為全額財政撥款,已足額發放至個人。

          2.項目績效目標:做好本部門人員、公用經費保障,按規定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。

         。ㄈ╉椖咳20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元

          1.項目概況。20xx年度上報并審批通過的困難學生人數為27人(其中建檔立卡戶全覆蓋),按標準每人每學期補助150元,資金為財政全額撥款,已足額補助至幼兒家庭。

          2.項目績效目標:加大對家庭經濟困難幼兒資助力度,保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。

          (四)項目四:公辦幼兒園20xx年秋季學期營養改善計劃補助資金6468元

          1.項目概況。20xx年秋季學期在冊搬遷戶幼兒人數71人,按照每生3元的/天標準進行伙食補助,資金為財政撥款,按考勤統計后撥入食堂專戶用于補足搬遷戶幼兒伙食費差額部分。

          2.項目績效目標:對搬遷戶幼兒進行伙食費差額補助

         。ㄎ澹╉椖拷M織管理情況

          各項目均有專門的負責人,并建立了個項目的.管理制度,各項工作均進行了職責分工,并按時有序開展。

          二、績效評價工作開展情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

          1.績效評價目的

          了解各項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

          2.績效評價對象

          本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目3個,上級轉移支付項目1個。

          3.績效評價范圍

          本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

         。ǘ┛冃гu價工作過程

          為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第二幼兒園財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

          前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

          組織實施:開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

          三、評價情況及評價結論

         。ㄒ唬┛冃ё栽u結論

          部門開展績效自評項目數量4個,評價結果為“優”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。

         。ǘ┛冃繕藢崿F情況

          1.項目1(20xx年校園安保經費51000元)績效目標的實際實現情況:建設成了安全校園

          2.項目2(20xx年獎勵性績效(教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經費補助5500元)績效目標的實際實現情況:做好了本部門人員、公用經費保障,按規定落實了干部職工各項待遇,部門正常履職。

          3.項目3(20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元)績效目標的實際實現情況:對家庭經濟困難幼兒進行了資助,保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。

          4.項目4(公辦幼兒園20xx年秋季學期營養改善計劃補助資金6468元)績效目標的實際實現情況:對全園搬遷戶幼兒進行了伙食費差額補助。

          四、主要經驗及做法

          無。

          五、存在的問題及原因分析

          無。

          六、有關建議

          無。

          七、其他需要說明的問題

          無。

        事前項目績效評估報告8

          根據民生工程績效自評工作安排,現將我單位牽頭實施的農村危房改造民生工程項目績效評價自評報告如下:

          一、項目基本情況

          為貫徹落實省委、省政府關于鞏固拓展脫貧攻堅成果,持續推進鄉村會面振興,根據省市文件精神,舒城縣住建局聯合縣財政局、縣民政局、縣鄉村振興局制定下發關于印發《舒城縣農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》的通知(舒建秘〔20xx〕68號)文件,嚴格按照政策要求,有序開展農村危房改造工作。年初,省住建廳下達我縣160戶危改目標,我縣實際完成179戶,完成率112%。撥付危房改造補助資金363.6萬元。其中縣財政追加補助投工投料能力極弱的五種特困家庭14戶17.4萬元,20xx年縣政府對179戶提高補助標準132.4萬元。

          二、項目投入情況

          1、項目立項

          ⑴項目立項規范性方面。危房改造項目運行規范,我縣179戶農村危房改造需由農戶本人自愿申請、村評議、鄉鎮審核、縣審批,且申報條件及材料真實性可靠,按照省市要求,所有危改對象在鎮村兩級比對“三證一手冊”(五保證、低保證、殘疾證、扶貧手冊)基礎上,再經縣扶貧局、民政局、殘聯比對蓋章確認,方可最終確認,符合項目規范性要求。農村危房改造資金補助堅持“以農戶自籌為主,政府積極支持幫扶,實行多渠道籌措”的原則,具有可行性。

         、瓶冃繕撕侠硇苑矫。農村危房改造項目制定完備的實施方案,項目符合住房城鄉建設部、國家發展改革委、財政部等三部委有關農村危房改造政策精神及《安徽省農村危房改造實施導則》文件要求。項目績效符合中長期規劃的要求,且績效考核已納入縣政府目標任務考核內容。

         、强冃е笜嗣鞔_性方面。農村危房改造項目有清晰的改造計劃和改造步驟,建設內容與資金進行量化匹配,有明確的時度時間節點和完成時限,科學合理確定重建戶和修繕加固戶數量(其中重建類77戶,修繕加固類102戶)。

          2、資金落實

         、刨Y金到位率方面。農村危房改造項目補助資金363.6萬元,截止績效評價日,已到位資金363.6萬元(其中縣級專項資金17.4萬元)。資金到位率=(實際到位資金/應到位專項資金)×100%=363.6/363.6*100%=100%。

         、瀑Y金到位及時性方面。對于納入農村危房改造的農戶,在房屋改造竣工、質量驗收合格、基本信息錄入上網的前提下,各鄉鎮向縣住建局出具資金申請報告,由舒城縣財政局直接將補助資金直接打入農戶的“一卡通”存折內,資金到位及時率為100%。

          三、項目過程情況

          1、項目管理

         、殴芾碇贫冉∪苑矫妗U{整充實了由分管副縣長任組長、縣直相關部門負責同志為成員的縣農村危房改造工作領導組,在住建局設立了辦公室,抽調專人進行辦公。制定下發了《舒城縣農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》(舒建秘〔20xx〕68號),明確了危改對象、范圍、程序及要求等工作內容。

         、浦贫葓绦杏行苑矫。各鄉鎮(開發區)相繼成立工作組織,召開專題會議,有序推動工作開展。通過“農戶自愿申請、村委會評議、鄉鎮審核、縣危房改造領導組審批”的程序來確定危改對象,通過鄉村振興、民政、殘聯等單位查驗來精準認定對象,通過網站和鎮村公示來公開補助對象,確保了政策公開、對象公開、補助標準公開和民主評議到位,全方位接受社會監督,無虛報假報現象。

         、琼椖拷ㄔO規范性方面。各鄉鎮(開發區)對申請需要改造的農村危房采取逐一入戶核查的方式,對照住房和城鄉建設部《農村危險房屋鑒定技術導則(試行)》予以鑒定C、D等級,填寫入戶核查表。農村危房改造規劃選址安全可靠,并根據當地抗震設防烈度采取抗震措施。為此縣住建局組織專家對鄉鎮農村危房改造施工工匠進行農村建筑工匠抗震技能業務培訓。同時危房改因地制宜,滿足農村風貌綜合管理。

         、软椖抠|量可控性方面。規范計劃指標和對象調整變更手續,嚴格做到調整變更有文件、有批準。同時,加強對農村危房改造的質量管理力度,要求各鄉鎮(開發區)安排專業人員及時到現場對危改建筑進行技術指導和檢查,發現不符合質量安全要求的當即告知建房戶,并提出處理建議和做好現場記錄,督促整改到位。危房改造工程竣工后,縣脫貧攻堅危房改造指揮部辦公室,抽調精干力量,采取“質量優先、政策透明、竣工一戶、驗收一戶”的工作模式,由指揮部辦公室人員常年累月逐戶上門驗收。對于達不到入住條件、修繕不到位、新建房屋選址不安全、原危房未拆除、裝修豪華住宅等違反危房改造政策的,一律不予通過縣級驗收。截止績效評價日危房改造項目179戶均已通過驗收,并撥付危房改造補助資金。

          ⑸資料報送情況方面。各鄉鎮(開發區)農村危房改造“一戶一檔”檔案資料報送齊全、真實且準確。

          2、財務管理

          ⑴會計核算規范性方面。農村危房改造補助資金嚴格執行國庫集中支付制度,設立了財政專戶管理,專賬核算,?顚S,資金支付的審批程序和手續規范。

         、瀑Y金使用合規性方面。嚴格執行《中央財政農村危房改造補助資金管理辦法》和《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》有關規定,實行縣財政專戶管理、封閉運行、?顚S,在年度農戶危房改造任務完成后,經縣危房改造領導組組織力量驗收合格后,補助資金直接打入“一卡通”,確保危房改造完成一戶,資金兌現一戶,杜絕了冒領、克扣、拖欠補助資金和向享受補助農戶索要“回扣”、“手續費”等現象的發生。

         、秦攧毡O控有效性方面?h住建局會同財政局聯合制定下發了《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》(財建〔20xx〕87號)文件,采取有效措施保障資金安全及規范資金管理。

          四、項目產出情況

          1、目標任務完成率方面。截至績效評價日,179戶危房改造任務全部完成。目標任務完成率=(實際完成改造數/計劃完成改造數)×100%=179/160*100%=112%

          2、投資完成率方面。投資完成率=(項目實際投資/項目計劃投資)×100%=363.6/363.6*100%=100%

          3、完成時效性方面。完成時限符合率=(符合申報時限要求的完成任務/申報任務數)×100%=160/160*100%=100%

          4、檔案信息管理規范性方面。各鄉鎮(開發區)加強項目實施過程管理,建立健全了農村危房戶的檔案管理和信息管理制度,資料根據類型進行分類,然后編制檔案目錄,最后裝訂成冊。項目實施資料清晰、完整,便于查閱。對于危改對象的檔案,實行“一戶一檔”制,并按鄉鎮進行整理,統一送交縣城建檔案館歸檔保存。及時在危改信息系統中錄入數據及改造前、中、后照片,嚴格執行農村危房改造信息的月報送制度。

          5、質量達標情況方面。各鄉鎮(開發區)嚴格按照住建部《農村危房改造最低建設要求》(建村〔20xx〕104號)相關標準規范建設,房屋的地基承載、結構部件、室內凈高等方面符合基本建設要求,基本居住功能齊全,滿足人畜分離等基本衛生條件,給水、供電及通風設施符合要求。

          五、項目效果情況

          1、政策宣傳方面。及時印發危房改造宣傳海報,張貼在鎮、村醒目位置。積極參加縣民生辦組織的民生工程集中宣傳活動,印制發放“20xx年度危房改造政策明白卡”1000余份,讓民眾熟悉并知曉農村危房改造政策。同時健全信息反饋制度,對群眾的投訴和舉報及時調查處理。

          2、可持續影響方面。改造后的農房質量符合安全入住標準,農戶均已入住,不存在低效運轉或閑置浪費的情況。對于存在安全隱患的老舊房屋一律拆除。對于已實施危房改造,后因自然災害等影響導致房屋出現零星隱患的,由鄉鎮安排施工隊為其消除隱患,相關費用由鄉鎮支付。

