1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 淺談企業內部會計控制審計

        時間:2024-09-29 04:26:18 審計畢業論文 我要投稿
        • 相關推薦

        淺談企業內部會計控制審計

        2001年6月財政部頒發了《內部控制規范——基本規范(試行)》和《內部會計控制規范——貨幣資金(試行)》。兩個規范的發表,給的內部審計部分提出了一個重要的課題。如何使企業的內部審計部分擺脫傳統的就賬審賬方式,使審計向深度、廣度,對被審單位內部會計控制的建立健全及有效實施進行評價,充分發揮內部審計職能有著十分重要的意義。本文僅就日常審計實踐提出如下探討。

        【淺談企業內部會計控制審計】相關文章:

        淺談企業內部控制審計03-23

        淺談企業內部控制的審計03-24

        淺談內部審計質量的控制03-22

        淺談工程項目內部會計控制和審計03-28

        淺談內部審計在企業內部控制中的作用12-10

        淺談企業內部會計控制制度03-22

        淺談施工企業內部會計控制03-01

        淺談加強企業的內部控制03-24

        淺談審計取證質量控制03-20

        淺談企業營銷成本控制研究12-05

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>