崗位描述:
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。
任職資格:
1、財務、會計、審計等相關專業(yè)本科以上學歷;
2、具有注冊會計師或審計師資格;
3、三年以上審計管理經驗;
4、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程;
5、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調及管理能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。