          3、社會效益方面。通過危房改造工作,切實解決了居住在危房中的農村易返貧致貧戶、低保戶、農村分散供養特困人員、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭、農村低保邊緣家庭、其他脫貧戶這“六類”農村低收入群體的居住安全問題,改善了他們的居住條件,保障了其生命安全,極大地增強了他們和全縣人民共同奔小康的信心與決心,進一步完善了社會幫扶救扶制度,取得了明顯的社會效益。

          4、經濟效益方面。有效的'降低了受益對象的建房支出成本,緩解了困難群眾的經濟負擔,加快了他們脫貧致富的進程。同時,帶動了當地鋼材、水泥等建筑材料的銷售,促進了金融、運輸、裝修、家電等行業的發展,對于促進地方經濟發展,拉動社會資金投入起到了極大的作用。

          5、生態效益方面。危房改造項目注重體現地域特點,突出鄉村特色,保護生態環境,傳承建筑風貌,加強傳統村落和傳統民居保護,實施農房風貌管理,生態效益顯著。

          6、社會公從或服務對象滿意度方面。受益179戶危房改造對象戶滿意度達100%。

          六、綜合自評情況

          危房改造項目依照安徽省住房和城鄉建設廳的要求實施,依據充分、目標明確、程序合理;中央資金、省級、縣級配套資金及時足額到位,項目的組織管理有效;項目的產出基本達到目標,項目效果良好,項目的績效基本能實現。

          綜上所述,項目總體自評分為“100分”,自評級別為優。

        事前項目績效評估報告9

          一、項目基本情況

         。ㄒ唬┛冃繕饲闆r

          切實改善脫貧村和配貧困村群眾生產生活設施條件,補齊基礎設施短板、持續落實小額信貸貼息、雨露計劃、公益性崗位、跨省就業交通補助、防返貧預警、資產收益、產業發展,持續鞏固拓展脫貧攻堅成果,銜接推進鄉村振興。

         。ǘ┵Y金安排情況

          20xx年,用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務安排資金19204.096萬。其中,央省14059.11萬元、市級1299萬元、縣級3845.986萬元,資金已全部到位。

          二、績效目標完成情況分析

         。ㄒ唬╊A算執行進度情況分析。

          20xx年,鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務資金支付18501.096萬元,未支703萬元,支付率95%。未支付資金屬于部分項目暫未審計和預留的質保金,待審計結束和質保期滿后,再辦理結算和支付未付資金。

         。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

          20xx年用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務資金安排的項目,實際完成的任務量達到績效目標申報的任務量。用途均按照央、省銜接資金管理辦法,未突破負面清單安排資金項目。

          跨省交通就業,為跨省就業的脫貧勞動力(含監測對象)解決交通補助,由縣人社局動態收集跨省就業務工脫貧戶、監測戶信息,對其務工產生交通費用按政策給予一定的補助,實報實銷。

          公益崗位補助,用于開發農村公益性崗位,解決脫貧戶、監測戶勞動力就近務工,補貼標準為600元/人/月,已全部發放到位。

          小額信貸貼息,用于支持脫貧戶、未消除風險的'監測戶發展種植業、養殖業、農副產品加工業、服務業及其他增收項目的。5萬元以下(含5萬元)3年以內的貸款,按基準利率全額貼息,不超過5%的年利率,已全部完成。

          雨露計劃,對脫貧戶、監測戶家庭中接受中等職業教育的普通中專、成人中專、職業髙中、技工院校全日制在校學生,接受高等職業教育的全日制高職(?疲┰谛W生進行補助,標準為1500元/人/學期,每年度分春、秋兩季,已全部完成。

          資產收益項目,根據合同協議,今年11月份將進行第一次收益分紅(8%),主要用于增加低收入脫貧戶和監測戶收入。

          村級返貧預警基金,在21個省級鄉村振興重點幫扶村建立返貧預警基金(除塔山鎮寶林村19萬元外,其余20個村每村安排30萬元),主要用于防止返貧監測幫扶,已全部下達村級。本年度計劃全部收回充實縣級防止返貧預警處置基金。

          用于脫貧村、非貧困村必須必要基礎設施建設50個項目,涉及22個鄉鎮25個村,已全部完工。

          用于培育和壯大特色優勢農業產業44個項目,已基本完成。

          用于以工代賑2個項目,已全部完工。

          用于市級激勵資金13個項目,已全部完工。

          縣本級配套10個項目,包含:享受"雨露計劃"職業教育補助、補充教育救助基金、脫貧人口購買醫保代繳、補充衛生救助基金、易地扶貧搬遷(債券)貸款貼息、農村集中供水站完善供水配套設備、脫貧戶電視收視費補助、村級組織代理記賬費用、20xx年銜接資金項目管理費、易地扶貧搬遷基建類項目前期費等項目,已全部完成。

         。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析

          1、數量指標。

          新建(含加寬)152.94公里;整治渠道45.023公里;堰塘(蓄水池、翻水堰、攔河堰)47座;護坡整治5.269公里;藤椒種苗250萬株、綠色防控設備1套、垃圾中轉站1座、農村公廁10座、路燈92盞、防控設備100盞、新建小型集中供水工程3處、建輸變電工程1套、滴管設備1套、新建高架蔬菜基地200畝、科技大棚20xx平方米、農事服務中心200平方米、增壓泵站設備1套、提灌站3座、園區綜合服務中心(產品分檢)1處、噴灌109.56畝、田間水肥一體智慧設施設備1套、料倉1座、大棚(含噴灌)10畝

          2、質量指標

          竣工驗收合格率達100%。

          3、時效指標

          20xx年年底完成。

          4、成本指標

          項目中央財政部分總投資不超過預算資金。

          5、經濟效益

          產業類項目以扶持為主,形成良好的聯農帶農機制,項目的實施以流轉土地、吸收務工、產業帶動等方式,優先聯結脫貧對象、監測對象,增加脫貧戶、監測戶收入,增加村集體經濟。

          6、社會效益

          有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農業基礎設施條件,解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問題。

          7、滿意度指標

          切實補齊農村基礎設施,對群眾生產生活各方面有著良好的影響,受益村、群眾十分滿意。

         。ㄋ模╉椖啃б娣治。

          項目建成后,有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農業基礎設施條件,解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問題,群眾十分滿意,為村集體經濟發展奠定良好基礎。

          三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

          暫無未完成的績效目標和指標。

          四、績效自評結果擬應用和公開情況

          我中心20xx年政策和項目支出績效自評報告在門戶網站公開,接受廣大群眾監督

          五、其他需要說明的問題

          三臺縣20xx年度財政預算執行和其他財政收支以及財政總決算(草案)情況審計(簽)反饋:“返貧預警基金管理不規范。21個重點幫扶村村級返貧預警基金共計619萬元使用效益低。擬對20xx年重點幫扶村撥付的返貧預警基金收回,并補充到縣級返貧預警基金,目前,正按程序報縣政府審批。

        事前項目績效評估報告10

          一、2020年預算績效管理工作完成情況

          根據《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(川委發〔2019〕8號)等文件精神,我縣堅持“花錢必問效、無效必問責”的績效管理原則,克服新冠肺炎疫情影響,全面推進預算績效管理,在省財政廳組織的2020年度績效管理工作考核中,我縣被評定為“優”。

         。ㄒ唬╊A算績效管理制度不斷完善。2020年,我縣把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節,按照省、市關于預算績效管理工作的要求,結合我縣實際情況制定了《梓潼縣關于全面實施預算績效管理的實施意見》《梓潼縣預算績效運行監控管理辦法》等規范性文件,明確了績效管理責任,完善預算績效全過程管理,規范預算績效管理工作行為。

         。ǘ┛冃Ч芾砼嘤柫Χ炔粩嗉哟蟆2020年,我縣開展了兩次預算績效管理業務培訓。通過培訓,增強了預算績效管理工作人員業務素質,提升了財政績效評價工作質量和整體水平,提高了部門對待績效評價工作的責任意識。

         。ㄈ╊A算績效目標管理有序開展。按照省、市預算績效目標管理要求,2020年我縣將58個一級預算單位績效目標全部做到隨部門預算同上報、同審核、同批復,同公開。同時,建設并啟用了項目預算績效管理系統,該系統覆蓋項目管理、績效管理、報表管理等各項業務流程,提高績效管理工作的速度和效率。

          (四)事前績效評估全面覆蓋。各預算單位開展了事前績效評估工作,財政局于2021年1月4日至19日期間,邀請人大代表、政協委員和行業專家對農業農村局等6個主管部門的2021年申報的38個項目進行了事前績效評估復審,涉及項目資金13040.34萬元,審減了14個項目,審減經費7433.25萬元。

         。ㄎ澹┦轮羞\行監控逐步完善。根據《2020年縣級預算執行中期評估及績效監控實施方案》(梓財辦〔2020〕26號),全縣74個預算單位開展了部門整體支出及專項資金支出績效監控工作,監控范圍及監控規模做到了全覆蓋。

         。┦潞罂冃гu價穩步推進。全縣58個一級預算單位對本單位財政專項資金使用情況開展自評并撰寫了部門整體支出績效報告。同時,完成了2020年扶貧專項資金的跟蹤監控和自評工作。根據縣政府確定的工作任務和財政支出重點方向,對匯智公司等22個單位17個項目進行了績效復評。涉及資金20094萬元,其中有15個項目達到優秀等級,2個項目達到良好等級。并將評價結果作為調整支出結構、完善財政決策和科學安排預算的重要依據。

          二、存在的問題

          隨著宣傳培訓、目標管理、重點評價等工作的'大力推行,各預算單位績效理念大幅提高,對績效工作由最初的排斥到重視并積極配合,初步形成了“人人有責任”的績效管理可喜局面。但仍存在一些問題和不足。

          一是預算績效管理工作的認識有待提高。二是績效目標的申報質量和預算部門績效自評質量普遍不高,評價報告內容簡單。三是對社會關注的重點項目績效管理還不夠。四是隊伍素質參差不齊,績效評價工作人員配備力量不足的情況客觀存在。五是評價結果的運用需進一步加強。在今后的工作中,針對上述問題必須有針對性的加以改進和完善,才能不斷鞏固、拓展預算績效管理工作所取得的成果。

          三、下一步工作措施

          2021年是“十四五”規劃開局之年,規劃中明確提出了“強化預算約束和績效管理”的要求,我們將繼續貫徹落實各級關于全面實施預算績效管理的各項工作部署,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的高水平預算績效管理體系,實現預算績效一體化管理,提升財政資源配置效率和使用效益。

          (一)加強宣傳培訓,提升預算績效管理理念。充分利用新聞媒體、政府網絡等平臺,加大全面實施預算績效管理宣傳力度。采取集中培訓、專題指導等多種形式,邀請在預算績效管理領域有實踐經驗的專家來授課,提升單位績效管理認識水平和經辦能力,壓實各部門單位預算績效管理主體責任。

          (二)拓寬管理范圍,加強重點項目績效評估。建立健全事前、事中、事后的預算績效管理機制,將部門(單位)預算收支全面納入績效管理,更加注重決策前的績效評估,規范新安排財政資金的決策程序,確保效益好的項目才納入預算編制范疇。結合上級目標考核要求,以問題為導向,繼續選擇“縣委縣政府高度重視、社會各界廣泛關注的民生項目和重大項目”開展重點評價。邀請專家對已完成的所有重點評價報告,從不同角度、不同維度進行全面客觀的點評,提高單位績效管理工作水平。

         。ㄈ⿵娀Y果應用,提高預算績效管理質量。通過多種方式公開部門和資金的績效目標、管理措施和評價結果,充分調動財政政策受益人和社會公眾參與監督財政資金使用的積極性。不折不扣落實過緊日子要求,績效優良的項目和單位原則上優先保障,對績效一般的項目和單位督促改進,對交叉重復、碎片化的項目予以調整,對低效無效資金一律削減或取消,對長期沉淀的資金全部收回,并按照有關規定統籌用于亟需支持的領域,充分發揮績效激勵約束作用,提高財政資源配置效率和使用效益。

        事前項目績效評估報告11

          一、部門概況

         。ㄒ唬┎块T職能概述

          瀏陽市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管制職責。負責全市自然資源調查監測評價、自然資源統一確權登記工作、自然資源資產有償使用工作、自然資源合理開發利用、建立空間規劃體系并監督實施。集中管理規劃區范圍內的規劃實施。負責統籌國土空間生態修復、耕地數量和生態保護,做好耕地質量保護有關工作。負責地質災害預防和治理、礦產資源開發管理、集體土地征地拆遷管理。負責自然資源和規劃的行政執法管理與監督檢查工作,依法查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪有關違法違規行為,指導有關行政執法工作。承擔市土地管理委員會、市規劃委員會的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。

         。ǘ┎块T組織機構及人員情況

          1、機構情況:瀏陽市自然資源局由1個行政單位(轄15個內設處室)及48個下屬機構組成。1個行政單位為瀏陽市自然資源局,其內設處室有15個,分別是:辦公室(信訪科)、財務科、政工人事科、礦產管理科、法規科(行政審批服務科)、自然資源權籍和登記管理科、自然資源調查監測科、自然資源權益科(征地拆遷管理科)、耕地保護和資源開發利用科、國土空間規劃編制科、國土空間用途管制科、國土空間生態修復科、國土空間規范管理科(國土空間規劃管理中心)、建設工程規范管理科(市政工程規劃管理科)、自然資源督察科;48個下屬機構,分別是:瀏陽市自然資源局經開區(高新區)分局、瀏陽市不動產交易中心、瀏陽市土地儲備中心、瀏陽市土地執法大隊、瀏陽市土地整理中心、瀏陽市村莊集鎮規劃事務中心、瀏陽市礦產品開發中心、瀏陽市資產征稽所、瀏陽市征地拆遷事務所、瀏陽市不動產登記中心、瀏陽市自然資源局信息中心、瀏陽市山林地糾紛調處中心、瀏陽市地質災害監測中心、瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規劃設計院、冠湘公司、32個自然資源所。

          2、人員情況:除瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規劃設計院、冠湘公司實行獨立核算外,我局目前共有干部職工588人,其中:行政編制27人、事業全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。

          (三)年度重點工作計劃

          一是以規劃引領發展,推進國土空間規劃編制實施。全面完成市鎮兩級國土空間規劃和“多規合一”實用性村莊規劃,建立健全國土空間規劃體系;初步形成全市國土空間開發保護“一張圖”,加強國土空間信息平臺建設,全面實施國土空間監測預警和績效考核機制,形成以國土空間規劃為基礎,以統一用途管制為手段的國土空間開發保護制度;牢固樹立“規劃是法”理念,加強規劃實施監督體系建設,加強規劃批后監管執法工作,嚴厲查處擅自變更規劃的行為。

          二是以生態提質發展,不斷強化自然資源管理執法。牢牢守住耕地紅線,壓實耕地目標管理、屬地管理責任,在全市推廣實施全域土地綜合整治,實施耕地數量、質量、生態“三位一體”綜合保護;繼續加強自然資源執法監察,全面落實“月調度、季講評、年評價”違法用地整治機制,積極推進農村亂占耕地建房問題整治專項行動,嚴防農地非農化、農地非糧化現象。牢牢守住生態紅線,全面完成礦山整治整頓,優化礦山布局,推進綠色礦山建設,開展礦山地質環境生態修復治理,打造自然資源生命共同體。

          三是以服務優化發展,持續深化推進“放管服”改革。繼續推進“互聯網+不動產登記”建設,建立不動產大數據平臺,實現基礎數據融合共享,打通服務群眾“最后一公里”;扎實推進農村集體建設用地“房地一體”確權登記,實現農村不動產登記工作常態化;深化“放管服”改革,不斷提升行政審批效能,持續優化營商環境。

         。ㄋ模┎块T整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

          20xx年我局部門決算支出共計57334.31萬元,其中基本支出7174.89萬元,項目支出50159.42萬元。按經濟分類支出,工資福利支出6791.23萬元,商品和服務支出17957.4萬元,對個人和家庭的補助2798.3萬元,資本性支出29787.38萬元。

          二、部門整體支出資金管理及使用情況

          (一)基本支出

          1.本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬元,其中人員經費6877.58萬元,日常公用經費297.31萬元,都是由一般公共預算財政撥款。

          2.本單位20xx年度“三公”經費總支出25.83萬元,包括公務用車運行維護費21.36萬元,無公務用車購置費,公務接待費4.47萬元,因公出國(境)費用支出為0元。

          (二)項目支出

          20xx年度本單位項目支出總額為50159.42萬元。其中一般公共預算財政撥款20336.79萬元,政府性基金預算財政撥款29772.63萬元,非同級財政撥款50萬元。我單位制訂了財務管理制度,明確了相關專項資金管理辦法,資金使用嚴格按照制度執行。

          三、部門項目組織實施情況

          由單位主管科室或成立組織機構負責項目實施,對項目進行嚴格管理。監督檢查工作進度、工作質量及經費使用情況,負責解決項目實施過程中出現的重大問題,負責制定相應的管理制度和辦法,定期或不定期召開例會,向項目主管部門匯報項目進展及階段性成果。按組織設計原則,因事設職,因職選人,各司其職,各負其責,充分體現“精簡、高效、分工明確、責任清楚、團結協作、發揮整體功能”的管理體系。對?钪С鲰椖堪词虑皩徍、事中監控、事后檢查的要求進行監管。

          四、資產管理情況

          本局資產的購置、折舊攤銷、處置等均按照固定資產管理制度進行,由辦公室負責固定資產的臺賬管理,財務科負責賬務核算,按上級要求對資產組織清查。

          20xx年度本局總資產5507.57萬元,其中房屋及構筑物3844.97萬元,通用設備1497.03萬元,專用設備22.53萬元,家具、用具、裝具及動植物143.04萬元。

          五、部門整體支出績效情況

          20xx年,在市委市政府的堅強領導和各級各相關部門的大力支持下,自然資源各項事業取得積極進展。節約集約用地、房地一體確權登記、集體經營性建設用地入市等工作獲行業最高媒體專題報道,違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報表揚,農村建房耕地占補平衡、自然資源執法、綠色礦山建設等工作獲省自然資源廳發文推介,執法保障、“凈地”攻堅等工作在省、長沙市專題會議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高,土地節約集約利用、國土空間規劃編制和農村房地一體確權登記工作成效明顯,被評為國務院督查激勵工作受表彰先進單位。具體來講,一年來我們主要取得了以下工作成效:

         。ㄒ唬╉椖坑玫乇U蠄詫嵱辛。堅持土地要素跟著項目走,不斷充實指標要素,爭取省級統籌解決椒花水庫項目部分補充耕地指標。全面強化過渡期規劃保障服務,爭取追加城鄉建設用地指標。推行“周轉用地+標準地+彈性供地”園區用地政策,保障園區用地需求,切實為企業減負。

         。ǘ﹪量臻g規劃有序推進。堅持規劃引領,全面開展市國土空間總體規劃、鄉鎮國土空間規劃和城鎮開發邊界以外“多規合一”實用性村莊規劃具體編制工作,實現“兩級三類”國土空間規劃編制全覆蓋。完成了省級村莊規劃編制試點,張坊鎮上洪村村莊規劃榮獲湖南省首屆國土空間規劃優秀案例二等獎。強化規劃管控,出臺《瀏陽市城市建設品質管控導則(試行)》,制定《瀏陽市“15分鐘生活圈”工作實施方案》。優化規劃審批,深入推進規劃工程審批事項要素清單式審批改革,落實“三集”審批,推行并聯審批,建立審批服務“容缺審批”“、承諾審批”事項正面清單。

         。ㄈ┳匀毁Y源執法全面加強。全面落實“月清三地”要求,探索建立“月調度、季講評、年評價”違法用地整治機制,逐宗研究處理新發現的批而未供、閑置土地、違法用地問題。同時建立聯合懲戒機制,推行有效舉報有獎,加大案件移送查處力度,不斷增強自然資源執法的威懾力。

         。ㄋ模└乇Wo力度持續加大。在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查,強化耕地后期管護,推動耕地增數量、提質量。堅決制止耕地“非農化”,完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務。

          (五)礦業轉型發展穩步推進。統籌推進非煤礦山依法整頓、砂石土礦專項整治和綠色礦山建設,在全省率先完成綠色礦山建設年度任務。創造性開展安全保衛戰,常態化開展“強執法、防事故”行動與安全生產專項整治三年行動計劃,開展集中或零星式排查和執法行動,實現自然資源領域安全生產零事故。

         。┐_權登記發證提速提質。大力開展農村宅基地房地一體確權登記,全面完成上級考核任務。同步上線不動產預審、電子證照、在線繳費,所有不動產登記業務辦結時限壓縮至3個工作日,特別是抵押登記實現3個小時內辦結。在全省率先推進農村宅基地“三權分置”登記發證。

          就20xx年我單位整體支出的數額而言,具體分析如下:

         。ㄒ唬20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬元,其中財政資金57284.3108萬元;局С7174.8919萬元,使全系統的`人員經費及日常公用運行經費得以有效保障。

         。ǘ20xx年本單位共支出項目資金50159.4189萬元,其中主要包括儲備土地開發項目成本、地質環境治理工程項目、國土空間規劃編制項目、不動產確權登記發證工作、違法用地和礦山及耕地保護、基礎測繪與地理信息監管等項目。我單位制訂了財務管理制度,明確了相關資金管理辦法,嚴格按照制度執行。在項目的組織實施過程中,對專款支出項目按事前審核、事中監控、事后檢查的要求進行監管,F就投入金額大的重點項目歸類進行具體的績效評價分析:

         。ㄒ唬╉椖扛艣r及項目資金使用、績效情況

          1、違法用地和礦山及耕地保護方面的支出

          該方面的支出主要用于全市衛片執法檢查整改查處、基本農田保護示范區的建設和維護、礦山治理保護與開發、嚴格保護耕地等工作。我單位年初安排該項預算共計1360萬元,包括違法用地和礦山測繪經費100萬元、礦山保護經費50萬元、基層所耕地保護工作經費320萬元、基本農田保護工作經費300萬、衛片執法工作經費590萬元。全年共計支出1333萬元,該項目資金的取得的績效成果主要在于:

          一是有力推進了用地違法案件的查處整改進程,同時建立聯合懲戒機制,推行有效舉報有獎,加大案件移送查處力度,不斷增強自然資源執法的威懾力,使我市違法用地總數大額減少,衛片執法工作取得了重大突破,有效保障了土地和礦山利用的合理合法性,促進社會和諧可持續發展。

          二是嚴守了耕地保護紅線,推進土地全域整治、增減掛鉤項目核查整改,并在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查,強化耕地后期管護,推動耕地增數量、提質量。堅決制止耕地“非農化”,完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務。

          三是持續優化礦山布局,開展自然保護區內礦業權清查整治,積極推進非煤礦山依法整頓三年行動和砂石土礦專項整治行動,全面完成全年綠色礦山建設任務,使我市礦山得以可持續開采利用、礦山企業開采行為得以規范,實現自然資源領域安全生產零事故。

          2、國土空間生態修復及地質環境治理工程項目方面的支出

          20xx年我單位該項資金全部為省級專項資金,未在年初部門預算中安排,為追加下達的專項資金。其中主要占比較大的是小河鄉皇碑村皇碑組不穩定斜坡地質災害治理工程項目資金,總計下達390萬元,總共已支付173.64萬元,該項目基本性質為民生工程,立項目標旨在及時消除該不穩定斜坡及周邊地質災害隱患威脅,保護人民群眾生命財產安全。該專項資金的投入取得了良好的社會效益、經濟效益和生態效益,得到了人民群眾的高度評價。通過對小河鄉皇碑村皇碑組不穩定斜坡的治理,及時消除了地質災害隱患威脅,保護人員109人,保護財產約1200萬元以上。

          3、與不動產確權登記、發證工作相關方面的支出

          該項支出主要包括發證前需要落實的地形勘測、測繪、權籍調查等工作費用的開支及不動產權證書的發證費用等。我單位年初安排該項預算共計828.68萬元,包括不動產權籍調查工作經費240萬元、地形勘測費340萬元、不動產測繪工作經費100萬元、不動產發證工作經費148.68萬元,服務于常規的不動產登記確權發證工作。全年該項支出共計735.98萬元,為有效推進“互聯網+不動產登記”建設,同步上線不動產預審、電子證照、在線繳費,提供了有力的資金保障,實現了所有不動產登記業務辦結時限壓縮至3個工作日,特別是抵押登記實現3個小時內辦結。

          此外,在20xx年預算年度期間,我單位新承擔并啟動了全市農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記發證這一政府重點工作,該項工作旨在通過全面清查我市農村宅基地及其地上房屋的權屬、位置、界址、面積、用途等情況,對全市農村宅基地和集體建設用地開展房地一體權籍調查,建設權籍調查數據庫,形成符合不動產登記要求的權籍調查成果。項目完成后,將做到權籍調查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規范、保障機制全落實,建立一套縣鄉聯網、覆蓋農村的不動產登記系統和數據庫。為人民群眾“足不出鄉鎮”辦理不動產登記提供了平臺及數據支撐。

          根據《瀏陽市土地管理委員會會議紀要》(〔20xx〕2號),該項工作由瀏陽市勘察測繪院依法依規組織實施,包干經費7800萬元,將按比例、按進度連續分三個年度支付。截止到20xx年底,總共已撥付1300萬元至瀏陽市勘察測繪院。這一項工作被列為自然資源大督查的六項內容之一。在20xx年度的自然資源大督查中,該項工作獲得全省排名第六的好成績,為瀏陽市自然資源大督查全省排名第一,被推薦為國務院表彰、列入真抓實干成效明顯名單貢獻了力量。

          4、儲備土地開發項目成本方面的支出

          該項支出主要用于新增國有建設用地的土地報批成本支出。該項支出未納入我單位部門年初預算,由財政統一安排政府性基金預算3億元用于此項工作,20xx年實際支出29772.63萬元,為保障國有用地需求,及時出讓供應土地提供了有力的支撐。

         。ǘ╉椖烤C合評價情況及評價結論

          20xx年我單位各項項目資金使用符合中央、省、市文件要求,符合我市經濟發展的需要。經對項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、項目產出及效益等各項指標進行綜合評價,我們在項目立項、績效目標方面執行較好,但同時在資金投入與管理、組織實施、項目產出及效益等方面還存在不足之處。我單位對20xx年年初部門預算中安排的15個項目進行了自評,自評結果詳見附件4。

          (三)績效評價結果應用建議

          一是我單位將嚴格遵守項目預期績效目標申報制度,強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用,項目績效情況作為今后安排項目經費的重要依據,并在修訂完善資金管理辦法等制度時,加以吸收利用。

          二是我們將堅持問題導向,堅持節約原則,進一步加強制度建設,完善工作運行機制,進一步加強專項經費資金管理,保障資金支出合理合規。

          三是我單位將按照財政局要求,對自評結果在網站進行公開。

          (四)主要經驗及做法

          對項目過程的管理,我們的做法是:全程由預算和績效目標管理為導向把控,合理鋪排項目,把控項目進度,嚴把質量關、驗收關,以保證財政資金的高效使用。

          對項目資金的管理,我們的做法是:一是制定項目資金管理辦法,嚴格按照和執行資金使用管理的相關規定;二是根據實際工作量進行費用結算,保證財政資金使用效率;三是提高工作質量、效益,避免返工,節約財政資金使用。

          六、存在的主要問題

          1、部門總體預算管理及執行方面

          一是部門總體預算與決算數差異較大,主要原因是政府性基金預算未納入我單位部門年初預算和追加下達了部分省市專項資金指標。

          二是雖然預算總的執行率超過100%,但是因工作進度,部分預算指標未全額支付,部分項目未在年度內完成,項目資金有結余。

          三是部分項目是上級交辦的應急項目,或者由省級、長沙市級臨時新增項目,不能及時納入年度預算計劃,比如一些地質災害應急治理項目、國土空間規劃編制項目等,導致采購程序滯后于項目實際開展時間、決算數超年初部門預算數等問題。

          2、對績效評價工作的了解及重視方面

          一是近年來雖然財政資金績效評價工作推行的越來越廣泛和深入,單位領導也越來越重視,但是績效管理意識還未在全單位形成濃厚氛圍,僅限于財務管理人員和部分業務科室,且對于績效管理方面的知識和技能掌握也較欠缺。

          二是項目管理單位對項目資金績效評價工作的具體要求了解不夠全面,對項目績效目標的設定和各項指標的理解、認識不夠全面,績效評價的意識還有待加強。

          七、改進措施和有關建議

          1、在預算編制方面,嚴格遵守項目預期績效目標申報制度。針對預決算差異大的問題,我單位在以后年初部門預算中將會把儲備土地開發成本支出方面的政府性基金預算納入進來。

          2、在項目管理方面,項目主管單位要及時充分與實施單位溝通,把控好項目進度,單位內部之間也要做好溝通交流,做好資金審批、支付等流程管理,一是避免項目集中驗收,項目實施單位提交成果后,相關科室應盡快組織驗收工作;二是避免集中付款,項目通過驗收后,相關科室應盡快提出付款申請;三是避免跨期支付,付款申請核準后,財務部門在項目資金指標到位的情況先應盡快完成付款程序

          3、增強領導干部的績效管理意識和專業水平,提高對預算績效目標管理的認識,充分理解財政績效評價指標體系,注重績效目標、評價指標的關聯性,依據部門職責和年度工作重點,更加科學合理地確定部門績效目標和評價目標。

          八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法

          1、在項目組織管理方面。

          一是嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《瀏陽市政府集中采購目錄和限額標準》及單位內部控制等相關文件規定組織項目采購工作。

          二是加強項目進度管理,項目立項后積極組織采購工作,盡早啟動項目,簽訂合同后加強對實施單位的監督指導,確保項目成果及時提交。

          三是對以前評價過程中發現的問題,積極整改,并總結經驗,避免在以后的項目中出現類似問題。

          2、在資金管理及績效管理方面。

          一是嚴格按照局“三重一大”制度和《財務管理制度》,結合工作實際,對專項資金進行管理、分配使用和監管。

          二是在預算編制方面,單位做到了較好的控制,預算金額基本符合當年資金需求。

          三是嚴格對照績效管理要求,統籌協調好各業務單位和項目實施單位把控好進度、規范項目管理流程、確保各項目如期實現預期目標,并積極配合財政、事務所等做好績效評價工作

          九、部門整體支出績效評價等級

          績效評價自評小組根據《部門整體支出績效評價參考指標》方案,自評得分98分,考評結果為優秀。

        事前項目績效評估報告12

          根據省農機局、省財政廳聯合下發的《湖南省20xx—20xx年農業機械購置補貼實施方案》(湘農聯〔20xx〕67號)和《湖南省農業機械報廢更新補貼實施方案》(湘農聯[20xx]76號)文件精神,我局組織力量對20xx年-20xx年度農機購置補貼資金項目資金進行了績效評價,現將績效自評情況報告如下:

          一、預算支出基本情況

          (一)預算支出概況

          為了加快轉變農業發展方式,提升農業綜合生產能力,推進農業機械化又好又快發展,自20xx年起,國家實施農機購置補貼政策,對購置納入補貼范圍的農機產品的農戶給予一定補貼。文件明確了補貼范圍、補貼標準、補貼對象,規定了補貼申報、公示、核實、審批、發放等程序,明確了縣市區政府主管領導為補貼實施與監管的第一責任人。

          20xx年,省財政下達我區國家農機購置(報廢)補貼資金為670萬元(湘財預[20xx]278號)(包含:20xx年實際撥付資金501.103萬元,20xx年前農機購置補貼累計結轉資金106.687萬元)下達20xx年農機購置補貼省級累加補貼資金為84.96萬元和裝備技術創新研發資金40萬元,裝備技術創新研發項目正在實施中(湘財農指[20xx]107號),合計754.96萬元。

          20xx年,赫山區共受理農機購置補貼申請771份,結算資金1345.2789萬元,補貼機具822臺,受益農戶471戶,分五批次進行結算。

          20xx年,赫山區共受理農機報廢補貼申請178份,結算資金133.78萬元,補貼報廢農機具178臺,受益農戶136戶,分兩批次進行結算。

          綜合上述資金規模和結算情況,20xx年我區農機購置補貼和農機報廢補貼資金兩項缺口616.1009萬元。為此,20xx年12月,省財政提前下達我區20xx年農機購置補貼資金853萬元(湘財預[20xx]380號),我區用此資金對20xx年缺口的616.1009萬元農機購置補貼和農機報廢補貼進行了打卡支付,補貼資金1479.0589萬元全部支付到位。

         。ǘ╊A算資金使用管理情況分析

          1.預算資金到位情況分析。

          根據省、市批復項目資金文件財政及時下達了資金指標。赫山區農機事務中心根據本區實際情況制定了項目資金管理制度及相關文件。進一步規范資金管理行為,提高資金使用效益,促進農村農業機械化發展。

          2.項目資金執行情況分析。

          赫山區農機事務中心嚴格按照省、市、區對農機購置補貼及農機報廢補貼的文件精神要求執行補貼發放,無隨意調整和變更現象。上級財政部門直接將補貼資金下撥到區財政部門國庫股統一管理,農財股設立補貼資金明細賬戶進行單獨核算。農機、財政部門按規定程序對補貼資金審核后,由財政部門通過“一卡通”直接發放到農戶。

          3.項目資金管理情況分析。

          赫山區農機事務中心嚴格按照上級要求嚴格管理農機購置補貼和報廢補貼資金,設置專賬,資金撥付均通過湖南省財政惠民惠農一卡通系統撥付,由財政全程參與監督。所有補貼對象及購機詳細情況均在湖南省購置補貼信息專欄實行公開公示,對撥付的每筆資金同步在互聯網+監督等平臺公示補貼資金內容,所有補貼資金撥付使用全程透明化,公開化。資金管理做到合規、安全。

          二、績效評價工作情況

          1.前期準備:我中心領導對績效評價高度重視,根據《湖南省20xx—20xx年農機購置補貼實施方案》要求,要求把這項工作當成農機部門的頭等大事來辦,年初農機購置補貼指標下達之后,我局立即通知全區各鄉鎮和定點補貼經銷商,開始啟動補貼申請受理工作,按照省局的通知要求在區農機局補貼辦受理補貼,確保不出現任何差錯。

          2.組織過程:我中心建立研究決策機制。區政府成立了由分管農機工作的副區長任組長,政府辦、農機、財政、經管等相關部門參加的農機購置補貼工作領導小組,并制定資金使用計劃、補貼范圍、補貼對象、重點推廣機具種類等重要事項,經農機購置補貼工作領導小組集體研究確定,認真制定了符合赫山區特點的實施方案,區政府進行了嚴格審核。同時建立目標管理機制。層層簽訂目標責任書,細化任務,明確責任,形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。對薄弱環節機具進行了重點扶持。還建立了責任追究機制!罢l辦理、誰負責,誰核實、誰負責”。責任追究覆蓋補貼申請、審核與審批、公示與核實、監管與督查、檔案管理等全過程。完善相關制度法規,做到追究倒查責任機制有章可循,研究制定了《赫山區農業機械購置補貼監督管理辦法(試行)》。針對“自主購機、定額補貼、縣級結算、直補到卡”的工作要求,赫山區農機局局長在全區農機補貼工作會議上進一步強調了要嚴格補貼程序,明確了政策公示、受理申請、對象確認、機具登記核實、資金兌付等重點環節的具體工作內容及時間安排,在補貼工作的具體操作中,從接受農民申請資格確認、張榜公示、確定補貼對象、補貼信息系統錄入、發放補貼指標通知書、人機合影、機具核實、建立補貼工作檔案等環節,嚴格按照補貼操作流程做到一個步驟不少,一個環節不缺,一個程序不減,公開透明,陽光操作,切實把每個環節的工作做好做實。確保了農機購置補貼工作更加科學、合理、透明,使補貼過程更加規范。為了使農機購置補貼政策做到家喻戶曉、人人皆知,區農機部門采取各種形式進行了深入宣傳。一是通過會議宣傳。召開農機補貼專題會議,有效擴大了農機補貼工作的社會影響。二是開展了農機購置補貼宣傳月。組織多臺宣車深入到鄉鎮,通過掛圖、展板、發放宣傳資料、面對面講解等形式宣傳農機購置補貼政策和操作流程,全區共印發各種宣傳資料8000余份。三是在赫山區政務公開信息網上建立農機補貼專欄及時公布《20xx-2020年農機購置補貼實施方案》、實施范圍、補貼目錄、補貼標準、補貼程序、享受農機補貼的農戶信息等相關農機購置補貼政策資料。加強監管。我中心把監管工作作為重中之重來抓,嚴防違法違紀行為的發生。防止違規違紀案件發生。同時我中心加強牌證管理。對享受農機購置補貼的8.8千瓦以上拖拉機、聯合收割機要求農戶必須到當地農機監理部門進行注冊登記,納入安全監管,對大額資金和超機具臺數進行嚴格審批,經過調查確有需要,經購機補貼辦或領導小組簽字同意后,方可申辦補貼。由購機者自主選擇經銷商和補貼機具。要對區域內外生產同一品目機具的企業一視同仁,不得采取不合理政策保護本地區落后生產能力。廣泛接受社會監督,積極處理群眾投訴。通過在赫山區政務公開信息網上公布縣農機補貼咨詢投訴電話,廣泛接受群眾監督,并對投訴、舉報認真做好記錄,做到有訴必應,有訴必查、有問題必糾。加快資金結算進度。為進一步加快農機購置補貼實施進度,赫山區農機購置補貼項目辦公室采取有效措施,由各鄉鎮補貼受理點核實人員按照機具核實要求,深入農戶,逐一嚴格審核確認購機戶身份證、發票號、經銷企業核實表、機具的品牌型號、出廠編號、發動機號等資料信息與購機戶所購農機具是否一致,確保簽字手續完備,內容填寫真實完整,確保所有信息一致完善。在鄉鎮核查之后,區農機局組織人員對部份機具進行了復核,確保購機的真實性。并及時辦理補貼機具入戶核實及材料匯總等工作,及時報送結算材料,并積極與財政部門溝通協商,加快結算進度。

          三、預算支出主要績效及評價結論

          農機購置補貼的實施,促進了農業機械的廣泛運用,加大了企業投入,加快新產品的創新、研發和生產,促進了農業機械化產業發展。補貼政策的實施,補貼資金促使農民購買新機具,使用新機具,減輕了勞動量,提高了生產效率,使農民走上了致富之路,群眾滿意度100%,生態環境的改善,農民群眾的'幸福指數提高。本著實事求是的原則,根據資金績效評價體系和績效檢查情況,本單位對20xx-2021年農機購置補貼項目資金進行了自評,自評得分97分。

          四、績效評價指標分析

          1.產出指標完成情況分析

          (1)數量指標

          20xx年,農機購置(報廢)補貼資金年度指標為670萬元,20xx年農機購置補貼853萬元,省級累加補貼資金年度指標為84.96萬元,20xx年實際完成為農機購置(報廢)補貼資金1388.951萬元,省級累加補貼資金90.1079萬元,共支付1479.0589萬元。裝備技術創新研發項目正在實施中待驗收,支付預計在20xx年10月底項目驗收后。

          (2)質量指標

          按照上級要求,保證質量,完成了20xx年農機購置補貼任務,農機購置補貼822臺,農機報廢補貼178臺,補貼驗收合格率100%。

         。3)時效指標

          根據農機購置補貼要求,對于資料完整,完全符合補貼要求的補貼戶,我中心已把農機購置補貼資金及農機累加補貼項目補貼款100%支付到位。做到了資金的及時發放。

         。3)成本指標

          項目支出控制在批復預算范圍內。

          2.經濟效益完成情況分析

         。1)經濟效益:帶動了農民購機的積極性,減輕了農民購置農機資金不足的壓力;大大提升了我區農業機械化率,到20xx年底,赫山區農業綜合機械化率達到83.67%;帶動社會資金4252萬元。

         。2)社會效益:農機購置補貼的實施帶動了農機產業的發展,為農機產銷企業注入了資金和政策支持,繁榮了農機行業;帶動了農民購機的積極性,減輕了農民購置農機資金不足的壓力;大大提升了我區農業機械化率,大幅降低農民的勞動強度,大大提高農民的勞動效率,節約了勞動力成本,助力脫貧攻堅,一些貧困戶通過購買收割機、無人植保飛機等農業機械外出作業創收,擺脫了貧困。農機購置補貼的實施,促進了農業機械化快速發展,大大降低了農業生產勞動強度,提高了勞動生產率,充分調動了農民的生產積極性,穩定了糧食生產面積,促進了糧食增產高產。同時,農業生產成本明顯下降,一方面,農機購置補貼政策直接降低了農民生產資料投入成本和用工成本;另一方面,農民將土地流轉到規模經營戶,取得一定的流轉收入,大量農村勞動力從繁重的體力勞動中解放出來,轉至城鎮打工或自主創業,其收入遠高于種田農民收入。

         。3)生態效益:高能耗農用機械的報廢,減少了廢氣的排放,減少了田土和大氣污染,施肥機的使用,精準投入化肥使用量,減少了對環境的污染,改善了生態環境,為改善生態環境發揮了積極作用,生態效益明顯。

          五、存在的問題和下一步還需改進的措施

         。ㄒ唬┺r機購置補貼各部門、各環節之間的協調工作還有待加強,個別工作人員服務意思還有待提高,影響了補貼資金及時打卡到戶。

         。ǘ﹤別鄉鎮農機工作人員工作不夠細,有工作馬虎和能力水平不足的情形。從各鄉鎮上交的購機補貼檔案資料情況看出,有的鄉鎮檔案資料存在著簽字不到位、資料不齊、錄入信息錯誤等情形。甚至個別鄉鎮農機專干不會電腦打字,基本的電腦知識都不會。

         。ㄈ┺r機購置補貼出現申請量顯著減少的情況。受糧食價格暴跌、部份常用農機擁有量飽和、補貼額度降低、機具價格高等等因素的影響,今年的農機購置補貼申請量明顯低于去年。

         。ㄋ模┼l鎮農機部門人員有限,經費不足。農機購置補貼申報、公示、審核等均由鄉鎮農機部門負責,工作繁雜,且有較強的專業性、政策性,F行購機補貼申報手續繁多,部分申報項目要上門核實。目前,鄉鎮農業部門職責較多,農機工作者一般鄉鎮僅有1人,且年齡趨于老化,每年工作經費僅0.5—1萬元,存在因人員、經費不足,工作不到位現象。

          六、有關建議

          為了更好的開展農機購置補貼工作,建議:

          1、加強對經銷商的監管。對列入購置補貼范圍的農機產品,要限定最高售價,加強檢查監督,嚴厲打擊借機抬價,損害農民利益的行為。

          2、提高鄉鎮農機部門保障水平。適當增加鄉鎮農機部門工作人員和工作經費,確保各項工作能按要求完成,不影響資金的及時撥付。

          七、其他需要說明的問題

          無其他需要說明的問題。

        事前項目績效評估報告13

          一、評估對象基本情況

          (一)項目概況

          1.項目名稱

          文水縣中醫院異地新建項目

          2.項目性質

          新建項目

          3.項目性質建設單位

          文水縣中醫院

          4.項目負責人

          張金旺

         。ǘ╉椖苛㈨棻尘

          1.中醫藥作為我國獨特的衛生資源、潛力巨大的經濟資源、具有原創優勢的科技資源、優秀的文化資源和重要的生態資源,在經濟社會發展中發揮著重要作用。隨著我國新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入發展,人口老齡化進程加快,健康服務業蓬勃發展,人民群眾對中醫藥服務的需求越來越旺盛,迫切需要繼承、發展、利用好中醫藥,充分發揮中醫藥在深化醫藥衛生體制改革中的作用,造福人類健康。但就目前來看,我國中醫藥資源總量供應仍然不足,中醫藥服務領域出現萎縮現象,基層中醫藥服務能力薄弱,發展規模和水平還不能滿足人民群眾健康需求。

          文水縣中醫院成立于1985年10月,是省衛生廳批準的首批全民所有制中醫院,建院37年來,在各級政府關心支持下,現已發展成為集醫療、預防保健、康復、教學為一體的二級乙等中醫醫院,是全縣城鎮職工醫保、城鄉居民醫保定點醫療單位,擔負著文水縣城區及文水全縣的醫療衛生重任。醫院現編制床位80張,實際開放50張,設有內、外、婦、兒、肛腸、針灸理療、骨傷、腫瘤、檢驗、放射、心電圖、B超、病理、內鏡、中西藥房、手術室、煎藥房等二十多個臨床醫技科室,其中中醫腫瘤?剖巧轿魇≈嗅t院腫瘤科協作共建科室,針灸理療科、肛腸科2018年確定為十三五期間省級重點專科建設項目。目前,醫院占地面積2500㎡,現有建筑面積1800㎡,該建筑是原文水縣工業局辦公樓,建于上世紀七十年代末期,于1985年文水縣中醫院建院時縣委縣政府把該建筑轉于文水縣中醫院使用?梢哉f該建筑建造年限久遠,目前建筑陳舊,與二級乙等中醫醫院、編制床位80張不相匹配,門診、住院、檢驗、藥劑、辦公、藥械、后勤等擁擠在一起,造成門診與住院不能分離、有菌與無菌不能分離、傳染與非傳染不能分離,很難達到規范化操作,建筑設施不符合相關醫療機構的建設標準,嚴重阻礙文水縣中醫院的發展。

          根據《呂梁市衛生健康委員會關于進一步加強發熱門診感染防控工作的通知》(呂衛函〔20xx〕14號),按文件要求二級以上中醫院設立發熱門診,該院雖為二級中醫院,但基礎設施落后,空間狹小,位于西街居民區,不符合感染防控要求,不具備設立發熱門診的條件。

          2.規劃及政策背景

          根據國家《中醫藥發展戰略規劃綱要(20xx-20xx年)》、《中醫藥健康服務發展規劃(20xx-20xx年)》、《山西省中醫藥健康服務發展規劃(20xx-20xx年)》、《關于印發全面加強縣域綜合醫改中醫藥工作意見的通知》文件精神,到20xx年末,統籌推進縣域綜合醫改中醫藥工作的運行機制全面建立,中醫藥服務能力顯著提升,力爭全省有60所縣級中醫院達到二級甲等以上水平,65%的縣(市、區)創建成為省級基層中醫藥工作先進單位,“中醫館”建設覆蓋率達到70%,到20xx年,每個縣(市、區)建所標準化公立中醫醫院且達到二級甲等以上水平,100%的縣(市、區)創建成為省級基層中醫藥工作先進單位,社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院中醫館全覆蓋,80%以上的村衛生室能夠提供中醫藥服務。同時落實中醫傾斜政策,履行政府辦院責任,加大縣級中醫院的建設與扶持力度,沒有獨立設置公立中醫醫院的縣級政府,要將中醫院建設納入規劃,盡快建成,獨立設有公立中醫醫院,但未達到二級中醫醫院標準的縣級政府,要在中醫院人才招聘、人員待遇、設備購置、能力提升等方面給予支持,爭創二級甲等中醫院,基礎設施完善、服務能力較強的縣級中醫醫院要進一步提檔升級,力爭全省有20所縣級中醫院達到三級中醫醫院水平。

          3.形勢背景

          新冠肺炎疫情發生以來,在省委省政府的堅強領導下,有力地推動了疫情防控各項舉措落地落實。文水縣中醫院充分發揮中醫藥、中西醫結合并重優勢,服務大局、緊密配合,積極參與,在疫情防控中取得了明顯成效。為進一步做好疫情防控和醫療救治工作,加強中西醫結合,促進醫療救治取得良好效果,滿足人民群眾對中醫藥日益增長的需求,文水縣中醫院根據縣委、縣政府相關指標要求,提出了遷址新建文水縣中醫院項目。

         。ㄈ╉椖恐饕獌热

          本項目總建設用地面積為20008.48平方米,約30畝?偨ㄖ娣e30487.33平方米,由地上建筑面積23535.3平方米,地下面積6952.03平方米兩部分組成,床位設置為260張,符合《中醫院建設標準》(建標106-2008)項目用地指標建設標準、床均建筑面積指標規定。

          1.文水縣中醫院醫療建筑面積

          1.1.建筑物概況

          本項目建設內容包括住院綜合樓、門診醫技樓、感染樓、附屬用房等。

          1.2.項目構成

          1.2.1規定要求

          根據《中醫院建設標準》(建標106-2008)第十三條,中醫醫院的用房由急診部、門診部、住院部、醫技科室和藥劑科室等基本用房及保障系統、行政管理和院內生活服務等輔助用房組成。第十四條中醫醫院中藥制劑室、中醫傳統療法中心、大型醫療設備等項目的用房應根據需要合理設置,建筑面積單列。

          1.2.2中醫醫院基本用房及輔助用房組成內容

          1.門診部:內科診室、外科診室、婦(產)科診室、兒科診室、皮膚診室、眼科診室、耳鼻咽喉診室、口腔診室、腫瘤診室、骨科診室、肛腸診室、老年病診室、中醫治療室、留觀室、搶救室、輸液室、針灸診療室、推拿診療室、康復診室、門診治療室、中心輸液室、中醫換藥室、體檢中心。醫護休息室、辦公室、護士站、收費室、掛號室、藥房、化驗室、放射室等。

          2.感染性疾病科:病房、診室、掛號、收費、化驗、放射、藥房。

          3.住院部:住院病房、產房等。

          4.醫技科室:檢驗科、血庫、放射科、功能檢查室、內窺鏡室、手術室、病理科、供應室、營養部(含營養食堂)、醫療設備科、中心供氧站、核醫學科、介入室、核磁共振室、辦公室、休息室等。

          5.藥劑科室:中藥飲片庫房、西藥庫房、中藥調劑室、西藥調劑室、臨方炮制室、中成藥庫房、中成藥調劑室、周轉庫、門診藥房、住院藥房、中藥煎藥室、辦公室、休息室等。

          6.保障系統:鍋爐房、配電室、太平間、洗衣房、總務庫房、通訊機房、設備機房、傳達室、室外廁所、總務修理、污水處理房、垃圾處置房、汽車庫、自行車庫等。

          7.行政管理:辦公室、計算機房、中醫示范教學培訓室、圖書室、檔案室等。

          1.2.3建設地點

          項目選址位于文水縣307國道東側、恩輝佳園南側、金鳳嘉園西側、則天大街西端北側,用地規模約30畝,地理位置優越,場地平坦,交通便捷,周邊市政條件良好。

         。ㄋ模╉椖抠Y金構成

          項目建設總投資1.89億元,已爭取專項債券資金5000萬元,繼續積極爭取上級資金,其余由縣財政解決。

          (五)建設周期及實施計劃

          本項目建設周期預定為2.5年,自項目申報起至竣工驗收并投入使用。

          實施計劃如下:

          20xx年3月,完成可行性研究、立項工作;

          20xx年4月-8月,完成勘察、設計、施工圖、招投標工作

          2021年12月-2023年6月,工程施工、竣工驗收。

          二、事前績效評估工作開展情況

         。ㄒ唬┰u估目的及對象

          評估目的及對象為文水縣中醫院異地新建項目的事前績效產出指標、績效指標和社會滿意度指標。

         。ǘ┰u估思路及方式方法

          1.成立評估工作組

          評估組成員:

          組長:張雪娟 縣政府副縣長

          副組長:張國強 縣衛體局局長

          成員:

          陳曉玲 縣政府辦副主任

          賀澤煒 縣發改局局長

          段拉銀 縣財政局局長

          李燕剛 縣審計局局長

          張玉和 縣人社局局長

          楊衛東 縣水利局局長

          田懷利 縣文旅局局長

          劉德志 縣自然資源局局長

          權建強 縣行政審批局局長

          吳晨勁 市生態環境局文水分局局長

          劉 輝 縣公安局副局長

          程延軍 縣住建局副局長(主持工作)

          王振斌 縣供電公司經理

          石金棟 鳳城鎮鎮長

          張金旺 縣中醫院院長

          胡曉勇 縣政府法律顧問

          2.制定評估方案及評估方式、方法

          按照評估對象概況、評估依據、評估目的、評估方法、評估內容、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及評估要求等制定評估方案,評估方法采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

         。ㄈ┛傮w目標:

          通過項目建設對健全和完善文水縣中醫醫療救治體系,全面提高縣中醫醫療水平,更好地擔負保護人民的身體健康具有積極作用。建成后可滿足人民群眾對中醫日益增長的社會需求,能夠滿足文水縣公共衛生突發事件的防控需要,改善文水縣中醫院基礎設施。

          1.產出指標

         。1)數量指標:

          文水縣中醫院異地新建項目    1個

          住院綜合樓      9層  建筑面積  11581.65平方米

          門診醫技樓      3層  建筑面積    7694.5平方米

          感 染 樓      3層  建筑面積   3514.07平方米

          附屬用房等      1層  建筑面積   745.08平方米

         。2)質量指標:工程驗收合格率100%,全部完成。

         。3)時效指標:本項目計劃工期為2.5年。

          (4)成本指標:

          a.成本控制:總投資18855.03萬元。

          b.平均建設成本:不超預算。

          c.成本費用:費用合理。

          2.效益指標:

          a.社會效益:在安全文明運營方面符合安全文明在社會責任方面可對社會產生積極影響;在重大事件配合方面能將交待事件及時完成。提高醫院服務能力,促進其健康持續發展,醫院經營獲得業務收入的同時,健康的環境也為社會經濟發展提供有力的保障。

          b.生態效益:在環境保護方面,建筑格局合理將大大減少患者在就診過程中的交叉感染,在建設過程中嚴格按照環保要求進行施工。

          c.可持續影響:發揮中醫藥服務在醫療體制改革中的作用,造福人類健康。

          3.滿意度指標

          (1)滿意度指標:

          社會公眾及就診患者滿意度≥90%。

          三、綜合評估情況與評估結論

         。ㄒ唬┝㈨棻匾

          1.項目的建設是滿足文水縣公共衛生突發事件防控的需要,本建設項目包括發熱門診在內的感染性病房,平戰結合方式運作,戰時可用于收治感染性疾病患者,平時可為中醫院日常業務用房。當縣域出現公共衛生突發事件時,可以根據防控需要用來全力收治或隔離感染性患者,充分發揮中醫藥和中西醫結合的協同作用,積極參與疾病預防和救治,項目建成后將提高文水縣就醫資源和質量,并為文水縣應急醫療救助提供充足保障。

          2.項目建設是滿足城鄉居民對中醫藥醫療服務的需要

          根據國家標準,縣級醫療結構編制床位6床/千人,文水縣常住人口37.25萬人,應有編制床位約2235張,目前全縣僅有床位460張,其中按照《山西省中醫藥健康服務發展規劃(20xx-20xx年)》要求縣級中醫院0.55床/千人,應有編制床位約205張,不能滿足醫院發展及病人日益增長的需要。隨著社會和醫療衛生事業的發展,人們對健康水平的追求和對醫院設施、環境的需求也發生了深刻的變化,醫院的功能不再是單純追求治療疾病的唯一手段,還需要對亞健康人群進行提前干預,做到早發現,早治療,營造一個方便、安靜、祥和、溫馨的'環境。

          綜上所述,項目的建設是十分必要的。

         。ǘ┩度虢洕

          文水縣中醫院異地新建項目預算與績效目標相匹配,預算編制符合相關規定,編制依據充分,資金投入和使用過程中成本節約的預期水平和程度合理,資金使用、投入支出比例合理。

         。ㄈ┛冃繕撕侠硇

          文水縣中醫院異地新建項目有明確的績效目標,績效目標與我縣的長期規劃目標、年度工作目標相一致。該項目是縣委縣政府20xx年確立的民生實事之一,同時也是我縣“十四五”規劃的重點項目。受益群體定位準確,為我縣城鄉居民。績效目標與我縣現實需求相一致,具有一定的前瞻性和挑戰性。

         。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行

          文水縣中醫院異地新建項目建成后,醫院將能進行明確的功能分區,門診與住院分開、有菌與無菌分開、傳染與非傳染分開,將為中醫藥技術推廣、技術培訓、科研教學等項目的開展提供充分的場所和工作環境,將徹底解決文水縣中醫院目前存在的諸多問題。項目設置床位200張,日門診最大接待量700人,將充分滿足文水縣患者的診療需求,使醫院的中醫藥事業向高標準邁進了一步,對振興文水縣的中醫藥事業將發揮出更大的作用。

         。ㄎ澹┗I資合規性

          積極爭取上級資金,其余由縣財政解決,目前已爭取專項債券資金5000萬元。資金來源渠道合規,不存在法律風險。項目建設所需資金符合政策規定。

         。┛傮w結論

          綜合上述績效評估情況,我們認為本次申請的上級及縣級項目資金績效目標指向明確,與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關,評估過程經調查研究及科學論證,符合實際。建議予以支持文水縣中醫院異地新建項目。

          四、評估的相關建議

          文水縣中醫院要嚴把資金收支關口,加強財政資金使用精細化管理,對縣財政撥付的資金要加強動態監控,提升財政資金使用績效。

          五、其他需要說明的問題

          本項無其他需要說明的問題

        事前項目績效評估報告14

          一、基本情況

          (一)項目概況。

          根據發改委職責:負責編制區級政府性投資項目年度計劃,綜合管理區政府投資的重大建設項目;指導和監督其他各類政府性專項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向;負責組織職責范圍內的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經費預算50萬元,內容包含:深化銅陵市空間規劃,促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的統籌協調,建立統一的空間規劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬元,支付率59.8%,余款因未達到支付節點,結轉下年支付。

         。ǘ╉椖靠冃繕。

          項目的實施將深化銅陵市空間規劃,促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的統籌協調,建立統一的空間規劃體系,統一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進義安區城鄉經濟、社會、環境的可持續發展。

          二、績效評價工作開展情況

          (一)績效評價目的、對象和范圍。

          就20xx年度項目前期經費使用情況,從項目編制、評審、申報等環節,分析管理利弊,開展自評,發揮專項資金最大效益。

         。ǘ┛冃гu價工作過程。

          1、前期準備。根據績效評價的相關要求,成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。

          2、項目組織實施情況。評價主要步驟為:①召開座談會。聽取負責項目實施的`相關人員對有關情況的介紹。②核查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據和內部管理制度。③形成績效自評報告。

          三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

         。ㄒ唬┛冃гu價情況。

          截止20xx年底,本項目包含的3個設計子項目:外部環境分析:全面分析銅陵市義安區實施鄉村振興戰略的宏觀環境、主要農業產業發展現狀及未來發展趨勢;內部環境分析:分析義安區實施鄉村振興戰略規劃的內部資源能;鄉村振興戰略規劃編制:結合義安區實施鄉村振興戰略規劃的內外部資源能力,制定義安區多村振興戰略規劃方案。

         。ǘ┰u價結論

          20xx年度銅陵市義安區發展和改革委員會前期經費自評總分為100分,經自評,總得分為97.5分,評價結果為優秀,具體情況如下:

          1、預算執行情況10分,自評分為7.5分,存在原因是項目前期經費已經完成任務,但未達到支付節點時間,本年度支付率60%,剩余資金結轉下年支付;

          2、產出指標實現情況50分,自評分為50分;

          3、效益指標實現情況30分,自評分分為30分;

          4、滿意度指標實現情況10分,自評分為10分。

          我委項目前期經費得到社會各界和部分行政事業單位的大力支持,工作得到充分肯定和高度贊譽,反饋意見良好,項目管理規范有序,項目績效達到預期的社會效益。

          四、績效評價指標分析

         。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

          進一步研究提出并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃,積極落實國家和省關于“項目為王”的發展理念,注重項目謀劃、抓好項目建設,把項目建設作為經濟建設的中心,強化規劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。

         。ǘ╉椖窟^程情況。

          我委認真組織實施,制定方案,周密部署,嚴格按照項目前期經費計劃落實,為我區項目編制有序、高效打下堅實基礎。

         。ㄈ╉椖慨a出情況。

          該項目年初預算50萬元,主要任務是完成本級政府投資

          60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經費。

         。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

          1、該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元,截至20xx年12月底實際支出89700元,因項目前期經費未達到支付節點時間,本年度支付率60%,剩余資金結轉下年支付。

          五、存在的問題

          研究創新的意識不夠強,面對新型城鎮化和城鄉一體化的新要求,規劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進理念在規劃中沒有充分落實體現,編制成果還不能很好地適應新的發展要求。

          六、有關建議

         。ㄒ唬┻M一步強化規劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。

         。ǘ┘訌娢覅^規劃的執行和管理力度,完善內部管理機制,促進鄉村、城市規劃管理工作更加制度化、程序化、法制化,提高規劃編制效率。

        事前項目績效評估報告15

          一、評估對象基本情況

         。ㄒ唬╉椖浚ㄕ撸┝㈨棻尘

          為了更好地推進全縣城鄉人居環境整治工作,助力鄉村振興,鞏固提升人民群眾獲得感、幸福感。按照縣委、縣政府“農村人居環境整治提升五年行動”部署,以建設“美麗宜居文水”為目標,堅持“政府統籌、城鄉一體、上下聯動、市場運作”原則,完善基礎設施、增強保潔力量、健全工作機制,切實提升環境衛生管理水平,推動全縣城鄉人居環境明顯改善,不斷夯實鄉村振興工作基礎,決定實施文水縣城鄉環衛一體化(鄉村)市場化運營項目。

         。ǘ╉椖浚ㄕ撸┲饕獌热

          該項目位于山西省呂梁市文水縣。

          本項目共涉及:

         。1)141個行政村(鄉村)

          鳳城鎮9個村(南峪口村、宜兒村、方元村、武午村、大城南村、東舊村、舊城莊村、西舊村、里洪村);

          開柵鎮8個村(開柵村、中舍村、北徐村、北峪口村、宋家莊村、樊家莊村、文倚村、武陵村);

          胡蘭鎮22個村(伯魚村、趙村、保賢村、城子村、胡蘭村、邢家堡村、南胡村、王家堡村、保賢莊村、東堡村、北賢村、大象村、索家堡村、炮守堡村、上曲村、上段村、新堡村、門世村、段城村、貫家堡村、水寨村、云周村);

          南安鎮19個村(南安村、北安莊村、東北安村、西北安村、榆林村、北胡村、謝家寨村、孟家莊村、北白村、小南安村、南白村、西韓村、西南社村、楊樂堡村、高車村、東郭村、閆家堡村、西社村、蔚家堡村);

          孝義鎮12個村(孝義村、樂村、北夏祠村、東夏祠村、西夏祠村、馬東村、馬村、上賢村、北武渡村、南武渡村、平陶村、橋頭村);

          下曲鎮18個村(寄谷莊村、田家堡村、石家堡村、杜村、青高村、下曲莊村、朱家堡村、徐家鎮村、北齊村、南齊村、忠義村、南辛店村、下曲村、南賢村、梁家堡村、北辛店村、石永村、永樂村);

          南莊鎮10個村(南莊村、信賢村、麻家堡村、韓弓村、溫云村、溫云營村、橫溝村、吳村、洪義村、汾曲村);

          西城鄉7個村(西城村、東城村、杭城村、武良村、東石候村、新立村、新莊村);

          南武鄉9個村(東莊村、西莊村、南武村、南明陽村、西明陽村、北明陽村、麻家寨村、武家寨村、楊家寨村);

          北張鄉10個村(北張村、南張村、東宜亭村、西宜亭村、上河頭村、武村、北武澇村、南武滿村、蘇家堡村、鄭家莊村);

          西槽頭鄉7個村(西槽頭村、百金堡村、裴會村、王家社村、閆家社村、狄家社村、尹家社村);

          馬西鄉7個村(馬西村、孝子渠村、神堂村、河西村、穆家寨村、牛家垣村、赤峪村);

          蒼兒會3個村(上王家社村、崖底村、蒼兒會村)。

          (2)道路:

          國、省、縣、鄉道總長度約547公里(國道70公里、省道60公里、縣道136公里、鄉道197公里)。其中,道路兩側有建筑物只需對路面進行清掃的路段369公里(國道56公里、省道48公里、縣道68公里、鄉道197公里),道路兩側無建筑物,除進行路面清掃保潔,還需對道路兩側30米范圍內垃圾進行清理撿拾的路段178公里(國道14公里、省道12公里、縣道68公里、鄉道84公里)。有建筑、無建筑路段里程以交通局、公路段實際測量為準。

          (3)河道:

          河道總長度約250公里(汾河40公里、文峪河25公里、磁窯河26公里、飲馬河11公里、龍泉溝10公里、三道川39公里、章多溝11公里、狗狼溝7公里、樂村澗河23公里、頭道川13公里、二道川22公里、桑條溝7公里、崖底河10公里、紅沙溝6公里)。河道里程以水利局實際測量數為準。

         。ㄈ╉椖浚ㄕ撸┛冃繕耍

          1、總體績效目標:

          建立健全職責明確、運行規范、保障有力、監督高效的城鄉環衛一體化長效機制,構建大環衛格局,確保農村生活垃圾日產日清,日常保潔形成常態,推動城鄉環衛管理規范化、隊伍專業化、作業精細化、機制長效化。營造干凈整潔、環境優美、生態文明的農村環境,形成人居環境改善和鄉村文明提升相互促進的良好局面。

          2、年度績效目標:

          按照現行標準和規范,建立覆蓋全縣農村的生活垃圾“分類收集-清運壓縮-轉運處理”體系,以及“國道”、“省道”、“縣道”、“鄉道”、“河道”的一體化清掃保潔體系。

          (1)、農村生活垃圾及時收集、清運,包括合理布置垃圾桶,“全封閉”收集和清運。垃圾桶確保每天最少清運一次,周期性清運。

         。2)、國、省、縣、鄉道路清理,包括對商鋪、村莊路段兩側路邊至沿線建筑物范圍進行清掃保潔和相應區域內生活垃圾清運;對道路沿線無建筑物路段兩側生活垃圾和平交道口30米、其余路段15米可視范圍內的有色垃圾進行清理撿拾。做到垃圾不落地,并按計劃進行機掃作業和灑水降塵,達到主路面凈,路沿石凈、雨水口凈、樹穴凈、花壇凈、路邊溝凈、輔道清潔、無雜草。雨后路面清亮、無泥沙、無淤泥、無明顯紙屑污物,路沿石整潔。

         。3)、河道清理,包括對河道中垃圾、漂浮物進行清理撿拾,出現垃圾應及時清理,確保河流水面潔凈,達到河面無雜草、無漂浮廢棄物、河道無障礙物、河岸無垃圾。

         。4)、中轉站的日常運營和維護管理,做到垃圾日產日清,站內無積存垃圾。

         。5)、與清掃保潔、清運和環衛相關的設施設備的日常運營和維護管理。

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          1、產出指標

         。1)數量指標:

          村莊141個行政村(鳳城鎮9個村、胡蘭鎮22個村、南安鎮19個村、孝義鎮12個村、下曲鎮18個村、南莊鎮10個村、南武鄉9個村 、西槽頭鄉7個村、馬西鄉7個村、蒼兒會3個村);

          國、省、縣、鄉道,總長度約547公里;

          河道總長度約250公里。

          (2)質量指標:

          驗收合格率:100%,全部完成。

         。3)時效指標:本項目服務期限為3年。

         。4)成本指標:

          a、成本控制:以經審核確定的當年度運營維護成本或年初政府相關部門批復的預算金額為控制上限,核實實際發生運營維護成本是否超出控制上限。

          b、成本費用:費用合理。

          2、效益指標:

         。1)社會效益指標

          村容村貌:確保村容村貌整潔,保障良好的環境衛生。

         。2)生態效益指標

          鄉村生態環境:改善城鄉生態環境,提高居民生活質量。

         。3)可持續影響指標

          改善人居環境:切實提升環境衛生管理水平,改善農村人居環境。

          3、滿意度指標:

          服務對象滿意度指標:村民滿意度≧90%

         。ㄎ澹╉椖浚ㄕ撸┵Y金構成

          城鄉(鄉村)環衛一體化運營經費列入財政預算?h財政應加大資金投入,建立經費保障機制,確保城鄉環衛一體化工作順利開展。

          二、事前績效評估工作開展情況

          (一)評估目的及對象

          評估的目的及對象為評價文水縣城鄉(鄉村)環衛一體化項目的事前績效產出指標、效益指標和社會滿意度指標。

         。ǘ┰u估思路及方式方法

          成立了評價工作組,建立了設計評價指標體系和擬定評價實施方案,在具體實施評價前開展了項目前期調研和協調溝通等工作。

          采取先預算部門組織實施的事前評估,后財政部門組織實施的事前評估,評估方法采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

         。ㄈ┰u估工作程序

          1、組建專家組,事前評估可組織專家參與,專家組包括業務專家、管理專家和財務專家等。

          2、收集審核資料,事先評估工作組收集相關資料,對申報項目組報送的資料進行審核整理,事前評估工作組應通過咨詢專業人員查閱資料,問卷調查,電話采訪,集中訪談等方式多渠道獲取相關信息。

          3、進行現場調研,實地勘測核實,了解評估對象的具體內容,申報理由和具體做法依據等,將現場情況與上報材料進行對比,對疑點問題進行詢問,聽取并記錄申報項目組對有關問題的解釋和答復。

          4、開展正式評估。事前評估工作組在充分收集分析資料,召開預評估會的基礎上,形成事前績效評估非正式檢查報告,并組織評估會,形成專家組意見。

          三、綜合評估情況與評估結論

          (一)立項必要性/政策設立必要性

          按照縣委、縣政府“農村人居環境整治提升五年行動”部署,以建設“美麗宜居文水”為目標,堅持“政府統籌、城鄉一體、上下聯動、市場運作”原則,完善基礎設施、增強保潔力量、健全工作機制,切實提升環境衛生管理水平,推動全縣城鄉人居環境明顯改善,不斷夯實鄉村振興工作基礎。

         。ǘ┩度虢洕/政策保障充分性

          本項目依據相關規范進行經濟評價。項目實施后,確保村容村貌整潔,保障良好的'環境衛生,改善城鄉生態環境,提高居民生活質量。

         。ㄈ┛冃繕撕侠硇/政策目標合理性

          本項目為文水縣城鄉(鄉村)環衛一體化,切實提升環境衛生管理水平,推動全縣城鄉人居環境明顯改善,不斷夯實鄉村振興工作基礎。解決農村發展的瓶頸,解決農村生產生活臟亂差的問題,為全面建成小康社會創造良好的人文環境。

          (四)實施方案可行性/政策實施可持續性

          按照“政府主導、市場運作、管干分離”的市場化運作模式,立足現狀,著眼長遠。建立完善的環衛隊伍,明確厘清保潔范圍,建設完善的硬件設施,積極推進垃圾分類。有效改善城鄉生態環境,提高居民生活質量。

         。ㄎ澹┗I資合規性/政策資金合規性

          資金來源符合相關規定,資金支出方式較合理,風險可控。

          本項目運營期限為3年,從20xx年到20xx年,每年項目資金估算為2400萬元。

          本項目資金全部由文水縣人民政府自籌。

         。┛傮w結論

          本項目具有較好的社會經濟效益,能更好的提高全縣城鄉人居環境,助力鄉村振興,鞏固提升人民群眾幸福感,從生態環境評價角度分析是一個可行性項目。

          四、評估的相關建議

          加強組織領導,加強資金保障,定期進行檢查,嚴格考核獎勵,深化宣傳教育,加大項目推進力度,確保項目資金執行到位。

          五、其他需要說明的問題

          無

          六、評估人員簽字

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